UFFICIO di PIANO ATTIVITA DI PROGRAMMAZIONE DELLA III ANNUALITA DELLA II TRIENNALITA 2013-2015 aggiornato al 12/11/2015
Modalità di riparto utilizzato dalla Regione Campania e dallo Stato II annualità Modalità di riparto utilizzato dalla Regione Campania e dallo Stato III annualità D.D.764 del 5/8/2014 DGR 134/2015 FNPS 2014 Pop. Totale 85% FNPS 2015 Pop. Totale 85% Sup. Kmq 15% Sup. Kmq 15% D.D. 884 del 29/9/2014 DGR 134/2015 FRS 2014 Pop. Totale 85% FRS 2015 Pop. Totale 85% Sup. Kmq 15% Sup. Kmq 15% FNA 2013 Pop. Totale Pop. > 65 aa. 50% FNA 2014 Pop. Totale 50% 50% Pop. = > 75 aa. 50%
dati demo Istat al 01/01/2015 Ambito S9 pop. = > 75 aa 5461 pop. Tot. 44.767 sup. tot. 588,86
Superf. in kmq Quota compartecipazione comunale ISTAT gen-15 Popolaz. Tot. COMUNI Alfano 4,7 1.045 7.315,00 Camerota 70,8 7.025 49.175,00 Casaletto Spartano 70 1.437 10.059,00 Caselle in Pittari 44,7 1.994 13.958,00 Celle di Bulgheria 31,5 1.933 13.531,00 Centola 47,2 5.215 36.505,00 Ispani 8,2 1014 7.098,00 Morigerati 21,7 676 4.732,00 Roccagloriosa 42,3 1.750 12.250,00 Rofrano 58,8 1.606 11.242,00 San Giovanni a Piro 23,8 3.808 26.656,00 Santa Marina 28,1 3.227 22.589,00 Sapri 13,8 6.803 47.621,00 Torraca 15,8 1.280 8.960,00 Torre Orsaia 23,7 2145 15.015,00 Tortorella 49,6 528 3.696,00 Vibonati 20,1 3.281 22.967,00 AMBITO 574,8 44.767 313.369,00
FUA Composizione FUA III annualità 2.193.142,63 100% 40% 5% 9% 14% 15% 17% Compart. FSR FNPS FNA extra FUA residui 2014 Compart. FSR FNPS FNA extra FUA residui 2014 313.369,00 14,29 370.405,40 16,88 330.283,68 15,05 192.675,30 8,79 884.451,17 40,33 102.250,77 4,66
Aree di intervento III annualità Aree di intervento III annualità povertà 205.559,84 disabilità 398.615,15 25% 1% 1% 2% 33% 12% 10% 16% anziani minori e famiglie tutela donne sistema dipendenze povertà es detenuti disabilità sistema anziani TOT. minori e famiglie 710.786,38 526.782,33 47.498,56 38.000,00 15.600,00 250.593,06 2.193.142,63 tutela donne dipendenze es detenuti
44% macro aree di intervento III annualità Ambito S9 5% 0% 6% 27% 18% contributi economici tirocini formativi servizi residenziali servizi semiresidenziali territoriale/domi ciliare sistema macro aree di intervento III annualità Ambito S9 contributi economici diretti e indiretti 449.271,85 tirocini formativi servizi residenziali servizi semiresidenziali servizi territoriali/domiciliari azioni di sistema 108.800,00 361.548,09 532.190,12 856.336,13 92.654,00
RIPARTO FUA PER MACRO LIVELLI PROGRAMMAZIONE III ANNUALITA' POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE (SIP)3 DISABILITA' E NON AUTOSUFF. (SINA)2 RESPONSABILITA' FAMILIARI (SINBA)1 AZIONI DI SISTEMA e WELFARE D'ACCESSO - 400.000,00 800.000,00 1.200.000,00 AZIONI DI SISTEMA e WELFARE D'ACCESSO RESPONSABILITA' FAMILIARI (SINBA)1 DISABILITA' E NON AUTOSUFF. (SINA)2 POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE (SIP)3 250.593,06 561.526,84 1.331.166,40 263.913,89 10,44% 23,39% 55,45% 10,99%
1_ Servizi per l'accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale a. accesso b. presa in carico c. pronto intervento sociale 77.140,00 210.697,06 20.000,00 2_ Servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio 3_ Servizi per la prima infanzia e servizi territoriali comunitari 4_ Servizi territoriali a carattere residenziale per la fragilità 5_ Misure di inclusione sociale sostegno al reddito a. assistenza domiciliare b. servizi di prossimità 527.503,27 40.000,00 a. asili nido e altri servizi per la prima infanzia 439.644,69 b. centri diurni e altri servizi territoriali comunitari 92.545,43 a. comunità / residenze a favore dei minori e persone con fragilità 361.548,09 a.interventi / misure per facilitare inclusione e autonomia 454.039,77 b. misure di sostegno al reddito 177.681,88
Spesa socio sanitaria (Livelli Essenziali Assistenziali) Assegni di Cura FNA 2014 disabili Centro diurno disabili Gruppo Appartamento Casa solidale per disabili / persone psichiatriche RSA disabili ADI disabili RSA anziani Comunità alloggio anziani ADI anziani Comunità alloggio disagio psichico D15as/E16as D1 D4/I5 D5 D8 E3 E6 E8 I3/I6 ipotesi rimodulata 271.589,97 41.447,28 40.000,00 33.735,25 52.000,00 176.683,11 18.600,00 353.627,05 51.357,72 1.039.040,38
Titolo asse 800.000,00 700.000,00 600.000,00 500.000,00 400.000,00 INCIDENZA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A VALERE SUL FUA (LIVELLI ESSENZIALI) *La spesa socio-sanitaria indicata non è esaustiva della spesa prevista sul servizio RSA anziani - cod. E3. La quota carente sarà coperta direttamente da ciascun Comune di residenza degli utenti ricoverati. 300.000,00 200.000,00 100.000,00 - totale Compart. FNA/FSR Totale spesa socio-sanitaria Quota a carico della Quota obbligatoria a (L.E.A.) compartecipazione carico del FNA 2014 e ordinaria dei Comuni dell FSR 2015 1.020.440,38 * 156.279,10 ** 350.340,18 **La compartecipazione comunale indicata è parte della compartecipazione totale inserita nel FUA (7,00 euro per abitante). Essa copre, in parte, anche la spesa relativa al servizio RSA anziani cod. E3. L utilizzo di detta somma é condiviso tra tutti i Comuni associati, nel principio di sussidiarietà, con il criterio che sarà indicato dal Coordinamento Istituzionale.
compartecipazione comuni ipotesi coord. 29.09.15 ipotesi rimodulata 313.369,00 Assegni di Cura FNA 2014 D15as/E16as - Telesoccorso / Telefonia sociale E9/E10 14.000,00 14.000,00 Segretariato A1 - - UdP A5 42.100,00 42.100,00 ex ONMI C10bis 7.500,00 7.500,00 Servizio di assistenza scolastica (sostegno socio-educativo) D11 22.916,36 916,36 Centro diurno D1 14.447,28 17.447,28 Centro Polifunzionale (CSE) D2 - - Gruppo Appartamento Casa solidale per disabli / persone psichiatriche D4/I5 5.000,00 8.000,00 RSA D5 17.000,00 18.000,00 ADI disabili D8 - - RSA E3 62.620,82 75.620,82 ADI anziani E8 1.611,00 1.611,00 Contributi diretti HELP povertà G10 14.439,00 439,00 Contributi indiretti SERVIZI CIVICI Povertà G11 30.134,54 19.134,54 Tirocini formativi LABOR povertà G14 55.600,00 40.000,00 Comunità alloggio disagio psichico I3/I6 22.000,00 34.000,00 Tirocini formativi LABOR per detenuti H11 4.000,00 -
Assegni di Cura FNA 2014 Telesoccorso / Telefonia sociale D15a s E9/E 10 Tabella Ipotesi Programmazione III annualità (2015) per servizi 2014 risultati raggiunti 2013/2014 2015 obiettivi e motivazioni 207.364,87 30.068,22 Sono in fase di valutazione in UVI le circa 550 istanze presentate dagli utenti, a seguito di avviso pubblico, per poi determinare la graduatoria di accesso e l erogazione degli assegni di cura. Nell Ambito vi sono 2 SLA certificate. Ancora non erogati. Il servizio, programmato con fondo PAC I riparto, è stato appaltato a settembre 2015 fino al 30 giugno 2016. Si è in attesa di definire la graduatoria di accesso degli utenti richiedenti. Prevede 100 anziani D15as /E16as 271,589,97 E9/E10 30.000,00 Comprensivo del Fondo FNA 2013 Si ritiene di confermare il servizio per evitare discontinuità e per l impatto positivo che lo stesso ha nella popolazione anziana in termini di sicurezza e prevenzione del benessere delle persone Segretariato A1 56.760,00 Il servizio, come previsto, è stato appaltato, unitamente ai fondi della I annualità, per 16 mesi. Gli assistenti sociali sono 6 con un impegno orario settimanale di 18/20 ore. Il servizio è attivo dall 1/7/2015. Il DS 71 e P.O. di Sapri hanno messo a disposizione propri assistenti sociali per coadiuvare il Servizio sociale professionale Serv. Prof. A2 59.258,81 A2 80.799,06 A1 77.140,00 I Comuni riconoscono l esigenza di incrementare di almeno 4 ore settimanali l impegno lavorativo degli ass. soc. poiché il numero delle prese in carico e i carichi di lavoro sono elevati. Durata 10 mesi per tot. ore 3558 Segretariato e 3744 Serv. Soc. Prof.
Tabella Ipotesi Programmazione III annualità (2015) per servizi SIS A4 8.179,38 L intervento ha permesso di dotare di hardware e strumenti l UdP e i Segretariati sociali A4 3.000,00 Si ritiene utile prevedere una minima risorsa per favorire la realizzazione di un osservatorio informativo/banca dati UdP A5 90.149,38 L intervento ha permesso di strutturare l UdP garantendo le funzioni professionali programmate, il funzionamento e la gestione A5 89.654,00 L intervento prevede il funzionamento e la gestione dell UdP con l esigenza di arricchirlo con ulteriori professionalità, nonché di prevedere oneri di nuovi gestione (RCA, TC, commissioni di gare, etc.) nonché attività formative. E stato prevista una unità amministrativa addetta al monitoraggio e alla valutazione.
Tabella Ipotesi Programmazione III annualità (2015) per servizi Nido Baby house - nidi in rete B1 103.954,00 L intervento, programmato anche con fondi PAC I riparto, prevede l attivazione di 3 nidi, per tot. 30 bambini 18-36 mm, per 4 gg/sett, nonché le loro attrezzature per l a.s. 2015/2016. Quest ultime sono state tutte realizzate. E in fase di predisposizione il bando di gara per procedere all affidamento del servizio B1 265.495,60 Attivazione di 6 micro-nidi con allestimento per l a.s. 2016/2017, per tot. 60 bambini 18-36 mm, per 4 gg/sett. Servizi temporanei e territoriali per minori (Campi scuola o colonia) Ludoteca prima infanzia Peter Pan B16 11.744,51 B3 141.949,00 Non attivato L intervento, programmato anche con fondi PAC I riparto, prevede l attivazione di 7 ludoteche, per tot. 56 bambini 24-36 mm per 3 gg/sett, nonché le loro attrezzature per l a.s. 2015/2016. Quest ultime sono state tutte realizzate. E in fase di predisposizione il bando di gara per procedere all affidamento del servizio. B16 - B3 174.149,09 Il residuo 2014 è stato caricato su B1 Attivazione di 6 ludoteche per l a.s. 2016/2017 per l a.s. 2016/2017, per tot. 48 bambini 24-36 mm, per 4 gg/sett.
Tabella Ipotesi Programmazione III annualità (2015) per servizi CAG B5 7.353,64 Casa Famiglia minori (rette) Servizio realizzato attraverso i laboratori in rete 9 interventi aggregativi nei Comuni dell Ambito B5 - B7 B7 24.040,00 rette residenziale per 2 inserimenti a seguito di provvedimenti dell A.G.. Centro famiglia "Insieme" C1 15.000,00 Servizio affidato, in fase di avvio C1 16.353,64 Domanda di accesso alla mediazione familiare e all educativa domiciliare e genitoriale in aumento ex ONMI C10bis 22.500,00 23 utenti, in fase verifica delle dichiarazioni ISEE C10bis 22.500,00 23 utenti Affido familiare SAAT C6 16.144,00 Servizio affidato, in fase di avvio C6 16.144,00 Adozione int. SAAT C7 3.100,00 Servizio affidato, in fase di avvio C7 3.100,00
Tabella Ipotesi Programmazione III annualità (2015) per servizi Voucher a finalità multipla - contributi indiretti (SERVIZI CIVICI e rette residenzialità) C11 41.432,00 Servizio non ancora attivato perché si è in attesa dell offerta di servizi accreditati 0-12 anni. L ambito ha adottato il regolamento di accesso al servizio. In fase di impegno il residuo relativo al voucher a finalità multipla C11 5.000,00 Nel solo I semestre 2015 n. 5 casi di prese in carico di nuclei familiari e/o solo minori con collocazioni in strutture residenziali Servizio di assistenza scolastica (sostegno socio-educativo) D11 57.021,70 Spesi euro 9.357,12 in aggiunta alla I annualità per esigenze dettate da prese in carico relative al servizio attivato nell a.s. 2014/2015. Presi incarico 23 utenti più 3 utenti nelle superiori, con fondo provinciale. Erogate circa 1100 ore totali. Il servizio è terminato a giugno 2015. D11 73.649,80 36 alunni per oltre 5000 ore di assistenza in 8 mesi. Il servizio utilizzerà parte della II annualità residuale pari a euro 41.764,58.
Tabella Ipotesi Programmazione III annualità (2015) per servizi Contributi indiretti SERVIZI CIVICI disabili Tirocini formativi Labor per disabili D15 11.000,00 D18 13.200,00 Servizio in itinere con fondi I annualità. In fase di impegno la II annualità. D15 30.000,00 Servizio in itinere con fondi I annualità. In fase di impegno la II annualità. 4 utenti disabili (2 DSM + 2 SerT) D18 12.200,00 contributi in favore degli utenti dei semiresidenziali che frequentano strutture riabilitative, per il trasporto da/per centri riabilitazione Centro diurno D1 29.447,28 Centro Polifunzionale (CSE) D2 21.870,12 13 utenti in semiresidenziale D1 41.447,28 Servizio realizzato attraverso i laboratori in rete 5 interventi aggregativi nei Comuni dell Ambito D2-18 utenti, domanda di accesso e n. prestazioni in aumento
Tabella Ipotesi Programmazione III annualità (2015) per servizi Gruppo Appartamento Casa solidale per disabili / persone psichiatriche D4/I5 24.052,72 Il servizio è stato bandito con risorse 2014 e il finanziamento ministeriale Vita Indipendente (50.000,00 euro). Prevede due gruppi appartamento per disabilità psichiche e disabilità motorie/cognitive/sensoriali. Ipotesi progettuale condivisa nella rete territoriale sulle disabilità D4/I5 40.000,00 Servizio da sostenere, attivato con la II annualità, con minimo 6 disabili, in intesa con l ASL RSA D5 22.000,00 ADI disabili D8 34.240,00 2 utenti disabili psichici in residenziale D5 33.735,25 Procedure di gara in fase di determinazione. Servizio per 20 utenti e circa 1682 ore totali D8 52.000,00 incremento utenti n. 3 Servizio ipotizzato per 28 utenti e complessive 2300 ore circa
Tabella Ipotesi Programmazione III annualità (2015) per servizi Centro sociale polifunzionale Seneca E2 23.192,00 Servizio realizzato attraverso i laboratori in rete 4 interventi aggregativi nei Comuni dell Ambito E2 - RSA E3 26.345,00 E3 176.683,11 Comunità alloggio anziani E6 E6 18.600,00 ADA anziani E7 143.040,99 Servizio bandito fino al 30 giugno 2016, per 5488 ore per minimo 13 anziani, con fondo PAC I riparto E7 121.876,22 Incremento utenti (35) in RSA a Torraca Occorre prevedere nel FUA la quota comunale a compensazione della spesa (min. 250.000 ) e la compartecipazione utenti (circa 150.000 ) 2 utenti anziani in comunità alloggio minimo 20 anziani per oltre 6048 ore: Ass. Dom. h 907 + OSA h 1058 + Coord. h 85 ADI anziani E8 298.940,49 Servizio bandito fino al 30 giugno 2016, per 14320 ore per minimo 45 anziani, con fondo PAC I riparto e 1682 ore per minimo 5 anziani con fondo Ambito. Acquistato anche veicolo con sollevatore idraulico e hardware per PUA. E8 353.627,05 minimo 51 anziani per oltre 18360 ore: Ass. Dom. h 973 + OSA h 2698 + OSS h 14688 + Coord. h 257
Tabella Ipotesi Programmazione III annualità (2015) per servizi Servizio di mediazione culturale F6 15.040,00 non attivato, residui caricati sul 2015 F6 5.000,00 Sportello ascolto integrativo al centro famiglia Contributi diretti HELP povertà G10 82.439,00 Servizio in itinere con fondi I annualità. In fase di impegno la II annualità. G10 52.131,14 172 contributi di 300 euro Contributi indiretti SERVIZI CIVICI Povertà G11 103.323,70 Servizio in itinere con fondi I annualità. In fase di impegno la II annualità. G11 50.296,14 168 contributi di 300 euro Tirocini formativi LABOR povertà G14 140.648,00 In fase di impegno II annualità G14 86.600,00 circa 16 utenti a 10 mesi
Tabella Ipotesi Programmazione III annualità (2015) per servizi Centro di prima accoglienza Welcome G2 17.132,01 impegnati per coprogettazione con Caritas diocesana G2 17.132,01 Comunità alloggio disagio psichico I3/I6 27.628,10 Anno 2014 speso in rette euro 32.505,20 per 2 utenti, a valere su I annualità e II annualità. Speso anche II semestre 2015 per 3 utenti I3/I6 51.357,72 rette per prese in carico sociosanitarie spesa in aumento n. 4 utenti Contributi economici indiretti SERVIZI CIVICI per detenuti H9 6.000,00 Servizio in itinere con fondi I annualità. In fase di impegno la II annualità H9 5.000,00 16 contributi di 300 euro max Tirocini formativi LABOR per detenuti H11 10.600,00 Servizio in itinere con fondi I annualità. In fase di impegno la II annualità. 4 utenti disabili (2 UEPE Potenza + 2 UEPE Salerno) H11 10.600,00 Tirocini formativi per 4 utenti ex detenuti o soggetti a pena alternativa (2 UEPE Potenza + 2 UEPE Salerno)
Tabella Ipotesi Programmazione III annualità (2015) per servizi Centro antiviolenza - sostegno alle donne in difficoltà IRIS Contributi economici in forma indiretta SERVIZI CIVICI e rette residenziali per donne in difficoltà Servizio di prevenzione e di promozione alla salute L1 26.000,00 L7 4.754,05 M8 11.576,00 Servizio in fase di aggiudicazione, integrato con fondo regionale finalizzato (50.000) Le risorse sono state spese per rette in comunità - n. 2 interventi I annualità realizzazione servizio Penelope, ipotesi progettuale condivisa nella rete territoriale sulle disabilità. In fase di impegno per II annualità con intervento a sostegno del progetto ABA (autismo) n. 3 utenti L1 34.744,51 L7 12.754,05 M8 18.000,00 Nel solo I semestre 2015 n. 6 casi di maltrattamento di donne e minori, con relative prese in carico Aumento di richieste di accesso per casi di collocazione in strutture protette di donne con minori. L ambito ha una struttura residenziale accreditata. Si prevedono almeno 2 interventi di ricovero in struttura protetta e n. 10 contributi economici indiretti (Servizi Civici) di 300 euro max. La misura conferma il sostegno al progetto ABA (autismo) n. 3 utenti attività di prevenzione (ludopatia e dipendenze) Trasporto sociale anziani Unità di strada per dipendenze E11 M4 10.000,00 12.000,00 Attivato per interventi richiesti dai servizi sociali comunali Procedura gara in fase di determinazione ipotesi progettuale condivisa nella rete territoriale sulle disabilità E11 M4 10.000,00 15.000,00 Potenziamento dell Unità di strada