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Roma, 21/05/2010 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ------------------- Reparto VI - Ufficio II Al Vedi elenco distribuzione Indirizzo telegrafico: MARICOGECAP Titolario: 06.02. Prot.n. 49829/Uff.II-Sez.I (Spazio riservato a protocolli, visti e decretazioni) CIRCOLARE TITOLO: SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE Serie Generale n. 83 Argomento: Emendamenti al Codice ISM - adottati attraverso la risoluzione MSC 273(85) del 4 dicembre 2008- ed alla Circolare S.G. n. 69 del 2.8.2007. Gli emendamenti al Codice ISM, contenuti nella risoluzione MSC 273(85) del 4 dicembre 2008, che entreranno in vigore il 1 luglio 2010, hanno introdotto, tra l altro, le seguenti innovazioni: 1) Sez. 1.2.2 valutare i rischi che riguardano le nave il personale, l ambiente e stabilire idonee contromisure. a. La valutazione dei rischi, richiesta dalla norma, potrà essere sviluppata per tipologia di nave integrando, ove necessario, l attività di valutazione per impianti e/o operazioni specifiche di singole unità. La valutazione, effettuata con attività esperita anche on site e con il contributo di personale esperto nel settore marittimo specifico, dovrebbe portare, di fatto, all individuazione, almeno, di quanto già in uso nelle procedure ed istruzioni dei manuali esistenti (generalmente riportati nel Cap. 12).

b. Si ritiene opportuno, altresì, che sia sviluppata una procedura standard di valutazione rischi, da inserire nel manuale, che possa essere applicata nel caso in cui si rendesse necessario eseguire a bordo un operazione/attività non ancora valutata. La verifica dei rischi, in tale circostanza, dovrà essere sviluppata dalla Company, attraverso i dati forniti dal comando nave ed in applicazione della procedura standard sopra richiamata. Resta inteso che tale attività di risk assessment deve essere opportunamente documentata e tali documenti devono essere resi disponibili agli auditor, su richiesta, in sede di audit in compagnia. c. Per quanto attiene, invece, la parte relativa al personale, si ritiene necessario procedere ad una rivisitazione della valutazione dei rischi, finalizzata alla nuova normativa, ritenendo comunque esaustivo quanto già prodotto attraverso l applicazione dei principi contenuti nella Circolare 09/SM in data 28.11.2006, dell allora Ministero dei Trasporti, in attuazione dei principi del Dlgs 271/99. Quanto sopra, fermo restando che la citata valutazione dei rischi sia stata trasmessa per l approvazione secondo le procedure contenute nel vigente Dlgs 271/99 e nella Circolare 09/SM sopra richiamata. d. L acquisizione di nuova conformità del manuale, inoltre, sarà indispensabile esclusivamente qualora, dalla verifica dei rischi eseguita, si rendesse necessario apportare modifiche sostanziali al capitolo corrispondente ed alle discendenti procedure. Quanto detto, fermo restando un doveroso richiamo alla valutazione eseguita che dovrà, comunque, essere riportata sia nel manuale che nelle procedure aggiornate. e. Si intende precisare che, ad oggi, l IMO non ha indicato alcuna metodologia da seguire nel processo di risk assessment, lasciando, quindi, la scelta alle singole compagnie che potranno optare, a loro discrezione, per le tecniche più adatte alle diverse situazioni da esaminare. Per quanto attiene la valutazione, completa ed aggiornata, dei rischi per il personale, la stessa potrebbe essere, già, reperita all interno della documentazione richiesta ai sensi della legge 271/99 e successive integrazioni. Allo stesso modo, se la compagnia è in possesso di una certificazione ISO14001, per gli aspetti relativi alla protezione ambientale, il Manuale SMS potrebbe rimandare ai documenti del sistema di gestione ambientale ovvero alle valutazioni dei rischi effettuati dalle Società, che gestiscono navi petroliere, per rispondere ai requisiti del TMSA (Tanker Management and Self Assessment).

A titolo di esempio si riporta, in allegato, un modello di valutazione dei rischi, fermo restando, come già detto, la libera scelta della Compagnia per il modello ad essa più confacente, purché l attività sia espletata in linea con i nuovi emendamenti e disponibile a bordo per quanto necessario. 2) 12.1 La Compagnia deve eseguire verifiche interne e a bordo del proprio sistema gestione sicurezza ad intervalli non superiori i 12 mesi allo scopo di verificare che le attività di sicurezza e prevenzione inquinamento siano eseguite in conformità al sistema gestione sicurezza. In circostanze eccezionali, questo intervallo può essere esteso di ulteriori tre mesi : a. Le circostanze eccezionali saranno valutate direttamente dalla Company e ne sarà data evidenza attraverso le procedure previste dal sistema di gestione. La corretta applicazione dei nuovi emendamenti, anche alla luce delle presenti direttive, sarà valuta in sede di audit sia per quanto attiene la certificazione DOC che SMC. 3) Si rappresenta, in ultimo, che a seguito del trasferimento degli uffici del 6 Reparto Sicurezza della navigazione nella nuova sede di Roma, l indirizzo contenuto nella Circolare Serie Generale N. 69 in data 2 agosto 2007, paragrafo 10.2 (pagina 13) è sostituito come segue: Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto 6 Reparto Sicurezza della Navigazione Viale dell Arte n. 16 00144 Roma Tel. + 39 06 45489202 Fax + 39 06 96519919 e-mail ufficio1.reparto6@mit.gov.it ufficio2.reparto6@mit.gov.it. F.to IL COMANDANTE GENERALE AMMIRAGLIO ISPETTORE CAPO (CP) Raimondo POLLASTRINI

DIREZIONI MARITTIME ELENCO INDIRIZZI INDIRIZZI PER COMPETENZA TUTTE AUTORITÀ MARITTIMA DELLA NAVIGAZIONE DELLO STRETTO DI MESSINA CAPITANERIE DI PORTO UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI REGISTRO ITALIANO NAVALE Via Corsica, 12 16128 AMERICAN BUREAU OF SHIPPING Via al Porto Antico, 23 Edificio Millo 16126 BUREAU VERITAS Via Paolo Imperiale 4/1 Edificio Caffa Darsena 16126 GERMANISCHER LLOYD Via Paolo Imperiale 4/8-9 Edificio Caffa Darsena 16126 MESSINA TUTTE TUTTI INDIRIZZI PER CONOSCENZA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Gabinetto del Ministro Piazzale porta Pia, 1 00198 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici V.le Dell Arte 16 00144 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d acqua interne V.le Dell Arte,16 00144 CONFITARMA Piazza SS. Apostoli, 66 00187 FEDARLINEA Piazza G.G. Belli, 2 00153 FEDARGENTI Viale Asia, 3 00144 INDIRIZZI PER ESTENSIONE DI COPIA Ministero degli Affari Esteri D.G. per gli italiani all estero e le politiche migratorie Uff. III Rep. Navigazione REPARTO 2 Ufficio II SEDE DIREZIONE MARITTIMA DELLA LIGURIA Nucleo didattico formativo ACCADEMIA NAVALE 7 Gruppo Insegnamento Direzione Studi MARISCUOLA Gruppo Insegnamento NP MARISCUOLA Gruppo Insegnamento NP LIVORNO LA MADDALENA TARANTO

ESEMPIO DI MODELLO DI VALUTAZIONE RISCHI La valutazione proposta prevede i seguenti passi: 1) Identificazione dei pericoli esistenti; 2) Identificazione delle cause che possono portare ad una situazione pericolosa durante lo svolgimento dell operazione in esame; 3) Identificazione delle misure di mitigazione in atto (soluzioni impiantistiche, procedure, addestramento, DPI, ecc); 4) Descrizione delle possibili conseguenze sulle persone, sulla nave e sull ambiente considerando le misure di mitigazione in atto; 5) Valutazione della probabilità di accadimento dell evento, considerando le misure di mitigazione in atto; 6) Valutazione delle conseguenze dell evento di cui al punto 4, considerando le misure di protezione in atto; 7) Valutazione del livello di rischio per mezzo della matrice in cui in colonna è indicata la probabilità di accadimento dell evento e in riga le conseguenze; 8) Identificazione degli interventi migliorativi di prevenzione e/o protezione per abbattere il livello di rischio (se necessari). L operazione ha un livello di rischio accettabile se questo ricade nella zona verde della matrice, tollerabile se rientra nella zona gialla ed intollerabile se ricade nella zona rossa. Per le operazioni con livello di rischio accettabile non occorre avviare alcun programma di miglioramento. Se un operazione ha un rischio tollerabile, occorre introdurre (se ragionevolmente possibile) dei mezzi di prevenzione e/o protezione che portino il livello di rischio nella zona verde; l attività può essere svolta fino all implementazione delle contromisure identificate. Se un operazione ha un rischio intollerabile, non deve assolutamente essere avviata fino a quando non siano messe in atto misure che riducano il livello di rischio.

Operazione: Task: Pericolo Causa della situazione pericolosa Misure di protezione in atto Possibili effetti P C R Azioni/ note Persone: Nave: Ambiente: Persone: Nave: Ambiente: Persone: Nave: Ambiente:

Conseguenze (C) Probabilità (P) A B C E Persone Nave Ambiente Raro nell ambito navale Diverse volte all anno nell ambito navale Una volta all anno su una nave della compagnia Diverse volte all anno sulla nave 1 2 3 4 Nessuna/ piccolo infortunio Leggero malessere o irritazione Infortunio non grave Malattia che può portare a temporanea invalidità reversibile Infortunio grave Malattia che può portare a invalidità non grave ma permanente Morte o infortunio di gravissima entità Malattia mortale o invalidità grave permanente Nessuna/ danno lieve Nessuna/ lieve effetto Accettabile Danno minore Effetto minore Accettabile Tollerabile Danno locale Effetto locale Accettabile Tollerabile Intollerabile Danno esteso Effetto esteso Tollerabile Intollerabile