Originale Città di Ugento Provincia di Lecce DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Settore 3 - Lavori Pubblici e Manutenzione N. 451 Registro Generale N. 110 Registro del Settore Oggetto : RETTIFICA DETERMINA N. 391 DEL 15.03.2017 DI LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA HERA COMM SRL. IL RESPONSABILE DEL SETTORE Determina N 451 del 29/03/2017(C.l. n. 482 del 28/03/2017) - Pag 1 di 5
PREMESSO CHE: - con Determina n 391 del 15/03/2017 si è proceduto alla liquidazione delle Fatture emesse dalla Società HERA COMM SRL per fornitura di energia elettrica; - con la suddetta determina di liquidazione n 391 del 15/03/2017, per mero errore, il pagamento per la fornitura di energia elettrica veniva imputato sul bilancio RR.PP. 2016 sebbene alcune della fatture ivi elencate avessero esigibilità 2015; - con determina n. 187/2015 venivano assunti gli impegni di spesa per garantire la copertura di spesa per la fornitura di energia elettrica sugli immobili e sul territorio comunale in favore della Società HERA comm S.r.l. Via Molino Rosso, 8-40026 Imola (BO), C.F. / P.IVA Reg. Imp. BO 02221101203 ; - con determina n. 197 del 17.02.2016 venivano assunti in favore di HERA COMM SRL impegni di spesa per la copertura delle spese di energia elettrica sugli immobili e sul territorio comunale nell esercizio 2016; CONSIDERATO che: - la determina di liquidazione n 391 del 15/03/2015 è stata eseguita parzialmente poiché alcune fatture ivi liquidate, per mero errore, erano state imputate sul bilancio RR.PP. 2016; - occorre rettificare, nel rispetto del principio di effettiva esigibilità, l imputazione contabile della liquidazione indicati nella determinazione N. 391 del 15/03/2015 e precisamente le fatture di seguito indicate: 1) fattura n 411508038726 del 10/11/2015 dell importo di 1.223,99; 2) fattura n 411508038752 del 10/11/2015 dell importo di 1.227,88; 3) fattura n 411508038763 del 10/11/2015 dell importo di 600,15; 4) fattura n 411508504473 del 23/12/2015 dell importo di 1.280,76; 5) fattura n 411509256226 del 23/12/2015 dell importo di 874,28; 6) fattura n 411508516744 del 23/12/2015 dell importo di 0,10; 7) fattura n 411508988717 del 23/12/2015 dell importo di 4,00; per un importo totale di 5.211,16; CONSIDERATO, altresì, che da un accurata ricerca risultano non pagate anche le seguenti fatture emesse dalla Società HERA comm S.r.l., per fornitura di energia elettrica per l anno 2016: 1)fattura n 411604324203 del 01/10/2016 dell importo di 81,85; 2)fattura n 411606682588 del 14/10/2016 dell importo di 104,37; 3)fattura n 411607955897 del 30/11/2016 dell importo di 80,41; per un importo totale di 266,63; DI DARE ATTO che: - il suddetto pagamento di 5.211,16 è risultato esigibile per l annualità 2015; - il suddetto pagamento di 266,63 è risultato esigibile per l annualità 2016; VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) acquisito sul portale www.inail.it dal quale risulta che la società Hera comm s.r.l. è in regola con i versamenti nei confronti degli Istituti Assicurativi e Previdenziali (INPS ed INAIL); VISTA la legge n.267/00; VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità; RITENUTO, pertanto, di dover: - rettificare la determina n 391 del 15/03/2017 per effettuare la liquidazione delle fatture ivi contenute ed esigibili nel 2015, così come rettificato con il presente atto; Determina N 451 del 29/03/2017(C.l. n. 482 del 28/03/2017) - Pag 2 di 5
- liquidare, in favore di HERA COMM S.r.l., Via Molino Rosso, 40026 Bologna, cod. fisc. 02221101203, le fatture dei consumi di energia elettrica per l importo totale di 5.477,79 per fatture di forniture riferite a consumi anno 2015 e 2016 come risulta da documentazione agli atti di questo Ente; DETERMINA DI RETTIFICARE la determina di liquidazione n 391 del 15/03/2017 nel senso che le fatture in essa contenute e da liquidare esigibili nell'annualità 2015 di seguito indicate: 8) fattura n 411508038726 del 10/11/2015 dell importo di 1.223,99; 9) fattura n 411508038752 del 10/11/2015 dell importo di 1.227,88; 10)fattura n 411508038763 del 10/11/2015 dell importo di 600,15; 11)fattura n 411508504473 del 23/12/2015 dell importo di 1.280,76; 12)fattura n 411509256226 del 23/12/2015 dell importo di 874,28; 13)fattura n 411508516744 del 23/12/2015 dell importo di 0,10; 14)fattura n 411508988717 del 23/12/2015 dell importo di 4,00; per un importo totale di 5.211,16, non devono essere liquidate; DI LIQUIDARE l importo complessivo di 5.477,79 per fatture emesse dalla Società HERA comm S.r.l. Via Molino Rosso, 8-40026 Imola (BO), C.F. / P.IVA Reg. Imp. BO 02221101203, pervenute al Comune di Ugento per consumi di energia elettrica anni 2015, pari ad 5.211,16, e 2016, pari ad 266,63; DI IMPUTARE: - la spesa di 5.211,16 sul Piano dei Conti Armonizzato 1.03.02.05.004 Missione 04, Programma 02, Livello 5 Utenze e canoni, (ex cap. 560 art. 1), impegno 2218/2015 dei RR.PP.2015; - la spesa di 266,63 sul Piano dei Conti Armonizzato 1.03.02.05.004 Missione 01, Programma 02, Livello 5 Utenze e canoni, (ex cap. 210 art. 9), sull impegno 183 dei RR.PP. 2016; DI DARE ATTO che: - il suddetto pagamento di 5.211,16 è risultato esigibile nell annualità 2015; - il suddetto pagamento di 266,63 è risultato esigibile nell annualità 2016. Determina N 451 del 29/03/2017(C.l. n. 482 del 28/03/2017) - Pag 3 di 5
Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla Delibera G.M. n. 229 del 23/12/2009, così come modificata con Delibera G.M. n. 19 del 25.01.2011 e con delibera G.M. n. 118 del 27.06.2014 Importo liquidato: euro 5.477,79 (Cinquemilaquattrocentosettantasette/79); Soggetto Beneficiario: HERA comm S.r.l. Via Molino Rosso, 8-40026 Imola (BO), C.F. / P.IVA Reg. Imp. BO 02221101203; Causale liquidazione: Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica. Imputazione contabile: -l importo di 5.211,16 sul Piano dei Conti Armonizzato 1.03.02.05.004 Missione 04, Programma 02, Livello 5 Utenze e canoni, (ex cap. 560 art. 1), impegno 2218/2015 dei RR.PP.2015; - l importo di 266,63 sul Piano dei Conti Armonizzato 1.03.02.05.004 Missione 01, Programma 02, Livello 5 Utenze e canoni, (ex cap. 210 art. 9), sull impegno 183 dei RR.PP. 2016; Modalità di pagamento: bonifico bancario sul c.c. con IBAN IT54Z0100502403000000009076 presso la Banca Nazionale del Lavoro, con spese di bonifico a carico dell Ente. Il Responsabile del Servizio attesta che: esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato; 1. la spesa liquidata con il presente atto è disponibile, in conformità all art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 2000, ed è certa liquida ed esigibile. 2. per quanto concerne la prescritta verifica presso Equitalia Servizi S.p.a. si attesta che, ai sensi della Circolare del Ministero dell Economia e delle Finanze n. 22 del 29 luglio 2008, la norma di cui all art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 trova applicazione per i pagamenti superiori a 10.000,00; 3. In adempimento a quanto disposto dagli artt.. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., che: I.La suddetta ditta assume gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto; II.il pagamento ordinato con la liquidazione in questione risulta assoggettato alla normativa sopra richiamata, e sono stati acquisiti i seguenti CIG come dettagliato nell'allegato A : Z741DD21B5 e ZB71E058BB; 4. è stato acquisito preventivamente il DURC in corso di validità e con esito regolare; 5. la spesa liquidata con la presente determinazione, in adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica, risulta compatibile con ogni vincolo vigente in materia di finanza pubblica, ivi compresi quelli in materia di Patto di Stabilità; 6. in adempimento a quanto disposto dall art. 37, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dall art. 1, c. 32, della l. n. 190/2012, il presente provvedimento sarà efficace dopo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ugento nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Gara e Contratti ; 7. La spesa liquidata ed imputata a residui si riferisce a consumi anno 2015 e 2016 e, pertanto, ad obbligazioni giuridiche divenute esigibili alla data del 31/12/2015 per l anno 2015 e alla data 31/12/2016 per l anno 2016. Determina N 451 del 29/03/2017(C.l. n. 482 del 28/03/2017) - Pag 4 di 5
N. 451 Registro Generale N 110 Registro del Servizio Oggetto : RETTIFICA DETERMINA N. 391 DEL 15.03.2017 DI LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA HERA COMM SRL. Il Responsabile del Settore Ing. Massimo TOMA ( FIRMA DIGITALE ) ( FIRMA DIGITALE ) CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. Ugento, lì 29/03/2017 Il Messo Comunale Determina N 451 del 29/03/2017(C.l. n. 482 del 28/03/2017) - Pag 5 di 5