13. ESERCIZI DI RIEPILOGO SU COSTITUZIONE D IMPRESA, ACQUISTI, VENDITE E CONTABILITÀ IVA

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1 13. ESERCIZI DI RIEPILOGO SU COSTITUZIONE D IMPRESA, ACQUISTI, VENDITE E CONTABILITÀ IVA 13.2 intreccio tra costituzione d impresa e varie operazioni di acquisto e vendita ( ) 18/ NUOVA BANCA MARCHE C/C costituzione impresa , 00 18/ PATRIMONIO NETTO costituzione impresa , 00 21/ FABBRICATI acquisto azienda di Brunori , 00 21/ MERCI acquisto azienda di Brunori , 00 21/ ARREDAMENTO acquisto azienda di Brunori , 00 21/ MACCHINE D UFFICIO acquisto azienda di Brunori , 00 21/ MATERIE DI CONSUMO acquisto azienda di Brunori 2 800, 00 21/ AUTOMEZZI acquisto azienda di Brunori , 00 21/ CREDITI V/CLIENTI acquisto azienda di Brunori , 00 21/ CAMBIALI ATTIVE acquisto azienda di Brunori 5 500, 00 21/ AVVIAMENTO acquisto azienda di Brunori , 00 21/ CAMBIALI ATTIVE acquisto azienda di Brunori , 00 21/ DEBITI PER TFR acquisto azienda di Brunori , 00 21/ DEBITI V/FORNITORI acquisto azienda di Brunori , 00 21/ DEBITI DIVERSI acquisto azienda di Brunori , 00 21/ MUTUI PASSIVI acquisto azienda di Brunori , 00 21/ BRUNORI C/CESSIONE 1 acquisto azienda di Brunori , 00 21/ MATERIE DI CONSUMO C/APPORTI giro dal c/mat. consumo 2 800, 00 21/ MATERIE DI CONSUMO giro al c/mat. consumo c/apporti 2 800, 00 21/ MERCI C/APPORTI giro dal c/merci , 00 21/ MERCI giro al c/merci c/apporti , 00 25/ BRUNORI C/CESSIONE a/b a favore Brunori , 00 25/ NUOVA BANCA MARCHE C/C emesso a/b , 00 27/ COSTI D IMPIANTO parcella n. 25 da Castelli 1 012, 00 27/ IVA NS/CREDITO parcella n. 25 da Castelli 183, 04 27/ DEBITI V/FORNITORI parcella n. 25 da Castelli 1 195, 04 28/ DEBITI V/FORNITORI pagata parcella n , 04 28/ DEBITI PER RITENUTE DA VERSARE pagata parcella n , 00 28/ NUOVA BANCA MARCHE C/C pagata parcella n , 04 28/ COSTI D IMPIANTO fattura allaccio elettricità 150, 00 28/ IVA NS/CREDITO fattura allaccio elettricità 33, 00 28/ DEBITI V/FORNITORI fattura allaccio elettricità 183, 00 28/ COSTI D IMPIANTO fattura allaccio metano 225, 00 28/ IVA NS/CREDITO fattura allaccio metano 49, 50 28/ DEBITI V/FORNITORI fattura allaccio metano 274, 50 28/ DEBITI V/FORNITORI pagate fatture elettricità e metano 457, 50 28/ NUOVA BANCA MARCHE C/C pagate fatture elettricità e metano 457, 50 14/ FABBRICATI fattura n. 98 da Edilcostruzioni spa 7 800, 00 14/ IVA NS/CREDITO fattura n. 98 da Edilcostruzioni spa 1 716, 00 14/ DEBITI V/FORNITORI fattura n. 98 da Edilcostruzioni spa 9 516, euro ( 6 ) = euro prezzo di cessione

2 14/ ASSEGNI richiesta a/c 9 516, 00 14/ NUOVA BANCA MARCHE C/C richiesta a/c 9 516, 00 14/ DEBITI V/FORNITORI pagata fattura n , 00 14/ ASSEGNI pagata fattura n , 00 16/ DEBITI PER RITENUTE DA VERSARE versamento ritenuta 160, 00 16/ NUOVA BANCA MARCHE C/C versamento ritenuta 160, 00 21/ CREDITI V/CLIENTI fattura n. 1 su FIMA spa , 20 21/ MERCI C/VENDITE fattura n. 1 su FIMA spa , 00 21/ RIMBORSI COSTI DI VENDITA fattura n. 1 su FIMA spa 110, 00 21/ IVA NS/DEBITO fattura n. 1 su FIMA spa 4 072, 20 22/ COSTI DI TRASPORTO fattura n. 48 da Italtrasporti spa 250, 00 22/ IVA NS/CREDITO fattura n. 48 da Italtrasporti spa 55, 00 22/ DEBITI V/FORNITORI fattura n. 48 da Italtrasporti spa 305, 00 22/ DEBITI V/FORNITORI pagata fattura n , 00 22/ NUOVA BANCA MARCHE C/C pagata fattura n , 00 24/ MERCI C/ACQUISTI fattura n. 95 da Pira snc , 00 24/ IVA NS/CREDITO fattura n. 95 da Pira snc 3 320, 24 24/ DEBITI V/FORNITORI fattura n. 95 da Pira snc , 24 24/ DEBITI V/FORNITORI pagamento in conto fattura n , 00 24/ CAMBIALI ATTIVE pagamento in conto fattura n , 00 25/ ONERI FINANZIARI DIVERSI nota di variazione n , 20 25/ IVA NS/DEBITO nota di variazione n. 1 81, 44 25/ CREDITI V/CLIENTI nota di variazione n , 64 25/ NUOVA BANCA MARCHE C/C riscossa fattura n , 56 25/ CREDITI V/CLIENTI riscossa fattura n , 56 27/ ASSEGNI ricevuto acconto 1 281, 00 27/ CREDITI V/CLIENTI ricevuto acconto 1 281, 00 27/ CREDITI V/CLIENTI fattura n. 2 su Gismondi sas 1 281, 00 27/ CLIENTI C/ACCONTI fattura n. 2 su Gismondi sas 1 050, 00 27/ IVA NS/DEBITO fattura n. 2 su Gismondi sas 231, 00 28/ ASSEGNI riscossi crediti 7 600, 00 28/ NUOVA BANCA MARCHE C/C riscossi crediti 7 600, 00 28/ CAMBIALI ATTIVE riscossi crediti 7 600, 00 28/ CREDITI V/CLIENTI riscossi crediti , 00 28/ CREDITI INSOLUTI credito insoluto 1 781, 78 28/ CREDITI V/CLIENTI credito insoluto 1 781, 78 20/ CLIENTI C/ACCONTI fattura n. 10 su Gismondi sas 1 050, 00 20/ CREDITI V/CLIENTI fattura n. 10 su Gismondi sas 7 343, 18 20/ MERCI C/VENDITE fattura n. 10 su Gismondi sas 6 924, 00 20/ RIMBORSI COSTI DI VENDITA fattura n. 10 su Gismondi sas 145, 00 20/ IVA NS/DEBITO fattura n. 10 su Gismondi sas 1 324, 18 23/ DEBITI V/FORNITORI pagamento Ri.Ba. a saldo fattura n , 24 23/ NUOVA BANCA MARCHE C/C pagamento Ri.Ba. a saldo fattura n , 24

3 24/ RESI SU VENDITE nota di variazione n , 00 24/ IVA NS/DEBITO nota di variazione n , 20 24/ CREDITI V/CLIENTI nota di variazione n , 20 30/ NUOVA BANCA MARCHE C/C bonifico bancario 7 595, 00 30/ COSTI D INCASSO spese d incasso 5, 00 30/ CAMBIALI ATTIVE riscossione cambiale 7 600, operazioni del compratore e del venditore ( ) Albani 13/ MERCI C/ACQUISTI fattura n. 107 da Galimberti 6 955, 06 13/ IVA NS/CREDITO fattura n. 107 da Galimberti 1 530, 11 13/ DEBITI V/FORNITORI fattura n. 107 da Galimberti 8 485, 17 13/ COSTI DI TRASPORTO fattura n. 307 da Manganelli 106, 00 13/ IVA NS/CREDITO fattura n. 307 da Manganelli 23, 32 13/ DEBITI V/FORNITORI fattura n. 307 da Manganelli 129, 32 13/ DEBITI V/FORNITORI pagata fattura n , 32 13/ BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C pagata fattura n , 32 14/ DEBITI V/FORNITORI pagata fattura n , 17 14/ BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C pagata fattura n , 17 14/ COMMISSIONI BANCARIE commissioni su bonifico 3, 50 14/ BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C commissioni su bonifico 3, 50 24/ COSTI DI TRASPORTO fattura n. 332 da Manganelli 115, 00 24/ IVA NS/CREDITO fattura n. 332 da Manganelli 25, 30 24/ DEBITI V/FORNITORI fattura n. 332 da Manganelli 140, 30 24/ MERCI C/ACQUISTI fattura n. 115 da Galimberti 1 615, 50 24/ IVA NS/CREDITO fattura n. 115 da Galimberti 355, 41 24/ DEBITI V/FORNITORI costi documentati fattura n , 30 24/ DEBITI V/FORNITORI fattura n. 115 da Galimberti 2 111, 21 26/ DEBITI V/FORNITORI nota di variazione n. 24 da Galimberti 240, 10 26/ RESI SU ACQUISTI nota di variazione n. 24 da Galimberti 196, 80 26/ IVA NS/CREDITO nota di variazione n. 24 da Galimberti 43, 30 26/ DEBITI V/FORNITORI pagata fattura n , 56 26/ BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C pagata fattura n , 56 26/ COMMISSIONI BANCARIE commissioni su bonifico 3, 50 26/ BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C commissioni su bonifico 3, 50 21/ INTERESSI PASSIVI V/FORNITORI 1 nota di addebito n. 32 6, 15 21/ DEBITI V/FORNITORI nota di addebito n. 32 6, , euro ( ) = euro 6,15 interessi di dilazione L importo della Ri.Ba. da pagare alla nuova scadenza è pari a euro (935,55 + 6,15) = euro 941,70.

4 Galimberti 12/ CREDITI V/CLIENTI fattura n. 107 su Albani 8 485, 17 12/ MERCI C/VENDITE fattura n. 107 su Albani 6 955, 06 12/ IVA NS/DEBITO fattura n. 107 su Albani 1 530, 11 15/ BNL C/C riscossa fattura n , 17 15/ CREDITI V/CLIENTI riscossa fattura n , 17 15/ CREDITI V/CLIENTI autofattura 53, 30 15/ MERCI C/VENDITE autofattura 51, 25 15/ IVA NS/DEBITO autofattura 2, 05 15/ PRELEVAMENTI EXTRAGESTIONE storno autofattura 53, 30 15/ CREDITI V/CLIENTI storno autofattura 53, 30 22/ CLIENTI C/COSTI ANTICIPATI fattura n. 332 anticipata 140, 30 22/ DENARO IN CASSA fattura n. 332 anticipata 140, 30 22/ CREDITI V/CLIENTI fattura n. 115 su Albani 2 111, 21 22/ MERCI C/VENDITE fattura n. 115 su Albani 1 537, 50 22/ RIMBORSI COSTI DI VENDITA fattura n. 115 su Albani 78, 00 22/ IVA NS/DEBITO fattura n. 115 su Albani 355, 41 22/ CLIENTI C/COSTI ANTICIPATI fattura n. 115 su Albani 140, 30 25/ RESI SU VENDITE nota di variazione n. 24 su Albani 196, 80 25/ IVA NS/DEBITO nota di variazione n. 24 su Albani 43, 30 25/ CREDITI V/CLIENTI nota di variazione n. 24 su Albani 240, 10 25/ COSTI DI TRASPORTO fattura n. 126 da Farinelli 72, 00 25/ IVA NS/CREDITO fattura n. 126 da Farinelli 15, 84 25/ DEBITI V/FORNITORI fattura n. 126 da Farinelli 87, 84 25/ DEBITI V/FORNITORI pagata fattura n , 84 25/ C/C POSTALI pagata fattura n , 84 27/ BNL C/C riscossa fattura n , 56 27/ CREDITI V/CLIENTI riscossa fattura n , 56 21/ CREDITI V/CLIENTI nota di addebito n. 32 6, 15 21/ INTERESSI ATTIVI V/CLIENTI nota di addebito n. 32 6, documenti originari e registrazioni in P.D. ( ) 08/ DEBITI V/FORNITORI invio acconto , 00 08/ BANCA X C/C invio acconto , 00 10/ FORNITORI C/ACCONTI fattura n. 36 da Adriatica spa , 00 10/ IVA NS/CREDITO fattura n. 36 da Adriatica spa , 00 10/ DEBITI V/FORNITORI fattura n. 36 da Adriatica spa , 00 14/ CREDITI V/CLIENTI autofattura n , 19 14/ MERCI C/VENDITE autofattura n , 14 14/ IVA NS/DEBITO autofattura n , 05 14/ PRELEVAMENTI EXTRAGESTIONE storno autofattura n , 19 14/ CREDITI V/CLIENTI storno autofattura n , 19

5 25/ IMPIANTI E MACCHINARI fattura n. 41 da Adriatica spa , 75 25/ IVA NS/CREDITO fattura n. 41 da Adriatica spa , 17 25/ DEBITI V/FORNITORI fattura n. 41 da Adriatica spa 7 748, 83 25/ FORNITORI C/ACCONTI fattura n. 41 da Adriatica spa , 00 25/ DEBITI V/FORNITORI fattura n. 41 da Adriatica spa , 75 25/ IMPIANTI E MACCHINARI fattura n. 198 da Mixer srl 6 351, 50 25/ IVA NS/CREDITO fattura n. 198 da Mixer srl 1 397, 33 25/ DEBITI V/FORNITORI fattura n. 198 da Mixer srl 7 748, 83 15/ CREDITI V/CLIENTI fattura n , 98 15/ MERCI C/VENDITE fattura n , 80 15/ RIMBORSI COSTI DI VENDITA fattura n , 00 15/ IVA NS/DEBITO fattura n , 18 16/ MERCI C/ACQUISTI fattura n. 134 da Giava spa , 08 16/ IVA NS/CREDITO fattura n. 134 da Giava spa 8 001, 64 16/ INTERESSI PASSIVI V/FORNITORI fattura n. 134 da Giava spa 328, 24 16/ DEBITI V/FORNITORI fattura n. 134 da Giava spa , 96 16/ DEBITI V/FORNITORI regolamento fattura n , 96 16/ CAMBIALI PASSIVE regolamento fattura n , 96 17/ ONERI FINANZIARI DIVERSI nota di variazione n , 02 17/ IVA NS/DEBITO nota di variazione n. 3 94, 16 17/ CREDITI V/CLIENTI nota di variazione n , 18 17/ BANCA X C/C riscossione fattura n , 80 17/ CREDITI V/CLIENTI riscossione fattura n , documenti originari e registrazioni in P.D. ( ) Giocosia spa 10/ CREDITI V/CLIENTI fattura n. 171 su Messi 2 041, 06 10/ MERCI C/VENDITE fattura n. 171 su Messi 1 644, 48 10/ RIMBORSI COSTI DI VENDITA fattura n. 171 su Messi 28, 52 10/ IVA NS/DEBITO fattura n. 171 su Messi 368, 06 15/ RESI SU VENDITE nota di variazione n. 27 su Messi 277, 20 15/ IVA NS/DEBITO nota di variazione n. 27 su Messi 60, 98 15/ CREDITI V/CLIENTI nota di variazione n. 27 su Messi 338, 18 16/ ASSEGNI riscossa fattura n , 82 16/ ONERI FINANZIARI DIVERSI sconto 2% 34, 06 16/ CREDITI V/CLIENTI riscossa fattura n , 88 Carlo Messi 11/ MERCI C/ACQUISTI fattura n. 171 da Giocosia spa 1 673, 00 11/ IVA NS/CREDITO fattura n. 171 da Giocosia spa 368, 06 11/ DEBITI V/FORNITORI fattura n. 171 da Giocosia spa 2 041, 06 16/ DEBITI V/FORNITORI nota di variazione n. 27 da Giocosia spa 338, 18 16/ IVA NS/CREDITO nota di variazione n. 27 da Giocosia spa 60, 98 16/ RESI SU ACQUISTI nota di variazione n. 27 da Giocosia spa 277, 20 16/ DEBITI V/FORNITORI pagata fattura n , 88 16/ PROVENTI FINANZIARI DIVERSI sconto 2% 34, 06 16/ BANCA CREMONESE CRED. COOP. C/C pagata fattura n , 82

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