CLASSIFICAZIONE / DESCRIZIONE SPESA SPESE ORDINARIE

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1 pag. 40 Combustibile per automezzi propri 30 29/06/202 Fornitore: MERCHIORI DENISE - SEDE Per : Rimborso spese per rifornimento carburante 30,00 Totale spesa : Combustibile per automezzi propri 30,00

2 pag Postali, stampati, cancelleria e varie /06/202 Fornitore: TABACCHERIA DA SARA - LENDINARA Per : Acquisto n. 5 marche da,8 27, /06/202 Fornitore: POSTE ITALIANE SPA Per : Acquisto francobolli per spedizione programmi animazione 4, /06/202 Fornitore: BRANDOLESE DARIO - LENDINARA Per : Rimborso spese per acquisto cartelline sospese per classificatore archivio 36, /06/202 Fornitore: CENTRO SERVIZI BUFFETTI DI GREGNANIN SAUR Per : Acquisto cartelline sospese per classificatore 24, /06/202 Fornitore: CENTRO SERVIZI BUFFETTI DI GREGNANIN SAUR Per : Acquisto nastri post it bianchi 6, /06/202 Fornitore: SERVIZIO PORTINERIA - CENTRALINO Per : Rimborso spese postali periodo 04/06/2-27/06/2 245, /07/202 Fornitore: SIVIERO ALDO - LENDINARA Per : Rimborso spese per acquisto carta gialla per inviti 39,00 Totale spesa : Postali, stampati, cancelleria e varie 502,7

3 pag Assicurazione e bollo circolazione /06/202 Fornitore: SERMETRA -TASSE AUTOMOBILISTICHE Per : Bollo autocarro DX530CZ 37,02 Totale spesa : Assicurazione e bollo circolazione 37,02

4 pag Manutenzione stabili ad uso 288 2/06/202 Fornitore: ELETTRICITA' PASELLO - LENDINARA Per : Acquisto prese+placche per prese - Soggiorno Iris 8, /06/202 Fornitore: GUERRATO PAOLO Per : Acquisto griglia per bagno assistito Hospice 5,00 Totale spesa : Manutenzione stabili ad uso 23,40

5 pag Gas Combustibile, Energia elettrica, 282 9/06/202 Fornitore: RICEVITORIA FERLIN MARTA - LENDINARA Per : Ricarica cell. 345/ , /06/202 Fornitore: RICEVITORIA FERLIN MARTA - LENDINARA Per : Ricarica cell (Hospice) 50, /06/202 Fornitore: TABACCHERIA PEZZUOLO VALERIO-LENDINARA- Per : Ricarica cell , /06/202 Fornitore: RICEVITORIA FERLIN MARTA - LENDINARA Per : Ricarica cell. n. 342/ , /07/202 Fornitore: TABACCHERIA PEZZUOLO VALERIO-LENDINARA- Per : Ricarica cell. n. 342/ , /07/202 Fornitore: TABACCHERIA PEZZUOLO VALERIO-LENDINARA- Per : Ricarica cell. 349/ ,00 Totale spesa : Gas Combustibile, Energia elettrica, 75,00

6 pag Manutenzione ed acquisto mobilia /06/202 Fornitore: FAMILA - LENDINARA Per : Acquisto TV per Hospice 99,90 Totale spesa : Manutenzione ed acquisto mobilia 99,90

7 pag Manutenzione ed acquisto attrezzature 28 9/06/202 Fornitore: PIT STOP di Roberto Altafin e C. s.a.s. Per : Acquisto batteria 70, /06/202 Fornitore: LIDL. LENDINARA Per : Acquisto cucchiai di plastica 26,00 Totale spesa : Manutenzione ed acquisto attrezzature 96,0

8 pag Attivita' ricreative 277 4/06/202 Fornitore: SERVIZIO ANIMAZIONE Per : Rimborso spese per noleggio ombrelloni gita a Peschiera sul Garda del 3/06/2 90, /06/202 Fornitore: MILAN SARA - SEDE 54,52 Per : Rimborso spese per acquisto premi tombola e necessario per laboratorio cucina /06/202 Fornitore: FAMILA - LENDINARA Per : Acquisto generi alimentari per laboratorio animazione 8, /06/202 Fornitore: BAR LU - Maltarolo Luana Per : Premi/consumazione tombola 24, /06/202 Fornitore: MILAN SARA - SEDE Per : Rimborso spese colazione per uscita con Ospiti 3, /07/202 Fornitore: SERVIZIO ANIMAZIONE Per : Rimborso spese per spettacolo musicale del 30/06/2 00,00 Totale spesa : Attivita' ricreative 290,27

9 pag SPESE STRAORDINARIE Servizio Ristorazione 276 4/06/202 Fornitore: SERVIZIO ANIMAZIONE Per : Rimborso spese di vitto Ospiti - Gita a Peschiera sul Garda del 3/06/2 228, /06/202 Fornitore: L'ISOLA DEI TESORI - ROVIGO Per : Acquisto generi alimentari per Penny 30, /06/202 Fornitore: MERCHIORI DENISE - SEDE Per : Rimborso spese di vitto 65, /06/202 Fornitore: FAMILA - LENDINARA Per : Acquisto salatini per rinfresco del 30/06/2 25,04 Totale spesa : Servizio Ristorazione 450,5

10 pag SPESE STRAORDINARIE Indennita' di missione Amministratori 278 4/06/202 Fornitore: RIGOLIN SARA Per : Rimborso spese di pernottamento e di vitto (vds. fatt del 2/06/2) 48,00 Totale spesa : Indennita' di missione Amministratori 48,00

11 pag SPESE STRAORDINARIE Indennita' di missione Amministratori /06/202 Fornitore: GAMBARO SARA - Sede Per : Rimborso biglietti treno per partecipazione corso di formazione a Padova 7,00 Totale spesa : Indennita' di missione Amministratori 7,00

12 pag SPESE STRAORDINARIE Indennita' di missione Amministratori /06/202 Fornitore: MERCHIORI DENISE - SEDE Per : Rimborso spese di pernottamento per partecipazione a master 60,50 Totale spesa : Indennita' di missione Amministratori 60,50

13 pag SPESE STRAORDINARIE Indennita' di missione Amministratori /07/202 Fornitore: MANTOVANI DAMIANO Per : Rimborso spese di parcheggio del 03/07/2 3,00 Totale spesa : Indennita' di missione Amministratori 3,00 Totale spesa complessiva per reintegro.922,96

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