PG06 Non Conformità e gestione reclami

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PG06 Non Conformità e gestione reclami Redazione Verifica Approvazione RSQ Firma Data DSAG Firma Data DIR Firma Data delle Revisioni Num. Data Descrizione 01 07-11-06 Aggiornati riferimenti modulistica COPIA CONTROLLATA n. COPIA NON CONTROLLATA Ente, Persona Data PG06 Revisione 01 del 07-11-06 Pag. 1 di 1

Indice 1. SCOPO... 3 2. CAMPO DI APPLICAZIONE... 3 3. RIFERIMENTI E ACRONIMI... 3 4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ... 4 4.1 GENERALITÀ... 4 4.2 RILEVAZIONE E APERTURA DELLE NON CONFORMITA... 4 4.3 VALUTAZIONE DELLA NON CONFORMITÀ E PROGRAMMAZIONE PER LA RISOLUZIONE... 4 4.4 TRATTAMENTO DELLE NON CONFORMITA... 5 4.5 VERIFICA DELL EFFICIACIA DELL AZIONE INTRAPRESA... 5 4.6 GESTIONE DEI RECLAMI... 5 4.8 RESPONSABILITA... 6 5. ALLEGATI... 6 PG06 Revisione 01 del 07-11-06 Pag. 2 di 2

1. SCOPO Scopo di questa procedura è di descrivere le modalità e le responsabilità per la il trattamento delle non conformità (NC) e dei reclami formulati dall utenza. 2. CAMPO DI APPLICAZIONE La procedura è applicabile alle non conformità che si manifestano sui prodotti acquistati, nell erogazione dei servizi e in qualsiasi processo. La procedura, inoltre, è applicabile ai reclami che gli utenti (alunni, enti, famiglie) indirizzano all Istituto. 3. RIFERIMENTI E ACRONIMI Manuale della Qualità Punto 8.3 RQ SGQ DIRS DSGA Responsabile Sistema Qualità Sistema Gestione Qualità Dirigente di Istituto Dirigente Amministrativo PG06 Revisione 01 del 07-11-06 Pag. 3 di 3

4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 4.1 GENERALITÀ Ciascun rilievo di Non conformità segnalato da parte del personale dell Istituto dà luogo alla compilazione di un rapporto di non conformità (PG06m01), identificato e registrato con un numero progressivo. Gli estremi di tutti i rapporti vengono riportati nel Registro delle non conformità (PG06m02) tenuto a cura di RQ, in modo da poter essere gestiti fino alla formale chiusura. 4.2 RILEVAZIONE E APERTURA DELLE NON CONFORMITA Nel caso di Non Conformità riscontrate sui prodotti acquistati, il bene non conforme viene identificato da chi rileva la NC con il cartellino Materiale Non Conforme e, ove possibile, viene segregato in un apposita area. Nel caso di non conformità rilevata durante l erogazione del servizio l identificazione è data dallo stesso rapporto di non conformità. Una volta aperta la Non Conformità, il Rapporto di Non Conformità viene trasmesso a RQ, il quale provvede ad identificarlo con un numero sequenziale e a registrarlo sul registro delle non conformità. 4.3 VALUTAZIONE DELLA NON CONFORMITÀ E PROGRAMMAZIONE PER LA RISOLUZIONE RQ, in collaborazione con i responsabili interessati, valuta la Non Conformità e determina: le azioni da compiere per la sua risoluzione (Correzione) la funzione interessata alla esecuzione dell azione risolutiva la data prevista per il completamento di detto intervento. RQ, valuta l eventualità di aprire un Azione Correttiva qualora: si è in presenza di una ripetitività della Non Conformità (causa non occasionale); la Non Conformità evidenzia carenze tecniche e/o organizzative; si rende necessario rimuovere le cause che hanno generato la NC PG06 Revisione 01 del 07-11-06 Pag. 4 di 4

Le Non Conformità, sono ulteriormente analizzate con periodicità stabilita in sede di Riesame del Sistema Qualità da parte della Direzione. 4.4 TRATTAMENTO DELLE NON CONFORMITA Il Responsabile della risoluzione della NC, attua le azioni previste nei modi e nei tempi riportati nel Rapporto di Non Conformità. 4.5 VERIFICA DELL EFFICIACIA DELL AZIONE INTRAPRESA RQ verifica la corretta attuazione e l efficacia della risoluzione della non conformità e provvede alla relativa registrazione (pg06m01 e pg06m02). Qualora la risoluzione non venga attuata, o si riscontra la sua inadeguatezza per l eliminazione del problema riscontrato, RQ valuta l opportunità di aprire un nuovo rapporto di non conformità, riattivando l iter descritto nei paragrafi precedenti. 4.6 GESTIONE DEI RECLAMI I reclami degli utenti possono giungere in Istituto in forma scritta o verbale. Il reclamo, se perviene in forma scritta, deve essere protocollato e la Segreteria provvede a trasmette il documento a RQ in copia originale; nel secondo caso, chi riceve il reclamo deve fornire al RQ le seguenti informazioni: Utente (ente, famiglia, alunno,) Interfaccia utente (individuazione della persona da contattare nel caso di reclami provenienti da enti esterni) Telefono/fax Oggetto e descrizione del Reclamo Commenti utili ai fini dell analisi del reclamo Firma del Ricevente. Data di ricevimento del Reclamo RQ esamina il reclamo e provvede: a contattare l utente nel caso di necessità di maggiori informazioni circa il reclamo. a verificare la fondatezza del reclamo. La verifica della fondatezza del reclamo è effettuata da RQ il quale informa DIRS e coinvolge il personale interessato. In conseguenza dell'analisi RQ dispone per : l attivazione di una Non Conformità individuando la sua risoluzione; l attivazione di un eventuale Azione Correttiva; Risponde, sempre, all utente che ha reclamato. PG06 Revisione 01 del 07-11-06 Pag. 5 di 5

4.8 RESPONSABILITA RQ è responsabile dell attuazione della presente procedura e si avvale della collaborazione del personale che ritiene opportuno coinvolgere per un efficace gestione del problema rilevato (NC o reclamo). 5. ALLEGATI PG06m01 Rapporto di Non Conformità, Azione Correttiva e Azione Preventiva PG06m02 Registro delle Non Conformità PG06 Revisione 01 del 07-11-06 Pag. 6 di 6