Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Centro per l Istruzione degli Adulti CPIA Metropolitano di Bologna Viale Vicini, 19 40122 Bologna Tel. 051/555391 Fax 051 5282450 email: bomm36300d@istruzione.it - segreteria@cpiabologna.it - pec: bomm36300d@pec.istruzione.it - web: www.cpiabologna.it C.M. BOMM36300D - C.F. 91370230376 PROGRAMMA ANNUALE CPIA 2 - Bologna Esercizio Finanziario 2015 1) Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale; 2) Modello A; 3) Modello B; 4) Modello C; 5) Modello D; 6) Modello E;
RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PREMESSA Il presente Programma Annuale costituisce lo strumento di programmazione dell'attività finanziaria in relazione agli obiettivi individuati dal piano dell'offerta formativa. Il CPIA 2 Bologna è una nuova Istituzione scolastica istituita con DDG USR Emilia Romagna n. 48 del 18 aprile 2014 a far data dal 1 settembre 2014. I CPIA sono strutture del Ministero dell Istruzione che realizzano un offerta formativa per adulti e giovani adulti; costituiscono una tipologia di Istituzione scolastica autonoma dotata di uno specifico assetto organizzativo e didattico e sono articolati in una Rete Territoriale di Servizio. La rete del CPIA 2 comprende: - il CTP Besta, c/o IC 10 di Bologna; - il CTP Dozza, c/o IC 1 di Bologna; - il CTP Mameli c/o IC di San Giovanni in Persiceto; - il CTP Budrio c/o IC di Budrio; - la sede carceraria presso la Casa Circondariale di Bologna; - la sede carceraria presso l Istituto Penale Minorile di Bologna. Il territorio del CPIA Metropolitano comprende quattro dei sette ambiti/distretti della città metropolitana di Bologna: Bologna città (Ambito 3) abitanti 382.784 di cui il 13,7% stranieri Pianura ovest (Ambito 1) - abitanti 82.250 di cui il 10,4% stranieri. Comprende i comuni di: Pieve di Cento, Castello d Argile, Galliera, S. Pietro in Casale, S. Giorgio di Piano, Argelato, Castel Maggiore, Bentivoglio, Malalbergo, Baricella, Minerbio, Molinella, Budrio, Castenaso, Granarolo Pianura est (Ambito 4) - abitanti 156.288 di cui il 8,6% stranieri. Comprende i comuni di: San Giovanni in Persiceto, Crevalcore, Sant Agata Bolognese, Anzola, Sala Bolognese, Calderara di Reno Casalecchio di Reno (Ambito 2) - abitanti 110.626 di cui il 9,6% stranieri. Comprende i comuni di: Savigno, Castello di Serravalle, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Monteveglio, Crespellano, Bazzano, Zola Predosa, Casalecchio di Reno La programmazione finanziaria è stata impostata tenendo conto delle effettive possibilità di realizzazione delle attività evitando di prevedere entrate il cui successivo accertamento non fosse attendibile e spese per le quali non sussiste certezza di copertura. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Per la predisposizione del Programma Annuale e.f. 2015 dell istituzione scolastica CPIA Metropolitano di Bologna lo scrivente ha tenuto conto prioritariamente delle seguenti indicazioni normative: - Il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto 1 febbraio 2001, n. 44; - Il Decreto D.G. dell USR Emilia-Romagna n. 48 del 18 aprile 2014 che istituisce i CPIA a partire dal 01/09/2014; - la nota USR n. 9292 del 25/07/2014 Riorganizzazione delle istituzioni scolastiche per l a.s. 2014/2015 adempimenti amministrativi;
- la C.M. n.8409 del 30/07/2010; - la Tabella 1 e 2 allegata al D.M. n.21/07; - il Piano dell Offerta Formativa per l a.s. 2014/15 e i progetti in essere presso le sedi già esistenti. Aspetti procedurali La presente relazione è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d Istituto per la delibera di adozione Principi generali I principi fondamentali che hanno guidato lo scrivente alla predisposizione del PA si possono ricondurre a: - le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) - la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Criteri Il Programma annuale con la relativa ripartizione delle risorse economiche disponibili è stato predisposto considerando: 1. le finalità e gli obiettivi del Piano dell Offerta Formativa AS 2014-2015; 2. l articolazione del CPIA 2 - Bologna e le necessità connesse al funzionamento amministrativo e didattico. Struttura del PA 2015 in relazione al POF La struttura del Programma annuale e.f. 2015 prevede 2 settori di Attività (Obiettivi di carattere generale con rilevanza finanziaria) e 6 Progetti specifici (Obiettivi di settore con rilevanza finanziaria), che riprendono la programmazione didattica e gli obiettivi definiti nel POF AS 2014-2015, elaborato dal Collegio dei docenti, di seguito elencati: ATTIVITÀ n.01: Funzionamento amministrativo generale ATTIVITÀ n.02: Funzionamento didattico generale PROGETTO n.01: Progetto Supporto e ampliamento all Offerta Formativa; PROGETTO n.02: Progetto Istruzione in carcere; PROGETTO n.03: Progetto Conoscenza lingua e formazione civica; PROGETTO n.04: Progetto FEI; PROGETTO n.05: Progetto Contrasto alla dispersione scolastica: PROGETTO n.06: Progetto Europeo Erasmus+. L articolazione dei progetti riprende l articolazione delle attività indicate dal POF e tiene conto degli obiettivi strategici ivi espressi che insistono su: elevare il livello d istruzione di ciascuno attraverso percorsi personalizzati, flessibili e individualizzati; favorire la capacità di relazione tra culture; Pagina 3 di 18
sostenere le persone a riconoscere le proprie capacità e attitudini; rafforzare la stima di sé per realizzarsi e confrontarsi nella comunità locale; attivare processi di riflessione e di analisi per favorire la presa di coscienza delle proprie potenzialità nell ottica della riprogettazione del percorso di vita individuale; potenziare la realizzazione di progetti innovativi anche a livello europeo; potenziare i servizi offerti agli studenti (accoglienza, ascolto, orientamento, consulenza); potenziare l interazione tra formale, informale e non formale anche attraverso la promozione di reti territoriali con associazioni, imprese, rappresentanti dei lavoratori; recuperare e sviluppare le competenze di base, strumentali, culturali e relazionali idonee ad un'attiva partecipazione alla vita sociale con riferimento alle competenze europee di cittadinanza; l attuazione del D.lgs 81/2008; le iniziative con il territorio e le attività di RS&S (Commissioni di lavoro e referenze esterne, ampliamento della rete territoriale di servizio di reti di scuole, ecc.). Situazione dell Istituto DATI QUANTITATIVI DELLA COMPLESSITA DELL ISTITUTO (15 dicembre 2014) Sede Totale Situazione % Stranieri alunni H stranieri CPIA 2 BOLOGNA 1.238 0 1.213 98% Totali 1.238 0 1.213 98% Percorsi di I livello, primo periodo didattico Percorsi di I livello, secondo periodo didattico Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana TEMPO SCUOLA RISOR SE UMAN E interne docen ti di classe I percorsi di I livello primo periodo didattico sono finalizzati a far acquisire il diploma di licenza media. All interno dell anno scolastico sono previste due sessioni d esame, a febbraio e a giugno. I percorsi di I livello secondo periodo didattico sono finalizzati alla certificazione di assolvimento dell'obbligo di istruzione. Finalizzati alla certificazione della conoscenza della lingua italiana di livello A2 Il monte ore settimanale è di 16 ore, suddivise in quattro giorni. Le attività didattiche si svolgono in orario antimeridiano, pomeridiano e serale. lettere: matematica e scienze: lingua straniera (francese): lingua straniera (inglese) Pagina 4 di 18 TOTALE PERCORSI 29 TOTALE PERCORSI 3 TOTALE PERCORSI 28 10 5 2 3
RISORSE STRUTTURALI perso nale ATA aule Altri spazi Sussi di didatt ici ed educa tivi tecnologia: 2 docenti di scuola primaria: 10 DSGA Assistenti amm.vi Collaboratori scolastici Assistente tecnico Sede Centrale Sede CTP Besta Sede CTP Dozza Sede CTP San Giovanni Sede CTP Budrio Sede Casa Circondariale Sede IPM - n.2 laboratorio di informatica (1 presso CTP Besta e 1 presso Casa Circondariale). - n. 7 LIM di cui una presso la Casa Circondariale in aggiunta a quelle in dotazione presso la scuola secondaria di I grado Besta; - materiale didattico di vario tipo, strutturato e non; - sussidi didattici, anche su supporti digitali, per la personalizzazione degli apprendimenti; - televisori, videoregistratori, lettore dvd e cd; - macchine fotografiche digitali e una videocamera. - - 1 4 8 1 Situazione edificio scolastico in rapporto al D Lgs. N. 81/2008 Per l Istituto è prioritario il problema della sicurezza all'interno degli edifici e del personale e all'accertamento delle situazioni in essere. Per giungere ad una soluzione totale o parziale (ove possibile) si è dedicata e si dedicherà molta attenzione. Per quanto riguarda il personale, si provvederà a formare le squadre di pronto soccorso, le squadre antincendio e i preposti ai vari plessi e alle attività specifiche. La consueta annuale sessione di formazione/informazione si svolge a cura del medico competente e del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Sono previste visite mediche per il personale (dando priorità ai collaboratori scolastici e al personale di segreteria per l'uso dei videoterminali). Per l attuazione dei piani di sicurezza in considerazione si è reso necessario affidare l incarico ad un esperto esterno (nomina R.S.P.P.). È da rilevare che l edificio centrale dal lunedì al venerdì resta aperto ininterrottamente dalle ore 8:00 alle ore 22:00. Pagina 5 di 18
Aggreg. Voce ENTRATE IMPORTI 01 02 03 Avanzo di amministrazione 189.708,34 01 Non vincolato 19.608,56 02 Vincolato 170.099,78 Finanziamenti dallo Stato 1.447,81 01 Dotazione ordinaria Funzionamento amministrativo generale e didattico 1.447,81 0,00 Finanziamento supplenze brevi (Cedolino Unico) 0,00 Finanziamento per servizio di pulizia 0,00 Rimborsi spese per Revisori dei Conti 02 Dotazione perequativa 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 Finanziamenti dalla Regione 38.395,14 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 38.395,14 Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche 29.624,27 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 04 03 Provincia vincolati 0,00 04 Comune non vincolati 0,00 05 Comune vincolati 06 Altre Istituzioni 29.624,27 Contributi da privati 550,00 05 01 Famiglie Non vincolati Contributo iscrizioni corsisti CPIA a.s. 2014/2015 550,00 02 Famiglie Vincolati 0,00 0,00 Proventi da gestioni economiche 0,00 06 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale Altre entrate 0,34 07 01 Interessi attivi maturati sul conto di tesoreria Banca d Italia 0,34 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 08 01 Mutui 02 Anticipazioni Mutui 0,00 TOTALE ENTRATE 259.725,90 Pagina 6 di 18
Aggr. 01/01-02 Avanzo di Amministrazione presunto L avanzo di amministrazione al 31/12/2014, come evidenziato nel mod. J al 31/12/2014 e mod.c allegato, è pari ad 189.708,34. Aggreg. 02 Finanziamento dello Stato Per la predisposizione del programma annuale relativo ai 8/12 e.f. 2015 si fa riferimento alle indicazioni operative della nota del MIUR prot. n.18313 del 16 dicembre 2014. La dotazione ordinaria assegnata è stata calcolata per il periodo gennaio/agosto 2015. Aggreg. 02/01 Dotazione ordinaria La dotazione ordinaria assegnata è stata calcolata per il periodo gennaio/agosto 2015. Finanziamento per spese di funzionamento amministrativo e didattico e.f. 2015 1.447,81 (Nota MIUR Prot. n.18313 del 16/12/2014) (Nota MIUR Prot. n.1444 del 28/01/2015) Aggreg. 03 Finanziamenti dalla Regione Aggreg. 03/04 Altri Finanziamenti vincolati Regione Emilia Romagna - Progetto FEI Parole in Gioco 4 38.395,14 TOTALE 38.395,14 Aggreg. 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche Aggreg. 04/06 Altre Istituzioni Altre Istituzioni Risorse CTP Mameli (IC S. Giovanni in Persiceto) 1.585,26 Altre Istituzioni Risorse CTP Dozza (IC 1) 404,36 Altre Istituzioni Prefettura (Test di conoscenza della Lingua Italiana) 27.634,65 TOTALE 29.624,27 Pagina 7 di 18
Aggreg. 05 Contributi da Privati Aggreg. 05/01 Contributi da Corsisti non vincolati Contributo iscrizioni corsisti CPIA a.s. 2014/2015 550,00 TOTALE 550,00 Altre Entrate Aggreg. 07/01 Altre Entrate Competenze di liquidazione Interessi attivi maturati sul conto di tesoreria Banca d Italia 0,34 TOTALE 0,34 Pagina 8 di 18
TOTALE GENERALE ENTRATE ANNO 2015-193.291,75 Avanzo di amministrazione e.f. 2014 189.708,34 Entrate in conto competenza e.f. 2015 70.017,56 SPESE Aggr. Voce A Attività 29.099,81 A01 Funzionamento amministrativo generale 12.825,34 A02 Funzionamento didattico generale 16.274,47 A03 Spese di personale 0,00 A04 Spese d'investimento 0,00 A05 Manutenzione Edifici 0,00 A07 Altre Entrate 0,00 P Progetti 230.553,70 P01 SUPPORTO E AMPLIAMENTO ALL OFFERTA FORMATIVA 5.500,00 P02 ISTRUZIONE IN CARCERE 24.500,00 P03 CONOSCENZA LINGUA E FORMAZIONE CIVICA 28.183,10 P04 PROGETTO FEI 150.138,64 P05 CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA 5.432,76 P06 PROGETTO EUROPEO ERASMUS+ 16.799,20 G G01 Azienda agraria G02 Azienda speciale R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 72,39 Totale Spese 259.725,90 Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 0,00 Totale a pareggio 259.725,90 Rappresentazione grafica, in percentuale, delle spese previste per ogni singolo aggregato/progetto. Ripartizione % risorse totali Attività Progetti 17% 83% Pagina 9 di 18
Ripartizione % aggregati A05 - Manutenzione Edifici 0,0% A04 - Spese d'investimento 0,0% A03 - Spese di personale 0,0% A02 - Funzionamento didattico generale 29,9% A01 - Funzionamento amministrativo generale 70,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Ripartizione % progetti P06 - Progetto Europeo Erasmus+ 9,6% P05 - Progetto Contrasto alla Dispersione Scolastica 3,1% P04 - Progetto FEI 64,2% P03 - Conoscenza lingua e formazione civica 0,3% P02 - Istruzione in carcere 14,1% P01 - Progetto Supporto e Ampliamento dell'offerta Formativa Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono la previsione di spesa, si pongono in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni: 3,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Pagina 10 di 18
Aggreg.A/A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE La spesa prevista per il funzionamento amministrativo generale è pari a 12.825,34. Le entrate provengono da avanzo di amministrazione non vincolato pari a 11.275,34, da trasferimento di risorse da iscrizioni Corsisti non vincolati pari a 550,00 e da dotazione ordinaria dello Stato pari a 1.000,00. Questo aggregato comprende tutte le spese legate alla gestione dei servizi generali ed amministrativi, quali manutenzione attrezzature, acquisto materiale tecnico specialistico, facile consumo, cancelleria, carta, toner e cartucce per stampante, materiale di pulizie, spese postali, partecipazione a reti di scuole, pagamento noleggio fotocopiatori. Da Avanzo di Amministrazione non vincolato 11.275,34 Da Competenza Famiglie (Corsisti) non vincolati 550,00 - Dotazione ordinaria dello stato 1.000,00 Spese previste: 02/01/01 -Beni di consumo: - Carta 02/01/02 -Beni di consumo: - Cancelleria 02/01/03 -Beni di consumo: - Stampati, giornali e pubblicazioni ecc. 02/03 -Materiali e accessori: -Vestiario, strumenti tecnico-specialistici, materiale tecnico specialistico, materiale informatico e software, toner e cartucce per stampante e Medicinali, materiale sanitario e igienico 03/01 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 03/01/04 Consulenza informatica 03/02/03 Assistenza medico-sanitaria 03/07/04 Licenze d uso di software 600,00 1.500,00 4.000,00 1.550,00 1.415,34 06/01 Beni d investimento 3.760,00 Pagina 11 di 18
Aggreg.A/A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE La spesa prevista per il funzionamento didattico generale è pari a 16.274,47. Le entrate provengono da avanzo di amministrazione pari a 13.909,09 di cui: vincolato 11.881,44 e non vincolato 2.027,65; da trasferimento di risorse Altre istituzioni pari a 1.989,62, da Dotazione ordinaria dello Stato pari a 375,42 e da Altre entrate pari a 0,34. Questo aggregato comprende tutte le spese inerenti l ordinario funzionamento delle attività didattiche. Le spese servono per un buon funzionamento didattico delle classi. Da Avanzo di Amministrazione vincolato 11.881,44 Da Avanzo di Amministrazione non vincolato 2.027,65 Da Competenza - Dotazione ordinaria dello stato 375,42 - Altre Istituzioni 1.989,62 - Competenze di liquidazione 0,34 Spese previste: 01/01 Personale 02/01/02 - Beni di consumo: - Cancelleria 02/01/03 -Beni di consumo: - Stampati 13.871,06 1.375,00 652,99 02/03/08 Materiale tecnico-specialistico 375,42 Aggreg.A/A03 SPESE DI PERSONALE Come previsto dalla nota MIUR prot. n.9144 del 05 dicembre 2013 recante indicazioni operative sulla predisposizione del Programma annuale per l esercizio finanziario 2014 il pagamento degli stipendi al personale supplente breve e saltuario - docente ed ATA-, sarà effettuato con la modalità del cedolino unico a carico del MEF. Pertanto l importo previsto nella citata nota non va iscritto in bilancio. Assenza di spese d investimento. Aggreg.A/A04 SPESE D'INVESTIMENTO Aggreg.A/A05 MANUTENZIONE EDIFICI Assenza di spese di manutenzione edifici. Pagina 12 di 18
Realizzazione Piano dell Offerta Formativa Per quanto concerne le finalità educative e formative dei singoli progetti si fa riferimento a quanto indicato nel POF. Con la previsione possono essere effettuate tutte le spese connesse alla realizzazione dei progetti del piano dell offerta formativa. Le tabelle seguenti recano l indicazione dei progetti didattici inseriti nel POF. da realizzare nel corso dell anno scolastico 2014/2015 che prevedono attività aggiuntive di insegnamento e/o funzionali all insegnamento, con l indicazione delle correlate previsioni di spesa, del personale interno ed esterno coinvolto nella realizzazione delle iniziative e della quantificazione delle risorse destinate sia ai compensi ad essi spettanti sia alle altre spese necessarie. PROGETTO P01 SUPPORTO E AMPLIAMENTO DELL OFFERTA FORMATIVA Totale 5.500,00 Progetto finanziato nel modo seguente: - Avanzo di Amministrazione vincolato 5.500,00 SPESE PREVISTE: - Spese di personale Altre spese di personale 5.500,00 Pagina 13 di 18
Progetto finanziato nel modo seguente: PROGETTO P02 ISTRUZIONE IN CARCERE Totale 24.500,00 - Avanzo di amministrazione non vincolato 4.000,00 - Avanzo di Amministrazione vincolato 20.500,00 SPESE PREVISTE: Spese di personale Altre spese di personale 15.000,00 Beni di consumo Carta/Cancelleria/Stampati 1.000,00 Materiale tecnico-specialistico 1.000,00 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Altre prestazioni professionali e specialistiche 2.500,00 Servizi Ausiliari Trasporti, traslochi e facchinaggio 5.000,00 PROGETTO P03 CONOSCENZA LINGUA E FORMAZIONE CIVICA Progetto finanziato nel modo seguente: Totale 28.183,10 - Avanzo di amministrazione non vincolato 548,45 - Da competenza - Prefettura di Bologna Spese Previste (pari a 14 sessioni) 27.634,65 SPESE PREVISTE: Spese di personale Altre Spese di personale 27.160,00 Beni di consumo Carta 268,45 - Cancelleria 280,00 - Cancelleria 474,65 Pagina 14 di 18
Progetto finanziato nel modo seguente: PROGETTO P04 FEI: PAROLE IN GIOCO 4 Totale 150.138,64 - Avanzo di amministrazione non vincolato 1.757,12 - Avanzo di Amministrazione vincolato 109.986,38 Da Competenza Regione Emilia Romagna 31.577,828 SPESE PREVISTE: Spese di personale Altre Spese di personale 141.564,20 Beni di consumo Cancelleria 3.667,32 Stampati 3.150,00 - Beni d investimento Beni d investimento 1.757,12 PROGETTO P05 CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA Progetto finanziato nel modo seguente: Totale 5.432,76 5.432,76 -Avanzo di Amministrazione vincolato 5.432,76 0,00 SPESE PREVISTE: Spese di personale Altre Spese di personale 5.432,76 5.432,76 Pagina 15 di 18
PROGETTO P06 EUROPEO ERASMUS+ Totale 16.799,20 Progetto finanziato nel modo seguente: - Avanzo di Amministrazione vincolato 16.799,20 SPESE PREVISTE: Spese di personale Altre Spese di personale 16.799,20 Il fondo di riserva Lo stanziamento relativo al fondo di riserva indicato è pari ad Euro 72,39 (5,00%) della dotazione ordinaria iscritta nelle entrate del programma annuale è pari ad 1.447,91. Pagina 16 di 18
Aggreg. Z DISPONIBILITA FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 0,00 In questo aggregato sono confluite le somme con o senza vincolo di destinazione ancora da utilizzare. Nello specifico questa somma è formata dai seguenti importi: 1 1 0,00 1 2 0,00 Fondo minute spese La Giunta esecutiva chiede al Consiglio d Istituto di definire per l e.f. 2015 l importo da anticipare al D.S.G.A per le minute spese in 200,00. Pagina 17 di 18
Controllo di gestione Facendo esplicito riferimento alle priorità datesi, alle responsabilità al riguardo, agli obiettivi sopra elencati, ai progetti attivati che caratterizzano il progetto d istituto per questo anno scolastico, e quindi per questo esercizio finanziario, una valutazione precisa potrà essere fatta a fine anno in merito a Efficienza Efficacia Economicità Verifiche finali con riferimento a coordinamento personale progetti realizzati in rapporto a quelli previsti nel POF partecipazioni a iniziative esterne, del territorio avvalendosi, come elementi oggettivi di giudizio, anche dei materiali prodotti dai corsisti dell Istituto e delle indicazioni e degli elementi forniti dagli stakeholder. Al momento si individuano già alcuni settori che hanno raggiunto un soddisfacente livello e una notevole produttività (coordinamento con i docenti e il personale di segreteria, frequenza attiva ai corsi di formazione, organizzazione attività extracurricolari, ecc.), altri che cominciano ad assumere una migliore organizzazione e un quadro di riferimento più preciso, come ad esempio: la formazione del personale in relazione all'assunzione di responsabilità e al rispetto della normativa vigente. il coordinamento con il territorio, soprattutto, per quanto attiene tempi e modi di coinvolgimento del CPIA nella programmazione territoriale, negli incontri previsti, nell organizzazione. Bologna, 09/02/2015 IL DIRIGENTE SCOLASTICO F.TO Emilio Porcaro Pagina 18 di 18