PRESENTAZIONE COMUNE DI REGGIO EMILIA

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1 PRESENTAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI REGGIO EMILIA Conferenza Stampa 4 Aprile 2016

2 1^ PARTE ANALISI DI CONTESTO E CONFRONTO PRINCIPALI COMUNI EMILIANI 2 2

3 RIDUZIONE SPESA CORRENTE TREND SPESA CORRENTE Il trend della spesa corrente (al netto della Tari e del F.di svalutazione crediti) evidenzia una forte contrazione pari al 13%. TREND SPESA CORRENTE

4 La riduzione dell'indebitamento nel periodo L'amministrazione comunale ha operato dal 2005 ad oggi in una logica di lungo periodo, ha estinto anticipatamente parte del debito con tassi più alti e durate elevate, e al contempo ha contenuto il nuovo debito Rispetto al 2005 l'indebitamento si è ridotto a fine 2015 di circa 91,5 milioni, pari ad una percentuale del 50,5% in valore assoluto, e del 54,6% in termini pro - capite 4

5 CONFRONTO ALIQUOTE IRPEF 2015 PRINCIPALI COMUNI DELLA REGIONE 5

6 CONFRONTO ALIQUOTE IMU - TASI 2015 PRINCIPALI COMUNI DELLA REGIONE 6

7 CONFRONTO RISCOSSIONI TASSAZIONE LOCALE 7

8 2^ PARTE LINEE GUIDA E INDIRIZZI STRATEGICI BILANCIO

9 1. Politica fiscale LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO 2016 Conferma della scelta del Comune di Reggio Emilia del blocco della fiscalità locale con attenzione alle fasce più deboli: nessun aumento dei tributi locali quali Imu,Tasi, Pubblicità, Affissioni, tassa di soggiorno Conferma delle aliquote 2015 sull'addizionale IRPEF con un meccanismo proporzionale con fascia di esenzione a ( tra le più favorevoli per i contribuenti in Regione) Conferma delle agevolazioni IMU spettacoli e simili

10 ALIQUOTE TASI PER IL 2016 Le aliquote stabilite nel 2014 e confermate per il 2016 sono integrate con le esenzioni previste dalla Legge di Stabilità 2016: 10 10

11 2. Intensificazione lotta all'evasione (incremento dell'entrata pari al 28% rispetto al 2015) 3. Autofinanziamento delle attività progettuali e maggior ricorso ai finanziamenti europei e di altri contributi pubblici e privati 4. Allocazione delle risorse sulla base delle priorità contenute nel DUP 5. Previsione di piani di razionalizzazione per il contenimento di spese generali e trasversali (utenze, gestione calore, logistica) senza incidere sui servizi al cittadino 6. Mantenimento dei servizi dedicati al welfare (Totale spesa ,25 di cui sostenute da FCR) 7. Riduzione dello stock di debito e conseguente riduzione del debito pro-capite

12 8. Incremento della capacità di copertura dei costi di alcuni servizi (copertura servizi a domanda individuale, introduzione diritti per recupero spese) 9. Riduzione trasferimenti alle società partecipate mantenendo invariata la qualità dei servizi (indirizzi di razionalizzazione da assegnare agli Enti Partecipati). 10. Uffici Giudiziari: nessuna spesa prevista per il Riduzione di alcune tipologie di spese: Contributi vari ad Enti Spese di comunicazione e spese di pubblicazioni/convegni (solo se autofinanziati) Collaborazioni 12. Utilizzo riserve di utile FCR 13. Rilancio strutturale e consistente degli investimenti pubblici (48 mln. di euro + acquisizioni patrimoniali per euro 28,5 mln.).

13 DETTAGLIO PRINCIPALI NUOVE OPERE PREVISTE NELL'ELENCO ANNUALE LAVORI PUBBLICI

14 DETTAGLIO PRINCIPALI NUOVE OPERE PREVISTE NELL'ELENCO ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2016 Totale Opere Previste nell'elenco Annuale Lavori pubblici 2016 = ,87 Totale Opere Previste nell'elenco Annuale Lavori pubblici 2016 = ,87 14

15 I DATI COMPLESSIVI DI BILANCIO Il bilancio 2016 si concretizza in 160,9 milioni di Euro di spese correnti e spese in conto capitale e per acquisizioni attività finanziarie (investimenti) per 76,4 milioni (di cui 26,2 per nuovi investimenti, 21,7 per investimenti in corso e reiscritti in base a nuovi principi contabili e 28,5 per poste figurative E/U da patrimonializzare ma che non comportano transazioni monetarie quali acquisizioni a titolo gratuito, opere a scomputo, giri contabili mutui CDP, ecc). Considerando anche il rimborso della quota capitale di mutui e prestiti per 12 milioni di euro e le spese per conto di terzi per 24,2 milioni di euro, il totale delle previsioni di Bilancio per il 2016 ammonta a 273,5 milioni di euro. L equilibrio finanziario economico è stato ottenuto grazie ad entrate correnti per finali per 170 milioni, 46,7 milioni di entrate in conto capitale e per riduzione attività finanziarie (di cui 28,5 di entrate per poste figurative E/U), a 5,7 milioni di nuovo indebitamento, a 24,2 milioni di Entrate per conto terzi,al Fondo Pluriennale vincolato per 22,5 milioni e all'applicazione di avanzo di Amministrazione vincolato o per investimenti per 4,4 milioni

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