VIA COLOMBO 8 MELZO MELZO MI 31/12/2013 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

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1 MILANO n. 31/12/2013 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO STATO PATRIMONIALE - ATTIVO A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI I) parte gia' richiamata 0,00 0,00 0,00 II) parte non richiamata 0,00 0,00 0,00 A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVU 0,00 0,00 0,00 B) IMMOBILIZZAZIONI I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1) Immobilizzazioni immateriali , , ,47 18,195 03/05/005 COSTI DI IMPIANTO 3.050, ,00 0,00 03/15/015 LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET , , ,47 50,149 03/20/015 LIC.ZA D'USO SOFTWARE TEMPO DET , ,81 0,00 03/25/005 AVVIAMENTO , ,00 0,00 03/35/015 ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM , ,50 0,00 2) -Fondo ammortamento immob. immateriali , , ,82 17,441 04/05/005 F/AMM COSTI IMPIANTO 2.745, ,00-610,00-28,571 04/15/015 F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND , , ,50-11,563 04/20/015 F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEMP.DET 8.982, , ,96-32,316 04/25/005 F/AMM AVVIAMENTO , , ,60-25,000 04/35/015 F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM 9.674, ,24-675,76-7,509 I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI , , ,65 22,279 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1) Immobilizzazioni materiali , , ,94 14,858 06/10/005 IMPIANTI GENERICI , ,99 0,00 06/10/010 IMPIANTI SPECIFICI , ,44 0,00 06/15/005 ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI , , ,22-17,994-06/15/010 ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.) 2.326, ,88 0,00 06/15/501 FSE V.2.5 (C.A.G.)ATTREZZATURE 0, , ,00-100,000-06/20/010 MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO , , ,62 34,862 06/25/025 AUTOVETTURE 8.642, ,25 0,00 06/30/040 ARREDAMENTO , , ,54 15,661 2) -Fondo ammortamento immob. materiali , , ,03 17,593 07/10/005 F/AMM IMPIANTI GENERICI , , ,72-21,221 07/10/010 F/AMM IMPIANTI SPECIFICI 9.329, , ,62-200,000 07/15/005 F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI , , ,13 7,583-07/15/010 F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE 2.326, ,88-0,00 07/15/501 FSE F/AMM ATTREZZATURE 0, , ,00 100,000-07/20/010 F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF , , ,80-7,959 07/25/025 F/AMM. AUTOVETTURE 7.561, , ,56-40,000 07/30/040 F/AMM. ARREDAMENTO , , ,46-52,559 II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , , ,91 10,285 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI , , ,56 11,424 C) ATTIVO CIRCOLANTE I) RIMANENZE 0,00 0,00 0,00 II) CREDITI : 1) Esigibili entro l'esercizio successivo , , ,76 94,186 14/00000 CREDITI V/CLIENTI , , ,54 98,522 15/05/045 FATTURE DA EMETTERE , , ,18 116,137 15/05/513 CONTRIBUTI DA RICEVERE , , ,74 76,910 16/10/010 F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI 1.134,68-564,54-570,14-100,991 18/20/035 ERARIO C/RIMBORSO IRES ,00 0, ,00 100,000 18/20/070 ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R. 110,97 88,35-199,32 225,602-18/20/090 ALTRI CREDITI TRIBUTARI 0, , ,87-100,000-18/35/090 ALTRI CREDITI V/DIPENDENTI 109,76 0,00 109,76 100,000 18/45/030 ASSICURAZIONI C/RISARCIMENTI 0, , ,41-100,000-18/45/090 CREDITI V/CONSORZIATI ,00 39, ,00 ********

2 MILANO n. 31/12/2013 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 18/45/507 FORNITORI C/ANTICIPI 0,00 470,66 470,66-100,000-40/00000 DEBITI V/FORNITORI 259, ,17 975,92-79,010-48/05/040 ERARIO C/IVA , , ,22 638,819 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo 3.470, ,00 694,00 25,000 18/22/105 CRED.P/IMPOSTE ANTIC.ESIG.OLTRE 3.470, ,00 694,00 25,000 II TOTALE CREDITI : , , ,76 93,748 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.) 0,00 0,00 0,00 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE , , ,18 36,134 24/05/002 BANCA INTESA C/C , , ,91 30,381 24/05/065 C/C POSTALE , , ,00 228,321 24/15/005 DENARO IN CASSA 386,03 118,76 267,27 225,050 C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE , , ,94 77,467 D) RATEI E RISCONTI , , ,20 54,876 26/05/005 RATEI ATTIVI 5,27 0,00 5,27 100,000 26/10/005 RISCONTI ATTIVI , , ,93 54,827 TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO , , ,70 67,894 STATO PATRIMONIALE - PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO I) Capitale , ,00 0,00 28/05/005 CAPITALE SOCIALE , ,00-0,00 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni 0,00 0,00 0,00 III) Riserve di rivalutazione 0,00 0,00 0,00 IV) Riserva legale 0,00 0,00 0,00 V) Riserve statutarie 0,00 0,00 0,00 VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio 0,00 0,00 0,00 VII) Altre riserve: u) Altre riserve di utili , , ,66 69,173 28/35/091 ALTRE RISERVE DI UTILI , , ,66-69,173 VII TOTALE Altre riserve: , , ,66 69,173 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo 0,00 0,00 0,00 IX) Utile (perdita) dell' esercizio a) Utile (perdita) dell'esercizio , , ,33 262,293 IX Utile (Perdita) residuo , , ,33 262,293 A TOTALE PATRIMONIO NETTO , , ,99 83,214 B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0,00 0,00 0,00 C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO , , ,11 13,321 31/05/005 DEBITI P/T.F.R , , ,11-13,321 D) DEBITI 1) Esigibili entro l'esercizio successivo , , ,89 97,118 14/00000 CREDITI V/CLIENTI 200, , ,20 94,072-18/40/040 NOTE CREDITO DA RICEVERE 244,99 691,70 446,71-64,581-24/05/003 BANCA INTESA C/C , , ,66 98,492-34/05/115 BANCA C/ANT.SU FATT. C/C , , ,85-100,000-36/05/035 FINANZIAMENTO SAVA AUTO SIL 0,00 293,56-293,56 100,000-38/05/005 CLIENTI C/ANTICIPI 0,00 889,26-889,26 100,000-40/00000 DEBITI V/FORNITORI , , ,55-774,304 41/05/005 FATTURE DA RICEVERE , , ,83-35,127 46/05/005 DEBITO V/DISTACCANTE PERS.SIL , , ,24 23,188-48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE , , ,27-37,381 48/05/085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO 5.339, , ,06-33,071

3 MILANO n. 31/12/2013 PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 48/05/190 ALTRI DEBITI TRIBUTARI ,41-0, ,41-100,000 50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP , , ,46-117,040 50/05/010 INPDAP C/CONTRIBUTI , , ,78-5,726 50/05/501 INPS C/CONTR.COLLAB/AMM. 570,78-486,80-83,98-17,251 52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI , , ,97-68,645 52/05/070 RITENUTE SINDACALI 131,25-348,39-217,14 62,326-52/05/290 DEBITI DIVERSI , , ,08-84,054 D TOTALE DEBITI , , ,89 97,118 E) RATEI E RISCONTI 8.044, , ,29-23,667-54/05/005 RATEI PASSIVI 5.306,69-541, ,71-879,130 54/10/005 RISCONTI PASSIVI 2.738, , ,00 72,611- TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO , , ,70 67,894 CONTO ECONOMICO A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni , , ,72 25,915 58/05/205 RIMB.SPESE RILEV. STUDI DI SETT. 638,71-81,45-557,26-684,174 58/10/005 RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI , , ,06-37,761 58/10/015 RICAVI PER CORSI DI FORMAZIONE , , ,90-6,367 58/10/503 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO , , ,50-1,005 58/10/601 RICAVI STAGE/TIROCINII , , ,00-89,703 5) Altri ricavi e proventi a) Contributi in c/esercizio , , ,28 60,028 64/10/005 CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI , , ,51-143,474 64/10/010 CONTR.C/ESERC.PER CONTRATTO , , ,42-86,322 64/10/020 CONT.P/ONERI SOC.E P/COSTO PERS , , ,35-29,899 b) Altri ricavi e proventi , , ,58 338,731 64/05/007 FITTI ATTIVI FABBR.NON STRUM.TAS 750,00-750,00-0,00 64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP. 35,10-5,96-29,14-488,926 64/05/115 SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE 3.647, , ,56 41,482-64/05/116 SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB ,00-0, ,00-100,000 5 TOTALE Altri ricavi e proventi , , ,86 65,917 A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE , , ,58 33,258 B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) per materie prime,suss.,di cons.e merci , , ,62 43,010 66/20/005 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI 7.573, , ,89 68,083 66/30/015 MATERIALE DI PULIZIA 0,00 267,03 267,03-100,000-66/30/025 CANCELLERIA 8.760, , ,41 64,234 66/30/030 MATERIALE PUBBLICITARIO 0,00 177,72 177,72-100,000-66/30/035 CARBURANTI E LUBRIFICANTI 774, ,42 504,84-39,458-66/30/045 INDUMENTI DI LAVORO 325,87 626,96 301,09-48,023-7) per servizi , , ,50 25,500 68/05/005 TRASPORTI SU ACQUISTI 108,52 34,65 73,87 213,189 68/05/025 ENERGIA ELETTRICA , , ,65 79,022 68/05/040 GAS RISCALDAMENTO 32,31 417,62 385,31-92,263-68/05/045 ACQUA 1,78 141,95 140,17-98,746-68/05/052 CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA , ,56 86,74-0,371-68/05/055 MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5% , , ,47 385,398 68/05/057 MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC. 256,52 0,00 256,52 100,000 68/05/075 MAN. E RIP. BENI DI TERZI 2.116,80 0, ,80 100,000 68/05/110 ASSICURAZIONI R.C.A , ,57 16,86 1,241 68/05/125 ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE 9.669, ,46 742,45-7,131-68/05/132 SERVIZI DI PULIZIA , , ,43 5,410 68/05/138 COMP.AMMINIST.PROF.NON SOCI 293,53 443,59 150,06-33,828-

4 MILANO n. 31/12/2013 CONTO ECONOMICO 68/05/152 COMP.AMM.CO.CO.CO NON SOCI 240,00 580,00 340,00-58,620-68/05/160 COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI 8.381, , ,29 36,211 68/05/170 COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA' , , ,06 43,272 68/05/185 COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR , , ,21 10,825 68/05/197 CONTR.INPS AMMIN.COCOCO NO SOCI 32,00 58,17 26,17-44,988-68/05/200 CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT , , ,37 45,742 68/05/235 RIM.IND.CHIL.NON ATTIN.ATT.CO.CO 5,10 0,00 5,10 100,000 68/05/245 RIM.FORF.NON ATTIN.ATT.CO.CO. 53,21 0,00 53,21 100,000 68/05/261 COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA' , , ,05 72,972 68/05/265 COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA , , ,32 166,816 68/05/271 CONTR.INPS ASS.PART.SOLO LAVORO 4.853, ,25 898,94 22,733 68/05/290 PUBBLICITA' 4.307, ,80 861,89 25,012 68/05/300 MOSTRE E FIERE 0,00 284,41 284,41-100,000-68/05/320 SPESE TELEFONICHE , ,79 137,99-0,885-68/05/325 SPESE CELLULARI 2.988, ,26 25,05-0,831-68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA 9.554, , ,70 162,709 68/05/345 PASTI E SOGGIORNI 992, ,11 222,30-18,294-68/05/350 MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO , , ,19 9,653 68/05/355 RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE 9.037, , ,28 265,092 68/05/365 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 44,53 21,09 23,44 111,142 68/05/370 ONERI BANCARI 4.821, , ,96 180,017 68/05/385 TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES 7.393, , ,10-23,547-68/05/386 TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT , , ,33 8,883 68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI 6.317, , ,38 68,724 68/05/490 ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI 3.318, ,83 62,78 1,928 68/05/530 COMPENSI PER STAGE , , ,80 11,536 68/05/533 COSTI PER PROGETTI ,00 0, ,00 100,000 68/05/535 SPESE PER CONSULENZE , ,17 278,17 7,101 72/05/070 PERS.DIST.-IMP.DISTACCATARIA , , ,40-36,735-72/05/080 RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI 0,00 191,50 191,50-100,000-72/05/085 RIMB.INDENNITA' CHILOMETRICHE 26,08 95,00 68,92-72,547-8) per godimento di beni di terzi , , ,30-15,236-70/05/010 FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI) , , ,20-19,205-70/05/020 SPESE CONDOMINIALI(SE IN AFFITTO , ,10 586,14-3,132-70/05/101 NOLEGGIO DEDUCIBILE 8.829, , ,37 83,907 70/25/010 LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO 64, , ,33-98,552-9) per il personale: a) salari e stipendi , , ,10 21,057 72/05/010 SALARI E STIPENDI , , ,10 21,057 b) oneri sociali , , ,52 25,155 72/15/005 ONERI SOCIALI INPS , , ,07 44,322 72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL , , ,98 36,366 72/15/065 ONERI SOCIALI INPDAP , , ,47 20,938 c) trattamento di fine rapporto , ,07 896,74 2,432 72/20/005 TFR , ,07 896,74 2,432 e) altri costi 146,47 0,00 146,47 100,000 72/30/010 ALTRI COSTI DEL PERSONALE 146,47 0,00 146,47 100,000 9 TOTALE per il personale: , , ,83 20,835 10) ammortamenti e svalutazioni: a) ammort. immobilizz. immateriali 9.056, , ,76 26,120 74/05/005 AMM.TO COSTI D'IMPIANTO 610,00 610,00 0,00 74/15/015 AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND ,50 335, ,00 650,074 74/20/015 AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.DET , ,96 0,00 74/25/005 AMM.TO AVVIAMENTO 3.060, ,60 0,00 74/35/015 AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM 675,76 981,00 305,24-31,115- b) ammort. immobilizz. materiali , , ,05 25,144 75/10/005 AMM.TO ORD.IMP.GEN , , ,84-15,126-75/10/010 AMM.TO ORD. IMP. SPEC , , ,81 100,000

5 MILANO n. 31/12/2013 CONTO ECONOMICO 75/15/005 AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM , ,28 654,59-20,422-75/15/010 AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN. 0,00 204,65 204,65-100,000-75/20/010 AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF , , ,69 40,768 75/25/025 AMM.TO ORD. AUTOVETTURE 2.160, ,56 0,00 75/30/040 AMM.TO ORD.ARREDAMENTO , , ,63 33,963 d) svalutaz. crediti(att.circ.) e disp.liq ,68 555,20 579,48 104,373 78/10/010 ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT 1.134,68 555,20 579,48 104, TOTALE ammortamenti e svalutazioni: , , ,29 26,313 14) oneri diversi di gestione , , ,58-30,776-84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO 186,67 28,96 157,71 544,578 84/05/020 IMPOSTA DI REGISTRO 264,62 736,23 471,61-64,057-84/05/035 TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT. 309,87 309,87 0,00 84/05/042 TASSE PROPR.VEICOLI PARZ.DEDUC. 238,28 0,00 238,28 100,000 84/05/045 TASSA SUI RIFIUTI 3.990, ,40 121,90 3,151 84/05/060 IVA SU ACQ. INDETRAIBILE 264,18-0,00 264,18-100,000 84/05/070 DIRITTI CAMERALI 591,48 516,86 74,62 14,437 84/05/080 IMPOSTE E TASSE RILEV.STUDI SETT 0,00 62,40 62,40-100,000-84/05/090 ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI 144,48 0,00 144,48 100,000 84/10/005 PERDITE SU CREDITI 5.096, , ,52-34,892-84/10/015 ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI 155,80 44,00 111,80 254,090 84/10/035 MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI 128,89 22,37 106,52 476,173 84/10/040 MINUSVALENZE ORDINARIE IMP. 353, ,28 915,05-72,148-84/10/050 SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED ,96 0, ,96 100,000 84/10/055 SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI 1.698, , ,78-82,838-84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI 5,81 17,95 12,14-67,632-84/10/190 ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC. 465, , ,46-71,756-84/10/191 ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI 0,00 71,71 71,71-100,000- B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE , , ,36 20,542 A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE , , ,22 360,829 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.) d) proventi finanz. diversi dai precedenti: d4) da altri 50,05 4,99 45,06 903,006 87/20/035 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI 50,05-4,99-45,06-903,006 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti: 50,05 4,99 45,06 903, TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipa 50,05 4,99 45,06 903,006 17) interessi e altri oneri finanziari da: d) debiti verso banche 1.634, ,62 315,27-16,170-88/20/010 INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD 1.634, ,62 315,27-16,170- f) altri debiti 0,00 455,19 455,19-100,000-88/20/035 INT.PASS.V/FORNITORI 0,00 5,04 5,04-100,000-88/20/190 ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED. 0,00 447,35 447,35-100,000-88/20/191 ONERI FINANZIARI INDEDUCIBILI 0,00 2,80 2,80-100, TOTALE interessi e altri oneri finanziari da: 1.634, ,81 770,46-32, b TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1.584, ,82-815,52 33,982- D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20) Proventi straordinari c) altri proventi straordinari 0, , ,78-100,000-94/10/010 SOPR.ATT.ESTR.ALL'ATT.NON TASS. 0, , ,78 100, TOTALE Proventi straordinari 0, , ,78-100,000-

6 MILANO n. 31/12/2013 CONTO ECONOMICO TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE 0, , ,78-100,000- A-B+-C+-D+-E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE , , ,96 216,660 22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipa a) imposte correnti , , ,63 161,125 96/05/010 IRAP DELL'ESERCIZIO , , ,44 45,954 96/05/015 IRES DELL'ESERCIZIO , , ,19 411,496 c) imposte anticipate 694,00 694,00 0,00 96/10/010 IMPOSTE ANTICIPATE 694,00-694,00-0,00 22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,a , , ,63 163,605 23) Utile (perdite) dell'esercizio , , ,33 262,293

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