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1 13/02/ P LENTINI GIOVANNI - C.F Fattura 04/EP del 4.600,00 11/02/ /03/ ,00 07/02/ ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CAMPITELLO MATESE DAL 14 AL 17 FEBBRAIO CIG: ZAF1D3959D 13/02/ P LENTINI GIOVANNI AUTOLINEE - C.F Fattura 1/PE 865,45 86,55 11/02/ /03/ ,60 del 31/01/ SERVIZIO BUS NAVETTA A/R LICEO - PALESTRA AIRON NEI GIORNI /01/ CIG: ZC71C /02/ P MASTER EXPLORER SRL - C.F Fattura 2/EL del ,75 16/02/ /03/ ,50 15/02/ voli aerei scambio c/australia dal 04/02/2017 AL 16/02/ /02/ P MASTER EXPLORER SRL - C.F Fattura 1/EL del 3.972,00 16/02/ /03/ ,00 15/02/ escursione kangardo island dal 08/02/2017 al 09/02/ alunni e 2 docenti -scambio Australia 16/02/ A DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F Fatt. n ,87 888,55 15/12/ /01/ ,84 del 15/12/16, serv. pulizie mese dicembre /02/ P MERIDIONALSITA AGENZIA VIAGGI SITA SUD SRL - C.F ,01 10/01/ /01/ , Sdo ft L del 31/12/16: biglietti aerei scambio Olanda LS 16/02/ P MERIDIONALSITA AGENZIA VIAGGI SITA SUD SRL - C.F. 245,07 53,92 31/12/ /01/ , Ft 75 del 31/12/16 biglietti aerei Bari-Amsterdam scambio cult. LS 20/02/ A CRONOTIME SRL - C.F Sdo ft 115/pa del 17/11/16, 746,00 164,12 12/12/ /12/ ,00 terminale rilevatore presenze 20/02/ A SANCILIO FRANCESCO - C.F Sdo ft. 33 del 19/1/17: 1.022,80 225,02 19/01/ /03/ ,20 carta fotocopie 20/02/ A ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA STATO SpA - C.F ,80 50,78 30/11/ /12/ ,60 Ft del 30/11/16, timbro metallico 20/02/ P LOSURDO VIAGGI S.R.L. - C.F Sdo ft. 3/34 del 327,27 32,73 30/01/ /03/ ,53 5/1/17: nolo bus scambio LS aeroporto Bari 13/11/16 e Castellana-Alberobello 8/11/ ,02 Pagina 1 di 5

2 20/02/ A Poste Italiane S.p.A. - C.F Ft. n del 160,55 02/12/ /01/ ,50 2/12/16, spese postali mese ottobre /02/ A Poste Italiane S.p.A. - C.F Ft del 73,84 19/12/ /01/ ,88 20/12/16, Spese postali mese di agosto 2016 LC-IPSS 20/02/ A Poste Italiane S.p.A. - C.F Ft. n del 7,13 20/12/ /01/ ,16 20/12/16 spese postali mese luglio LS Simone 20/02/ P SIMONE IMPIANTI DI GIAZZI CLAUDIO & C. S.A.S. - C.F. 100,00 10,00 20/12/ /01/ , Sdo ft 19 del 17/12/16: piccoli adattamenti edilizi-lavori elettrici 20/02/ P BIO SPORT SSD A R.L. - C.F Sdo ft. 1/PA del 1.000,00 30/01/ /02/ ,00 24/1/17, convenzione progetto piscina mese di gennaio /02/ A NASYCON SAS - C.F Sdo ft.2 del 2/2/17, fioretti e 1.060,00 233,20 03/02/ /03/ ,00 maschere Ord. prot del 28/12/16 20/02/ A MERIDIONALSITA AGENZIA VIAGGI SITA SUD SRL - C.F. 151,10 11/02/ /02/ , Sdo ft. 7 del 31/1/17: bilgietto aereo 10-12/2/17 Bari Catania prof. Giannuzzi incontro licei classi ci 20/02/ A MERIDIONALSITA AGENZIA VIAGGI SITA SUD SRL - C.F. 24,59 5,41 11/02/ /02/ , Sdo ft. 8 del 31/1/17: fee su biglietti aerei trasf. Catania profssa Giannuzzi incontro licei classici 10-12/2/17 20/02/ P CORINNA LUIGI - C.F. CRNLGU70D18A662C - Contratti esperto 813,75 30/01/ /02/ ,25 grafico e videomaker prot.2731 e 2730 del 31/8/16 20/02/ A Poste Italiane S.p.A. - C.F Sdo ft del 79,77 30/01/ /02/ ,31 18/1/17, spese postali novembre /02/ P LOSURDO VIAGGI S.R.L. - C.F Sdo ft. 4 del 18/1/17: 1.145,45 114,55 30/01/ /03/ ,55 visite guidate Barletta genn /02/ P GIMA SPORT DI MARASCIULO GIACOMO - C.F Sdi ft 175,00 38,50 21/02/ /03/ ,00 1 del 13/2/17, n. 70 casacche traforate per progetto Sci 23/02/ A COLORI E MILLE IDEE SRL - C.F Sdo ft. 16 del 119,89 26,38 21/02/ /03/ ,35 10/2/17, materiali x sistemazioni apparecchiature laboratori LS 23/02/ A GIANNI CHITANI DISTRIBUZIONE SNC - C.F Sdo ft ,52 270,71 21/02/ /03/ , ,61 Pagina 2 di 5

3 3/22 del 17/2/17, materiale igienico e di pulizia 23/02/ A Poste Italiane S.p.A. - C.F Sdo ft del 59,17 21/02/ /03/ ,89 10/2/17, spese posteli dic /02/ A SIAE - C.F Diritti SIAE Liceo Show cinema Norba 54,80 12,06 21/02/ /02/ ,40 22/12/16 ft del 20/1/17 23/02/ A DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F Sdo ft ,87 888,55 31/01/ /02/ ,35 del 31/1/17, pulizie mese di gennaio /02/ A TIPOLITOGRAFIA "Cosimo LIEGGI" - CONVERSANO - C.F. 100,00 22,00 06/02/ /03/ ,00 LGGCMN64D20C975A - Sdo ft. 5 del 6/2/17, stampa 1000 brochures per orientamento 23/02/ A AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL - C.F ,00 14,00 21/02/ /03/ ,00 - Sdo ft. 30 del 10/2/17, nolo pullmann 9 posti x Castel del Monte gara corsa campestre 8/2/17 23/02/ P Telecom Italia S.p.A. - C.F Ft del 9.028, ,31 23/12/ /01/ ,87 19/12/16, OdA , prog. esecutivo 16SU0932 PE Ver. 2 15/6/16 CONSIP 24/02/ A ASSOCIAZIONE CULTURALE Kangourou Italia - C.F ,00 21/02/ /03/ ,00 Sdo ft. 13 del 13/2/17,iscrizione a Kangourou della lingua inglese 2017 Rif /02/ P LENTINI GIOVANNI AUTOLINEE - C.F Sdo ft. 12/EP ,00 21/02/ /03/ ,00 del 21/2/17, saldo viaggio Campitello Matese 14-17/2/17 66 partecipanti x 234,00 27/02/ P LENTINI GIOVANNI AUTOLINEE - C.F Sdo ft. 5 del 865,45 86,55 24/02/ /03/ ,25 24/2/17, 9 trasporti alunni piscina mese di febbraio /03/ P TEO VIAGGI di Teofilo Nunzio - C.F Acconto ft. 2 del 4.600,00 04/03/ /04/ ,00 4/3/17, viaggio Vienna 6-11/3/17 08/03/ P TEO VIAGGI di Teofilo Nunzio - C.F Sdo ft. 1 del 4.000,00 10/02/ /03/ ,00 10/2/17 acconto viaggio Praga 4-8 aprile /03/ A DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F Sdo ft ,87 888,55 28/02/ /03/ ,40 del 28/2/17, servizio di pulizia mese di febbraio ,46 Pagina 3 di 5

4 08/03/ A AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL - C.F ,00 7,00 25/02/ /03/ ,00 - Sdo ft. 34 del 25/2/17, trasporto a Monopoli 10/2 LS GSS 08/03/ A AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL - C.F ,00 7,00 25/02/ /03/ ,00 - Sdo ft. 44 del 28/2/17, trasporto a Mola GSS LS 09/03/ P CEGLIE EUROBUS SRL - C.F Sdo ft. 1/2017/V del ,00 07/03/ /02/ ,00 20//17: viaggio istruzione Trieste-Gorizia febbraio 2017 classi II -IV LS 09/03/ P BIO SPORT SSD A R.L. - C.F Sdo ft. 3/PA del 7/3/17, 1.000,00 09/03/ /04/ ,00 convenzione Airon marzo /03/ P MASTER EXPLORER SRL - C.F Ft 3/EL del 15/2/17: 3.717,65 07/03/ /03/ ,90 acconto biglietti aerei Dublino 9-16/6/17 ASL LC 09/03/ P Euro Master Studies S.R.L. - C.F Acconto ft. 11/EL del 2.700,00 21/02/ /03/ ,00 20/2/17, visggio studio a Malta 27-31/3/17 LC n. 18 studenti e 2 docenti 11/03/ P Maurizio Meo - C.F sdo ft 12 del 22/12/16: materiale 122,95 27,04 25/01/ /01/ ,75 pubblicita, Ord. prot del 9/12/16 11/03/ P Maurizio Meo - C.F Sdo ft. 13 del 22/12/16, materiale 245,90 54,09 25/01/ /01/ ,50 pubblicitario Ord. prot del 9/12/16 11/03/ P LARAGIONE ROSANNA - C.F. LRGRNN73A66G786S - Sdo ft. 1 del 120,00 21/02/ /03/ ,00 10/2/17, contratto esperto formatore ASL III B LC a.s. 15/16, prot. 644 del 7/10/16 11/03/ A DEGALO SISTEMI SRL - C.F Sdo ft. 8 del 28/2/17, 550,00 121,00 07/03/ /04/ ,00 cartucce inchiostro per laboratori 11/03/ A DEGALO SISTEMI SRL - C.F Sdo ft. 9 del 28/02/17, 1.064,10 234,10 07/03/ /04/ ,80 cartucce inchiostro per laboratori 11/03/ P BIO SPORT SSD A R.L. - C.F Sdo ft.2/pa del 1.000,00 21/02/ /03/ ,00 14/02/17,convenzione prog. piscina mese di febbraio /03/ A ROTOLANDO VERSO IL SUD DI PEPE VINCENZO - C.F. 622,00 21/02/ /03/ ,00 PPEVCN79M10A783O - Sdo ft. 12/F7 del 13/2/17, soggiorno Benevento 20/22 marzo per Convegno Cambridge ,06 Pagina 4 di 5

5 15/03/ A ROTOLANDO VERSO IL SUD DI PEPE VINCENZO - C.F. 118,00 07/03/ /04/ ,00 PPEVCN79M10A783O - Sdo ft. 35/F7 del 3/3/17, sistemazione docenti convegno nazionale Benevento marzo Benevento ,06 7,36- Pagina 5 di 5

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