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1 Pagina 1 S T A T O P A T R I M O N I A L E A T T I V I T A ' Sito internet , ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI , Beni immobili in comodato , TERRENI E FABBRICATI , Macchine d'ufficio elettr. ed elaborat , ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI 6.577, Merci destinate alla rivendita 3.510, PRODOTTI FINITI E MERCI 3.510, CREDITI VERSO CLIENTI 4.187, Crediti v/erario per ritenute 4, IVA su acquisti 560, Crediti v/fornit. per antic. su servizi 4.346, ALTRI CREDITI 4.911, Titoli di stato , ALTRI TITOLI , Cassa contanti sede 75, DENARO E VALORI IN CASSA 75, Contributi da ricevere , FT. DA EMETTERE / CONTRIB. DA RICEVERE , Disavanzo esercizi precedenti , PERDITA D'ESERCIZIO ,16 TOTALE ATTIVITA' ,42

2 Pagina 2 S T A T O P A T R I M O N I A L E P A S S I V I T A ' Banca A c/c n , BANCHE C/C E C/C POSTALI , F.do amm.to-sval. software capitalizzato 3.454, F.DI AMM.TO-SVAL. IMMOBILIZZAZ. IMMATER , F.do amm.to macchine ufficio elett.-elab 4.698, F.DI AMM.TO E SVALUTAZ. ATTREZZATURE 4.698, Fondo di dotazione , PATRIMONIO NETTO , Avanzo esercizi precedenti , AVANZI D'ESERCIZIO , Fondo imposte accertate 1.640, FONDI IMPOSTE 1.640, F.do TFR impiegati 5.571, FONDO TFR DIPENDENTI 5.571, DEBITI VERSO FORNITORI , IVA su corrispettivi 120, IVA c/erario 1.390, Saldo IRAP 2.876, Erario c/ritenute lavoratori dipendenti 884, Erario c/ritenute lavoratori autonomi 44, DEBITI TRIBUTARI 2.446, Debiti verso INPS 1.726, DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI 1.726, Debiti verso il personale 3.168, Dipendenti c/arrotondamenti 20, ALTRI DEBITI 3.147, Ratei passivi diversi 15, RATEI PASSIVI 15, Fatture da ricevere relative a servizi 468, FATTURE DA RICEVERE 468,00 TOTALE PASSIVITA' ,85 Utile del periodo 4.180,57 TOTALE A PAREGGIO ,42

3 Pagina 3 C O S T I Acquisto merci 2.650, ACQUISTI MERCI DESTINATE ALLA RIVENDITA 2.650, Manutenzione su beni di proprieta' 183, Trasporti su acquisti 9, Consulenze tecniche 473, Contributi Cassa Previdenza 135, Contratti di assistenza tecnica 1.204, Viaggi e trasferte 988, Spese alberghi e ristoranti 5.811, Trasporti su noleggi 240, Servizi vari commerciali 841, Servizi professionali e consulenze 3.904, Prestaz. lav. autonomo afferente attiv , Collaborazioni occasionali 1.282, SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI , Stipendi impiegati , SALARI E STIPENDI , Contributi INPS e CSSN , Contributi INAIL 119, ONERI SOCIALI , Q.ta accantonam. TFR 2.327, ACCANTONAMENTI FONDI TFR 2.327, Q.ta amm.to software capitalizzato 2.418, AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI 2.418, Q.ta amm.to macchine d'uff.elettr.-elab , AMM.TO ATTREZZATURE INDUSTR. E COMM.LI 1.138, Acquisto cancelleria 148, Imposta di bollo 92, IVA indeducibile pro-rata 4.381, Abbonamenti, libri e pubblicazioni 27, Abbuoni per arrotondamenti passivi 741, Sopravvenienze passive ordinarie 8, Pedaggi autostradali 143, ONERI DIVERSI DI GESTIONE 5.525, Interessi passivi su c/c bancari 1.475, INTERESSI PASSIVI 1.475, Commissioni e spese bancarie 2.168, ONERI FINANZIARI DIVERSI 2.168,18

4 Pagina 4 C O S T I Imposta IRAP 1.640, IMPOSTE SUL REDDITO 1.640,00 TOTALE COSTI ,38 Utile del periodo 4.180,57 TOTALE A PAREGGIO ,95

5 Pagina 5 R I C A V I Vendite prodotti finiti Italia 675, Ricavi da corrispettivi 767, Vendite merci Italia 573, VENDITE ITALIA 2.016, Ricavi da manifestazioni 3.553, RICAVI PRESTAZIONI ITALIA 3.553, Contributi da enti pubblici , Contributi da enti privati 30, Abbuoni e arrotondamenti attivi 9, Sopravvenienze attive ordinarie 6.900, ALTRI RICAVI E PROVENTI , Rimanenze finali prodotti finiti 754, VARIAZIONE PRODOTTI FINITI 754, Int. att.su titoli di stato a breve t. 293, PROVENTI DA TITOLI NON IMMOBILIZZATI 293,79 TOTALE RICAVI ,95

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