Bilancio di verifica

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1 S T A T O P A T R I M O N I A L E A T T I V I T A' P A S S I V I T A' spese di costituzione 2.479,82 iva c/erario spese modifica atto costitut ,41 *** IVA C/ERARIO *** COSTI IMPIANTO-AMPLIAMENTO 3.810,23 ** DEBITI software 2.295,00 *** ALTRE IMMOBILIZZAZIONI 2.295,00 *** FORNITORI 2.699,68 ** IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 6.105,23 erario c/rit.su retribuzioni 5.009,82 erario c/imposte irap attrezzatura generica 82,21 *** DEBITI TRIBUTARI ,82 *** ATTREZZATURA IND. E COMM. 82,21 debiti vs. inps 7.259,00 mobili ufficio 2.905,73 fondi integrativi 312,58 macchine ufficio elettroniche 5.536,00 *** DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS ,58 beni inferiori a 516,46 308,69 autoveicoli trasporto cose 4.648,11 debiti v/dipendenti 7.095,00 *** ALTRI BENI ,53 debiti v/p.r.a ,26 *** ALTRI DEBITI 9.053,26 ** IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI * IMMOBILIZZAZIONI , ,97 ** DEBITI ,34 ratei passivi 1.216,10 rimanenze materiali vari *** RATEI PASSIVI 1.216,10 *** MAGAZZINO ** ATT. CIRC.: RIMANENZE *** CLIENTI ,89 ** RATEI E RISCONTI PASSIVI * DEBITI 1.216, ,44 capitale sociale ,00 crediti antic. dtt - da 4,50 50,40 *** CAPITALE ,00 crediti antic. dtt - da ,60 crediti antic. dtt - da ,64 riserva legale 932,69 crediti antic. dtt - da 14,62 262,72 *** RISERVE 932,69 crediti antic. marche da 14,62 482,46 crediti antic. marche da 1,81 63,35 ** PATRIMONIO NETTO ,69 erario c/imposta irap acconto 7.299,00 erario c/rit.interessi attivi 4,07 * PATRIMONIO ,69 erario c/imposte a rimborso 384,00 crediti istanza rimborso ires 6.403,00 f.do amm.to spese costituzione 3.544,14 crediti di competenza 4.673,68 f.do amm.to software 2.295,00 fatture da emettere ,00 *** F.DO AMM.IMMOBIL.IMMATERIALI 5.839,14 sara vita spa - tfr dipendenti ,20 crediti diversi 959,74 f.do amm.to attrezz. generica 24,66 *** ALTRI CREDITI ,86 *** F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM 24,66 ** ATT. CIRC.: CREDITI ,75 f.do amm.to mobili ufficio 2.201,95 f.do amm.to macch.uff.elettron 4.706,69 banca popolare vicenza 1.179,17 f.do amm.to autocarri 4.648,11 unicredit banca spa ,09 f.do amm.to beni inf.516,46 308,69 banco posta - poste italiane 402,27 *** ALTRI F.DI AMMORTAMENTO ,44 Contb Utente SANDRA pag. 1 di 5

2 S T A T O P A T R I M O N I A L E A T T I V I T A' P A S S I V I T A' *** DEPOSITI BANCARI E POSTALI ,53 ** FONDI AMMORTAMENTO ,24 cassa contanti 4.569,80 cassa pratiche automob ,00 f.do T.F.R. *** DENARO E VALORI IN CASSA 6.691,80 *** FONDO TFR E SIMILI *** FORNITORI 5,00 ** ALTRI FONDI debiti vs. inail 330,88 * FONDI PER RISCHI E ONERI ,62 *** DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS. 330,88 ** ATT.CIRC.: DISPONIBILITA' LIQ ,21 risconti attivi 970,40 *** RISCONTI ATTIVI 970,40 ** RATEI E RISCONTI ATTIVI 970,40 * ATTIVO CIRCOLANTE ,56 perdita esercizi precedenti *** UTILE/PERDITA ESERCIZI PRECED. ** PATRIMONIO NETTO * PATRIMONIO TOTALE ATTIVITA' ,59 TOTALE PASSIVITA' ,75 UTILE D'ESERCIZIO ,84 TOTALE A PAREGGIO ,59 TOTALE A PAREGGIO ,59 Contb Utente SANDRA pag. 2 di 5

3 P R O F I T T I E P E R D I T E C O S T I E S P E S E R I C A V I materiali di manutenzione 26,85 ricavi per servizi ,75 materiale di pulizia 13,50 ricavi per servizi prat. autom ,75 cancelleria e stampati 3.762,08 aggio ricariche 30,83 materiale pubblicitario 151,80 *** MERCI C/VENDITA ,33 omaggi per associati 9.118,50 spese accessorie su acquisti 27,50 rimanenze materiali vari *** MERCI C/ACQUISTI ,23 *** RIMANENZE FINALI spese di trasporto 22,31 abbuoni attivi 7,70 compensi agli amministratori 1.773,91 arrotondamenti attivi 8,39 servizi commerciali 1.918,95 rimborsi spese da clienti 261,31 servizi amministrativi 3.039,88 rimborso spese pratiche autom. 802,00 manutenzione macch. ufficio 378,20 *** ALTRI RICAVI E PROVENTI 1.079,40 spese legali, not.li, consul. 151,10 spese telefoniche e telegraf. 774,33 ** VALORE DELLA PRODUZIONE ,93 assicurazioni diverse 759,88 canoni di assistenza 889,92 * RISULTATO OPERATIVO ,93 canoni di concessione 33,00 *** COSTI PER SERVIZI 9.741,48 interessi attivi c/c bancari *** ALTRI PROVENTI FINANZIARI salari e stipendi ,39 indennit' anzian. eserc.corr ,24 ** PROVENTI FINANZIARI *** COSTI PERSONALE ,63 * RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA contributi inps ,88 contributi inail 689,91 sopravv.attive non tassabili 6.403,00 contributi fondo est 861,00 sopravvenienze attive 13,00 *** ONERI CONTRIBUTIVI ,79 plusv. s/alienaz. altri beni 15,00 *** PROVENTI STRAORDINARI abbuoni passivi 0,92 arrotondamenti passivi 6,90 ** PROVENTI STRAORDINARI *** ALTRI COSTI 7,82 amm.to spese costituz. e modif 266,08 ammortamenti ordinari 361,17 *** AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB. 627,25 esistenze iniz.materiali vari ,40 *** ESISTENZE INIZIALI ,40 * RISULTATO GEST. STRAORDINARIA acc.to indennit' anzianita' ,48 *** ALTRI ACCANTONAMENTI ,48 pulizie 2.376,25 spese postali e valori bollati 1,80 assicurazioni 100% 796,73 elaborazione dati 9.350,00 tenuta paghe 4.743,99 valori bollati 40,00 diritti cciaa 311,44 Contb Utente SANDRA pag. 3 di 5

4 P R O F I T T I E P E R D I T E C O S T I E S P E S E R I C A V I quote associative 111,27 vidimazione libri sociali 309,87 imposte di bollo 199,58 tassa circolazione automezzi 27,07 libri, riviste, giornali 38,00 *** ONERI DIVERSI DI GESTIONE ,00 ** COSTI DI PRODUZIONE ,08 * RISULTATO OPERATIVO ,08 oneri bancari 292,14 interessi passivi v/erario 422,36 *** ONERI FINANZIARI E BANCARI ** ONERI FINANZIARI * RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA sopravv.passive indeducibili 2.984,00 sopravvenienze passive 105,50 *** ONERI STRAORDINARI ** ONERI STRAORDINARI * RISULTATO GEST. STRAORDINARIA accanton.irap soc.di capitali *** IMPOSTE SUL REDDITO ** RETTIFICHE FISCALI * RETTIFICHE FISCALI TOTALE COSTI E SPESE ,08 TOTALE RICAVI ,92 UTILE D'ESERCIZIO ,84 TOTALE A PAREGGIO ,92 TOTALE A PAREGGIO ,92 Contb Utente SANDRA pag. 4 di 5

5 D E T T A G L I O C L I E N T I F O R N I T O R I AGENZIA ITALIA S.P.A. 471, AUTOMOBILE CLUB TREVISO 1.590, AUTOMOBILE CLUB TREVISO , CENTRO E.D.P. SRL 5, BEVILACQUA UGO 89, L'UFFICIO DEL CENTRO S.R.L. 688, NUOVA TYP'O SNC DI SEVERIN BRU 284, TELECOM ITALIA S.P.A. 135,50- TOTALE CLIENTI ,89 TOTALE FORNITORI ,68- Contb Utente SANDRA pag. 5 di 5

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