ISTITUTO D ISTRUZIONESUPERIORE STATALE Leon Battista ALBERTI Viale della Civiltà del Lavoro, ROMA

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1 PREMESSA La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell esercizio finanziario 2015 è stata effettuata in ottemperanza al D.I. 1 Febbraio 2001 n. 44, e alla nota Ministeriale del 16/12/2014 del MIUR Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio pervenuta via .prot. N Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2015 ha tenuto presente i seguenti elementi: A) La popolazione scolastica e il tempo scuola Nel corrente anno la popolazione scolastica dell Istituto è costituita da n. 772 alunni distr n. 16 classi del corso amm.ne finanza e marketing; n. 379 alunni frequentanti; n n. 1 classe Moda indirizzo Costruzioni Ambiente e territorio (ex geometra) n. alunni iscritti a moda ; n. 3 classi corso serale progetto Sirio numero alunni 69 così ripartite: Amministrazione finanza e marketing CLASSI NUMERO CLASSI SEZIONI I 4 AC-BC-CC DC II 3 AC-BC-CC III 3 AC-BC-CC IV 3 AC-BC-CC V 3 AC-BC-CC Costruzioni, ambiente e territorio CLASSI NUMERO CLASSI SEZIONI I 2+1 moda AG-BG-A- II 2 AG-BG- III 3 AG-BG-CG- IV 3 AG-BG-CG- V 3 AG-BG-CG- Corso Serale progetto Sirio Geometri CLASSI NUMERO CLASSI SEZIONI I 1 S II 1 S III 1 S 1

2 B) Il Personale L Organico docente amministrato dall Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n 98 unità di cui il Preside, 3 insegnanti di Religione, n. 4 docente di sostegno, n.19 docenti con rapporto di lavoro a tempo determinatosuppl. annuali. n. 71 a tempo indeterminato ( organico di diritto n. 62 unità, n. 9 docenti titolari in altre scuole.) Il personale A.T.A. è composto di 17 unità così distribuite: N. 1 Direttore dei servizi generali ed amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; N. 6 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, n. 1 assistente amministrativi con rapporto di lavoro a tempo determinato a h. 18 N. 1 assistenti tecnico con rapporto di lavoro indeterminato in posizione di esonero sindacale h. 36 AREA A02; N. 1 assistenti tecnico con rapporto di lavoro indeterminato in posizione part-time h. 18 AREA 010 N. 1 assistenti tecnico con rapporto di lavoro indeterminato per h. 36 AREA 023 N. 4 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato N.3 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo determinato La sede dell Istituto ospita le aule, gli uffici e tutti i laboratori necessari. C) La situazione Edilizia La manutenzione ordinaria e straordinaria dell edificio è a carico dell Ente Locale. Uno dei problemi rilevanti dell edilizia scolastica è quello dell adeguamento alla normativa del D. L.vo 626/94 s.s.m.delle strutture esistenti Il Piano dell Offerta Formativa In riferimento ai bisogni rilevati la scuola ha strutturato il POF secondo linee di intervento condivise, giusta delibera del Consiglio di istituto n 11 del 27/10/2014, tra la varie componenti della comunità scolastica con i seguenti obiettivi: Ridurre la dispersione scolastica attraverso il decremento progressivo del tasso di non promozione e/o sospensione del giudizio finale; Esplicitare le scelte culturali, didattiche e organizzative coerentemente con le esigenze formative e gli obiettivi educativi attraverso l adozione di progetti mirati alla centralità degli alunni e che prevedano l attiva partecipazione degli stessi; Impegnarsi a garantire la qualità e la verifica del processo didattico educativo e formativo proposto, anche progettando e realizzando interventi educativi e formativi in orario curricolare ed extracurricolare; 2

3 Definire un patto formativo in cui i docenti, studenti, genitori e personale ATA si impegnino per il successo del processo didattico educativo e formativo, mediante la consapevolezza delle funzioni e delle competenze specifiche delle singole componenti scolastiche; Usare le strutture e le attrezzature scolastiche, in particolare quelle informatiche multimediali per soddisfare i bisogni e le esigenze di un ampia fascia di utenza; Attivare efficaci processi di orientamento in ingresso verso l istituto e in uscita verso l Università, ed il mondo del lavoro; Rendere più attrattivo il titolo di studio in funzione del sistema economico produttivo attraverso: 1) stretto collegamento con il territorio e con i soggetti pubblici e/o privati in esso presenti; 2) monitoraggio dei bisogni formativi del mondo del lavoro e conseguenti progettazioni didattiche in stretto collegamento con i sistemi accademici e di istruzione superiore; Per il raggiungimento degli obiettivi del POF, coerenti con le finalità di cui sopra sono stati sviluppati diversi progetti con il coinvolgimento del personale docente, ATA, oltre che di esperti che collaborano con la scuola per l ampliamento dell offerta formativa. Sulla base dei criteri fissati dal C.d.I., il Collegio dei Docenti e i Consigli di Classe programmano visite didattiche -, individuando attività coerenti ed integrative dei normali curricoli. E prevista nel corso dell a. s. 2014/15 l effettuazione di interventi didattici ed educativi, secondo un piano comprendente attività di recupero in itinere, pausa didattica in orario curricolare e attività di sportello o corsi di recupero programmati in orario pomeridiano. Sono previste diverse attività e progetti deliberati nel POF dagli Organi Collegiali in linea con gli indirizzi di Studio dell Istituto. D) La manovra del Bilancio attuata dalla Scuola. La progettazione delle iniziative formative ed educative è stata sviluppata in modo articolato tenuto conto della situazione finanziaria determinata dal Finanziamento dello Stato, e da quello di altre fonti. Per quanto riguarda le spese si è cercato di favorire la realizzazione di interventi flessibili e attenti al soddisfacimento dei bisogni dell utenza, alla necessità dell innovazione didattica, organizzativa e strumentale: È stata prevista la stipula di un apposita polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile degli studenti; È stato previsto piano di intervento per il recupero dei debiti scolastici. 3

4 Il bilancio è ispirato ai principi dell efficacia dell efficienza e dell economicità e cerca di garantire il massimo di continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria: Analizzando la situazione e fissando gli obiettivi ed eventualmente i sotto obiettivi, in modo chiaro, comprensibile, misurabile e valutabile; Quantificando le risorse; Collegando le risorse umane e professionali al perseguimento dei risultati; Fissando le azioni e i tempi per realizzarli; Seguendo la metodologia, le fasi e la tempistica della progettazione: a) Monitoraggio dei bisogni b) Individuazione degli obiettivi, metodi, mezzi e risorse c) Attribuzione incarichi d) Monitoraggio, valutazione, pubblicazione dei risultati; Finanziando i progetti e/o apportando i tagli secondo i criteri trasparenti e oggettivi che trovino motivazioni in alcune essenziali caratteristiche a cui i progetti dovranno rispondere: a) Che siano compatibili con il POF b) Che siano fattibili (presenza delle risorse umane) c) Che siano accettabili dai fruitori del servizio (studenti, famiglie). Il Bilancio di Previsione pertanto nel rispetto dell attuazione dell autonomia scolastica, ha assunto una strutturazione articolata e complessa, con un sforzo significativo per interpretare e correlare le voci di entrata e di spesa con i riferimenti di conti e sottoconti che rappresentano l articolazione tecnica del Programma Annuale. 4

5 PARTE PRIMA ENTRATE Aggr. Voce Importi in Euro 01 Avanzo di amministrazione presunto ,46 01 Non Vincolato 02 Vincolato 02 Finanziamenti dallo Stato 01 Dotazione Ordinaria ,80 02 Dotazione perequativa 03 Altri Finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione Ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri Finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni 6.000,00 01 Unione Europea 02 Provincia non Vincolati 03 Provincia Vincolati 6.000,00 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre Istituzioni 05 Contributi da privati ,00 01 Famiglie non vincolati ,00 02 Famiglie Vincolati ,00 03 Altri non vincolati 1.050,00 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 01 Interessi 08 Mutui Totale delle Entrate 5

6 Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal Piano Offerta Formativa dell Istituto superiore L.B.Alberti. Contemporaneamente si propone l obiettivo di favorire le iniziative di un offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione, di orientamento. PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Poiché nell esercizio finanziario 2013 si sono avute economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate si dispone il prelevamento dall avanzo di amministrazione di ,46così suddivise: VINCOLATO A1 FUNZ.AMM.VO GENERALE MULTISERVIZI VISITE FISCALI AGG.TO ,47 414,30 5,13 A3 SPESE DI PERSONALE 0,01 P52 CORSI LIV. APPREND ,67 P53 TEATRO 1.497,57 P55 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 5.088,02 P57 EDUCAZIONE ADULTI 917,90 P58 DISPERSIONE SCOLASTICA 322,28 Z DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE ,06 ISCRIZIONI ALUNNI ,00 COLL.GEOMETRI 4.000,00 DOTAZIONE ORDINARIO 4/ ,33 FONDI DOT. ORD ,00 VERS. ALUNNI PER SPIAGGIA ROMEA 3.500,00 DA ISCRIZIONI PER LABORATORI ,73 ECONOMIE SUPPLENZE AL LORDO ONERI 5.467,54 TOTALE ,95 6

7 NON VINCOLATO ISTITUTO D ISTRUZIONESUPERIORE STATALE RESIDUI DI DUBBIA ESIGIBILITA ,01 A1 FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE ,32 A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO 3.767,08 A5 MANUTENZIONE EDIFICI INTERESSI MATURATI SUL CONTO 262,88 438,91 FONDO DI RISERVA 400,00 ECONOMIE PROGETTI ECONOMIE PREGRESSE 4.640,63 527,681 TOTALE ,51 L utilizzo dell avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato : Aggr. Importo Importo Voce Vincolato Non Vincolato A Attività , ,87 A01 Funzionamento amministrativo generale , ,32 A02 Funzionamento didattico generale 6.405, ,67 A03 Spese per il personale A04 Spese di investimento ,73 A05 Manutenzione edifici 3.262,88 P Progetti , ,63 P59 Corsi livel di apprendimento 4.702,67 P60 Laboratorio teatrale ,57 P61 Alternanza scuola-lavoro 5.088,02 P62 Professione geometra 1.236,63 P63 Educazione adulti- passerelle 917,90 P64 Dispersione scolastica 322, , ,50 TOTALE GENERALE 7

8 Entrate aggregazione 02: Finanziamento dallo Stato Aggreg.ne Finanziamento dello Stato Dotazione ordinaria Importi 02 Anno 2009 Attività Prev. Iniziale 02/01 Finanziamento per le spese del funzionamento amministrativo e didattico e compenso ai revisori dei conti 02/01 Finanziamento per miglioramento Offerta Formativa Finanziamento per imprese di pulizia ,80 02/01 02/ ,80 TOTALE Entrate Aggregazione 02/03: Altri finanziamenti non vincolati Nessuna previsione Entrate Aggregazione 02/04: Altri finanziamenti vincolati Entrate Aggregazione 03: Finanziamenti dalla Regione da Aggregazione 03/01 a Aggregazione 03/04 Nessuna previsione. 8

9 Entrate Aggregazione 04: Finanziamenti da Enti Locali Aggreg.ne Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni scolastiche 04 Anno 2009 Ente Attività Prev. Iniziale 04/01 Unione Europea Nessuna Previsione 04/02 Provincia non Vincolati 04/03 Provincia Vincolati Funzionamento per 6.000,00 Spese economali Avanzo Amm.ne 04/05 Provincia Vincolati Assistenza alunni 0 disabili 04/06 Altre Istituzioni Compenso ai Revisori 0. Scolastiche 6.000,00 TOTALE La previsione di 6.000,00 di cui al punto uno dell aggregato 04/03 è giustificata da convenzione stipulata dalla Provincia di Roma con gli Istituti Superiori ai sensi della Legge 23/96 in quanto essa si fa carico delle spese di manutenzione e di cancelleria previste per le Istituzioni scolastiche. La previsione all aggregato 04/06/1 sarà formulata, come da indicazioni del MIUR, a consuntivo. 9

10 Entrate Aggregazione 05: Contributi da privati Entrate aggregazione 05/01 per contributi famiglie non vincolati, 05/02 per contributi famiglie vincolati, 05/03 Altri contributi non vincolati e 05/04 Altri contributi vincolati. Aggregaz. Ente Attività Importi 05 05/01 Famiglie Studenti Contributi volontari ,00 05/01 Famiglie Studenti Contributo per assicurazioni 5.000,00 05/02 Famiglie Studenti Contributi volontari per ,00 visitedidattiche 05/02 Famiglie Studenti Contributo per laboratori / pagelle / ,00 libretti 05/02 Famiglie Studenti Contributi per corsi specifici e corsi 6.000,00 per attività extrascolastiche 05/02 Famiglie Studenti Rimborsi Alunni 2.000,00 05/03 Da Ditta Global service Contributo annuale Gestore Bar 1.050,00 TOTALE ,00 La previsione di ,00 viene effettuata sulla scorta di iscrizioni presunte di n. 300 studenti a cui può essere richiesto un contributo pari a 120,00 a n. 150 studenti iscritti alla prima classe (per polizza integrativa infortuni) si chiederà almeno 20,00, n. 150 iscritti presunti a cui verrà richiesto un contributo rapportato alla situazione economica prospettata su indicazioni del consiglio di istituto. L importo previsto sarà utilizzato in parte per l assicurazione infortuni e Responsabilità civile terzi danneggiati, in parte per eventuali rimborsi e la rimanenza pari a ,00 confluirà nella disponibilità da programmare in attesa di giusta allocazione su indicazioni del dirigente scolastico; inoltre si tiene conto dei contributi volontari di ,00 per visite didattiche e dei contributi per corsi autocad e attività extrascolastiche pari a 6.000,00 Entrate Aggregazione 06: Proventi da gestioni economiche da Aggregazione 06/01 a Aggregazione 06/04 Nessuna previsione. Entrate aggregazione 07: Proventi da altre entrate Entrate Aggregazione 07/01 Proventi da altre entrate 10

11 Ente Attività Importi Banca Credito Bergamasco Interessi attivi 0 Totale 0 Entrate Aggregazione 08 : Mutui Entrate Aggregazione 08/01 Accensione Mutui Nessuna Previsione PARTE SECONDA SPESE SPESE Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni: 11

12 SPESE Aggr. Voce ISTITUTO D ISTRUZIONESUPERIORE STATALE Importi In Euro A Attività ,63 A01 Funzionamento amministrativo generale ,35 A02 Funzionamento didattico generale ,67 A03 Spese per il personale A04 Spese di Investimento ,73 A05 Manutenzione Edifici 7.262,88 P Progetti ,07 P59 Corsi livel di apprendimento 4.702,67 P60 Laboratorio teatrale ,57 P61 Alternanza scuola-lavoro 5.088,02 P62 Professione geometra 7.236,63 P63 Educazione adulti- passerelle 917,90 P64 Dispersione scolastica 322,28 G01 Azienda agraria G02 Azienda speciale G03 Attività per conto terzi G04 Attività convittuale R Fondo di riserva 400,00 R 98 Fondo di riserva 400,00 Totale Spese ,70 Z Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare ,56 Totale a pareggio ,26 A - ATTIVITA Spese Aggregazione A Funzionamento Amministrativo Generale Spese aggregazione A/01 La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in ,35 riguarda le seguenti attività: 12

13 Aggr. Attività Importi A/01 Spese di personale Indennità di Missione (vitto, alberghi, ecc) 2.100,00 A/01 Spese per acquisti per il funzionamento amministrativo: carta, ,65 cancelleria, stampati ecc. A/01 Spese per acquisto libri, manuali, riviste per uso amministrativo 400,00 A/01 Materiale di consumo Provincia di Roma 2.000,00 A/01 Materiale vario accessori e strumenti ,00 A/01 Consulenze Giuridico amministrativa 2.500,00 A/01 Assistenza tecnico-informatica 5.000,00 A/01 Visite fiscali 414,30 A/01 Gestione del sito ,00 A/01 Materiale per Organizzazione di manifestazioni e convegni 1.900,00 Pubblicità A/01 Compenso ai revisori dei conti 2.400,00 Rimborso pasti Irap revisori dei conti A/01 Spese per la manutenzione ordinari dell immobile delle macchine e attrezzature di laboratorio e manutenzione hardware e software 7.695,13 A/01 Spese per noleggi e leasing 4.100,00 A/01 Servizi informatici e Reti di trasmissione 4.500,00 A/01 Servizi ausiliari di stampa e rilegatura 2.000,00 A/01 Pulizia re lavanderia ,27 A/01 Prestazioni artigianali A/01 Spese postali e telegrafiche 1,200,00 A/01 Partecipazione organ. convegni 500,00 A/01 Spese tenuta conto 700,00 TOTALE SPESE PROGETTO ,35 99 PARTITE DI GIRO 300,00 Anticipo al D.S.G.A. per Minute Spese 300,00 13

14 A/02 Funzionamento didattico generale La previsione è giustificata dalle seguenti attività: Aggr. Attività Importo A/02 Spese per carta cancelleria e stampati 421,41 A/02 Spese per Assistenza scolastica disabili 77,11 A/02 Materiale attivita sportiva 1.150,00 A/02 Spese per esterni 3.434,15 A/02 Spese per Assicurazioni Assistenza tecnico informatica 5.000, ,00 A/02 Spese Visite di istruzione ,00 a A/02 Partecipazioni ad org. interna 250,00 A/02 Partecipazione a gare nazionali e regionali 650,00 A/02 Rimborsi per versamenti non dovuti 2.000,00 A/02 TOTALE SPESE PROGETTO ,67 A/03 Spese di Personale Nessuna previsione. 14

15 A/04 Spese di Investimento Aggr. Attività Importi A/04 Hardware, LAVAGNE INTERATTIVE ,73 TOTALE SPESE PROGETTO ,73 A/05 Manutenzione Edifici Aggr. Attività Importi A/05 Spese per piccola manutenzione con fondi della Provincia di Roma 4.000,00 A/05 Spese da ferramenta e varie manutenzione ordinaria immobile 3.262, ,88 TOTALE SPESE PROGETTO P - PROGETTI P 59 CORSI LIV. DI APPRENDIMENTO Previsione di spesa 4.702,67 Il progetto promosso dal Collegio dei Docenti include le seguenti attività: corsi di recupero e sportelli effettuati prioritariamente da esterni. La somma di 4.702,67 proviene dall avanzo di amm.ne vincolato.. 15

16 P 60 LABORATORIO TEATRALE Previsione di spesa 15497,57 ISTITUTO D ISTRUZIONESUPERIORE STATALE Il progetto promosso dal Collegio dei Docenti include le seguenti attività: attività teatrale pari a ,57: L importo è stato interamente prelevato dall avanzo amm.ne vincolato proveniente da iscrizioni alunni a.s. 2014/15. Nel progetto sarà inserito Roma Rock-Roma-Pop a seguito di successivo finanziamento da parte del Comune di Roma. P 61 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Previsione di spesa 5.088,02 Il progetto promosso dal Consiglio di Istituto prevede diverse convenzione con l associazione, ditte, imprese per attività di stage, inoltre prevede un compenso pari a circa 2 h. al personale docente coinvolto..il progetto è finanziato con le iscrizioni alunni per un importo di per stage, da economie di bilancio relative al progetto alternanza lavoro dell a.s. 2012/13 pari a 88,02. Il progetto è stato finanziato dall ufficio scolastico regionale e sarà oggetto a variazione di bilancio.. P 62PROFESSIONE GEOMETRA Previsione di spesa 7.236,63 Il progetto promosso dal Collegio dei docenti prevede un acquisto di software pari a 1.236,63 interamente prelevato dall avanzo di amm.ne iscrizioni alunni e 6.000,00 da versamenti alunni per corsi auto cad attività extrascolastiche. P 63 EDUCAZIONE DEGLI ADULTI Previsione di spesa 917,90 Il progetto promosso dal Collegio dei docenti prevede un importo di 917,90 composto dall avanzo di amm.ne vincolato alunni di 917,90. E riservato al personale docente per attivare corsi di preparazione all iscrizione al terzo anno del serale geometra per un totale di circa 19h a 35,00cad. G - GESTIONI ECONOMICHE G/01 Azienda Agraria Nessuna previsione di spesa. 16

17 G/02 Azienda Speciale Nessuna previsione di spesa. G/03 Attività per conto terzi Nessuna previsione di spesa. G/04 Attività convittuale Nessuna previsione di spesa. ISTITUTO D ISTRUZIONESUPERIORE STATALE R - FONDO DI RISERVA R/98 Fondo di Riserva La previsione di 400,00 ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul Funzionamento amministrativo e didattico. Z - DISPONIBILITA FINANZIARIA DA PROGRAMMARE Z/01 - Disponibilità Finanziaria da Programmare Previsione ,56 così suddivisa: VINCOLATI: 5.467,54 Economia supplenze anni pregressi ,00 Iscrizioni alunni 4.000,00 coll.geometri 0,01 econ. A ,55 TOTALE NON VINCOLATI: ,01 residui di dubbia esigibilita 1.050,00 economie pregresse ,01 TOTALE 17

18 Dettaglio delle attività: ISTITUTO D ISTRUZIONESUPERIORE STATALE A1 A2 Spese per il Funzionamento amministrativo e didattico Acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche per laboratori e dei sussidi didattici: La somma prevista è stata determinata tenendo conto delle indicazioni della NOTA.riportata in premessa, del numero delle classi, dell aumento dei prezzi, nonché delle esigenze non soddisfatte precedentemente. A tutt oggi sono funzionanti i seguenti laboratori: 1. Chimica 2. Fisica/museo 3. Multimediale Informatica 1 4. Audiovisivi 5. Biblioteca 6. laboratorio di matematica 7. lab. costruzioni 8. lab. topografia Acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti: oltre agli acquisti tradizionali nel corrente anno scolastico si rende necessario acquistare pubblicazioni specialistiche (manuali ecc.) nonché provvedere all abbonamento di nuove riviste. La biblioteca diventa sempre più un locale che vede costante la presenza degli studenti e, pertanto necessita di acquisti strettamente legati alle loro esigenze. Materiale di consumo, attrezzature, ecc.: la somma stanziata iscritta rispetta i limiti imposti dalla nota. di cui alla premessa. Oltre a quanto acquistato nell anno precedente per il corrente anno scolastico si rende necessario acquistare programmi e aggiornare il software, nonché carta per stampanti, dischetti magnetici e CD rom. Rilevante si sta dimostrando la spesa per i collegamenti alla rete Internet: sia il laboratorio che gli uffici sono collegati alla rete e, conseguentemente, l uso della linea ADSL del router, ecc. Per quest anno, il costo si assesterà intorno ad 4.500,00. Manutenzione delle macchine e delle attrezzature per laboratori, manutenzione del mobilio e degli arredi: La somma richiesta è dovuta alla necessità di stipulare contratti di manutenzione per tutto il materiale informatico (attrezzature e software, in particolare gestione delle reti informatiche), contratti di leasing e manutenzione delle fotocopiatrici, cancelleria, stampanti, posta, telegrafo, spese per l acquisto dei materiali occorrenti alla pulizia dei locali, telefono, comprende le spese non di competenza dell Amministrazione Provinciale. 18

19 A4 Spese per investimento E previsto l acquisto di lavagne multimediali da installare nelle classi con una programmazione finalizzata all inserimento in ogni classe. E previsto inoltre l acquisto di software per i server e di stampanti per n. 2 laboratori. Viene definito in 300,00 l importo del fondo minute spese del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Roma, 19 gennaio 2015 Il Dirigente Scolastico (Prof.ssa Carolina Guardiani) 19

00144 ROMA (RM) VIALE CIVILTA' DEL LAVORO, 4 C.F. 97197310580 C.M. RMIS03900A. ENTRATE Importi. Voce Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

00144 ROMA (RM) VIALE CIVILTA' DEL LAVORO, 4 C.F. 97197310580 C.M. RMIS03900A. ENTRATE Importi. Voce Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. ENTRATE Voce 01 Avanzo di amministrazione presunto 55.728,55 01 Non vincolato 34.396,32 02 Vincolato 21.332,23 02 Finanziamenti dello Stato 59.750,80 01

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