PROCEDURE GESTIONE QUALITA CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DEI DATI



Documenti analoghi
PROCEDURA GESTIONE QUALITA PGQ 4.2.3

PROCESSO DI GESTIONE DELLE REGISTRAZIONE DELLA QUALITA

PROCEDURA GESTIONE QUALITA PGQ 4.2.4

MANUALE DELLA QUALITA SISTEMA GESTIONE QUALITA SISTEMA GESTIONE QUALITA

PROCEDURA DI SISTEMA GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI DOCUMENTI

PROCEDURE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Leonardo da Vinci OLEVANO SUL TUSCIANO. Processo: TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE

INTRODUZIONE AL MANUALE DELLA QUALITA

MANUALE DELLA QUALITA Revisione: Sezione 4 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA

GESTIONE DEI DOCUMENTI E DEI DATI

Gestione dei documenti e delle registrazioni Rev. 00 del

Procedura GESTIONE DEL POF

INDICE. Istituto Tecnico F. Viganò PROCEDURA PR 01. Rev. 2 Data 20 Maggio Pagina 1 di 9 TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI DOCUMENTI

TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI DOCUMENTI

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÄ

«Gestione dei documenti e delle registrazioni» 1 SCOPO CAMPO DI APPLICAZIONE E GENERALITA RESPONSABILITA DEFINIZIONI...

1. DISTRIBUZIONE Datore di Lavoro Direzione RSPP Responsabile Ufficio Tecnico Responsabile Ufficio Ragioneria (Ufficio Personale) Ufficio Segreteria

PROCEDURE GESTIONE QUALITA GESTIONE ASSENZE DEL PERSONALE

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA Capitolo 4

Procedura n. 03 (Ed. 02) TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DELLE REGISTRAZIONI

PROCEDURA REGISTRAZIONI

PIANO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

Sistema di gestione della Responsabilità Sociale

PROCEDURA DI SISTEMA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

GESTIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE REGISTRAZIONI

Effettuare gli audit interni

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE RIFERIMENTI SIGLE E DEFINIZIONI RESPONSABILITA PROCEDURA ALLEGATI...

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE. ALLEGATI Elenco Documenti e tabella di revisione Lista di distribuzione Elenco documenti di registrazione della Qualità

MANUALE DELLA QUALITÀ SEZIONE 5.1: FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE RIFERIMENTI SIGLE E DEFINIZIONI RESPONSABILITA PROCEDURA...3

Gestire le NC, le Azioni Correttive e Preventive, il Miglioramento

nome/funzione Dirigente Scolastico Direttore Servizi Generali e Amministrativi R.G.Q. Nel raccoglitore in aula docenti

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

SIMT-POS 001 PROCEDURA GESTIONE DOCUMENTI SIMT

MANUALE DELLA QUALITÀ SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA

Software Servizi Web UOGA

Procedura di gestione dei documenti di origine esterna e di protocollo < PQ 01B >

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

INDICE 1.SCOPO 2.CAMPO DI APPLICAZIONE 3.RESPONSABILITÀ 4.DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 5.INDICATORI DI PROCESSO 6.RIFERIMENTI 7.

4.5 CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DEI DATI

PS_01 PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI DOCUMENTI E DELLE REGISTRAZIONI

PIANO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

PIANO PER LA SICUREZZA DEI DOCUMENTI INFORMATICI

MONITORAGGIO E MISURAZIONE DEL PRODOTTO

Gestione della documentazione del Sistema Qualità. PR04.01 in Revisione 03 del 15/04/2009

Manuale della qualità

Struttura documenti del SGQ

PROCEDURA GESTIONALE RISTORAZIONE COLLETTIVA. Titolo : Gestione delle non conformità GESTIONE DELLE NON CONFORMITA

ALLEGATO Esempio di questionario per la comprensione e valutazione del sistema IT

PR_MP4_01 REGISTRAZIONE, ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEL SGQ

LA NORMA UNI EN ISO 9001:2000 E IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA

Sistema di Gestione per la Qualità

Sistema di gestione per la qualità

PROCEDURA DEL SISTEMA QUALITA GESTIONE ISCRIZIONI, TRASFERIMENTI, CAMBI DI SEZIONE E RITIRI

LA SOLUZIONE PROPOSTA E L ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO Luisa Semolic Insiel S.p.A.

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

Politica per la Sicurezza

INDICE PR 13 COMUNICAZIONE E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI 1 SCOPO 2 CAMPO DI APPLICAZIONE 3 TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 4 RESPONSABILITÀ

PG03.GTP GESTIONE DEI DOCUMENTI DI LAVORO

PROCEDURA PR03 - Documentazione e Registrazioni del SGQ

MANUALE DELLA QUALITÀ SIF CAPITOLO 04 (ED.04) SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA'

Proc. O10 GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA

Procedura per la tenuta sotto controllo delle registrazioni PA.AQ.02. Copia in distribuzione controllata. Copia in distribuzione non controllata

Manuale della qualità. Procedure. Istruzioni operative

AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE

Procedura AUDIT INTERNI

MODALITA DI COMUNICAZIONE SCUOLA-GENITORI

ISIS C.Facchinetti Sede: via Azimonti, Castellanza Procedura Gestione Qualità. GESTIONE DEGLi AUDIT INTERNI ISIS C.

PROCEDURA DEL INSERIMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Manuale per la gestione del protocollo, dei flussi documentali e degli archivi

Il protocollo informatico

ISIS C. FACCHINETTI. di Castellanza

PROCEDURA GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO E FORNITORI 02 30/09/2006 SOMMARIO

MANUALE DELLA QUALITÀ SEZIONE 5.1: FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008

PROCEDURA SGQ. PRO-NCC Procedura per la Gestione delle non conformità, azioni correttive, reclami

Manuale delle Procedure ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ E RECLAMI

PIANO PER LA SICUREZZA DEI DOCUMENTI INFORMATICI

Proc.07 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DIDATTICA

MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO

REGOLAMENTO PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ONLINE

PROCEDURA SGQ PRO-DOD. Tenuta sotto controllo dei DOcumenti e dei Dati

PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI LABORATORI/ AULE SPECIALI E LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE DEI LABORATORI

Sistema per il monitoraggio della Spesa Sanitaria

Regolamento per lo svolgimento di attività di ispezione in qualità di Organismo di Ispezione di Tipo A.

I10 Gestione e utilizzo sale riunioni

ISTRUZIONE OPERATIVA CORSI DI RECUPERO

Gestione amministrativa, della rendicontazione, della contabilità e del controllo economico (dei progetti finanziati)

CitySoftware SEGRETERIA DELIBERE DETERMINE ALBO PRETORIO. Info-Mark srl

Transcript:

Questo Documento è emesso con distribuzione riservata e non può essere riprodotto senza il benestare del Liceo Artistico Statale Paolo Candiani. INDICE: 1. SCOPO 2. CAMPO DI APPLICAZIONE 3. DEFINIZIONI 4. RESPONSABILITA 4.1 documenti di origine interna 4.2 documenti di origine esterna 5. MODALITA OPERATIVE 5.1 Attività specifiche di gestione dei documenti 5.1.1 Manuale di gestione qualità, procedure, istruzione, allegati 5.1.1.1 Elaborazione della documentazione 5.1.1.2 Codifica del documento 5.1.1.3 Verifica di congruenza dei documenti 5.1.1.4 Approvazione 5.1.1.5 Pubblicazione e distribuzione 5.1.1.6 Gestione delle modifiche 5.1.1.7 Riesame periodico dei documenti 5.1.1.8 Codifica dei documenti 5.1.2 Gestione dei documenti interni: dati su supporto informatico 5.1.3 Gestione dei documenti esterni e distribuzione 5.1.4 Norme relative al Sistema Gestione Qualità 5.1.5 Leggi, norme, regolamenti 5.1.6 Codifica dei documenti 5.1.6 Archiviazione documenti 5.1.7 Aggiornamento e reperibilità dei documenti 5.1.8 Salvataggio Dati 6. DISTRIBUZIONE 7. ALLEGATI Pagina 1 di 10

1. SCOPO DELLA PROCEDURA La seguente procedura definisce le regole per garantire lo stato di aggiornamento e la distribuzione dei documenti necessari al corretto svolgimento delle attività nell'istituto. 2. CAMPO DI APPLICAZIONE L'attività di gestione dei documenti si applica pertanto a: documenti descrittivi del Sistema Qualità (Manuale Gestione Qualità, Procedure, Istruzioni, modulistica sistema di Gestione Qualità); documenti interni del Liceo Artistico Statale P. Candiani (POF, Carta dei Servizi, Regolamento di Istituto, Regolamento Consiglio di Istituto, Patto educativo di corresponsabilità ) e modulistica interna; dati su supporto informatico e relativi software (sito della scuola www.artisticobusto.it); documenti di origine esterna (Leggi, Regolamenti, Norme cogenti di settore, Norme relative al Sistema Gestione Qualità). 3. DEFINIZIONI Verifica Approvazione Emissione Emissione sperimentale Controllo della correttezza formale e sostanziale del documento (il verificatore può coincidere con il compilatore). Atto formale (firma) con cui l'autorità preposta sancisce che il documento venga inserito nel sistema documentale della scuola. Istante a partire dal quale il documento entra in vigore e diventa prescrittivo per il personale scolastico. Normalmente coincide con la data di approvazione del documento. Può essere effettuata per istruzioni operative o moduli quando è necessaria una verifica sul campo della funzionalità o della efficacia prima dell'emissione definitiva. L'emissione sperimentale di un documento deve essere concordata con il RGQ stabilendo a priori la durata della sperimentazione. Allo scadere del periodo il documento deve essere riemerso in forma definitiva oppure revocato. Pagina 2 di 10

Originale Documento superato Elenco dei documenti Distribuzione controllata Modifiche Per un documento interno è la prima copia su carta dello stesso, per quelli di origine esterna è la copia ricevuta via posta, o la prima stampa da e-mail. In entrambi i casi l'originale deve riportare le firme autentiche di verifica ed approvazione e la data di emissione. Rappresenta il documento non più in vigore. Tutte le copie dei documenti superati devono essere distrutte dai destinatari al momento della ricezione della copia aggiornata. L'originale invece viene conservato dal RGQ al fine di mantenere la memoria storica, per un periodo stabilito, e viene distinto da quello in vigore riportando sul frontespizio la scritta documento superato in data: Per ogni tipologia di documenti è mantenuto aggiornato un elenco, che serve a dare evidenza di quali documenti siano attualmente in vigore e a quale livello di revisione. Un documento è distribuito in forma controllata quando si garantisce al destinatario il continuo aggiornamento dello stesso. Al personale della scuola i documenti sono sempre distribuiti in forma controllata. Riportate nella mascherina ad inizio pagina con la tipologia e il capitolo modificato. 4. RESPONSABILITÀ La responsabilità dell'approvazione è sempre del Dirigente Scolastico, la verifica viene svolta dal RGQ; egli è responsabile del controllo dei documenti e ciò comporta l'aggiornamento degli elenchi e la gestione della diffusione degli stessi. L'evidenza dell'avvenuta distribuzione è la firma apposta sulla lista di distribuzione dei documenti (LDD 4.2.3 o LDL 4.2.3 allegato alla presente procedura PGQ 4.2.3), controfirmato da tutti i destinatari, inseriti in elenco, a titolo di ricevuta e di impegno all'immediata distruzione del documento superato. 4.1. Documenti di origine interna Le responsabilità sono assegnate a: Pagina 3 di 10

DS e DSGA; RGQ per quanto riguarda i documenti relativi alla qualità; Segreteria per quanto riguarda la modulistica. Presidenti e Segretari di: Collegi Docenti (verbali); Consigli di classe; Riunioni di materia; Consiglio di Istituto; Giunta Esecutiva. Docenti (registri personali, programmazione annuale e relazione finale); Funzioni Strumentali (scheda progetto, relazioni finali); RSU (Contrattazione decentrata). 4.2. Documenti di origine esterna La responsabilità della gestione (mantenimento dell'aggiornamento, archiviazione dell'originale, distribuzione, ecc. ) è assegnata alla funzione di competenza, precisamente: Dirigente Scolastico per la Normativa Ministeriale, Convenzioni con Enti Esterni; RGQ per i documenti relativi alla Qualità (norme UNI EN ISO, Regolamento dell'organismo di Certificazione, ecc.); DSGA, per i documenti (Leggi, Decreti, Regolamenti) di carattere tributario, amministrativo, salariale, contratto di lavoro per i dipendenti, ecc.; Responsabile della sicurezza, per Leggi, Regolamenti, Norme, Decreti e disposizioni riguardanti sicurezza ed ambiente; Responsabile Privacy (Dlg. 196 del 30 giugno 2003, documento sulla Privacy). Pagina 4 di 10

5. MODALITÀ OPERATIVE 5.1 Attività specifiche di gestione dei documenti 5.1.1 Manuale Gestione Qualità, procedure, istruzioni, allegati. 5.1.1.1 Elaborazione della documentazione IL Responsabile Gestione Qualità, ove necessario, avvalendosi della Commissione Qualità, dei responsabili di Commissione, dei responsabili di Materia, dei docenti referenti, redige la bozza della documentazione in modo che questa sia coerente con le attività alle quali si riferisce, alla Politica della Qualità e ai processi operativi ed organizzativi dell'istituto. 5.1.1.2 Codifica del documento Il RGQ, al termine della fase di redazione, compila un profilo strutturato con diversi campi per identificare correttamente il documento in oggetto (logo, titolo, acronimo, revisione, data, redazione, modifiche, verifica ed approvazione, numero di pagine). 5.1.1.3 Verifica di congruenza dei documenti Il RGQ verifica la congruenza con la norma UNI EN ISO 9001:2008 del Manuale Gestione Qualità e delle Procedure. In caso di verifica positiva, appone la propria firma nell'apposito spazio contenuto nel cartiglio del documento, mentre, in caso di esito negativo, riavvia l'iter di elaborazione. 5.1.1.4 Approvazione Il Dirigente Scolastico verifica la coerenza con la Politica della Qualità e il Piano Annuale degli Obiettivi del Liceo Artistico Statale P. Candiani con le sezioni del MGQ e con le PGQ. In caso di verifica positiva, appone la propria firma nell'apposito spazio contenuto nel cartiglio del documento, mentre in caso di esito negativo, riavvia l'iter di elaborazione, pubblicazione e distribuzione. 5.1.1.5 Pubblicazione e distribuzione Il Responsabile Gestione Qualità gestisce la pubblicazione e la distribuzione del Pagina 5 di 10

MGQ delle PGQ e delle Istruzioni. La documentazione pubblicata e distribuita è sempre in ultima revisione. Gli originali cartacei, recanti le firme autentiche di verifica e di approvazione, sono archiviati e conservati a cura del RGQ. I documenti in modo controllato possono essere distribuiti sia in forma cartacea sia online sul sito della scuola soltanto con modalità di lettura e non di modifica. (formato docx protetto o formato PDF). La stampa della documentazione è consentita ma risulta copia non controllata. Il Responsabile Gestione Qualità provvede a distribuire copie controllate della documentazione del Sistema Qualità su supporto informatico (sito web o Intranet) a coloro che sono indicati nella lista di distribuzione dei documenti LDD 4.2.3 - LDL 4.2.3 In essi vengono riportati: i dati identificativi del documento; il numero di revisione del documento; la data di consegna; i destinatari; la firma per ricevuta della copia cartacea del documento o nel caso di documento online la firma per l impegno a prendere visione. Il Responsabile Gestione Qualità garantisce che la versione dei documenti presenti online sul sito della scuola è sempre in forma controllata e si impegna a comunicare di volta in volta l'aggiornamento dei documenti. In caso di aggiornamento dei documenti, i documenti aggiornati saranno nuovamente distribuiti ai destinatari. Il documento aggiornato annulla la versione precedente, in quanto documento superato. 5.1.1.6 Gestione delle modifiche La proposta di modifica (RMD 4.2.3) perviene al RGQ, nel caso di documentazione del Sistema Qualità. Il Responsabile Gestione Qualità è l'unico autorizzato alla modifica della documentazione del Sistema Qualità. Le modifiche richieste da qualsiasi operatore dell'istituto del Liceo Artistico Statale P. Candiani relative alla documentazione del Sistema Qualità vengono valutate dal RGQ il quale: in caso di modifiche sostanziali attiva l'iter di preparazione, verifica e distribuzione del documento; Pagina 6 di 10

in caso di modifiche non sostanziali (quali per esempio correzioni di errori di battitura) attua autonomamente la modifica. Le modifiche non sostanziali o le revisioni dei documenti di registrazione allegati alle procedure, non danno luogo all'aggiornamento dell'edizione del documento. Il Responsabile Gestione Qualità (RGQ): esamina la modifica in apposito gruppo di lavoro, nel caso di modifiche sostanziali; implementa ufficialmente la modifica, nel caso di approvazione della stessa da parte del gruppo di lavoro; comunica al proponente della modifica i motivi di un eventuale rifiuto della stessa. Al documento modificato il RGQ aggiorna il numero di revisione e provvede alla sua pubblicazione con la conseguente eliminazione del documento superato. Il RGQ provvede ad archiviare copia della documentazione superata. 5.1.1.7 Riesame periodico dei documenti Il Rappresentante della Direzione riesamina annualmente la documentazione del Sistema Gestione Qualità con il fine di valutarne l'attualità rispetto al variare delle esigenze. Sintesi di tale analisi è portata in sede di Riesame della Direzione per condividerne i risultati. 5.1.1.8 Codifica dei documenti La codifica dei documenti e della modulistica relativi al Sistema Gestione Qualità è conforme a quanto indicato nella PGQ 4.2.4. Tutta la modulistica utilizzata dal Liceo, che non si riferisce direttamente al Sistema Gestione Qualità, è codificata con tre lettere XYZ (iniziali del modulo) e, qualora necessario, da una serie di numeri di cui i primi due sono riferiti alla sezione del MGQ e da un eventuale terzo numero che indica l ordine di emissione. Ogni modulo XYZ. n è autonomo per quanto riguarda la distribuzione e la revisione. I documenti previsti dalla normativa ministeriale non sono codificati dall'istituto. Pagina 7 di 10

5.1.2 Gestione documentazione interna: dati su supporto informatico L'accesso ai software installati e ai dati archiviati è regolata da un sistema di autorizzazioni all'ingresso (username e password). Il Dirigente Scolastico, il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, i responsabili della segreteria didattica possiedono una password riservata per l'accesso ad un area di dati loro riservata. I docenti utilizzatori di laboratori o docenti con incarichi particolari hanno un profilo utente personalizzato, protetto da password; tutti gli altri hanno un profilo collettivo (docenti) con password che consente loro l'utilizzo del computer. Con cadenza giornaliera viene eseguito in automatico il backup di tutti i dati del sistema sul server su un unità a nastro, che viene custodita in cassaforte. Vengono utilizzate complessivamente sei unità a nastro, identificate dalla dicitura: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato. I documenti e i dati su supporto informatico riportano i dati necessari alla loro identificazione e stato di aggiornamento. 5.1.3 Gestione della documentazione esterna Il Liceo Artistico Statale P. Candiani individua documenti di origine esterna che hanno rilevanza nell'ambito del Sistema Gestione Qualità e prevede modalità di reperimento, aggiornamento e archiviazione degli stessi. 5.1.4 Norme relative al Sistema Gestione Qualità Il Responsabile preposto al reperimento, archivio e aggiornamento di tali documenti è il RGQ. L'aggiornamento delle norme viene garantito mediante l'accesso al sito internet UNI, mediante la partecipazione a seminari, convegni, incontri a tema. 5.1.5 Leggi, Norme, Regolamenti Le leggi, i regolamenti, le norme e tutti i documenti di carattere formale di particolare rilevanza ai fini dell'espletamento delle attività dell'istituto possono essere gestite direttamente a seconda della materia disciplinata. Tali documenti vengono reperiti da banche dati online, Gazzetta Ufficiale, Gazzetta dell'unione Europea e da altri canali che si considerino opportuni per il reperimento delle Pagina 8 di 10

stesse. Tali documenti possono essere archiviati sia su supporto informatico, sia su supporto cartaceo. 5.1.6 Codifica dei documenti Ai documenti di origine esterna viene assegnata una codificazione interna o numero di protocollo. 5.1.6 Archiviazione documenti Il DS provvede a visionare e vidimare tutti i documenti di origine esterna, li invia successivamente alle segreterie di competenza per il protocollo e l'archiviazione, e individua i destinatari a cui fare pervenire copia del documento. La conservazione dei documenti è effettuata per tutto il periodo di validità del documento stesso. 5.1.7 Aggiornamento e reperibilità dei documenti L'aggiornamento e il reperimento dei documenti viene effettuata dal DS e dal DSGA o da loro delegati attraverso siti Internet (www.istruzione.it, www.edscuola.it ), riviste specializzate. 5.1.8 Salvataggio Dati Periodicamente si procede al salvataggio dei dati su supporto informatico (CD) 6. DISTRIBUZIONE I documenti del sistema Gestione Qualità vengono distribuiti in forma controllata utilizzando le liste di distribuzione (LDD 4.2.3 - LDL 4.2.3). I documenti vengono distribuiti online in forma controllata, collegandosi all'indirizzo alla voce http://www.artisticobusto.it documenti Qualità. I documenti sono in sola lettura, non modificabili, protetti da password. L'originale di ogni documento, recante le firme autentiche di verifica ed approvazione e data di emissione, è in forma cartacea, depositato presso l'archivio del Sistema Gestione Qualità. Pagina 9 di 10

7. ALLEGATI EGD 4.2.3 LDD 4.2.3 ERQ 4.2.4 RMD 4.2.3 LDL 4.2.3 Elenco generale documenti Lista di distribuzione dei documenti del Sistema Gestione Qualità Elenco Registrazione Qualità Richiesta Modifica Documento Lista di distribuzione dei documenti del Sistema Gestione Qualità online Pagina 10 di 10