CSQ È UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELL IMQ, GESTITO IN COLLABORAZIONE CON CESI E ISCTI. Via Don Calabria 2 Milano



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Transcript:

RAGIONE SOCIALE Istituto d Istruzione Superiore J. C. Maxwell PERSONA CONTATTATA INDIRIZZO Via Don Calabria 2 Milano UNITÀ VERIFICATA AZIENDA Lorenzo Torta CAMPO DI APPLICAZIONE c.s. + sede staccata di Via Narni 18 - Milano Progettazione ed erogazione di attività di formazione, orientamento e di istruzione superiore di secondo grado. SETTORE/I EA 37, 38 TIPO DI VERIFICA CERTIFICAZIONE SORVEGLIANZA RIVALUTAZIONE SONO STATE RISCONTRATE DELLE NON CONFORMITA NELL ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA CONTROLLATE? LE NON CONFORMITA /RILIEVI RISCONTRATI NELLE PRECEDENTI ATTIVITA SONO STATE EFFICACEMENTE RISOLTE? SONO INTERVENUTI CAMBIAMENTI NEI DATI ANAGRAFICI DELL ORGANIZZAZIONE DALL ULTIMA ATTIVITA? (SE SI DETTAGLIARLI NEL MOD. 410) SONO INTERVENUTI CAMBIAMENTI NEI DATI RIPORTATI NEL CERTIFICATO? (SE SI FORNIRE DETTAGLI NEL MOD. 410) SONO STATI EFFETTUATI GLI AUDIT INTERNI E IL RIESAME DA PARTE DELLA DIREZIONE? È STATA VERIFICATA LA GESTIONE DEI RECLAMI DEI CLIENTI? È STATO VERIFICATO L UTILIZZO DEI LOGHI CSQ? SONO STATE VERIFICATE ATTIVITÀ ESTERNE? SE SI, INDICARE TIPO E LUOGO. SI NO N.A. GRUPPO DI VERIFICA ISPETTIVA NOME FIRMA NOTE 1 Susanna Forges Davanzati 2 3 4 E STATA FORNITA AL GVI INFORMATIVA RELATIVA AI RISCHI E MISURE DI EMERGENZA E PREVENZIONE SONO STATI FORNITI AL GVI I DPI ADEGUATI PER SVOLGERE LA VISITA IN BASE AGLI SPECIFICI RISCHI INDIVIDUATI? NA TEMPO IN AZIENDA (ORE) 20 DATA DELLA VISITA 2010-05-06 FIRMA RAPPRESENTANTE AZIENDALE pagina 1 di 6

CSQ MED/AUTO SOMMARIO NON CONFORMITÀ DELLA VERIFICA ISPETTIVA PARAGRAFI NORMA NUMERO NON BARRARE UNA COLONNA VERIFICATO ESCLUSO CONFORMITÀ CSQ ECO/H&S CSQ DATA C I S 4.1 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2.1 5.1 4.3.1 4.2.2 5.2 4.3.2 4.2.3 5.3 4.3.3 4.2.4 5.4 4.3.4 4.3.1 5.5 4.4.1 4.3.2 5.6 4.4.2 4.3.3 6.1 4.4.3 5.1 6.2 4.4.4 5.2.1 6.3 4.4.5 5.2.2 6.4 4.4.6 6 7.1 4.4.7 7.1 7.2 4.5.1 7.2 7.3 4.5.2 7.3 7.4 4.5.3 8.1 7.5 4.5.4 8.2 7.6 4.5.5 8.3 8.1 4.6 Controls 8.2 8.3 8.4 8.5 Paragrafi di norma esclusi e motivazione ALLEGATI RAPPORTI DI NON CONFORMITA N -- / CONCLUSIONI DELLA VERIFICA ISPETTIVA Il sistema di gestione dell organizzazione è applicato efficacemente. Le non conformità eventualmente riscontrate non pregiudicano l integrità del sistema stesso. Le non conformità riscontrate potrebbero pregiudicare l integrità del sistema di gestione. Non sono riscontrate non conformità critiche. La criticità e/o la numerosità delle non conformità riscontrate pregiudicano l integrità del sistema di gestione pagina 2 di 6

PROGRAMMA DI AUDIT TRIENNALE SITO ATTIVITA FASE 2 1ª VCO 2ª VCO RIV sede P come da certificato Maggio Maggio 2010 2011 Maggio 2012 SITO PAR. NORMA ATTIVITA FASE 2 1ª VCO 2ª VCO RIV 4-5-6-8 DIREZIONE 4-8 GESTIONE SISTEMA QUALITÀ 7.2 COMMERCIALE 7.3-7.5 PROGETTAZIONE E SVILUPPO EROGAZIONE SERVIZI 7.4 APPROVVIGIONAMENTI 6.2 GESTIONE RISORSE UMANE 6.3-6.4-7.6 GESTIONE INFRASTRUTTURE E AMBIENTI SITO PAR. NORMA ATTIVITA FASE 2 1ª VCO 2ª VCO RIV SITO PAR. NORMA ATTIVITA FASE 2 1ª VCO 2ª VCO RIV pagina 3 di 6

COMMENTI CONCLUSIVI A seguito della riforma della scuola superiore sono in corso significativi aggiornamenti nel sistema documentale. Tale revisione sarà completata al consolidamento degli aspetti innovativi ai diversi livelli. La pubblicazione del POF per l anno 2010-2011 è stata quindi rinviata al termine dell anno scolastico in corso. Si riporta l avvicendamento, da inizio anno scolastico, nella figura di responsabile della gestione del Sistema Qualità. GENERALITA Dal Riesame della Direzione del 30/10/2009 risulta il generale completamento delle azioni stabilite per l anno scolastico mentre il raggiungimento degli obiettivi ha risentito parzialmente del periodo di riorganizzazione dovuto alla riforma. La rilevazione della soddisfazione degli utenti ha evidenziato risultati soddisfacenti sia per gli aspetti generali sia per quanto riguarda i singoli progetti nelle diverse aree. In base a quanto esaminato si conferma il livello di applicazione del Sistema Qualità e degli strumenti messi a disposizione per i processi, che risultano complessivamente allineati alla normativa di riferimento. Nel corso della visita è stato inoltre verificato l adeguamento alla edizione 2008 della norma UNI EN ISO 9001. STATO DEL SISTEMA DI GESTIONE Rimane da completare la revisione del sistema documentale, iniziata a seguito del riordino della scuola superiore e tuttora in corso. Nel corso della visita non si sono rilevati aspetti non conformi. Le osservazioni emerse nel corso degli audit precedenti, che risultano in buona parte positivamente recepite, hanno dato luogo ad azioni di miglioramento fra cui il rinnovamento di alcuni moduli di supporto. pagina 4 di 6

Misurazioni e Miglioramento Riportare in sede di riesame l analisi effettuata in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati in corrispondenza degli indicatori di processo Valutare l opportunità di dettagliare maggiormente alcuni indicatori in funzione dell ambito di rilevazione. Ad esempio: per l Orientamento in itinere (002), scorporare i dati relativi a trasferimenti sul territorio; per il Successo Scolastico (025) definire valori di soglia appropriati per ciascun livello, ad esempio distinguendo le classi prime RACCOMANDAZIONI PER IL MIGLIORAME NTO Progettazione ed erogazione del servizio Nell ambito della revisione in corso sia del Sistema di Gestione della Qualità sia per l emissione del POF si ribadiscono i seguenti aspetti. Nella progettazione della didattica e dei progetti precisare meglio criteri e strumenti di verifica, riesame e validazione nelle diverse fasi. in particolare: - Nell ambito della revisione della modulistica, definire meglio gli strumenti utilizzati per verifiche riesami e validazione della progettazione, da distinguere dalla validazione effettuata successivamente al termine dell attività - Nella validazione al termine della progettazione distinguere la verifica dei requisiti tecnici da quelli economici, entrambi necessari per l avvio delle attività previste - Verificare che in fase di progettazione iniziale siano sempre indicati i risultati attesi ed i criteri in base ai quali si effettuerà la validazione al termine del servizio - Analogamente verificare il raggiungimento o meno dei singoli obiettivi al termine dell attività, evidenziandone il collegamento con criteri e parametri definiti in fase di progettazione iniziale - Per i progetti individuare, ove possibile, gli elementi da considerare in aggiunta alla rilevazione di soddisfazione per la validazione finale: certificazioni conseguite, feedback rilevabili, elaborati da produrre, relazioni da parte dei tutor o esperti esterni Rivedere la struttura sia della Scheda progetto sia dei moduli per la Programmazione Didattica in modo da evidenziare maggiormente le parti innovative o specifiche per progetto/disciplina/classe riportando in diverso ambito gli aspetti comuni o ripetitivi. Vedi: finalità o obiettivi generali a livello di consiglio di classe; obiettivi o attività consolidati per i progetti a carattere stabile Viceversa, per i progetti, definire per ciascuna fase obiettivi ed attività, con le relative verifiche, analogamente a quanto già in uso per la programmazione disciplinare In relazione alla stesura del nuovo POF: - evidenziare, anche sul sito, l ambito di applicazione della struttura proposta - indicare come verranno gestite e comunicate agli utenti le modifiche, a carattere tecnico o gestionale, apportate in fase successiva alla sua emissione Rivedere la PQ010 e gli strumenti in uso in modo da gestire opportunamente gli aspetti specifici e distinti delle attività di accoglienza e orientamento (in entrata, itinere o uscita) Effettuare la validazione al termine degli stage estivi in modo che i risultati della stessa siano considerati in tempo utile per la progettazione dell anno successivo pagina 5 di 6

Infrastrutture Rivedere ed aggiornare le procedure correlate, PQ21 PQ06 PQ01, con particolare riferimento a modalità o strumenti introdotti o modificati per la loro gestione. Vedi: Registri per la Verifica periodica delle Attrezzature e dei dispositivi Anti-Incendio Approvvigionamenti Evidenziare meglio, in MQ e nelle PQ, i controlli svolti in relazione a processi affidati ad esterni. Vedi: esperti coinvolti nei progetti In relazione alla valutazione delle prestazioni dei professionisti, valutare separatamente i requisiti contrattuali o cogenti dagli altri elementi qualificanti per la valutazione dei fornitori. Vedi: titoli di studio o iscrizione ad albi professionali ove previsti per contratto RACCOMANDAZIONI PER IL MIGLIORAME NTO Sistema Qualità Nei rapporti di audit interno, in caso di verifiche a campione, riferire le evidenze esaminate Considerare inoltre l effettivo utilizzo della Check List, da rapportare in dettaglio allo specifico processo Nello stesso ambito considerare sempre, per tutti i processi verificati, gli aspetti relativi alla progettazione Nella gestione dei reclami tenere traccia delle comunicazioni intercorse con i soggetti coinvolti; vedi comunicazioni e sopralluoghi della Provincia per il reclamo n.54 e precedenti Verificare la precisione del campo di applicazione di ciascuna procedura, riportando il riferimento a eventuali documenti correlati per gli aspetti di dettaglio descritti altrove A seguito di revisione dei documenti, riportare nel testo le sole modifiche alla versione attuale. Eventualmente riepilogare a parte le successive revisioni in apposita tabella riassuntiva INDICAZIONI SUL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE In conclusione e per quanto sopra esposto, si conferma l allineamento del Sistema Qualità della organizzazione ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008. L azienda è a conoscenza che il Comitato di Certificazione CSQ potrà prendere in considerazione la pratica solo dopo aver ricevuto comunicazione sul piano di intervento da essa adottato per risolvere le eventuali Non Conformità rilevate. Si ricorda di inviare il piano di rientro delle N.C. alla Segreteria Settore Certificazione CSQ, fax 02-5099.1543, entro i tempi indicati sulla modulistica rilasciata. Riferimenti : tel. 02/5073222 e-mail: customer.csq@imq.it ALLEGATI Copia cartacea del Manuale della Qualità Edizione 2 del 04/05/2010 - di competenza del CSQ è stata lasciata in gestione all organizzazione, ritirandone copia su supporto informatico, allegato alla pratica. Programma di Visita, Modulo Aggiornamento Dati. Obiettivi e indicatori (in formato cartaceo). RISERVE ESPRESSE DALL AZIENDA NOTA: il presente rapporto è da ritenersi confermato se non pervengono comunicazioni dalla struttura CSQ entro un mese FIRMA RESPONSABILE GVI FIRMA RAPPRESENTANTE AZIENDALE pagina 6 di 6