FONDAZIONE ITALIANA FEGATO ONLUS

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1 FONDAZIONE ITALIANA FEGATO ONLUS Sede legale: STRADA STATALE ,5 TRIESTE (TS) Iscritta al n. 195 dell Ufficio della Personalità Giuridica C.F. e Partita IVA Fondo di Dotazione pari ad Euro i.v Nota Integrativa Bilancio Consuntivo al 31/12/2013 Introduzione alla Nota integrativa Spettabili Membri della Fondazione, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio Consuntivo al 31/12/2013. Il Rendiconto economico e finanziario è stato redatto anche in considerazione delle indicazioni del Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi degli enti non profit approvato nel mese di Marzo 2001 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. Esso è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto della Gestione, dalla presente Nota Integrativa e dalla Relazione di Missione. Lo Stato Patrimoniale ed il Rendiconto della Gestione sono stati redatti nel rispetto dei principi di prudenza e delle vigenti disposizioni di legge. E stato applicato inoltre il principio della competenza temporale indipendentemente dalla data di effettivo incasso o pagamento. Movimenti delle Immobilizzazioni Immobilizzazioni immateriali Ammortamenti dell esercizio: Prec. Acquisiz. Arrotondamento Costi di impianto e di ampliamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Altre immobilizzazioni immateriali Totale

2 Prospetto acquisizioni/alienazioni/ammortamenti: Prec. Iniziale Acquisiz. Costi di impianto e diampliamento Spese societarie F.do ammortamento spese societarie Totale Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Software in concessione capitalizzato F.do amm.sw in concessione capitalizzato Totale Altre immobilizzazioni immateriali Spese manut.su beni di terzi da ammort. F.do amm.to spese di manut.beni di terzi Totale Immobilizzazioni materiali Ammortamenti dell esercizio: Prec. Acquisiz. Arrotondamento Macchinari apparecchi e attrez.varie Attrezzature specifiche Mobili e macchine ordinarie d ufficio Macchine d ufficio elettrom. Elettron. Beni di importo inferiore ad Euro Totale

3 Prospetto acquisizioni/alienazioni/ammortamenti: Prec. Acquisiz. Macchinari apparecchi e attrez.varie Fdo ammortamento macchinari apparecchi e attrez.varie Attrezzature specifiche F.do ammortamento attr. specifiche Mobili e macchine ordinarie d ufficio F.do ammort. mbili e macchine ordinarie d ufficio Macchine d ufficio elettrom. elettron F.do ammortamento macchine d ufficio elettrom. Elettron. Beni di importo inferiore ad Euro F.do ammort. Beni di importo inferiore ad Euro Arrotondamento Totale Di seguito vengono riportate le aliquote applicate: - Impianti e macchinari 12.50%; - Attrezzature industriali e commerciali 15%; - Altri beni materiali: mobili e arredi 12%; macchine d ufficio ed elettroniche 20% telefonia mobile 20%; altri beni 12% Immobilizzazioni Finanziarie Iniz. Acquisiz. Partecipazioni Depositi cauzionali La voce partecipazioni è relativa alle quote in Area e Billimetrix.

4 La voce depositi cauzionali rappresenta l importo versato a garanzia del contratto di affitto sottoscritto con l Area di Ricerca. Nell esercizio 2012 era stata inserita tra i crediti. Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo Con riferimento all esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile, nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la consistenza, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza. Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e percentuali. Crediti Iniziale nella voce dalla voce Crediti verso clienti Clienti terzi Estero Totale Crediti tributari Erario c/imposte sostitutive su TFR Totale Crediti verso altri Crediti vari v/terzi Personale c/arrotondamenti INAIL dipendenti/collaboratori Arrotondamento 1- Totale La voce crediti verso terzi rappresenta l importo ancora da incassare a saldo di alcuni contributi dei Membri della Fondazione e a saldo di contributi che si riferiscono a progetti di ricerca. Disponibilità liquide Iniziale nella voce dalla voce % Depositi bancari e postali Arrotondamenti 1 Denaro e valori in cassa Arrotondamenti 1- Totale

5 Ratei e Risconti attivi Ratei e risconti attivi Risconti attivi Totale La voce rappresenta la ripartizione temporale di costi sostenuti nell esercizio 2013 ma di competenza anche dell esercizio successivo.. Patrimonio Netto nella voce dalla voce Capitale Avanzo (disavanzo) dell esercizio Riserva Riserva da arrotondamento Totale Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Accanton. Utilizzi TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO Totale Il fondo riguarda gli accantonamenti conteggiati sulle retribuzioni ordinarie del personale dipendente della Fondazione. Debiti nella voce dalla voce Arrotond. % Debiti verso fornitori Debiti verso imprese collegate Debiti tributari Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale Altri debiti

6 nella voce dalla voce Arrotond. % Totale Tra i debiti verso fornitori non vi sono partite scadute. Le voci debiti tributari e debiti verso istituti di previdenza rappresentano l importo da liquidare sulle retribuzioni e le competenze erogate nel dicembre Detti importi sono stati regolarmente liquidati nel gennaio L importo altri debiti è rappresentato dal debito vs personale dipendente (Euro ) e dal debito verso il collegio dei revisori (12.584). Ratei e Risconti passivi nella voce dalla voce Ratei e risconti passivi Risconti passivi Ratei passivi Totale Oneri da Attivita' Tipiche Voce ) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci Acquisto beni strumentali < 516, Cancelleria varia Materiale vario di consumo Totale ) Costi per servizi Trasporti su acquisti Spese telefoniche radiomobili Manutenzione impianti e macchinari Consulenze diverse Altri costi per prestaz.di terzi affer Lav.aut.occasion/assoc.in partecip Compensi/rimborsi co.co.co Contributi previd. co.co.co Borse di studio Fiere, mostre, convegni deducibili Spese di viaggio Spese postali

7 Voce Servizi contabili di terzi Premi di assicurazione Spese generali varie Commissioni e spese bancarie Consulenze tecniche Assistenza software e hardware Totale ) Costi per godimento di beni di terzi Canoni locazione immobili deducibili Canoni noleggio Licenze d'uso software non capitalizzate Arrotondamenti 1 1 Totale a) Salari e stipendi Retribuzioni lorde dipendenti ordinari Totale b) Oneri sociali Contributi INPS dipendenti ordinari Premi INAIL Arrotondamento Totale c) Trattamento di fine rapporto Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) Totale a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali Amm.to civilistico spese societarie Amm.to civilistico software capitalizzato Amm.to civil.spese manut.beni di terzi Totale b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali Amm.ti civilistici impianti specifici Amm.ti civil.altri impianti e macchinari Amm.civil.attrezz.spec.industr.commer.a gric Amm.ti civilistici attrez.varia e minuta Amm.ti civilistici mobili e arredi Amm.ti civil.mobili e macchine da uffic Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche Amm.ti civilistici altri beni materiali 38-38

8 Voce Totale ) Altri accantonamenti Accantonamenti investimenti futuri Totale ) Oneri diversi di gestione Valori bollati Altre imposte e tasse deducibili Contributi associativi Arrotondamenti passivi diversi Costi e spese diverse Totale Proventi diversi dai precedenti da altre imprese Interessi attivi su c/c bancari Totale Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese Interessi passivi bancari 1 (4.760) Interessi passivi di mora Totale 1 (4.760) Altri proventi straordinari Altri proventi straordinari Totale Altri oneri straordinari Sopravv.passive Altri oneri straordinari 1 (41.039) Totale Ripartizione dei proventi da attività tipiche I proventi da attività tipiche vengono suddivisi a seconda della tipologia del contributo. Il fondo di gestione a sua volta è alimentato dai contributi dei Membri della Fondazione (Promotori, Sostenitori ed Aderenti), da contributi per liberalità e donazione e da contributi destinati all esecuzione di progetti di ricerca. Di seguito sono riportati i contributi dei Membri della Fondazione: Soci Promotori: Regione Friuli Venezia Giulia Euro Regione Veneto Euro Università degli Studi di Trieste Euro Azienda Ospedaliero Universitaria di Trieste Euro Consorzio Area di Ricerca Euro

9 Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine Euro Soci Sostenitori: ITAL TBS SPA Euro Soci Aderenti: A.I.T.F. Euro CRO di Aviano Euro CBM Euro Totale Promotori, Sostenitori e Aderenti Euro Il contributo dell Università di Trieste è stato considerato al netto del debito della Fondazione verso l Università stessa, In entrata è stato inserito il contributo della Fondazione CRT, di Euro Voce Proventi da attività tipiche Contributi Membri della Fondazione Contributi per progetti Altri contributi e donazioni Totale Altri proventi straordinari proventi straordinari Totale Suddivisione interessi ed altri oneri finanziari Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari. Importo verso altri Interessi passivi bancari Interessi passivi di mora 0 Totale Numero medio dipendenti Nel corso dell esercizio il personale dipendente della Fondazione era così composto: n. 3 ricercatori n. 1 tecnico n. 2 amministrativi Alla fine dell anno è cessato il contratto a termine di un amministrativo: al 31/12/2013 pertanto, i dipendenti erano 5. Destinazione avanzo di gestione L avanzo di gestione di Euro è accantonato a riserva.

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