- 4 G1U CU REGIONE PUGLIA ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BARI SERVIZIO ALBO PRETORIO
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- Orazio Valle
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1 SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA RI Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito web di questa RI in data - 4 G1U Bari, - 4 CU L' torio on line Determinazione N DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE étbb del 3 Cij OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. /-2 Liquidazione fatture utenze ASL Bari Lista n del Importo totale ,82 ENEL RETTIFICA. L'anno 2019, il giorno del mese di sede Area Gestione Tecnica "P.O. Di Venere" di Carbonara-Bari. nella Struttura Centro di Costo (Codice) AREA GESTIONE TECNICA - Vista la deliberazione del Direttore Generale n del30/12/2009. Sulla base di conforme istruttoria della macrostruttura - AREA GESTIONE TECNICA IL DIRETTORE DELLA MACROSTRUTTURA Dr.Ing. Nicola Sansolini HA ADOTTATO La seguente determinazione: PREMESSO CHE:
2 Questa ASL di Bari, come per legge, con deliberazione n 2347 del , ha aderito alla convenzione CONSIP, Energia Elettrica 14, Abruzzo, Molise, Puglia, Lotto_8, CIG- Lotto DE1; e con ordine di acquisto n del , dal il servizio di somministrazione di energia elettrica è stato affidato alla ditta ENEL fino al ; A seguito del menzionato ordine di acquisto da ENEL, per la fornitura di energia elettrica, la stessa emette fatture che giungono, in formato elettronico al codice univoco ufficio UFUI102 della ASL di Bari; L'AGRF di Bari provvede, dopo la registrazione in contabilità analitica per centro di costo delle fatture ricevute, all'invio delle stesse all'area Gestione Tecnica; Successivamente questo ufficio, previa verifica di conformità del servizio ricevuto dalle ditte fornitrici delle utenze, provvede alla emissione di liste di liquidazione e alla predisposizione di determina di liquidazione; In passato a seguito dei continui ritardi nei pagamenti, la Direzione Generale ha ricevuto dalle aziende erogatrici dei servizi, diffide ad adempiere con preavvisi di distacco delle forniture e preavvisi di risoluzione dei contratti; Pertanto la Direzione Generale della ASL di Bari, con nota prot. n /1 del , confermata con successiva nota n /UOR1 del , incaricò il Dirigente AGT ex /5 di Putignano delle verifiche delle fatture, della loro liquidazione e della gestione delle utenze della ASL di Bari; Successivamente con deliberazione del Direttore Generale della ASL di Bari n 792 del 16 aprile 2018, la gestione e liquidazione delle utenze (luce,gas,acqua e fogna) della ASL di Bari è stata attribuita all'area Gestione Tecnica. b. di imputare la somma riportata nella citata lista di liquidazione ai conti economici ivi richiamati; e. di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973; d. di dare atto, altresì, che tutti i documenti in copia relativi alla presente determinazione dirigenziale di liquidazione vengono allegati alla copia destinata all'agrf e di archiviare la documentazione a supporto dell'istruttoria presso gli uffici dell'area Gestione Tecnica. I sottoscritti attestano, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata sul sito web aziendale nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. 40/ , Il Responsabi I.. - Il ' r oced. ento Assisteni VI! Ift vo Fran lescó"".,,' i --t RITENUTO, pertanto di- procedere tempestivamente al riconoscimento del debito e alla liquidazione delle fatture emesse dalle aziende fornitrici dei servizi di: luce, gas, acqua e fogna. > in ottemperanza alle note D.G. prot. n /1 del e n /UOR1 del , si è provveduto alla esecuzione delle verifiche delle fatture; > al fine di evitare il rischio di sospensione dei servizi di cui sopra, con conseguente blocco delle attività sanitarie e amministrative, che potrebbe configurarsi come interruzione di pubblico servizio; > al fine di evitare aggravi di costi per interessi moratori dovuti al pagamento in ritardo di tali fatture rispetto alle naturali scadenze, per cause non imputabili a questa struttura; in riferimento all'acquisizione del DURC, la normativa vigente, per il pagamento delle fatture delle utenze (energia elettrica, acqua, gas) e/o per attivazioni delle stesse, consente di prescindere dall'acquisizione del DURC, in quanto le fatture in questione riguardano servizi essenziali per il funzionamento dell'ente (trattasi di contratti di somministrazione e non di appalto). Il D ttore AREA GEST NE TECNICA Dr.Ing. Sansolini Tutto ciò premesso DETERMINA Per i motivi indicati in narrativa: a. di procedere al riconoscimento del debito maturato e di liquidare la somma complessiva di = ,82= di cui alla lista di liquidazione n del , parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale, con modalità di pagamento bonifico bancario;
3 Pag. I Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: AREA TECNICA Assegnatario: T88-AREA TECNICA UTENZE SI LIQUIDA CONTO: ENERGIA ELETTRICA MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT78Z Prot. Elett, Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFU /04/ /02/2019 E 7.123, IDEI 0000UFUH /04/ /02/ , DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 E , DE1 0000UFUH /04/ /02/ , DE1 0000UFUH /04/ /02/ , DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 C 147, DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 C 259,24 73 I 1041DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 C , DE1 0000UFUH /04/ /02/ , DE I 0000UFUH /04/ /02/2019 C , DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 E 349, DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 E 588, DE1 0000UFUH /04/ /02/ , DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 E 742, DEI 0000UFUH /04/ /02/2019 E 1.859, DE1 0000UFUH /04/ /02/ , DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 E 1.836, DE1 0000UFUH /04/ /02/ , DE1 0000UFUH /03/ /02/2019 E 2.884, DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 E , IDEI 0000UFUH /04/ /02/2019 E -18, DE1 0000UFUH /04/ /02/ , DE1 0000UFUH /03/ /02/2019 E 1.454, DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 E480, DE1 0000UFUH /04/ /02/ , DE1 0000UFUH /03/ /02/ , DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 C 207, DE1 0000UFUH /04/ /02/ , DE1
4 Pag. 2 CONTO: ENERGIA ELETTRICA MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT78Z Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord 0000UFUH /04/ /02/ , DE1 0000UFUH /04/ /02/ , DE1 0000UFUH /04/ /02/ , DE1 0000UFUH /04/ /02/ , DE JFUH /03/ /02/ , DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 E 299, DE1 0000UFUH /04/ /02/ , DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 C 1.798, DE1 0000UFUH /04/ /02/ , DE F1JH /04/ /02/ , DE1 0000UFUH /04/ /02/ , DE JFUH /04/ /02/2019 E 82, IDEI 0000LTFUTr /04/ /02/ , DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 E 594, DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 E 938, DE1 0000UFUH /04/ /02/ , DE1 0000UFUH /04/ /02/ , DE1 0000UFUH /04/ /02/ , DE1 0000UFUH /04/ /02/ , DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 E 199, DE1 0000UFUH /04/ /02/ , DE1 0000UFUH /03/ /02/2019 C 238, DE1 0000UFUH /04/ /02/ , DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 E 4.599, DE1 0000UFUH /04/ /02/ , DE1 0000UFUH /03/ /02/2019 e 1.528, DE1 0000UFUH /04/ /02/ , DE1 0000UFUH /04/ /02/ , DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 E 392, DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 E 1.801, DE1 0000UFUH /04/ /02/ , DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 E 1.623, IDEI 0000UFUH /04/ /02/2019 E 471, DE1 0000UFLTH /04/ /02/ , DE JFU /04/ /02/ , DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 e 139, DE1 0000UFUH /03/ /02/ , IDEI 0000UFUH /04/ /02/ , DE1
5 Pag. 3 CONTO: ENERGIA ELETTRICA MOD PAG: Bonifico bancario MAN: IT78Z Prot. Elett. Data Reg, Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /04/ /02/ , DE1 0000UFUH /03/ /02/ , DE1 0000UFUH /04/ /02/ , DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 C 3.730, DEI 0000UFUH /04/ /02/2019 E 223, DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 E 248, DE I 0000UFUH /04/ /02/ , DEI 0000UFUH /04/ /02/ , DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 f 1.855, DE1 0000UFUH /04/ /02/ , DEI 0000UFUH /04/ /02/2019 C 51, DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 5, DE1 0000UFUH /04/ /02/ , DE1 0000UFUH /04/ /02/ , IDEI 0000UFUH /04/ /02/2019 E , DE1 0000UFUH /04/ /02/ , DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 C 678, DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 E 426, IDEI 0000UFUH /04/ /02/2019 C 76, DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 E 8.908, DE1 0000UFUH /03/ /02/ , DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 E 272, DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 C 375, DE1 0000UFUH /04/ /02/ , DE1 0000UFUH /04/ /02/ , DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 E , DE JFUFI /04/ /02/ , DE1 0000UFUH /04/ /02/ , DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 E 674, DE1 0000UF1JH /04/ /02/2019 E 1.432, DE1 0000UFUH /04/ /02/ , DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 C 286, DEI 0000UFUH /03/ /02/ , DE1 0000UFUH /04/ /02/ , DE1 0000UFUH /04/ /02/ , DE1 0000UFUH /04/ /02/ , DEI 0000UFUH /04/ /02/ ,73 73! 1041DE I 0000UFUH /04/ /02/2019 E 235, DEI
6 Pag. 4 CONTO: ENERGIA ELETTRICA MOD PAG: Bonifico bancario MAN: 17'78Z Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /04/ /02/2019 C 112, DE1 0000UFUH /04/ /02/ , DE1 0000UFUH II 02/04/ /02/2019 E , I 041DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 E 217, DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 E 66, DE1 0000UFUH /04/ /02/ , DEI 0000UFUH /04/ /02/2019 C 2.007, DE I 0000UFUH /04/ /02/2019 E 250, DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 E 543, DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 E 673, DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 E 151, DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 E 114, DE1 0000LIFUH /04/ /02/2019 E , DE I 0000UF1JH /04/ /02/ , DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 E , I 041DE I 0000UFUH /04/ /02/ , DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 E 88, DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 E 150, DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 E , DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 E 95, DEI 0000UFUHO /04/ /02/2019 E 155, DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 E 1.146, DE1 0000UFUH /03/ /02/2019 C 126, DE1 0000UFUH /04/ /02/ , DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 E 1.158, DE1 0000UFUH /04/ /02/ , DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 C 1.325, DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 E , DEI 0000UFUH /04/ /02/2019 E 279, DE1 0000UFUH /04/ /02/ , DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 C 1.502, DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 C , DE1 0000UFUH /03/ /02/2019 E 861, DE1 0000UFUH /04/ /02/ , DE1 0000UFUH I 02/04/ /02/ , IDEI 0000UFUH /04/ /02/2019 E 193, DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 E 5.211, DEI 0000UFUH /04/ /02/2019 C 9.000, DE1
7 Pag. 5 CONTO: ENERGIA ELETTRICA MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT78Z Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG 0000UFUH /04/ /02/2019 E 208, IDEI Ordine Data Ord. 0000UFUH /04/ /02/2019 E 52, DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 E 27, DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 E 894, DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 E 177, DEI 0000UFUH /04/ /02/ , DE1 0000UFUH /04/ /02/ , DE1 0000UFUH /04/ /02/ , DE1 0000UFUH /04/ /02/2019 E 103, DE1 0000UFUH /04/ /02/ , DE1 0000UFUH /04/ /02/ , IDEI 0000UFUH /04/ /02/2019 E , IDEI 0000UFUH /04/ /02/ , DE1 0000UFUH /04/ /03/2019 E , I DE 1 CIG CUP Importo IDEI E ,82 Totale Fornitore E ,82 TOTALE CONTO ,82 TOTALE PRG. SPESA / ,82 TOTALE FATTURE LIQUIDATE f ,82 TOTALE FATTURE DEL CONTO C ,82 TOTALE IMPORTO DEL CIG DE ,82
8 Pag. 6 FRANCE t:» AZZI IL REFERENT INISTRATIVO
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