GAS PLUS S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva il resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo 2010.
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1 Milano, 14 Maggio 2010 COMUNICATO STAMPA GAS PLUS S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva il resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo Con riferimento ai risultati dei primi tre mesi: Scontata la fase finale di discesa dei prezzi del gas (-34% rispetto al primo trimestre 2009) e dei margini sulla produzione, conseguente ai precedenti bassi livelli dei prezzi petroliferi; Significativa crescita dei volumi di gas commercializzati (+ 17,0% rispetto al primo trimestre 2009) ; Fatturato consolidato: 145,0 milioni di euro (- 17,9% sul 2009); EBITDA: 15,3 milioni di euro (- 26,0% sul 2009); EBIT: 11,0 milioni di euro (- 31,3% sul 2009); Utile Netto: 6,3 milioni di euro (- 37,6% sul 2009); Posizione finanziaria netta in aumento rispetto ai livelli di inizio anno, a causa soprattutto delle dinamiche del circolante commerciale, pari a 65,4 milioni di euro (39,6 milioni di euro al 31/12/2009). Il Consiglio di Amministrazione di Gas Plus S.p.A., quarto produttore italiano di gas e società quotata al Mercato Telematico Azionario (MTA: GSP.MI), riunitosi oggi, ha approvato il resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo Qui di seguito sono riportati i principali indicatori economico finanziari consolidati del Gruppo. Dati in migliaia 31 marzo marzo 2009 Variazione % Ricavi da vendite (17,9%) EBITDA (26,0%) EBIT (*) (31,3%) Utile prima delle imposte (36,8%) Utile netto (*) (37,6%) Dati in migliaia 31 marzo dicembre 2009 Indebitamento netto Patrimonio netto (*) Non viene fornito il dato adjusted dell EBIT e dell utile netto, che media la differente ripartizione temporale degli investimenti esplorativi nell esercizio, in quanto l entità degli stessi, per l anno in corso, è condizionato all esito della trattativa relativamente all acquisizione di asset produttivi E&P in Italia.
2 Il primo trimestre dell esercizio è stato caratterizzato da prezzi di vendita del gas significativamente inferiori rispetto all analogo periodo dell esercizio precedente; tuttavia, come era previsto in considerazione del ritardo con cui il prezzo del gas segue i movimenti dei prodotti petroliferi, il momento di maggior flesso è corrisposto con il 4 trimestre del 2009, e già ora si registra una ripresa dei prezzi sul mercato. Nel solo mercato spot invece i prezzi continuano a scontare la fase di oversupply causata dalla crisi economica e quindi dalla ridotta domanda del comparto industriale e della power generation. Con riferimento alle cinque Business Unit del Gruppo: La Business Unit Esplorazione & Produzione La produzione netta di gas del primo trimestre pari a 47,1 MSmc è stata in linea con la produzione del primo trimestre 2009 (46,9 MSmc). Per quanto attiene all attività di esplorazione in Italia, nel primo trimestre è stato perforato con evidenza di gas il pozzo Masseria Morano 1 Dir (concessione Policoro, GPI 100%). E in corso la valutazione delle riserve scoperte. Con riferimento alle attività estere va segnalato l imminente avvio del pozzo esplorativo di Monkwell, nel Mare del Nord del Regno Unito. In Romania, si è quasi completata la stesura del field development plan, la cui formalizzazione attende però la conclusione delle trattative con l Agenzia Governativa per le Risorse Minerarie. Le attività previste dal piano potrebbero essere dunque iniziate verso la fine dell esercizio. La Business Unit Supply & Sales La Business Unit ha realizzato durante il trimestre un volume di vendite (pari a 494,1 MSmc) superiore rispetto a quello dello stesso periodo dell anno precedente (pari a 422,4 MSmc), in particolare grazie all incremento della clientela del segmento grossista residenziale (+76%) ed alle maggiori vendite ai clienti industriali veicolate dalla Business Unit Retail (+78%); in generale, la dinamica termica del primo trimestre ha favorito in maniera significativa i consumi di gas anche per i segmenti civili. L EBITDA realizzato è stato in linea con le previsioni, mantenendo una buona marginalità in tutti i segmenti di attività, pur in un contesto caratterizzato da forte pressione competitiva. La Business Unit Retail La Business Unit ha confermato la positiva crescita commerciale avviata nei precedenti esercizi, conseguendo il più elevato valore trimestrale delle vendite (oltre 200 MSmc) rispetto al dato storico, con un risultato economico migliore rispetto all analogo periodo dell esercizio precedente. Nei primi mesi dell anno, il segmento civile ha rilevato vendite superiori a quelle degli stessi mesi dell anno precedente, grazie a temperature nel trimestre stabilmente più basse. I segmenti small business extrarete, terziario ed industriale hanno manifestato volumi in netta crescita rispetto al 2009 per l efficace politica di penetrazione commerciale ed hanno anche risentito positivamente della favorevole termicità, con vendite superiori alle previsioni, che hanno in parte mediato gli effetti della crisi economica in vari comparti industriali. La Business Unit Network & Transportation Nel primo trimestre dell esercizio la Business Unit ha distribuito 94,1 MSmc di gas con un incremento del 14% rispetto all analogo periodo del 2009, grazie alla maggiore rigidità climatica dell inverno Il fatturato e l EBITDA dei primi tre mesi del 2010 sono quindi risultati in crescita. Si tenga presente che i ricavi del 1 trimestre 2010 sono stati ancora determinati in base alle tariffe provvisorie vigenti. La Business Unit ha continuato nel trimestre le trattative con i Comuni concedenti la cui scadenza contrattuale era fissata nel 2009, per definire l equa indennità degli impianti, e
3 nelle more, l attività di distribuzione è stata gestita sempre dal gruppo Gas Plus. All inizio del mese di maggio il comune di Vigolzone (PC) ha assegnato in via provvisoria a Gas Plus l affidamento della concessione per la durata di dodici anni. Viceversa, il Gruppo non è risultato assegnatario della concessione per il comune di S.Agostino (FE). Nel mese di marzo è stato infine formalizzato l accordo con le Amministrazioni Comunali di Vigolzone e Ponte Dell Olio per l acquisizione di 11 chilometri di rete di media pressione e della cabina di 1 salto che verranno riclassificati ad impianti di trasporto. La Business Unit Storage Il progetto in fase più avanzata è quello di Sinarca in Molise, per il quale si è proceduto alla presentazione con esito positivo del Piano di Caratterizzazione. E attualmente in corso anche la fase conclusiva dell iter ministeriale per il conferimento della concessione di stoccaggio e, a tal proposito, è prevista per il mese di maggio la Conferenza dei Servizi. Evoluzione prevedibile della gestione Il Gruppo, pur in presenza di un contesto economico generale non favorevole e di una persistente sovrabbondanza di gas sul mercato per effetto della bassa domanda industriale e per power generation, grazie alla ripresa dei prezzi cui si sta assistendo, conta di proseguire nel proprio percorso di sviluppo industriale mantenendo condizioni di profittabilità e di crescita di valore a medio termine per gli azionisti. Nel trimestre il Gruppo ha dichiarato l Amministratore Delegato Davide Usberti è stato ancora impegnato nel portare avanti una potenziale acquisizione di asset produttivi in Italia di carattere strategico, il cui esito finale potrebbe concretizzarsi entro breve. Nel contesto di una ripresa dei prezzi del gas, a cui si sta assistendo già nel secondo trimestre del 2010, il Gruppo ha inoltre mantenuto una forte spinta sia nello sviluppo delle due nuove attività nell E&P internazionale, in particolare in Romania, e negli stoccaggi, sia in tutte le attuali aree di business. ****** Gas Plus è il quarto produttore italiano di Gas Naturale (stime dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, AEEG) dopo Eni, Edison e Shell Italia E&P. E attivo nei principali settori della filiera del Gas Naturale, in particolare nell esplorazione, produzione, acquisto, distribuzione e vendita sia all ingrosso sia al cliente finale. Al 31 dicembre 2009 il gruppo detiene 38 concessioni di coltivazione distribuite su tutto il territorio italiano, commercializza all ingrosso oltre 1 miliardo di metri cubi di gas all anno, gestisce complessivamente circa chilometri di rete di distribuzione localizzati in 38 comuni, serve complessivamente oltre clienti finali, con un organico di circa 200 dipendenti.
4 Per maggiori informazioni: Contatti Investor Relations: Paolo Tedesco (IR) Tel: Fax: Milano, 14 Maggio 2010 ******* Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott.Paolo Tedesco, dichiara ai sensi del comma 2 art.154-bis del testo Unico della Finanza, che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
5 ALLEGATI SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA Dati in migliaia 31 marzo dicembre 2009 (1) Capitale immobilizzato Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Altre attività e passività non correnti Totale Capitale circolante netto Rimanenze Crediti commerciali Debiti commerciali (73.808) (52.334) Altri debiti e crediti di circolante (1.338) (6.108) Totale Fondi rischi per oneri e imposte differite (58.689) (59.378) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (2.663) (2.623) Capitale investito netto Patrimonio netto Posizione finanziaria netta Coperture (1) si segnala che, in conseguenza dell entrata in vigore dell IFRIC 12, il Gruppo ha riclassificato nella situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2009, il valore netto contabile degli asset relativi alle concessioni di distribuzione dalle immobilizzazioni materiali alle immobilizzazioni immateriali, per l importo di Euro migliaia di euro. Dati non sottoposti a revisione contabile.
6 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO Dati in migliaia 31/03/ /03/2009 Ricavi Altri ricavi e proventi TOTALE RICAVI Costi per materie prime e materiali di consumo ( ) ( ) Costi per servizi e altri (23.095) (16.639) Costo del personale (2.306) (2.429) Quota del risultato delle società collegate - (18) MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) Ammortamenti (4.288) (4.637) EBIT (Oneri) e Proventi diversi - - RISULTATO OPERATIVO Proventi finanziari Oneri finanziari (726) (1.289) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE Imposte sul reddito (4.066) (6.305) RISULTATO DEL PERIODO Attribuibile a: Gruppo Terzi 8 8 Dati non sottoposti a revisione contabile.
7 RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO Dati in migliaia 31/03/ /03/2009 EBIT Ammortamenti e svalutazioni EBITDA Imposte (4.066) (6.305) +/- Delta Fondi e Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (649) (1.310) +/- Delta Capitale Circolante Netto (30.868) (33.074) Cash Flow gestione corrente (20.271) (20.001) - Investimenti in Immob. materiali/immat., al netto delle alienazioni (3.890) (8.383) - Investimenti in Immob. finanziarie ed Altre Attività non correnti /- rett. di consolidamento ed altre minori (111) (205) Cash Flow operativo (24.148) (28.513) - Dividendi pagati Saldo acquisto/vendita di Azioni proprie (945) (325) - Oneri/Proventi finanziari (653) 357 Cash Flow al servizio del debito (25.746) (28.481) Posizione finanziaria netta all'inizio del periodo (39.634) (20.746) Posizione finanziaria netta alla fine del periodo (65.380) (49.227) Dati non sottoposti a revisione contabile.
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