Bilancio di verifica

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1 S T A T O P A T R I M O N I A L E A T T I V I T A' P A S S I V I T A' manut.e rip.beni in proprieta' 9.458, f.do amm. altri fabbricati , ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI 9.458, F.DO AMM. FABBRICATI , IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 9.458, fabb.ti comm.li strumentali , TERRENI E FABBRICATI , f.do amm. impianti allarme 576, F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI 576, f.do amm. attrezzature , F.DO AMM. ATTREZZATURE , impianti allarme 1.281, IMPIANTI E MACCHINARI 1.281, f.do amm. mobili ufficio , f.do amm. macch. uff.ordinarie 9.440, attrezzatura varia e minuta , F.DO AMM. ALTRI BENI , ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI , IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , mobili e arredo d'ufficio , macchine ufficio elettroniche 9.771, IMMOBILIZZAZIONI , ALTRI BENI , IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , debiti v/istituti bancari 240 BANCHE C/ANTICIPI 002 IMMOBILIZZAZIONI , DEBITI Irpef/ires rit.acc.int. attivi 16, DEBITI rit.acc.attiva da rilevare 2.340, CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI 2.357, capitale sociale , CAPITALE , Inail da compensare 36, altri crediti 94, riserva rivalutazione L.342/ , CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M 130, RISERVE DI RIVALUTAZIONE , CREDITI 2.488, PATRIMONIO NETTO , bpv banca pop.verona-bsgsp , PATRIMONIO NETTO , DEPOSITI BANCARI E POSTALI , f.do tratt.fine rapp.lav.sub cassa contanti 40, TFR LAV. SUBORDINATO 255 DENARO E VALORI IN CASSA 40, DISPONIBILITA' LIQUIDE 003 ATTIVO CIRCOLANTE , , risconti attivi 265 RISCONTI ATTIVI 046 RATEI E RISCONTI ATTIVI 004 RATEI E RISCONTI ATTIVI 072 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD 007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO 390 FORNITORI , fatture da ricevere a breve 3.310, FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES 3.310, ritenute irpef dipendenti 272, debiti tributari e previdenz , DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC 4.865,27 Contb Utente MONICA pag. 1 di 5

2 S T A T O P A T R I M O N I A L E A T T I V I T A' P A S S I V I T A' salari e stipendi non liq. 416, deb.v/dipend.ferie non godute 192, DEBITI VERSO DIPENDENTI 608, debiti verso Inps 434, debiti verso Inail 8, deb.v/dip.contr.ferie non god. 2, DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M 444, iva c/erario 442, IVA C/ERARIO 442, DEBITI , DEBITI , ratei passivi 8, RATEI PASSIVI 8, risconti passivi , RISCONTI PASSIVI , RATEI E RISCONTI PASSIVI , RATEI E RISCONTI PASSIVI ,40 TOTALE ATTIVITA' ,58 TOTALE PASSIVITA' ,42 UTILE D'ESERCIZIO ,16 TOTALE A PAREGGIO ,58 TOTALE A PAREGGIO ,58 Contb Utente MONICA pag. 2 di 5

3 P R O F I T T I E P E R D I T E C O S T I E S P E S E R I C A V I materie sussid. c/acquisti 152, integrazione rette Comune Mo , attrezzatura minuta 751, RICAVI PRESTAZIONI , COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID. 903, altri ricavi e proventi 889, acq. cancelleria e stampati 634, erog.quota 5x , progetto miglioramento FISM 3.821, CONTRIBUTO SERVIZIO APPOGGIO , ACQUISTI VARI 4.456, sopr.attiva gestione ordinaria 391, contrib.fism 3.781, consul.tecniche e certificazio 1.015, MIUR contrib.ordinario , manut.e rip. su beni di prop , ALTRI RICAVI E PROVENTI , servizi di vigilanza 969, COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE , contributo man.ord/straord , CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO , utenze telefoniche cellulari 567, costi utilizzo servizi terzi , VALORE DELLA PRODUZIONE , COSTI PER SERVIZI UTENZE , VALORE DELLA PRODUZIONE , serv. elabor.dati e amministr , compensi amministr.con fatt. 7, arrotondamenti attivi 6, servizio postale 23, int.attivi c/c bancari e post. 64, comp.collaboratori co.co.co 4.527, ALTRI PROVENTI FINANZIARI oneri e comm. servizi bancari 191, notarili e revisioni 1.624, PROVENTI FINANZIARI spese relative alla sicurezza 512, COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT , PROVENTI E ONERI FINANZIARI assicuraz. r.c. sull'attivita' 1.949, assicur.fabbricati industriali 349, COSTI PER SERVIZI VARI 2.299, noleggi 166, COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI 166, stipendi 5.621, SALARI E STIPENDI 5.621, contributi Inps 1.652, contributi Inail 89, contrib.inps cococo 724, ONERI SOCIALI 2.466, accant. tfr dell'anno 580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO ammortamento manutenzioni 4.729, quota dir.superf. competenza 296, amm.to ordinario beni material , AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI , altri costi di gestione 25,60 Contb Utente MONICA pag. 3 di 5

4 P R O F I T T I E P E R D I T E C O S T I E S P E S E R I C A V I valori bollati 80, quote associative 1.015, dir.camerali e altre impos.ded 18, imposte di bollo 126, canoni software,licenze e sim , sanzioni 62, omaggi valore unit.fino 50,00 562, sopravv.passive ordinarie 25, ONERI DIVERSI DI GESTIONE 2.957, COSTI DELLA PRODUZIONE , COSTI DELLA PRODUZIONE , arrotondamenti passivi 5, int. passivi debiti v/erario 0, INTERESSI E ONERI FINANZIARI 821 ONERI FINANZIARI 013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI Irap es. corrente 867, Ires es. corrente 4.059, IMPOSTE SUL REDDITO 881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO 016 IMPOSTE SUL REDDITO TOTALE COSTI E SPESE ,16 TOTALE RICAVI ,32 UTILE D'ESERCIZIO ,16 TOTALE A PAREGGIO ,32 TOTALE A PAREGGIO ,32 Contb Utente MONICA pag. 4 di 5

5 D E T T A G L I O C L I E N T I F O R N I T O R I ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE AR , CONFESERCENTI 66, DOMENICO DI STEFANO SRL UNIPER 976, FASTWEB SPA 100, GRENKE LOCAZIONE S.R.L. 187, MAGELLI STEFANO 1.699, TECMARKET SERVIZI SPA 10, WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO 43,43- TOTALE CLIENTI... TOTALE FORNITORI ,47- Contb Utente MONICA pag. 5 di 5

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