INVIO SCONTRINI PER 730

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Transcript:

INVIO SCONTRINI PER 730 SOMMARIO INTRODUZIONE CONFIGURAZIONE Parametri ditta Configurazione Solo Regione Lombardia INVIO DATI E ESITI Pag. 2 Pag. Pag. 4 6 Pag. 12 1 di

INTRODUZIONE Dal 01/01/2016 è obbligatorio, in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs 5/2014, l'invio al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese detraibili certificate dallo scontrino parlante o fattura. A SOGEI verranno inviati tutte le vendite con indicato un codice fiscale valido emesse nel periodo di riferimento dalla farmacia. Se il soggetto al quale viene effettuata la vendita non vuole che le informazioni dello scontrino vengano inviate a SOGEI, tale scontrino dovrà uscire senza l'indicazione del codice fiscale stesso. In fase di vendita dovrà sempre essere passato un codice ministeriale di un prodotto o di un servizio. Non potranno più essere effettuate vendite con codice %. A tale proposito sono stati aggiunti in banca dati i codici riguardanti le analisi, ticket, etc. Di seguiti vengono elencati tali codici ai quali dovrà solo essere imputato il valore della vendita. 2 di

Si ricorda inoltre in seguito a questo invio di dati è diventata fondamentale la procedura di salvataggio. Se la farmacia non dispone ancora di un dispositivo sul quale effettuare tali salvataggi o vuole verificare l'esatta configurazione/esecuzione degli stessi si consiglia vivamente di contattare Farmaline al numero 02.656.333. 3 di

CONFIGURAZIONE PARAMETRI DITTA Parametri generali --> Parametri ditta 2 1 Verrà visualizzata una videata come in figura. 4 di

Nel campo "Invio S.S. 730" inserire la lettera S Nel campo "CF SS 730" inserire il codice fiscale dell'intestatario delle credenziali SOGEI della propria farmacia. Il nominativo dell'intestatario e' presente sulla lettera dell'agenzia delle Entrate contenente la prima parte delle credenziali SOGEI. Per confermare tali variazioni cliccare sul pulsante 5 di

ATTENZIONE: La stessa principale personalizzazione va effettuata nell'anno 2015. Dal menù Indicare nel campo Anno(Freccia Verde) l'anno precedente(2015). Ripetere la stessa personalizzazione sopra descritta. Al termine della personalizzazione indicare nel campo Anno(Freccia Verde) l'anno corrente(2016). Uscire e rientrare personalizzazione. da tutti 6 di i terminali per acquisire la

SOLO PER REGIONE LOMBARDIA Per le farmacie della regione Lombardia occorre indicare anche il codice del sito logistico nel campo Codice Min.Sa. Farmacia. PARAMETRI DITTA Parametri generali --> Personalizzazione tariffazione 1 2 Verrà visualizzata una videata come in figura. 7 di

Cliccare sul pulsante Posizionarsi nel campo Codice Min.Sa. Farmacia (campo evidenziato in giallo) e inserire il codice visualizzato sul sito farmacie.federfarmalombadia.it nella prima pagina nel campo codice ministeriale. 8 di

2 Per confermare tali variazioni cliccare sul pulsante 9 di

SOLO PER REGIONE LOMBARDIA CREDENZIALI INVIO Sempre per le farmacie della regione Lombardia occorre indicare le credenziali fornite da Federfarma Lombardia dopo oppurtuna richiesta alla stessa. 2 3 1 Invio Dati Invio Dati 730 Configurazione Verrà visualizzata una videata come in figura 10 di

Posizionarsi nel campo login e nel campo password e inserire quindi le credenziali fornite da Federfarma Lombardia. Per confermare tali variazioni cliccare sul pulsante N.B. NON modificare nessun altro campo. 11 di

INVIO DATI E ESITI La procedura di invio dati automatica è mensile ed avviene in automatico il sesto giorno lavorativo del mese successivo. Il file viene inviato e rimane in elaborazione sino a quando non viene restituito l'esito dello stesso. Dal giorno successivo all'invio viene automaticamente richiesto l'esito dell'invio e, se tutto ok, la procedura si chiude automaticamente. Se l'invio non ha errori bloccanti non viene visualizzato nessun messaggio a video. In caso contrario viene visualizzata una videata con il dettaglio dell'errore. Per conoscere il motivo dello scarto occorre andare in 12 di

2 3 1 Invio Dati Invio Dati 730 Esiti invii 730 Verrà visualizzata una videata come in figura 13 di

I dati visualizzati indicano Data ovvero la data in cui è stata effettuata la richiesta di esito dell'invio Ora ovvero l'ora in cui è stata effettuata la richiesta di esito dell'invio Esito ovvero lo stato dell'invio La riga NERA con esito 0 significa che il file è stato inviato,a ma non è ancora stato richiesto l'esito della fornitura La riga NERA con esito 1 significa che il file è stato inviato,a ma non è ancora arrivato l'esito della fornitura La riga VERDE con esito 2 significa che l'invio effettuato è stato accettato completamente senza alcun tipo di scarto La riga GIALLA con esito 3 significa che l'invio effettuato è stato accettato, ma al suo interno sono state inserite delle vendite scartate. La riga ROSSA con esito 5 indica che la l'invio effettuato è stato completamente scartato. Occorrerà quindi procedere nuovamente con l'invio. In ogni caso la procedura richiederà l'invio del periodo scartato con esito 5 tutte le mattine fino a quando non verrà accolto. Per visualizzare la ricevuto dell'invio cliccare sul pulsante o digitare il tasto F2 da tastiera. Verrà richiesto il file PDF della ricevuta di invio e visualizzato come in figura. 14 di

STATO DELLA FORNITURA In questa sezione della ricevuta di fornitura sono dettagliate tutte i possibili stati dei dati inviati suddivisi nelle categorie -ACCOLTI SENZA SEGNALAZIONI -ACCOLTI CON SEGNALAZIONI -SCARTATI Esempio di ricevuta con fornitura accolta 15 di

STATO DELLA FORNITURA Esempio di ricevuta con fornitura NON accolta Per visualizzare il dettaglio delle righe scartate della fornitura la ricevuto dell'invio cliccare sul pulsante o digitare il tasto F3 da tastiera. Verrà richiesto il file CSV con il dettaglio delle righe scartate visualizzato come in figura 16 di

In dettaglio viene evidenziata una riga per ogni riga scartata della fornitura con in dettaglio : CF PROPRIETARIO ovvero il codice fiscale della farmacia che invia i dati COD REGIONE ovvero il codice regione della farmacia che invia i dati COD ASL ovvero il codice ASL di appartenenza della farmacia che invia i dati COD SSA ovvero il codice ASL della farmacia che invia i dati PARTITA IVA ovvero Partita Iva della farmacia che invia i dati DATA EMISSIONE ovvero la data di emissione del documento fiscale DOCUMENTO FISCALE DISPOSITIVO ovvero il codice fiscale della farmacia che invia i dati DOCUMENTO FISCALE NUMERO ovvero il numero del movimenti di vendita della farmacia che invia i dati CODICE ERRORE ovvero il codice errore inerente al motivo dello scarto della riga della fornitura DESCRIZIONE ERRORE ovvero il motivo di errore inerente allo dello scarto della riga della fornitura di