LA DORIA: approvato dal C.d.A. il Resoconto intermedio di gestione al
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1 COMUNICATO STAMPA LA DORIA: approvato dal C.d.A. il Resoconto intermedio di gestione al Performance più che soddisfacente sebbene meno positiva rispetto all analogo periodo del 2015, esercizio contraddistintosi per il raggiungimento di risultati particolarmente brillanti. Primi nove mesi caratterizzati da una forte deflazione che ha colpito alcune categorie di prodotto ed alcuni mercati in cui il Gruppo opera e dallo sfavorevole cambio di conversione euro-sterlina dei risultati della società controllata inglese. Ricavi progressivi consolidati a milioni di Euro, -12.6% (-7.9% a parità di cambio) rispetto ai primi 9 mesi del Fatturato consolidato del terzo trimestre a 157 milioni di Euro, -14.6% rispetto al terzo trimestre Ebitda dei primi 9 mesi a 44.9 milioni di Euro, -23.7%. Ebitda margin dal 10.5% al 9%. Ebitda terzo trimestre a 18.1 milioni di Euro, -27.9%. Ebitda margin dal 13.6% all 11.5%. Ebit progressivo al 30 Settembre a 32.6 milioni di Euro, -32.2%. Ebit margin dall 8.6% al 6.6%; Ebit terzo trimestre a 14 milioni, -33%. Ebit margin dall 11.4% all 8.9% Utile netto dei primi nove mesi a 26 milioni di euro, %; 11.4 milioni di Euro nel terzo trimestre, -38% rispetto al terzo trimestre del 2015 che aveva beneficiato di più elevati proventi su cambi. *** Angri (SA), 11 Novembre Il Consiglio di Amministrazione di La Doria S.p.A., Azienda leader nella produzione di conserve di pomodoro, sughi pronti, legumi, e succhi di frutta a marchio della Grande Distribuzione, ha approvato oggi ad Angri il Resoconto intermedio di gestione al Nei primi nove mesi del 2016, il Gruppo La Doria ha operato in uno scenario di riferimento più complesso e meno favorevole indotto dalla forte deflazione che ha colpito alcune categorie di prodotto ed alcuni mercati in cui il Gruppo opera. In tale contesto si è riusciti comunque a consolidare una buona performance in termini di marginalità, sebbene meno positiva rispetto all analogo periodo del 2015, esercizio contraddistintosi per il raggiungimento di risultati particolarmente brillanti. Nello specifico, i primi nove mesi dell anno hanno risentito, per ciò che concerne l attività industriale svolta dalla Capogruppo La Doria S.p.A. (di seguito anche la Società o la Capogruppo ) e dalla controllata Eugea Mediterranea S.p.A., da un lato degli effetti della campagna di trasformazione del pomodoro dell estate 2015 caratterizzata da un forte calo dei prezzi di vendita dei prodotti finiti, in parte mitigato dalla riduzione dei costi industriali, dall altro dalla nuova campagna di trasformazione svoltasi nei mesi estivi del 2016 che si è contraddistinta per un ulteriore diminuzione dei prezzi di vendita. Ha pesato sul periodo in esame, seppur in misura minore, anche il calo dei prezzi dei sughi pronti in presenza di costi di produzione sostanzialmente in linea.
2 Per quanto riguarda l attività di trading del Gruppo, svolta dalla controllata LDH (La Doria) Ltd (di seguito anche LDH ) sul mercato inglese, anch essa ha risentito, in termini di fatturato, degli effetti della deflazione che ha colpito, nei paesi di origine, i principali prodotti importati e commercializzati dalla società sul mercato britannico. L andamento dell attività di commercializzazione al 30 settembre, pertanto, è stato connotato da un calo del fatturato, ma la società è riuscita a mantenere stabili i margini operativi grazie ad un continuo controllo dei costi ed un mantenimento dell efficienza operativa. Sulla performance economico-finanziaria del Gruppo al ha influito anche lo sfavorevole cambio di conversione euro-sterlina dei risultati della controllata LDH (La Doria) Ltd per effetto della svalutazione della moneta inglese, accentuatasi nel terzo trimestre a seguito dell esito negativo del referendum di giugno sulla permanenza del Regno Unito nell Unione Europea. Risultati consolidati dei primi nove mesi 2016 I ricavi totali consolidati si attestano a milioni di euro, in calo del 12.6% rispetto ai milioni dei primi nove mesi del 2015, a causa essenzialmente del calo dei prezzi di vendita. Ha pesato sulla flessione del fatturato anche l effetto cambio che ha inciso per il 4.7%. A parità di cambio di conversione / dei ricavi della LDH, il fatturato consolidato ammonterebbe a milioni di euro (-7.9%). All estero è stato destinato il 77.5% delle vendite, mentre il peso del mercato domestico si è attestato al 22.5%. Il fatturato del Gruppo è stato generato nel settore dei legumi/vegetali (26%), derivati del pomodoro (22.2%), frutta (12.6%), sughi pronti (12.2%) e altre vendite (27%). I principali margini di redditività a livello consolidato risultano: il risultato operativo lordo (EBITDA), che è pari a 44.9 milioni di Euro contro i 58.9 milioni dei primi nove mesi 2015 (-23.7%). Ebitda margin passato dal 10.5% al 9%; il risultato operativo (EBIT), che ammonta a 32.6 milioni di Euro rispetto ai 48.1 milioni del (-32.2%). Ebit margin attestato al 6.6% contro l 8.6% dei primi nove mesi 2015; il risultato ante imposte, che ammonta a 35.4 milioni di Euro (-29.3%) contro 50.1 milioni nei primi nove mesi 2015 che avevano beneficiato di più elevati proventi su cambi; l utile netto, che è pari a 26 milioni di euro (-24.4%) rispetto ai 34.4 milioni realizzati al 30 settembre I principali dati patrimoniali a livello consolidato risultano: la posizione finanziaria netta che si attesta a 89.2 milioni di Euro, in aumento rispetto agli 81.9 milioni registrati al 30 giugno 2016 e in diminuzione rispetto ai 130 milioni al 31 Dicembre 2015;
3 il patrimonio netto che ammonta a milioni di Euro, in incremento rispetto ai milioni al e ai milioni al 31 Dicembre Risultati consolidati del 3 trimestre 2016 I ricavi totali consolidati passano dai milioni di Euro del 3 trimestre 2015 ai 157 milioni di Euro del 3 trimestre 2016 (-14.6%). Ha pesato sulla flessione delle vendite anche l effetto cambio, accentuatosi proprio nel terzo trimestre. L Ebitda si attesta a 18.1 milioni di Euro, -27.9% rispetto ai 25.1 milioni di Euro del 3 trimestre 2015, mentre l Ebit è pari a 14 milioni, -33% rispetto ai 20.9 milioni di Euro nel 3 trimestre L utile netto del trimestre è pari a 11.4 milioni di Euro (-38%) rispetto ai 18.4 milioni di Euro del terzo trimestre 2015 sul quale avevano influito positivamente i più alti proventi su cambi. Stime per il 2016 e outlook 2017 Per quel che riguarda l evoluzione della gestione nel 2016, le previsioni indicano più che soddisfacenti livelli reddituali, sebbene meno favorevoli rispetto all esercizio precedente in cui il Gruppo ha raggiunto risultati particolarmente positivi. Nello specifico, si attende un calo del fatturato e della marginalità a causa dei citati effetti deflattivi sui prezzi di vendita che continueranno ad influire in particolare sull attività manifatturiera della Capogruppo La Doria S.p.A. ed in buona parte riconducibili all andamento delle campagna di trasformazione del pomodoro del 2015 e Sull esercizio in corso, continuerà ad impattare, in particolare in termini di fatturato, lo sfavorevole cambio di conversione euro-sterlina a causa del citato indebolimento della valuta inglese accentuatosi a partire dal terzo trimestre. Per quanto concerne l outlook per il 2017, il prossimo anno comincia a profilarsi come un anno sfidante a causa di una congiuntura di settore poco favorevole caratterizzata, da una parte, dal permanere della deflazione in termini di prezzi di vendita, dall altro da un quadro inflattivo dal lato del costo delle materie prime. Il ribasso dei prezzi di vendita dei derivati del pomodoro insieme all incremento del costo dei legumi secchi e della frutta, non facilmente ribaltabili per intero sui listini praticati ai clienti in uno scenario deflattivo, fanno presagire ulteriori flessioni della marginalità rispetto all anno in corso. Il calo e/o la stagnazione dei consumi in alcuni paesi che rendono ancor più accesa la competizione, la Brexit con il citato indebolimento della sterlina inglese che potrebbe tradursi in una perdita di competitività temporanea in alcune categorie di prodotto, quali i legumi e le zuppe pronte di cui i britannici sono produttori, delineano per il 2017 una congiuntura di mercato più critica. Dopo 2 anni, il 2014 e soprattutto il 2015, di risultati eccezionali, si prevede dunque per l anno in corso e per il prossimo un temporaneo rallentamento della crescita ormai decennale del Gruppo, rallentamento legato unicamente ad una fase congiunturale meno favorevole, in particolare per il mercato del pomodoro e per gli effetti della Brexit.
4 Segnali di ripresa sono attesi già a metà 2017 con la nuova campagna di trasformazione grazie alla prevista diminuzione delle scorte del settore, conseguenza del calo produttivo del 2016 nel Sud Italia che fa presagire un aumento dei prezzi di vendita delle conserve di pomodoro e con essi un recupero della marginalità a partire dalla seconda metà del prossimo anno. In tale scenario, la Società sta continuando a lavorare per dare esecuzione alla propria strategia di crescita da realizzarsi attraverso l'espansione dei volumi, l ulteriore diversificazione geografica per ridurre l esposizione ai mercati più maturi, lo spostamento del product mix verso prodotti premium ed il perseguimento del costante miglioramento dell efficienza. Obiettivo prioritario rimane la riduzione della volatilità della marginalità essenzialmente relativa alla linea conserve di pomodoro attraverso una crescita più spinta in altre categorie di prodotto, oltre che il mantenimento di una solida base finanziaria. La Doria, società quotata all MTA, segmento Star, di Borsa Italiana, è il primo produttore italiano di legumi conservati e di derivati del pomodoro (polpa e pelati) e secondo di succhi e bevande di frutta. Con l acquisizione del Gruppo Pa.fi.al La Doria è diventato il primo produttore italiano di sughi pronti a marchio private labels e tra i primi produttori Europei. Il fatturato 2015 è stato pari a milioni di euro di cui oltre il 90% circa generato attraverso il segmento delle private labels (marchi delle catene distributive), con clienti quali Carrefour, Auchan, Selex e Conad in Italia e Tesco, Sainsbury, Waitrose all estero, che rappresenta il principale sbocco commerciale per il Gruppo. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dr. Alberto Festa, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154bis del Testo Unico della Finanza, che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Si allega al presente comunicato la sintesi della situazione patrimoniale e del conto economico riclassificati del Gruppo La Doria al (dati non oggetto di verifica da parte della società di revisione). Contact: Patrizia Lepere Investor & Media Relations Manager La Doria S.p.A Tel. 081/ mobile: 340/ IR@gruppoladoria.it Sito:
5 GRUPPO LA DORIA - Situazione patrimoniale consolidata di sintesi Redatta secondo i principi IFRS/EU in Euro/ Crediti Commerciali Scorte Altri crediti correnti Totale attività di funzionamento Debiti commerciali Altri debiti di funzionamento Totale passività di funzionamento CAPITALE DI FUNZIONAMENTO Immobilizzazioni immateriali nette Immobilizzazioni materiali nette Partecipazioni Altre attività CAPITALE IMMOBILIZZATO Passività non correnti TFR ed altri fondi Totale passività non correnti CAPITALE INVESTITO NETTO liquidità ( ) (85.162) (77.939) indebitamento a breve indebitamento a m/l POSIZIONE FINANZIARIA NETTA patrimonio netto di gruppo patrimonio netto di terzi 87 (27) (7) TOTALE PATRIMONIO NETTO
6 GRUPPO LA DORIA - Conto economico consolidato di sintesi Redatto secondo i principi IFRS/EU in Euro/000 3 Trimestre Trimestre 2015 al al Fatturato ,0% ,0% ,0% ,0% Variazioni di magazzino prodotti finiti e semilavorati ,6% ,4% ,8% ,8% Altri ricavi ,3% ,6% ,3% ,6% Valore della produzione ,0% ,0% ,1% ,4% costi della produzione ,6% ,4% ,8% ,5% Valore aggiunto ,4% ,6% ,3% ,9% Costo del personale ,9% ,9% ,2% ,4% Risultato operativo lordo ,5% ,6% ,1% ,5% Ammortamenti e svalutazioni ,6% ,3% ,5% ,9% Risultato operativo netto ,9% ,4% ,6% ,6% Proventi (oneri) finanziari netti (492) -0,3% (794) -0,4% (1.822) -0,4% (2.945) -0,5% Proventi (oneri) su cambi ,2% ,7% ,9% ,9% Risultato della gestione caratteristica ,8% ,6% ,2% ,9% Proventi (oneri) derivanti da attività destinate alla vendita - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% Risultato ante imposte ,8% ,6% ,2% ,9% Imposte sul reddito dell'esercizio ,6% ,6% ,9% ,8% Risultato netto ,2% ,0% ,3% ,1% di cui Gruppo ,2% ,8% ,3% ,3% Terzi 1 0,0% ,2% (19) 0,0% ,8%
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