Mediobanca Conference
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- Fabriciano Berti
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1 Mediobanca Conference London September 15-16, 2008
2 2008 H1 - Highlights [change Vs H1] y-1 exchange rate Quarto Sales: livello 1,525 M (-1.4%*) Operating income**: 89 M (+1.9%) Operating income: 72 M (-0.3%) Operating margin: 4.7% Vs. 4.7% Net Financial Indebtedness: 592 M Vs. 566 M (as of June 30, 2008) * Vs H1 Restated **Excluding non recurring items 1
3 2008 H1 Operating profitability key drivers [change Vs H1] Positive Manufacturing cost + 14 M Products quality + 12 M Price/Mix + 13 M Exchange rate Sourcing cost Negative - 38 M - 6 M 2
4 1H08 Market [Change Fare clic Vs. per modificare gli stili del testo dello schema Jan Apr. 08 May-Jun. 08 corresponding Retail Retail Retail Retail Retail period Terzo Y-1] livello Demand Price Demand Price Demand Western Europe +0.4% +1.3% -3.6% +1.5% H1 08 Retail Price -1.0% +1.3% Eastern Europe (*) +9.2% -1.3% +5.7% -1.0% +7.9% -1.2% CIS +9.2% +5.8% +3.8%** +5.9%** +7.3% +5.9% Total +2.6% +1.1% -1.4% +1.5% +1.3% +1.4% July 08 retail demand in UK was down by 10.8% (*) Poland, Hungary, Czech Rep, Slovak Rep, Bulgaria, Romania and Greece (**) Updated figures 3
5 2008 H1 Sourcing cost change [% on tot. sourcing cost] 08 H1 vs 07 H1 Plastic +7.1% Steel +2.7% Others -0.7% Net variance +0.7% 4
6 2008 H1 Product cost change [% on cost of goods sold] 08 H1 vs 07 H1 Manufacturing -1.2% Sourcing +0.6% Net variance -0.6% 5
7 2008 H1 Consolidated Income Statement [ M] 08 H1 07 H1 change Quarto Net livello Sales 1, ,547.3 * -1.4% EBITDA % * Restated Margin 9.0% 9.4% EBIT % Margin 4.7% 4.7% PBT % Margin 3.8% 3.9% Net Group Income % Margin 2.2% 2.2% 6
8 Consolidated Balance Sheet as of June 30 [ M] '08 '07 '08 Quarto Non current livello Net Financial 1,163 1, Quinto operating livello assets Indebtedness Trade receivables Inventories Trade payables (856) (829) Group equity Minorities ' Net Working Capital % on 12m rolling sales Other assets liabilities % (288) % (358) Total Shareholders equity Net Invested Capital 1,125 1,113 Total Sources 1,125 1,113 7
9 Consolidated Cash Flow [ M] Quinto Operating livello Cash Flow 08 H1 (164) 07 H1 (65) Net CapEx Cash Flow before financial activities Financial operations & others Free Cash Flow (44) (209) (53) (261) (36) (100) (42) (142) 8
10 2008 FY Product cost change [% on cost of goods sold] 08 FY vs 07 FY Manufacturing -0.9% Sourcing +0.9% Net variance 9
11 2008 FY - Estimated operating profitability key drivers [change Vs FY] Positive Manufacturing cost + 24 M Price/Mix + 22 M Products quality + 21 M ADV+Promotion + 15 M Exchange rate Sourcing cost Distribution cost Negative - 80 M - 24 M - 11 M 10
12 2008 Full Year expectation Fare Assuming: clic per modificare gli stili del testo dello schema Terzo Market livello demand in H2 in line with the last two months (May, June); Quinto steel livello suppliers; Steel contracts to be possibly amended, in the mutual interest of Indesit and Euro Vs other Indesit major currencies stable at Q2 average The 2008 Group expectation vs 2007 Full Year result is: Total Sales reduction of approx. 3% EBIT reduction between 10% and 20% At constant exchange rates: Total Sales increase of approx.1% EBIT increase between 20% and 30% 11
13 Our plan Must do Competitive Advantage Quality Brands Cost New Products 12
14 Brands Portfolio Rationalisation From 7 brands to 3 brands 13
15 New Products New products Capex ( M) 40 M 45 M 50 M No. of Resources in Product Development
16 NEW PRODUCTS MORE THAN 50 LAUNCHES IN
17 On Air July 2008 Italy
18 Eco Cycles Washing Machines September 2008, UK launch 50% energy saving compared to a 30 Cycle* * Tests certified by CTTN
19 AQUALTIS TD October 2008, launch Dryer 8 Kg, October 2008
20 High End Induction Hobs October 2008
21 New Professional System 90 cm Flush Hob and Multiplo September 2008
22 Disclaimer be linked to the oral comments made during presentation to analysts. This presentation contains forward-looking statements regarding future results of Indesit Company SpA based on intents, beliefs or current expectations. Any of these statements made by or on behalf of Indesit Company SpA speak only as of the date they are made. Information provided herein have to The forward-looking statements contain no guarantees of future performance and involve risks and uncertainties that could significantly affect expected results and actual results may materially differ from those projected or implied in the forward-looking statements as a result of various factors. Consequently, analysts and investors are warned not to place undue reliance on those statements. No obligation is undertaken by Indesit Company SpA to update said statements in order to reflect any expectations with regard thereto or any changes in events, conditions or circumstances on which any such statement is based. This presentation does not constitute an offer, or invitation to purchase or subscribe any securities and no part of it shall form the basis of or be relied upon in connection with any commitment whatsoever. The manager charged with preparing the company s financial reports, Andrea Crenna, confirms, pursuant to paragraph 2 of art. 154-bis of the Consolidated Finance Law, that the accounting information included in this press release agrees with the underlying documentation, records and accounting entries.
Fare clic per modificare gli stili del testo dello schema Secondo livello Terzo livello Quarto livello Quinto livello.
2008 Q1 results 2008 Q1 - Highlights [change vs 2007 Q1] y-1 exchange rate Sales: 756 M (+0.6%) Operating income: 46 M (+1.2%) Operating margin: 6.1% Vs 6.1% Net Financial Indebtedness: 498 M Vs 542 M
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