BILANCIO DI PREVISIONE PER L ANNO
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- Lazzaro Casali
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1 BILANCIO DI PREVISIONE PER L ANNO
2 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Il Bilancio di Previsione rappresenta il principale strumento di pianificazione delle attività del Comune e di programmazione finanziaria. Si compone di due parti fondamentali: -Le ENTRATE, cioè le risorse che l Ente prevede di avere a disposizione; -Le SPESE, costituite dalle previsioni di destinazione e di modalità di impiego delle risorse disponibili in entrata; e va deliberato in pareggio finanziario complessivo (equilibrio tra entrate e spese). Per l anno 2013 il termine per l approvazione del Bilancio di previsione è stato ulteriormente differito al 30/11/2013 con il D.L. 31/8/2013 n. 102 art. 8 comma 1. 2
3 ENTRATE SPESE E. Tributarie E. da trasferimenti E. extratributarie Alienazione e trasf. In c/capitale Accensione prestiti Totale , , , ,00 // ,00 Spese correnti ,00 Spese in conto capitale ,00 Rimborso prestiti ,00 Totale ,00 Servizi c/terzi (partite di giro) ,00 Servizi c/terzi (partite di giro) ,00 TOTALE GENERALE ,00 TOTALE GENERALE ,00 3
4 ENTRATE CORRENTI: Le scelte dell Amministrazione 4
5 TIPOLOGIA IMU Aliquote invariate rispetto al 2012 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE* 0,0040 FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 0,0020 SECONDE CASE IN USO GRATUITO AI FAMILIARI 0,0056 UNITA' IMMOBILIARI A DESTINAZIONE PRODUTTIVA 0,0076 AREE FABBRICABILI 0,0081 TERRENI AGRICOLI 0,0076 UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO NON COMPRESE NELLE FATTISPECIE PRECEDENTI 0,0086 Il DL 31/08/2013 all art. 1 ha abolito la prima rata dell IMU 2013 relativamente all abitazione principale. 5
6 ADDIZIONALE COMUNALE all IRPEF ALIQUOTA UNICA 0,55% con esenzione per i redditi fino ad Proposta: Esenzione per i redditi fino a Le aliquote saranno applicate per scaglioni FINO OLTRE FINO OLTRE FINO OLTRE FINO OLTRE ,55% 0,60% 0,65% 0,75% 0,80% 6
7 PROPOSTA TARES Le aliquote della Tares sono state definite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del Il pagamento della Tares è stato stabilito in n. 4 rate aventi scadenzail30/06 31/08 15/10 15/12. Per il 2013 i contribuenti dovranno in aggiunta, corrispondere direttamente allo Stato una quota pari a 0,30 a mq, calcolato secondo la banca dati in possesso dell Ente. 7
8 POLITICHE TARIFFARIE 1. Introduzione di alcune nuove tariffe in ambito cimiteriale come previste dal regolamento, adeguamento tariffe utilizzo impianti sportivi. 2. Non applicazione dell adeguamento ISTAT per tutti gli altri servizi comunali (vedi servizi scolastici, sociali, cimiteriali, amm.vi ecc.) 8
9 VARIE Fondo di solidarietà (FS): la legge di stabilità 2013 (L. 228/12) ha soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio ed introdotto il nuovo fondo di solidarietà per la perequazione orizzontale tra Comuni alimentato con una quota del gettito IMU. I criteri di riparto ed alimentazione di tale fondo devono ancora essere definiti da apposito DPCM. Canoni concessori non ricognitori: con Deliberazione Consiglio Comunale n. 28 del 16/07/13 sono stati istituiti i suddetti canoni 9
10 Spese correnti 10
11 Composizione della spesa corrente Spese personale ,00 Acquisto beni ,00 Prestazioni di servizi ,00 Utilizzo beni di terzi (fitti, noleggi, ecc.) 5.077,00 Trasferimenti ,00 Utilizzo beni di terzi (fitti, noleggi, ecc. 0% Interessi passivi 1% Trasferimenti 11% Imposte e tasse 4% Spese personale 24% Oneri straordinari, f.do sval. Crediti, F.do di riserva 1% Acquisto beni 2% Interessi passivi ,00 Imposte e tasse ,00 Prestazioni di servizi 57% Oneri straordinari, f.do sval. Crediti, F.do di riserva ,00 TOTALE ,00 11
12 Spese correnti 2011/2013 per funzione Titolo 1 Spese correnti Amministrazione, gestione e , , ,00 controllo Polizia locale , , ,00 Istruzione pubblica , , ,00 Cultura e beni culturali , , ,00 Sport , , ,00 Viabilità e trasporti , , ,00 Ambiente e gestione del territorio , , ,00 Settore sociale , , ,00 Funzioni nel campo dello sviluppo economico , , ,00 Sviluppo economico e servizi produttivi 2.158,04 // 3.000,00 TOTALE , , ,00 Nota:2011da consuntivo 2012 previsioni definitive Importi in migliaia di 12
13 Spese correnti 2013 per funzione 13
14 PATTO STABILITA' PREVISIONI (+) Entrate titoli I (accertate) , , ,00 (+) Entrate titoli II (accertate) , , ,00 C o m p. (+) Entrate titoli III (accertate) , , ,00 Totale entrate correnti nette , , ,00 (-) Spese titolo I (impegnate) , , ,00 a detrarre: Totale spese correnti nette , , ,00 Saldo finanziario parte corrente , , ,00 i. (+) Entrate titoli IV (riscosse) , , ,00 C a s s a (-) Riscossione di crediti (riscosse) (-) Spese titolo II (pagate) , , ,00 (+) Concessioni di crediti (pagate) Saldo finanziario parte capitale + 296,045, , ,00 SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA , , , Obiettivo da raggiungere in termini di competenza mista Margine di manovra
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