COMUNE DI RIOLO TERME Allegato n. 2-a

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1 Allegato n. 2-a Indicatori sintetici Pag. 1 TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 2016(percentuale) 1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti 2 Entrate correnti [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV personale in uscita "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] /(Accertamenti primi tre titoli Entrate ) 18, degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni di parte corrente 2.2 degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti di dei primi tre titoli delle Entrate 101,95 Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di dei primi tre titoli delle Entrate 99, degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni di parte corrente 2.4 degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente Totale accertamenti (pdc E "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di dei primi tre titoli delle Entrate Totale accertamenti (pdc E "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di dei primi tre titoli delle Entrate 2.5 degli incassi correnti sulle previsioni di parte corrente Totale incassi c/ e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 101,66 79,03 77, degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente Totale incassi c/ e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 97, degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni di parte corrente 2.8 degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 3 Anticipazioni dell'istituto tesoriere Totale incassi c/ e c/residui (pdc E "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle Entrate Totale incassi c/ e c/residui (pdc E "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 77,13 73, Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma) 0, Anticipazione chiusa solo contabilmente Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma 0,00 4 Spese di personale

2 Allegato n. 2-a Indicatori sintetici Pag. 2 TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 2016(percentuale) 4.1 della spesa di personale sulla spesa corrente Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc "IRAP" + FPV personale in uscita FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) /(Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 4.2 del salario accessorio ed incentivante rispetto al della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al dei redditi da lavoro 4.3 spesa personale flessibile rispetto al della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (pers.dip.) o meno rigide (forme di lav.fles.) 4.4 Spesa di personale procapite(indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Impegni (pdc "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) Impegni (pdc U "Consulenze" + pdc U "lavoro flessibile/lsu/lavoro interinale" + pdc U "Prestazioni professionali e specialistiche") /Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc "IRAP" + FPV personale in uscita FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1 gennaio (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 14,02 18,16 2,56 99,46 5 Esternalizzazione dei servizi 5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi (pdc U "Contratti di servizio pubblico" + pdc U "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / spese Titolo I 40,98 6 Interessi passivi 6.1 degli interessi passivi sulle entrate correnti Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti") 0, degli interessi passivi sulle anticipazioni sul della spesa per interessi passivi Impegni voce del pdc U "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 0, interessi di mora sul della spesa per interessi passivi Impegni voce del pdc U "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 0,00 7 Investimenti 7.1 investimenti sul della spesa corrente e in conto capitale Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / Impegni Tit. I + II 7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1 gennaio (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 16,10 134,72

3 Allegato n. 2-a Indicatori sintetici Pag. 3 TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 2016(percentuale) 7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente Margine corrente di /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] 7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] 7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria "Anticipazioni" - Categoria "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] 0,55 135,27 0,00 0,37 0,00 8 Analisi dei residui 8.1 nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti 8.2 nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre 8.3 nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre 8.4 nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente 8.5 nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale 8.6 nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie Totale residui passivi titolo 1 di dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre 97,54 Totale residui passivi titolo 2 di dell'esercizio/ Totale residui passivi titolo 2 al 31 dicembre 87,35 Totale residui passivi titolo 3 di dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre 0,00 Totale residui attivi titoli 1,2,3 di dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre 91,23 Totale residui attivi titolo 4 di dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre 92,33 Totale residui attivi titolo 5 di dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre 0,00 9 Smaltimento debiti non finanziari 9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio Pagamenti di (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") 9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1 gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") 79,07 92,61

4 Allegato n. 2-a Indicatori sintetici Pag. 4 TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 2016(percentuale) 9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio 9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti 9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al comma 1, dell articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014) 10 Debiti finanziari Pagamenti di [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] / Impegni di [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] / stock residui al 1 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento 78,29 74,00-9, estinzioni anticipate debiti finanziari Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente 0, estinzioni ordinarie debiti finanziari (Totale impegni Titolo 4 della spesa Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente 0, Sostenibilità debiti finanziari [Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U ) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U ) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E ) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E )] / Accertamenti titoli 1, 2 e Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 6,92 278,32 11 Composizione dell'avanzo di amministrazione 11.1 quota libera di parte corrente nell'avanzo Quota libera di parte corrente dell'avanzo/avanzo di amministrazione 59, quota libera in c/capitale nell'avanzo Quota libera in conto capitale dell'avanzo/avanzo di amministrazione 3, quota accantonata nell'avanzo Quota accantonata dell'avanzo/avanzo di amministrazione 30,52

5 Allegato n. 2-a Indicatori sintetici Pag. 5 TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 2016(percentuale) 11.4 quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzo/avanzo di amministrazione 6,60 12 Disavanzo di amministrazione 12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio Disavanzo di amministrazione esercizio precedente Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente 12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente 12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto 12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate 0,00 13 Debiti fuori bilancio 13.1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II 0, Debiti in corso di riconoscimento Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 0, Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 0,00 14 Fondo pluriennale vincolato 14.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, delle colonne a) e c) 88,75 15 Partite di giro e conto terzi 15.1 partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 15.2 partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 10,62 12,51

6 Allegato n. 2-b Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Pag. 1 Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale riscossione Titolo Tipologia Denominazione / previsioni Previsioni definitive / previsioni definitive Accertamenti/ Totale Accertamenti prevista nel bilancio di previsione iniziale: cassa/ (previsioni + residui) prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive + residui) complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi ) dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI 41,83 37,90 46,56 83,04 83,19 84,84 83,51 98, Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI 0,03 0,02 0,03 100,00 100,00 100,00 100,00 0, Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI 8,39 7,74 9,70 90,85 90,85 91,36 91,57 69, Totale TITOLO 1 TITOLO 2 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA TRASFERIMENTI CORRENTI 50,25 45,66 56,29 84,23 84,38 85,89 84,91 97, Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 3,54 3,65 4,46 77,21 88,73 80,34 70,30 100, Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE 1,49 2,27 2,81 96,39 97,80 98,39 98,98 41, Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO 0,06 0,06 0,05 82,14 82,14 25,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Totale TITOLO 2 TITOLO 3 TRASFERIMENTI CORRENTI 5,09 5,98 7,32 81,33 91,31 85,29 80,85 99,28 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI 7,11 6,59 8,27 61,24 66,35 62,29 62,46 61,76 0,13 0,16 0,27 89,38 66,11 96,00 95,87 100,00

7 Allegato n. 2-b Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Pag. 2 Titolo Tipologia Denominazione Composizione delle entrate (valori percentuali) / previsioni Previsioni definitive / previsioni definitive Accertamenti/ Totale Accertamenti prevista nel bilancio di previsione iniziale: cassa/ (previsioni + residui) prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive + residui) Percentuale riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi ) dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI 0,00 0,00 0,00 48,32 48,32 99,44 0,00 100, Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE 1,56 1,81 2,25 100,00 100,00 100,00 100,00 0, Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 0,82 1,26 1,44 87,70 92,12 77,19 82,91 0, Totale TITOLO 3 TITOLO 4 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 9,62 9,82 12,23 68,60 74,28 70,08 72,51 59,61 ENTRATE IN CONTO CAPITALE Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 7,03 9,82 12,19 67,69 73,97 69,56 61,76 90, Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 1,40 1,33 1,63 80,00 80,60 57,54 57,54 0, Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI 0,05 0,05 0,06 100,00 100,00 100,00 100,00 0, Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,07 1,74 2,16 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Totale TITOLO 4 TITOLO 5 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 8,55 12,94 16,04 70,26 77,76 72,46 66,62 91,13 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,06 0,05 0,07 100,00 100,00 100,00 100,00 0, Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Totale TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,06 0,05 0,07 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

8 Allegato n. 2-b Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Pag. 3 Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale riscossione Titolo Tipologia Denominazione / previsioni Previsioni definitive / previsioni definitive Accertamenti/ Totale Accertamenti prevista nel bilancio di previsione iniziale: cassa/ (previsioni + residui) prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive + residui) complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi ) dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Totale TITOLO 6 TITOLO 7 ACCENSIONE PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 16,14 14,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Totale TITOLO 7 TITOLO 9 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 16,14 14,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 8,78 8,75 6,86 61,58 65,89 96,13 96,13 98, Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI 1,51 1,91 1,19 44,83 58,18 76,99 79,60 65, Totale TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 10,29 10,66 8,05 58,80 64,38 92,76 93,67 67,40 TOTALE ENTRATE 100,00 100,00 100,00 66,65 69,82 81,82 80,88 88,05

9 Allegato n. 2-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Pag. 1 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Previsioni defintive Dati di rendiconto Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) FPV: FPV / Totale FPV economie di spesa: / Totale 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 01 ORGANI ISTITUZIONALI 0,82 0,00 0,81 0,00 0,99 0,00 0,20 02 SEGRETERIA GENERALE 1,04 0,00 0,97 0,60 1,20 0,60 0,22 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 1,53 0,00 1,81 0,00 2,02 0,00 1,13 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 0,81 0,00 0,72 0,00 0,87 0,00 0,24 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 3,17 0,00 3,03 0,82 3,68 0,82 0,87 06 UFFICIO TECNICO 1,70 0,00 1,58 0,85 1,95 0,85 0,35 07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE 1,68 0,00 1,60 0,62 1,91 0,62 0,55 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 0,61 0,00 0,40 0,00 0,52 0,00 0,01 10 RISORSE UMANE 0,36 0,00 0,34 0,00 0,44 0,00 0,00 11 ALTRI SERVIZI GENERALI 2,55 0,00 2,37 1,82 2,82 1,82 0,90 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 14,27 0,00 13,63 4,71 16,40 4,71 4,47 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 3,02 0,00 2,73 0,19 3,54 0,19 0,04 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 3,02 0,00 2,75 0,19 3,56 0,19 0,04 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 0,39 0,00 0,34 0,00 0,40 0,00 0,13 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 1,65 0,00 2,12 0,02 2,70 0,02 0,21 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 2,89 0,00 2,69 0,00 3,37 0,00 0,41

10 Allegato n. 2-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Pag. 2 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Previsioni defintive Dati di rendiconto Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) FPV: FPV / Totale FPV economie di spesa: / Totale 07 DIRITTO ALLO STUDIO 0,14 0,00 0,12 0,00 0,15 0,00 0,03 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 5,07 0,00 5,27 0,02 6,62 0,02 0,78 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 0,13 0,00 0,18 0,00 0,23 0,00 0,00 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 3,45 5,56 3,72 10,20 4,77 10,20 0,23 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 3,58 5,56 3,90 10,20 5,00 10,20 0,23 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 01 SPORT E TEMPO LIBERO 1,19 0,00 1,08 0,00 1,35 0,00 0,19 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 1,19 0,00 1,08 0,00 1,35 0,00 0,19 07 TURISMO 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 1,18 0,00 0,97 0,00 1,26 0,00 0,00 TURISMO 1,18 0,00 0,97 0,00 1,26 0,00 0,00 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 4,07 33,33 3,76 21,17 4,78 21,17 0,37 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 0,01 0,00 1,86 5,73 2,42 5,73 0,00 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 4,08 33,33 5,62 26,90 7,20 26,90 0,37 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 01 DIFESA DEL SUOLO 0,19 0,00 0,18 1,54 0,22 1,54 0,03 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 2,44 0,00 2,21 0,45 2,62 0,45 0,81

11 Allegato n. 2-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Pag. 3 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Previsioni defintive Dati di rendiconto Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) FPV: FPV / Totale FPV economie di spesa: / Totale 03 RIFIUTI 10,54 0,00 9,70 0,00 12,56 0,00 0,13 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 13,17 0,00 12,09 1,99 15,40 1,99 0,97 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 01 TRASPORTO FERROVIARIO 0,00 0,00 0,35 3,18 0,46 3,18 0,00 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 0,03 0,00 0,03 0,00 0,04 0,00 0,00 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 9,48 30,00 8,80 20,68 11,11 20,68 1,11 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 9,51 30,00 9,18 23,86 11,61 23,86 1,11 11 SOCCORSO CIVILE 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 0,00 0,00 0,36 0,00 0,45 0,00 0,04 SOCCORSO CIVILE 0,00 0,00 0,36 0,00 0,45 0,00 0,04 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 3,13 0,00 2,87 0,01 3,68 0,01 0,18 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA' 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 3,77 0,00 4,10 0,00 5,32 0,00 0,04 04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 0,54 0,00 0,49 0,28 0,63 0,28 0,00 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 1,26 0,00 1,17 0,57 1,46 0,57 0,18

12 Allegato n. 2-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Pag. 4 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Previsioni defintive Dati di rendiconto Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) FPV: FPV / Totale FPV economie di spesa: / Totale 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 3,60 31,11 5,06 31,27 6,48 31,26 0,34 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 12,30 31,11 13,70 32,13 17,58 32,12 0,74 13 TUTELA DELLA SALUTE 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 0,53 0,00 0,46 0,00 0,58 0,00 0,05 TUTELA DELLA SALUTE 0,53 0,00 0,46 0,00 0,58 0,00 0,05 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 01 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 0,00 0,00 0,06 0,00 0,08 0,00 0,00 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' 0,15 0,00 0,14 0,00 0,18 0,00 0,00 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 0,30 0,00 0,20 0,00 0,26 0,00 0,00 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO 0,03 0,00 0,03 0,00 0,04 0,00 0,00 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 0,03 0,00 0,03 0,00 0,04 0,00 0,00 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 01 FONTI ENERGETICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 01 FONDO DI RISERVA 0,38 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 1,46

13 Allegato n. 2-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Pag. 5 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Previsioni defintive Dati di rendiconto Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) FPV: FPV / Totale FPV economie di spesa: / Totale 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 2,59 0,00 2,82 0,00 0,00 0,00 12,20 03 ALTRI FONDI 0,54 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 2,18 FONDI E ACCANTONAMENTI 3,51 0,00 3,66 0,00 0,00 0,00 15,84 50 DEBITO PUBBLICO 01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI 0,47 0,00 0,43 0,00 0,56 0,00 0,00 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI 3,70 0,00 3,42 0,00 4,44 0,00 0,00 DEBITO PUBBLICO 4,17 0,00 3,85 0,00 5,00 0,00 0,00 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 14,72 0,00 13,54 0,00 0,00 0,00 58,73 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 14,72 0,00 13,54 0,00 0,00 0,00 58,73 99 SERVIZI PER CONTO TERZI 01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO 9,37 0,00 9,71 0,00 7,69 0,00 16,44 SERVIZI PER CONTO TERZI 9,37 0,00 9,71 0,00 7,69 0,00 16,44

14 Allegato n. 2-d Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Pag. 1 CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) pagamento nel bilancio di previsione iniziale: +previsioni - FPV ) pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive +previsioni definitive - FPV ) pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi ) spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 01 ORGANI ISTITUZIONALI 98,22 100,00 98,31 98,29 100,00 02 SEGRETERIA GENERALE 93,48 98,62 97,55 97,53 100,00 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 91,11 92,95 91,20 91,53 87,04 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 90,60 94,18 96,67 96,66 97,38 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 79,79 89,60 75,23 74,77 78,95 06 UFFICIO TECNICO 87,60 97,43 95,46 95,45 100,00 07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE 93,28 94,24 92,21 92,62 71,99 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 89,99 99,59 97,09 97,02 100,00 10 RISORSE UMANE 50,27 50,27 46,13 2,54 91,91 11 ALTRI SERVIZI GENERALI 85,14 89,55 88,86 86,29 100,00 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 85,85 91,22 86,73 86,29 90,76 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 97,96 100,00 99,44 99,43 100,00 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 48,57 100,00 25,04 25,04 0,00 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 97,88 100,00 99,03 99,01 100,00 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 96,33 96,32 97,08 96,97 100,00 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 92,78 99,06 64,54 62,21 100,00 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 91,10 91,19 81,71 80,43 100,00 07 DIRITTO ALLO STUDIO 100,00 100,00 98,79 98,79 0,00 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 92,27 94,88 75,99 74,44 100,00

15 Allegato n. 2-d Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Pag. 2 CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) pagamento nel bilancio di previsione iniziale: +previsioni - FPV ) pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive +previsioni definitive - FPV ) pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi ) spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 91,51 93,62 64,56 61,70 94,67 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 88,62 94,22 67,95 64,19 96,42 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 01 SPORT E TEMPO LIBERO 68,66 92,33 86,28 82,20 96,81 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 68,66 92,33 86,28 82,20 96,81 07 TURISMO 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 67,88 75,77 75,60 66,67 100,00 TURISMO 67,88 75,77 75,60 66,67 100,00 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 99,13 99,90 91,29 90,67 98,65 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 76,22 99,70 98,32 98,32 100,00 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 98,96 99,81 94,53 94,34 98,69 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 01 DIFESA DEL SUOLO 0,00 94,65 98,54 0,00 98,54 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 66,52 82,67 76,36 80,15 62,36 03 RIFIUTI 91,06 91,81 90,80 90,02 99,11 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 84,14 90,00 88,13 88,35 86,44

16 Allegato n. 2-d Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Pag. 3 CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) pagamento nel bilancio di previsione iniziale: +previsioni - FPV ) pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive +previsioni definitive - FPV ) pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi ) spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 01 TRASPORTO FERROVIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 82,34 90,32 87,94 86,91 98,80 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 82,41 90,36 87,99 86,97 98,80 11 SOCCORSO CIVILE 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 7,51 65,03 65,65 0,00 86,58 SOCCORSO CIVILE 7,51 65,03 65,65 0,00 86,58 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 91,96 91,92 82,46 80,97 100,00 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA' 99,87 99,91 100,00 100,00 0,00 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 82,85 91,60 58,83 57,26 100,00 04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 100,00 100,00 11,36 11,36 0,00 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 93,53 99,11 98,82 98,82 0,00 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 95,93 91,53 89,90 89,31 100,00 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 89,98 92,83 72,55 71,22 100,00 13 TUTELA DELLA SALUTE 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 58,64 78,72 49,28 32,00 76,15 TUTELA DELLA SALUTE 58,64 78,72 49,28 32,00 76,15 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 01 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Allegato n. 2-d Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Pag. 4 pagamento nel bilancio di previsione iniziale: +previsioni - FPV ) CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive +previsioni definitive - FPV ) pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi ) spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' 98,54 98,54 86,13 87,41 0,00 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 50,14 98,97 61,06 61,70 0,00 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 01 FONTI ENERGETICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 01 FONDO DI RISERVA 161,54 803,82 0,00 0,00 0,00 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 0,00 15,01 0,00 0,00 0,00 03 ALTRI FONDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FONDI E ACCANTONAMENTI 126,61 85,71 0,00 0,00 0,00 50 DEBITO PUBBLICO 01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 DEBITO PUBBLICO 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

18 Allegato n. 2-d Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Pag. 5 pagamento nel bilancio di previsione iniziale: +previsioni - FPV ) CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive +previsioni definitive - FPV ) pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi ) spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 SERVIZI PER CONTO TERZI 01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO 49,62 58,51 79,16 80,51 74,85 SERVIZI PER CONTO TERZI 49,62 58,51 79,16 80,51 74,85

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