MODELLO IVA ntrate. Periodo d'imposta genzia

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1 Informativa sul dei dati personali ai sensi dell'art. D.lgs. n.9/00 in materia di protezione dei dati personali Finalità del Conferim ento dei dati Modalità del Titolare del Con questa informativa l'a delle E spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. n.9/00, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di g aranzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'a delle E esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 9 del d.lgs. n. 9 del 00). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 9 del D.P.R. n. 00 del 9 settembre 97, così come modificato dalla legge n. del agosto 008 e -bis del D.P.R. n. del ottobre 97. I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione IVA. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'a delle E informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'a delle E o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'a delle E. L'A delle E e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 9/00, assumono la qualifica di "titolare del dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. Responsabili del Diritti dell'interessato Il titolare del può avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'a delle E si avvale, come responsabile esterno del dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Presso l'a delle E è disponibile l'elenco dei responsabili. Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 9 del 00) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a: A delle E, via Cristoforo Colombo c/d - 00 Roma Consenso L'A delle E, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il dei dati in quanto è previsto dalla legge. La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del sopra indicati.

2 TIPO DI DICHIARAZIONE DATI DEL CONTRIBUENTE Correttiva nei termini Dichiarazione integrativa PARTITA IVA Indirizzo di posta elettronica Impresa artigiana iscritta all'albo TELEFONO O CELLULARE prefisso numero Amministrazione straordinaria o concordato preventivo prefisso FAX numero Persone fisiche Cognome Nome Sesso (barrare la relativa casella) M F Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla) Soggetti diversi dalle persone fisiche DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatore fallimentare, erede ecc.) DELLA DICHIARAZIONE VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO Denominazione o ragione sociale del sottoscrittore Cognome Nome Sesso (barrare la relativa casella) CRIPPA CARLO M X F Data di nascita Art. 7 bis Data di nomina Indicare il numero di moduli Comune (o Stato estero) di nascita Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VL Situazioni particolari Codice Data di inizio procedura o del decesso del contribuente Firma Codice carica società dichiarante Data di fine procedura Natura giuridica DE.FI.M. SRL IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO C R P C R L T E 0 7 V 08 del responsabile del C.A.F. del professionista Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. del d.lgs. n. /997 del C.A.F. Provincia (sigla) 9 LECCO LC Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario CRIPPA CARLO Procedura non ancora terminata Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA dell'incaricato 0800 Riservato all'incaricato che ha predisposto la dichiarazione Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione Ricezione altre comunicazioni telematiche Data dell'impegno 0 08 DELL'INCARICATO STUDIO G.I. SRL

3 QUADRI VA - VB INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI Mod. N. QUADRO VA INFORMAZIONIEDATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ Sez. - Dati analitici generali Sez. - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività QUADRO VB D ATI RELATIVI AGLIESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI VA VA VA VA Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc. Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'iva Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato Indicare il codice dell'attività svolta Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita CODICE ATTIVITÀ Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura) Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. /00) Denominazione del fondo Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 0% VA Acquisti apparecchiature Totale imponibile Numero Banca d'italia Credito dichiarazione IVA/07 ceduto Servizi di gestione Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali VA0 Indicare il codice desunto dalla "Ta bella eventi eccezionali" delle istruzioni Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 0 VA (imponibile e imposta) Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire VA Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno Importo compensato nell'anno 07 VA Operazioni effettuate nei confronti di condomìni Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art., commi da a 89, legge n. 90/0) VA Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA VA Società di comodo VB VB Denominazione operatore finanziario Codice di identificazione fiscale estero 9 0 Totale imposta Tipo di rapporto VB VB VB VB VB7

4 QUADRO VF OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE Mod. N. QUADRO VF OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE SEZ. - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni SEZ. - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino VF VF VF VF VF VF VF7 VF8 VF9 VF0 VF VF VF Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF9, VF0 e VF) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art., e relativa imposta VF Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond VF Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali VF Acquisti esenti (art. 0) e importazioni non soggette all'imposta VF7 Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi VF8 Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati VF9 Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 9-bis) VF0 Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione VF Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. -bis, decreto-legge n. 8/0 VF (meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 07 VF TOTA LE ACQUISTI E IMPORTAZIONI VF Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/- ) VF TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF colonna + VF) VF Acquisti intracomunitari Importazioni Acquisti da San Marino con pagamento IVA IMPONIBILE % IMPOSTA 7, 7, 7, 7,9 8, 8, 8,8 0, senza pagamento IVA Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF): VF7 Beni ammortizzabili Beni strumentali non ammortizza bili Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi art., commi da a 89, legge n. 90/ Altri acquisti e importazioni.0

5 SEZ. - Determinazione dell'iva ammessa in detrazione VF0 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE agenzie di viaggio beni usati operazioni esenti agriturismo associazioni operanti in agricoltura spettacoli viaggianti e contribuenti minori attività agricole connesse imprese agricole 8 7 SEZ. -A Operazioni esenti VF VF Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali Se per l'anno 07 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella VF Se per l'anno 07 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. -bis barrare la casella Dati per il calcolo della percentuale di detrazione Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 9, co., lett. d) Operazioni esenti di cui ai nn. da a 9 dell'art. 0 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili Operazioni esenti di cui all'art. 0, n. 7-quinquies Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti SEZ. -B Imprese agricole (art.) SEZ. -C Casi particolari VF VF VF VF7 VF8 VF9 VF0 VF VF VF VF VF VF VF7 VF8 VF9 VF0 VF VF VF VF VF0 Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-) TOTALI Operazioni non soggette IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatoriai sensi dell'art. 9, comma bis IVA ammessa in detrazione Somma algebrica dei righi da VF9 a VF0 Operazioni non soggette di cui all'art 7, co. Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni e del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'iva detraibile forfettariamente IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF8 TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF+VF+VF) IM PONIBILE Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art., primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 8 quater e 7 Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da a 9 dell'art.0, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella 7 Operazioni esenti art. 9, co., lett. a-bis) 7, 7, 7, 7,9 8, 8, 8,8 0, 8 Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima) 9 IMPOSTA % Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella VF Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. /99) barrare la casella Riservato alle imprese agricole SEZ. VF Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. -bis per le attività agricole connesse IVA ammessa in detrazione VF70 VF7 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-) IVA ammessa in detrazione.7

6 QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE QUADRI COMPILATI Mod. N. QUADRO VL LIQUIDAZIONEDELL'IMPOSTA ANNUALE Sez. - Determinazione dell'iva dovuta o a credito per il periodo d'imposta Sez. - Credito anno precedente Sez. - Determinazione dell'iva a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate QUADRI COMPILATI VL VL VL VL VL8 VL9 VL0 VL VL0 VL VL VL VL VL VL VL7 VL8 VL9 VL0 VL VL VL VL VL VL VL7 VL8 VL9 VL0 IVA a debito (somma dei righi VE e VJ9) IVA detraibile (da rigo VF7) IMPOSTA DOVUTA (VL - VL) ovvero IMPOSTA A CREDITO (VL - VL) C redito risultante dalla dichiarazione per il 0 o credito annuale non trasferibile (*) Rimborsi infrannuali richiesti (art. 8-bis, comma ) Ammontare dei crediti trasferiti (*) Credito IVA risultante dai primi trimestri del 07 compensato nel mod. F Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali Ammontare IVA periodica Ammontare dei debiti trasferiti (*) IVA A DEBITO IVA periodica dovuta [(VL + righi da VL0 a VL) - (VL + VL, campo + righi da VL a VL)] ovvero IVA A CREDITO [(VL + VL, campo + righi da VL a VL) - (VL + righi da VL0 a VL)] Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. /00 TOTA LE IVA DOVUTA (VL - VL - VL + VL) TOTA LE IVA A CREDITO (VL - VL7) Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito DEBITI di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*) Credito compensato nel modello F Eccedenza di credito non trasferibile (*) Crediti art. 8, comma -quater, D.P.R. n. /98 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante Eccedenza credito anno precedente DEBITI Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell'anno IVA periodica versata.70 VA VB VC VD VE VF VJ VI VH VM VK VN VL VT VX VO VG Gruppo IVA (*) X X X X CREDITI CREDITI (*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell'iva di gruppo di cui all'art. 7 u.c.

7 QUADRO VX DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO QUADRO VX D ETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D 'IMPOSTA VX IVA da versare.7 VX IVA a credito (da ripartire tra i righi VX, VX e VX) Per chi presenta la dichiarazione con più moduli compilare solo nel modulo n. 0 VX Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX, VX e VX) Importo di cui si richiede il rimborso VX Causale del rimborso Contribuenti Subappaltatori Attestazione delle società e degli enti operativi di cui da liquidare mediante procedura semplificata Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 000, n., di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 0 della legge dicembre99, n. 7 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 Dicembre 000, n.. Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 000, n.. 8 Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 000, n., che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 8-bis, terzo comma, lettere a), b) e c): a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 0 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 0 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 0 per cento del capitale sociale; c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. 0 relativa alle operazioni di cui all'art. 7-ter Esonero garanzia 7 Interpello 9 VX Importo da riportare in detrazione o in compensazione.7 VX Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale consolidante RISERVATO ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA LIQUIDAZIONE IVA VX7 Iva dovuta da trasferire DI GRUPPO VX8 Iva a credito da trasferire

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