DELIBERAZIONE N. 46/21 DEL Proposta osta di bilancio per l anno 2014 e di bilancio pluriennale per gli anni ,, proposta di legge l

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1 DEL Oggetto: Proposta osta di bilancio per l anno 2014 e di bilancio pluriennale per gli anni ,, proposta di legge l finanziaria per l anno 2014 e documenti connessi L Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce che anche la manovra finanziaria per il triennio 2014/2016 risente della pesante crisi dell'economia nazionale e internazionale e, di conseguenza, degli interventi posti in essere dal governo nazionale per il mantenimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti a livello europeo. Il complesso delle regole fiscali (fiscal governance) a garanzia degli obiettivi di bilancio sono sostanzialmente rinvenibili nel Patto di Stabilità interno, che individua le modalità attraverso cui gli Enti locali e le Regioni concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la definizione di vincoli specifici che gli enti sono tenuti a rispettare congiuntamente a obblighi di informazione, comunicazione e certificazione nei confronti del Ministero dell'economia e delle Finanze (MEF) e a un sistema sanzionatorio in caso di inadempienza. In particolare il patto dispone, per le Regioni, un vincolo alla crescita della spesa finale. Proseguendo l Assessore segnala che in Sardegna il patto di stabilità incide in misura superiore a quanto avviene nelle altre Regioni, perché lo Stato non ha ancora provveduto a riequilibrare i tetti della spesa con il nuovo livello delle entrate regionali. Nell anno 2014, se non si perviene al previsto accordo con lo Stato, i limiti di spesa in termini di competenza finanziaria ed eurocompatibili, si ridurranno ulteriormente rispetto a quelli del 2013, pervenendo a circa euro, al netto della spesa destinata al finanziamento degli enti locali soggetti al patto di stabilità. Di seguito si riporta l andamento della spesa rispetto al vincolo del patto di stabilità: 1/5

2 (milioni di euro) Stanziato finale (A) P lafond impegni Impegnato (B ) (B/A) % Mas s a pagabile (C) P lafond pagamenti P agamenti (D) (D/C) % ,80% ,87% ,62% ,78% ,58% ,94% ,54% ,51% 2012 P os t manovra * ,17% ,44% (*) ,07% (s tima) (*) ,00% (**) Massa pagabile: (*) (**) Impegnato competenza+residui formali Soggetto a patto di stabilità con nettizzazione quota parte F.U. EE.LL., pari a circa 500 ml. di maggior spesa. Diminuzione stimata con riferimento a pagamento debito commerciale, effetti comma 1, art. 4, Legge finanziaria 2013 ed equiparazione nel 2013 degli spazi finanziari ed eurocompatibili Sul lato delle entrate, le manovre statali hanno agito in due direzioni: riduzione delle quote di compartecipazione ai tributi erariali (accantonamenti) per un ammontare corrispondente al concorso alla finanza pubblica richiesto alle autonomie speciali. Gli accantonamenti resteranno in essere fino all emanazione delle norme di attuazione previste dall art. 27 della L. n. 42/2009, con cui lo Stato e le Regioni a Statuto speciale dovranno attuare il concorso secondo un percorso condiviso e paritario; riserva all erario delle maggiori entrate derivanti dall aumento delle aliquote dei tributi su cui le regioni godono di una compartecipazione. La seguente tabella mostra l impatto degli accantonamenti relativi al 2014: Accantonamenti di entrata della Regione Sardegna per il 2014 (migliaia di euro) 2014 D.L. 201/2011 (integrato D.L. 1/2012 D.L. 16/2012 D.L. 95/2012, art. 16, comma 4) D.L. 95/2012, art. 15, comma Legge di stabilità 2013 (integrazione art. 15, comma 22, DL 95/2012) D.L. 95/2012, art. 16, comma Legge di stabilità 2014, art. 13, comma Totale /5

3 Le risorse disponibili per il 2014, che comprendono le maggiori entrate spettanti ai sensi del novellato articolo 8 dello Statuto sardo calcolate sulla base dei principali indicatori economici e sull andamento delle annualità 2012 e 2013 nonché sulla base delle norme di attuazione esitate dalla commissione paritetica Stato-Regione e dalla stessa trasmessa al Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione, sono quelle rappresentate nella tabella della pagina seguente: (FR - In migliaia di euro) Titoli Fonte Titolo I FR Titolo II FR Titolo III FR Titolo IV FR Titolo V FR Totale FR Entrate a destinazione vincolata AS+UE Titolo VI FR Titolo V Copertura disavanzo Totale entrate Come si evince dall esposizione sopra rappresentata, le entrate da compartecipazioni erariali, uniche disponibili in quanto manovrabili, rispetto all esercizio 2013 si riducono di oltre il 6 per cento, in termini assoluti oltre 350 milioni di euro, con la necessaria conseguenza di dover proseguire nell azione di risanamento del bilancio attraverso il sistematico processo di razionalizzazione e riqualificazione della spesa avviato con le precedenti manovre, che consente, in questo quadro finanziario, di non ricorrere a nuovo indebitamento a pareggio del bilancio. L Assessore riferisce che la manovra finanziaria 2014/2016 è stata predisposta in conformità alle disposizioni dell articolo 4 della legge di contabilità regionale che definisce i contenuti della legge finanziaria. L'Assessore, rinviando per una più completa esposizione dell'azione di governo al Documento annuale di programmazione economica finanziaria (DAPEF) 2014, evidenzia gli interventi più significativi della manovra in approvazione che possono riassumersi nell utilizzo dei fondi per lo sviluppo e la competitività - da indirizzarsi prioritariamente alle opere immediatamente cantierabili, P.I.A., agevolazione in favore delle imprese in materia di oneri fiscali, in particolare l IMU sui beni immobili e strumentali, e per il contenimento dei costi alle esportazioni - e del fondo per l occupazione destinato alle politiche attive in particolare quelle giovanili e femminili e per l emergenza sociale in termini di ammortizzatori anche in forma anticipata. 3/5

4 Di seguito si riporta la spesa ripartita per strategie: RIEPILOGO DELLA SPESA PER STRATEGIE (FR - In migliaia di Euro) Strategie ISTITUZIONALI - LA RIFORMA DELLA REGIONE: sem plificazione ed efficienza EDUCAZIONE: valorizzare e potenziare i luoghi dell'educazione PATRIMONIO CULTURALE: dare forza a una identità viva AMBIENTE E TERRITORIO: responsabilità e opportunità SERVIZI ALLA PERSONA: più vicini al bisogno ECONOMIA: il lavoro come intrapresa CRESCITA DELLE RETI INFRASTRUTTURALI SOMME NON ATTRIBUIBILI TOTALE La Giunta regionale, udita la proposta dell Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio DELIBERA di approvare la proposta della manovra finanziaria per il triennio ; di approvare la ripartizione delle spese per strategie sulla base dello schema riportato in premessa; di approvare i seguenti documenti finanziari allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale: a) Documento annuale di programmazione economica e finanziaria; b) Disegno di legge finanziaria 2014; 4/5

5 c) Proposta di bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016; d) Allegato tecnico alla proposta di bilancio per l anno 2014 e al bilancio pluriennale per gli anni 2014/2016; e) Rapporto sullo stato di attuazione (programmi comunitari FERS, FSE, FEP, PSR, legge n. 402/1994); f) Stato di attuazione dell assistenza sanitaria (art. 74, L.R. n. 1/1990); Rapporto sull evoluzione della condizione giovanile (art. 3 L.R. n. 11/1999) e Fondo unico per le agevolazioni alle imprese (art. 2 L.R. n. 11/2002); g) Elenco dei fondi di rotazione ed assimilati (art. 22 L.R. n. 11/2006); h) Relazione sullo stato ed i costi dell organizzazione amministrativa regionale. Il Direttore Generale Gabriella Massidda Il Presidente Ugo Cappelacci 5/5

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