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SOMMARIO Sommario 1. Registrazione di un nuovo Operatore Economico 1 2. Abilitazione ad una procedura in corso 2 3. Selezione di una procedura in corso 3 4. Download della documentazione di una procedura in corso 4 5. Inserimento dei Dati Anagrafici dell OE 5 6. Supporto chiarimenti 12 7. Offerta Tecnica ed Economica 13 8. Compilazione Contratto 14 9. Tracciabilità Flussi Finanziari 15 10. Informazioni di contatto 17

1. Registrazione di un nuovo Operatore Economico Per registrare un nuovo fornitore si deve cliccare su Fornitore, nel riquadro attività Registrazione della pagina iniziale. Si aprirà la scheda Registrazione Fornitore. Inserire i dati necessari per l abilitazione. E obbligatorio inserire tutti i dati richiesti con asterisco. Inserire la mail di posta certificata PEC poiché ogni comunicazione successiva avverrà sempre e soltanto tramite la PEC indicata. Inserire il Nome e Cognome di un referente. Dopo avere inserito i dati fare click sul bottone Invia. A questo punto, alla mail PEC indicata, saranno inviati i dati per l utilizzo della piattaforma: Nome Utente e Password. Pagina 1

2. Abilitazione ad una procedura in corso Per richiedere l abilitazione ad una procedura di gara in corso bisogna accedere alla piattaforma GPA con la propria Username e Password, fornite in fase di Registrazione, e dopo aver selezionato il menù Procedura si deve cliccare sulla voce Richiesta Abilitazione Procedura e successivamente cliccare su Richiesta Abilitazione per la procedura d interesse: Alla mail PEC dell Operatore Economico verrà inviata una PEC di Abilitazione concessa alla procedura. Pagina 2

3. Selezione di una procedura in corso Per selezionare una procedura di gara in corso si deve cliccare su Seleziona Procedura in alto a destra della schermata. Si aprirà la scheda Seleziona Procedura. A questo punto si deve selezionare la procedura d interesse e cliccare su Salva selezione:. Pagina 3

4. Download della documentazione di una procedura in corso Dopo avere selezionato la procedura di gara che interessa, cliccare sul menu Procedura e selezionare Dettagli. Si aprirà la scheda Dettagli. A questo punto si deve cliccare su l icona Quindi si aprirà una finestra contenente tutta la documentazione della procedura di gara. Per avviare il download di ogni singolo documento si deve cliccare su l icona Pagina 4

5. Inserimento dei Dati Anagrafici dell OE I dati anagrafici del Fornitore saranno inseriti una sola volta e potranno essere modificati in qualsiasi momento dall Operatore Economico. Non è necessario, in questa fase, aver selezionato alcuna procedura d acquisto. Selezionare il menù Fornitore ->Manutenzione->Anagrafica. Si aprirà la scheda del Fornitore. Attivare la scheda cliccando su Modifica. Si aprirà un ulteriore scheda Fornitore Anagrafica. Pagina 5

Inserire i dati. Cliccare su aggiorna per salvare l Anagrafica Inserire le Note Cliccare su Dati Camera di Commercio. Cliccare su Aggiorna dopo aver inserito tutti i dati. Pagina 6

Cliccare su + di dettaglio. Cliccare su Persone Fisiche-Persone Giuridiche. Cliccare su Nuovo. Si aprirà la scheda Persone Giuridiche - Persone Fisiche. Pagina 7

Porre attenzione a quanto indicato in fondo alla scheda, quindi dopo aver inserito i dati cliccare su Aggiorna e chiudere la scheda. Cliccare su + di dettaglio ed inserire la Posizione(Legale rappresentante, Amministratore, Consigliere, Procuratore, Referente per l Amministrazione ecc.)nella sottoscheda relativa e cliccare su Aggiorna. Per indicare un soggetto cessato dalla carica, inserire nella sottoscheda Posizione relativa la Data Fine e cliccare su Aggiorna. Pagina 8

Ai sensi dell Art. 85 del d.lgs. n. 159/2011 inserire anche i dati dei Conviventi indicati nello stato di famiglia dei soggetti. Per inserire i Conviventi cliccare su + di dettaglio e cliccare su Nuovo nella sottoscheda relativa. Si aprirà un altra scheda Persone Fisiche- Persone Giuridiche. Porre attenzione a quanto indicato in fondo alla scheda, quindi dopo aver inserito i dati cliccare su Aggiorna e chiudere la scheda. Cliccare su + di dettaglio. Cliccare su Nuovo. Inserire la Posizione nella sottoscheda relativa e cliccare su Aggiorna. Chiudere la scheda. Ripetere l inserimento per ogni soggetto. Pagina 9

Ogni Operatore Economico deve inserire i Dati Aggiuntivi Fornitore es. Matricola e Sede INPS e INAIL, Sede Agenzia delle entrate, Sede C.C.I.A.A., numero dipendenti, tipo di contratto applicato, eventuale Sede disabili ecc. Selezionare il menù FornitoreManutenzioneDati aggiuntivi. Cliccare su Nuovo. Si aprirà la Scheda Dati aggiuntivi. Inserire i dati e cliccare su Aggiorna. A titolo di esempio di seguito vengono riportate alcune tipologie di Dati aggiuntivi: Pagina 10

Inserire gli Indirizzi aggiuntivi dell Operatore Economico, attivando la scheda FornitoreManutenzione Indirizzi aggiuntivi. Cliccando su Nuovo si aprirà la Scheda Indirizzi aggiuntivi. Inserire i dati e cliccare su Aggiorna. Pagina 11

6. Supporto chiarimenti Ogni Operatore Economico abilitato alla procedura, può visualizzare i chiarimenti pubblicati dalla Stazione Appaltante. Dopo avere selezionato la procedura, cliccare su Supporto -> Export Chiarimenti. A questo punto è possibile visualizzare i chiarimenti generici (disposti dalla Stazione Appaltante) e i chiarimenti richiesti (con domanda e risposta) ed eventualmente esportarli su un file xls o pdf cliccando sul tasto corrispondente. Pagina 12

7. Offerta Tecnica ed Economica Offerta Tecnica Il file xls dell Offerta Tecnica, deve essere scaricato (vedi punto 4), compilato, firmato digitalmente e marcato temporalmente ed inviato tramite PEC all indirizzo della Stazione appaltante. Ecco un Fac-Simile di un modello di Offerta Tecnica Si ricorda che nell Offerta Tecnica NON deve essere indicato alcun prezzo. Offerta Economica Il file dell Offerta Economica, deve essere scaricato (vedi punto 4), compilato, firmato digitalmente e marcato temporalmente ed inviato tramite PEC all indirizzo della Stazione appaltante. Ecco un Fac-Simile di un modello di Offerta Economica Sia l Offerta Tecnica che l offerta Economica dovranno essere inviati in formato xls e in formato PDF. Tutti e 4 i file dovranno essere marcati temporalmente e firmati digitalmente. (vedi disciplinare di gara) Pagina 13

8. Compilazione Contratto Ad aggiudicazione definitiva avvenuta, la Stazione Appaltante invierà una comunicazione per richiedere la compilazione contratto che verrà autocompilato come l autocertificazione. Selezionare menù Fornitore -> Manutenzione -> Anagrafica e cliccare sul segno + o indifferentemente su + Dettagli della procedura d interesse. Selezionare la sottoscheda Cauzione-Contratto e cliccare su Nuovo. Si aprirà la scheda Contratto. Inserire i dati richiesti per la generazione del contratto e cliccare su Aggiorna. Si genererà una cartella zip che contiene il file in pdf del contratto e il file xls con i lotti aggiudicati e il calcolo della cauzione definitiva. Pagina 14

9. Tracciabilità Flussi Finanziari AI fini della Stipula Contrattuale, ai sensi della Legge 136/2010, l Operatore Economico, deve comunicare i dati relativi ai conti correnti dedicati all appalto di gara. Selezionare menù Fornitore ->Manutenzione ->Conti Corrente. Cliccare su Nuovo. Si aprirà la scheda Conti Corrente. Inserire gli estremi del conto corrente ed il Firmatario del documento. Cliccare su Aggiorna. Cliccare su + o su +Dettaglio. Attivare la sottoscheda Conto Corrente Persone e cliccare su Nuovo. Pagina 15

Inserire i dati e cliccare su Aggiorna. Selezionare la sottoscheda Procedure. Cliccare su Nuovo. Selezionare la procedura di gara e cliccare su Aggiorna. Chiudere la scheda. Pagina 16

10. Informazioni di contatto HELDIS S.R.L. indirizzo PEC : iov.veneto@pec.gpa-eprocurement.com 02/45074451 Da Lunedì a Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 Esclusi i festivi come da calendario italiano Pagina 17