ANIMAZIONE DI STRADA



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DISTRETTO SOCIO - SANITARIO N. 45 1. NUMERO AZIONE 3 2. TITOLO AZIONE ANIMAZIONE DI STRADA 3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ Descrivere sinteticamente le attività che si intendono realizzare all interno dell azione di riferimento, specificando quelle rivolte ai destinatari da quelle di sistema (coordinamento, monitoraggio e valutazione ) Dopo l esperienza positiva della legge 285/97, con il progetto dell animazione di strada, si è voluto riproporre l azione, considerato che il numero dei minori a carico ai Servizi sociali professionali cresce (n.294), e si evidenzia che la maggior parte sono minori che vivono in quartieri e contesti degradati, unite a problematiche di tipo relazionale all interno della famiglia, all inserimento in contesti abitativi (quartieri periferici di edilizia pubblica), dove è forte la cultura del branco, da un pressing negativo da parte dei mass-media. Il progetto prevede i seguenti obiettivi generali: -migliorare la qualità della vita del minore; -promozione, conoscenza e diffusione, sul territorio dei diritti dell infanzia e dell adolescenza; -condivisione della cultura e dell accoglienza e dell integrazione, della diversità in un ottica di superamento dello stigma legato alla diversità sociale; - attivazione di misure volte a promuovere la partecipazione attiva dei minori (spazi e tempi per l infanzia e l adolescenza); - sensibilizzazione, informazione, formazione sulle tematiche relative all abuso e alla pedofilia; -sostegno al ruolo genitoriale; -responsabilizzare le famiglie strutturando percorsi educativi condivisi e fornendo una continuità metodologica. Gli obiettivi specifici correlati sono: -potenziare e migliorare la capacità aggregativa sul territorio in un ottica di coordinamento delle risorse e dei servizi esistenti: - attivazione di centri di quartieri con annesse animazione e attività ludico ricreative, animazione di strada; -organizzazione di iniziative e di informazione e sensibilizzazione rivolte al territorio ; -attivazione di momenti di coinvolgimento dei genitori alle attività e alla vita dei centri di quartieri. L azione progettuale coinvolge i seguenti quartieri: -Modica Alta: in quanto quartiere storico della città il cui parziale spopolamento e l aumento della popolazione immigrata ha determinato fenomeni di disgregazione sociale e di separazione problematica, da evidenziare soprattutto il fatto accaduto a marzo: il bambino ucciso dai cani, che ha sconvolto i bambini del quartiere, infatti le classi sono state più volte visitate da operatori specializzati, dunque si ritiene opportuno intervenire sia in forma preventiva che curativa; -Modica Bassa: in quanto luogo di ritrovo della popolazione giovanile, e ritrovo di ragazzi che formano i Clan, per far paura a quartieri molte volte abitate da persone anziane; -Modica Sorda: quartiere giovane, privo di spazi verdi ed attrezzati, dove la microcriminalità e il disagio sociale cresce, soprattutto nella zona di edilizia popolare, in cui manca un contenitore fondamentale di regole e atteggiamenti positivi, che è la famiglia, e di conseguenza si sono verificati, anche in anni passati, molti avvenimenti dolorosi di violenze su bambini e ragazzi, molte volte, per la maggior parte non denunciati neanche ai servizi sociali.

Per quanto riguarda le azioni rivolte al sistema per il monitoraggio e le valutazioni in itinere si rimanda allo specifico progetto di verifica e controllo, azione n., mentre per quanto riguarda la valutazione ex ante si fa riferimento innanzitutto al feed-back positivo ottenuto dall espletamento del progetto durante la legge 285/97, dai bisogni emersi dai dati rilevati per la nuova triennalità da cui si evince l esigenza di proporre il progetto per rispondere alle richieste della popolazione. 4. DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE Individuare la rete di collaborazione tra servizi pubblici e del privato sociale, i soggetti coinvolti, le modalità di coinvolgimento e di partecipazione; in particolare l eventuale livello di integrazione socio-sanitaria. Indicare, inoltre, le risorse necessarie in termini di strutture ed attrezzature. Nelle tre aree di azione del progetto, Modica Alta, Modica Bassa, Modica Sorda, lavorano volontariamente delle associazioni che cercano di prendere in carico le situazioni più difficili che non arrivano ai servizi pubblici. I primi raccordi saranno per l appunto con queste associazioni, dopo di che l ente gestore attuerà tutti i mezzi per coinvolgere gli attori principali, innanzitutto tramite l informazione sociale. Le risorse necessarie per la realizzazione dei progetti sono le piazze di quartiere, gli oratori, in realtà è la strada la vera struttura del progetto, dove si realizzeranno tutte le attività. 5. FIGURE PROFESSIONALI Inserire le figure professionali che si intendono utilizzare all interno dell azione distinguendo quelle a carico delle amministrazioni pubbliche coinvolte da quelle in convenzione A carico delle amministrazioni pubbliche Tipologia coinvolte (Enti Locali, ASP (EX ASP (EX AUSL)), T.M., Scuole ) In convenzione Assistente Sociale con funzione di coordinamento Ente locale 1 Pedagogista Ente locale 1 Sociologo Ente gestore 1 Animatori Ente gestore 4 Educatore Ente gestore 1 6. PIANO FINANZIARIO (ALLEGATI 4 e 5) Compilare il piano di spesa dettagliato per ogni azione che si vuole realizzare. 7. SPECIFICA RAGIONATA SULLE MODALITÀ DI GESTIONE Indicare le modalità di gestione che si intendono utilizzare per l azione di riferimento Diretta X Mista (specificare la procedura di affidamento che si intende adottare) bando pubblico Indiretta/esternalizzata (specificare la procedura di affidamento che si intende adottare)...

Allegato 4 PIANO FINANZIARIO AZIONE - 2010 1 ANNUALITA' N. Azione 3_ - Titolo Azione Animazione di strada Voci di spesa Quantità Tempo ore/mesi unitario RISORSE UMANE Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: responsabile azione, responsabile tecnico del servizio, assistente sociale, mediatori socio-culturali, consulenti, segretari, ausiliari, operatori, amministrativi, esperti di monitoraggio e valutazione, ecc.) Sociologo 1 69,28 22,71 18.880,19 Animatori 4 242,48 18,34 53.365,00 Educatore 1 77,94 19,45 18.191,20 Subtotale 90.436,39 RISORSE STRUTTURALI Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: affitto locali, strutture, noleggio auto, ecc) Subtotale RISORSE STRUMENTALI Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: telefono, fax, pc, stampante, fotocopiatrice, ecc.) Telefonino + scheda 146,00 Materiale didattico 880,00 Materiale ludico 1289,74 fotocopiatrice 1.000 Subtotale 3.315,74 SPESE DI GESTIONE Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: cancelleria, spese utenze, materiali per le pulizie, acquisto materiale informativo, abbonamenti, costi connessi alla comunicazione, ecc.) Materiale di cancelleria 200,00 Materiale primo soccorso 50,00 Materiale pulizie 50,00 assicurazione 1.000,00 Subtotale 1.300,00 ALTRE VOCI Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: IVA, ecc.) Iva 3.802,07 Subtotale 3.802,07 TOTALE 98.854,20 1 Si riporta l annualità di riferimento

Ripartizione del costo totale dell azione per fonte di finanziamento N. Azione 3-2010 2 Annualità FNPS 3 per abitante Compartecipazione utenti Cofinanziamento 3 75.000 23.854,20 98.854,20 2 Si riporta l annualità di riferimento 3 Tale voce si riferisce sia alle eventuali risorse investite dalle amministrazioni pubbliche locali, comprensive degli oneri figurativi, e sia agli eventuali finanziamenti provenienti da altre fonti (FSE, APQ, ).

Allegato 4 PIANO FINANZIARIO AZIONE - 2011 4 ANNUALITA' N. Azione 3_ - Titolo Azione Animazione di strada Voci di spesa Quantità Tempo ore/mesi unitario RISORSE UMANE Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: responsabile azione, responsabile tecnico del servizio, assistente sociale, mediatori socio-culturali, consulenti, segretari, ausiliari, operatori, amministrativi, esperti di monitoraggio e valutazione, ecc.) Sociologo 1 69,28 22,71 18.880,19 Animatori 4 242,48 18,34 53.365,00 Educatore 1 77,94 19,45 18.191,20 Subtotale 90.436,39 RISORSE STRUTTURALI Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: affitto locali, strutture, noleggio auto, ecc) Subtotale RISORSE STRUMENTALI Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: telefono, fax, pc, stampante, fotocopiatrice, ecc.) Telefonino + scheda 146,00 Materiale didattico 880,00 Materiale ludico 1289,74 Subtotale 2.315,74 SPESE DI GESTIONE Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: cancelleria, spese utenze, materiali per le pulizie, acquisto materiale informativo, abbonamenti, costi connessi alla comunicazione, ecc.) Materiale di cancelleria 1200,00 Materiale primo soccorso 50,00 Materiale pulizie 50,00 assicurazione 1.000,00 Subtotale 2.300,00 ALTRE VOCI Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: IVA, ecc.) Iva 3.802,07 Subtotale 3.802,07 TOTALE 98.854,20 4 Si riporta l annualità di riferimento

Ripartizione del costo totale dell azione per fonte di finanziamento N. Azione 3-2011 5 Annualità FNPS 3 per abitante Compartecipazione utenti Cofinanziamento 6 75.000 23.854,20 98.854,20 5 Si riporta l annualità di riferimento 6 Tale voce si riferisce sia alle eventuali risorse investite dalle amministrazioni pubbliche locali, comprensive degli oneri figurativi, e sia agli eventuali finanziamenti provenienti da altre fonti (FSE, APQ, ).

Allegato 4 PIANO FINANZIARIO AZIONE - 2011 7 ANNUALITA' N. Azione 3_ - Titolo Azione Animazione di strada Voci di spesa Quantità Tempo ore/mesi unitario RISORSE UMANE Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: responsabile azione, responsabile tecnico del servizio, assistente sociale, mediatori socio-culturali, consulenti, segretari, ausiliari, operatori, amministrativi, esperti di monitoraggio e valutazione, ecc.) Sociologo 1 69,28 22,71 18.880,19 Animatori 4 242,48 18,34 53.365,00 Educatore 1 77,94 19,45 18.191,20 Subtotale 90.436,39 RISORSE STRUTTURALI Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: affitto locali, strutture, noleggio auto, ecc) Subtotale RISORSE STRUMENTALI Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: telefono, fax, pc, stampante, fotocopiatrice, ecc.) Telefonino + scheda 146,00 Materiale didattico 880,00 Materiale ludico 1289,74 Subtotale 2.315,74 SPESE DI GESTIONE Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: cancelleria, spese utenze, materiali per le pulizie, acquisto materiale informativo, abbonamenti, costi connessi alla comunicazione, ecc.) Materiale di cancelleria 1200,00 Materiale primo soccorso 50,00 Materiale pulizie 50,00 assicurazione 1.000,00 Subtotale 2.300,00 ALTRE VOCI Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: IVA, ecc.) Iva 3.802,07 Subtotale 3.802,07 TOTALE 98.854,20 7 Si riporta l annualità di riferimento

Ripartizione del costo totale dell azione per fonte di finanziamento N. Azione 3-2012 8 Annualità FNPS 3 per abitante Compartecipazione utenti Cofinanziamento 9 75.000 23.854,20 98.854,20 8 Si riporta l annualità di riferimento 9 Tale voce si riferisce sia alle eventuali risorse investite dalle amministrazioni pubbliche locali, comprensive degli oneri figurativi, e sia agli eventuali finanziamenti provenienti da altre fonti (FSE, APQ, ).

Allegato 5 PIANO FINANZIARIO AZIONE Riepilogo della Triennalità N. Azione_3 - Titolo Azione Animazione di strada_ Voci di spesa Quantità Tempo ore/mesi unitario RISORSE UMANE Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: responsabile azione, responsabile tecnico del servizio, assistente sociale, mediatori socio-culturali, consulenti, segretari, ausiliari, operatori, amministrativi, esperti di monitoraggio e valutazione, ecc.) Sociologo 1 69,28 22,71 56.640,57 Animatori 4 242,48 18,34 160.095,00 Educatore 1 77,94 19,45 54.573,60 Subtotale 271.309,17 RISORSE STRUTTURALI Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: affitto locali, strutture, noleggio auto, ecc) Subtotale RISORSE STRUMENTALI Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: telefono, fax, pc, stampante, fotocopiatrice, ecc.) Telefonino + scheda 438,00 Materiale didattico 2.640,00 Materiale ludico 3.869,22 fotocopiatrice 1.000,00 Subtotale 7.947,22 SPESE DI GESTIONE Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: cancelleria, spese utenze, materiali per le pulizie, acquisto materiale informativo, abbonamenti, costi connessi alla comunicazione, ecc.) Materiale di cancelleria 2600,00 Materiale primo soccorso 150,00 Materiale pulizie 150,00 assicurazione 3.000,00 Subtotale 5.900,00 ALTRE VOCI Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: IVA, ecc.) Iva 11.406,27 Subtotale 11.406,21 TOTALE 296.562,60

Ripartizione del costo triennale totale dell azione per fonte di finanziamento N. Azione 3 FNPS 3 per abitante Compartecipazione utenti Cofinanziamento 10 225.000,00 71.562,60 296.562,60 10 Tale voce si riferisce sia alle eventuali risorse investite dalle amministrazioni pubbliche locali, comprensive degli oneri figurativi, e sia agli eventuali finanziamenti provenienti da altre fonti (FSE, APQ, ).