1. NUMERO AZIONE RIPROGRAMMAZIONE PIANO DI ZONA 2 E 3 ANNO DEL 1 TRIENNIO 1 2. TITOLO AZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ Il Servizio Assistenza Domiciliare Anziani (SADA) a tutt oggi implementato con la prima annualità del P.d.Z. (2001/03) rimane un servizio di primaria importanza. Infatti nella relazione sociale emerge che sempre più numerosi sono gli anziani che necessitano di essere supportati, nella gestione del quotidiano, presso il proprio domicilio. Significativo è, anche, il numero di persone che fanno richiesta del servizio. Su tale premessa si fonda la scelta di garantire questo intervento anche nella riprogrammazione, implementandolo con un considerevole investimento di risorse economiche, per la seconda e terza annualità. Popolazione target Donne dai 55 anni in su e uomini dai 60 anni in su. Numero massimo degli utenti previsti circa n. 470 anziani. Obiettivi Erogazione e/o potenziamento del servizio in tutti i comuni del distretto. Obiettivi specifici - favorire la ripresa sul piano fisico e sociale dell anziano; - contrastare il rischio di emarginazione; - coniugare l ambiente di vita con le risorse del territorio; - dare sollievo alle famiglie supportandole nella gestione quotidiana dell anziano. Strategia L assistenza domiciliare è una strategia finalizzata alla prevenzione di situazioni di dipendenza, cronicizzazione ed isolamento dell anziano. Gli interventi e le prestazioni svolte all interno dell ambiente di vita sono tese a consentire il mantenimento dell autonomia dei soggetti e la loro permanenza nel contesto familiare e sociale di appartenenza il più a lungo possibile. Definizione delle attività e interventi Interventi rivolti alla persona e/o alla famiglia: 1
1) Aiuto domestico; 2) disbrigo pratiche e sostegno morale e psicologico; 3) igiene e cura; 4) raccolta e riconsegna biancheria; 6) aiuto nella preparazione dei pasti; 7) eventuale fornitura pasti a domicilio; 8) aiuto per gli acquisti. Tempistica Il progetto avrà la durata di due anni. Alla comunicazione di avvio del servizio, da parte del Comune Capofila, i singoli comuni provvederanno ad inviare tempestivamente gli elenchi degli utenti che avranno già predisposto tenendo conto, anche, delle richieste già esistenti (eventuali liste d attesa). I nominativi saranno trasmessi dal comune capofila, all ente gestore ai fini dell inserimento nel servizio degli utenti stessi. 4 DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE Modalità di gestione Indiretta, con scelta del contraente mediante gara pubblica. Il presente progetto sarà strutturato e gestito a livello di distretto e andrà ad integrare i servizi già attivati dai singoli Comuni. Figure professionali - n. 3 Assistenti sociali 6 ctg. D2 con il compito di : valutare la situazione del contesto di vita dell anziano e raccogliere le informazioni necessarie alla predisposizione di un progetto di intervento; verificare l andamento del progetto stesso attraverso visite domiciliari; coordinare il gruppo di lavoro attraverso riunioni di tipo organizzativo e verifica dei casi; tenere i rapporti con il nucleo familiare e orientare l utenza all utilizzo delle risorse territoriali. predisporre relazione sociale sull andamento del servizio; - n.47 Assistenti domiciliari ctg. C1 con il compito di attuare le prestazioni individuate nel piano di lavoro secondo quanto già descritto nella definizione delle attività / interventi. - n. 3 Autisti ctg. B1 con il compito di fornire direttamente e/o coadiuvati dall operatore socio-assistenziale prestazioni di accompagnamento: per l effettuazione di acquisti; per disbrigo pratiche; per socializzazione; accesso ai servizi sanitari e/o riabilitativi. Tutti gli operatori sono previsti a tempo pieno (38h sett.) Si può ipotizzare l articolazione del servizio per 3 gruppi di lavoro, coordinati dagli assistenti sociali e suddivisi per fasce territoriali. 2
L Ente gestore provvederà ad elaborare un piano quotidiano dei servizi e delle prestazioni da erogare all utenza che tenga conto della specificità della singola problematica dell utente. Comunicazione Strumenti previsti di comunicazione interna al servizio: piani di lavoro personalizzati relativi all'utenza, relazioni di verifica e controllo, riunioni di coordinamento, schede di monitoraggio. Strumenti di comunicazione esterna previsti: Bando, depliantes, locandine, schede di monitoraggio, carta dei servizi. Controlli e valutazione Il controllo sarà effettuato dal gruppo tecnico dell Ufficio di Piano che dovrà predisporre un apposito modello per la verifica di indicatori di tipo quantitativo e qualitativo. La valutazione del progetto sarà effettuata dall operatore del gruppo tecnico referente del progetto stesso, di concerto con le assistenti sociali dei Comuni e con il referente dell ente gestore del Servizio. Budget II annualità III annualità 1.943.675,87 1.943.675,87 5. FIGURE PROFESSIONALI Tipologia A carico delle amministrazioni pubbliche coinvolte (Enti Locali, ASP (EX ASP (EX AUSL), T.M., Scuole ) Assistenti domiciliari 47 assist. Sociale 3 autista 3 In convenzione 6. PIANO FINANZIARIO (ALLEGATI 4 e 5) 7. SPECIFICA RAGIONATA SULLE MODALITÀ DI GESTIONE Diretta Mista X Indiretta 3
Allegato 4 PIANO FINANZIARIO AZIONE - RIPROGRAMMAZIONE 1 2 E 3 ANNO 1 TRIENNIO 2^ ANNUALITA' N. Azione 1 - Titolo Azione _ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI Voci di spesa Quantità Tempo ore/mesi unitario RISORSE UMANE Assist. Domic. C1 47 38 h sett.. 16,63. 1.544.461,36 Assist. Sociale D2 3 38 h sett.. 18,69. 110.794,32 Autista B1 3 38/ sett. 15,43 91.469,04 Subtotale 1 1.746.724,72 SPESE DI GESTIONE Sede, utenze varie, cancelleria, assicurazione e manutenzione dei mezzi di trasporto, spese carburante, materiale di consumo per igiene casa e personale, pubblicità 122.194,38 Subtotale 2 122.194,38 ALTRE VOCI Subtotale 3 (sub tot 1+subtot2) 1.868.919,10 IVA 4% 74.756,77 TOTALE 1.943.675,87 Ripartizione del costo triennale totale dell azione per fonte di finanziamento N. Azione 1 FNPS 3 per abitante Compartecipazione utenti Cofinanziamento 2. 1.335.492,03. 608.183,84. 1.943.675,87 2 Tale voce si riferisce sia alle eventuali risorse investite dalle amministrazioni pubbliche locali, comprensive degli oneri figurativi, e sia agli eventuali finanziamenti provenienti da altre fonti (FSE, APQ, ). 4
PIANO FINANZIARIO AZIONE - RIPROGRAMMAZIONE 3 2 E 3 ANNO 1 TRIENNIO 3^ ANNUALITA' N. Azione 1 - Titolo Azione _ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI Voci di spesa Quantità Tempo ore/mesi unitario RISORSE UMANE Assist. Domic. C1 47 38 h sett.. 16,63. 1.544.461,36 Assist. Sociale D2 3 38 h sett.. 18,69. 110.794,32 Autista B1 3 38/ sett. 15,43 91.469,04 Subtotale 1 1.746.724,72 SPESE DI GESTIONE Sede, utenze varie, cancelleria, assicurazione e manutenzione dei mezzi di trasporto, spese carburante, materiale di consumo per igiene casa e personale, pubblicità 122.194,38 Subtotale 2 122.194,38 ALTRE VOCI Subtotale 3 (sub tot 1+subtot2) 1.868.919,10 IVA 4% 74.756,77 TOTALE 1.943.675,87 Ripartizione del costo triennale totale dell azione per fonte di finanziamento N. Azione 1 FNPS 3 per abitante Compartecipazione utenti Cofinanziamento 4 1.943.675,87. 1.943.675,87 Allegato 5 3 Si riporta l annualità di riferimento 4 Tale voce si riferisce sia alle eventuali risorse investite dalle amministrazioni pubbliche locali, comprensive degli oneri figurativi, e sia agli eventuali finanziamenti provenienti da altre fonti (FSE, APQ, ). 5
PIANO FINANZIARIO AZIONE - RIPROGRAMMAZIONE 5 2 E 3 ANNO 1 TRIENNIO RIEPILOGO DEL BIENNIO N. Azione 1 - Titolo Azione _ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI Voci di spesa Quantità Tempo ore/mesi unitario RISORSE UMANE Assist. Domic. C1 47 38 h sett.. 16,63. 3.088.922,72 Assist. Sociale D2 3 38 h sett.. 18,69. 221.588,64 Autista B1 3 38/ sett. 15,43 182.938,08 SPESE DI GESTIONE Sede, utenze varie, cancelleria, assicurazione e manutenzione dei mezzi di trasporto, spese carburante, materiale di consumo per igiene casa e personale, pubblicità 244.388,76 IVA 4% 149.513,54 TOTALE 3.887.351,74 Ripartizione del costo totale dell azione per fonte di finanziamento N. Azione 1 FNPS 3 per abitante Compartecipazione utenti Cofinanziamento 6.3.279.167,9.608.183,84. 3.887.351,74 5 Si riporta l annualità di riferimento 6 Tale voce si riferisce sia alle eventuali risorse investite dalle amministrazioni pubbliche locali, comprensive degli oneri figurativi, e sia agli eventuali finanziamenti provenienti da altre fonti (FSE, APQ, ). 6