Gestione gare on-line



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Transcript:

Gestione gare on-line A. Generalità Il presente documento ha lo scopo di definire il processo relativo alla gestione delle gare on-line, a partire dalle richieste di acquisto fino ad arrivare alla produzione dell Ordine di Acquisto o Contratto. A.1 Descrizione della procedura I passi operativi della procedura sono i seguenti: 1. Creazione delle richieste di acquisto per l approvvigionamento di materiali/prestazioni da parte degli Stabilimenti o delle aree Funzionali di Funzioni Centrali. 2. Modifica delle richieste di acquisto create da parte del buyer dell ufficio Acquisti. 3. Trasferimento, tramite automatismo, delle richieste di acquisto dal sistema SAP R/3 al sistema SAP SRM. 4. Individuazione delle RdA trasferite e inserimento nell area di lavoro del Sourcing Cockpit. Creazione dal Sourcing Cockpit dell appalto (gara) utilizzando le RdA selezionate. 5. Accesso alla transazione di gestione degli appalti (Bidding Engine) per completare l appalto (gara) con l inserimento delle date/ore di scadenza delle offerte, di aperture delle buste e dei fornitori invitati alla gara. 6. Pubblicazione dell appalto (invio ad i fornitori dell invito tramite e-mail) 7. Accesso da parte dei fornitori al portale SRM tramite ID e Password e creazione dell offerta a fronte dell appalto pubblicato. 8. Accesso da parte del buyer, alla data/ora di apertura delle buste, alle offerte pervenute tramite accesso alla transazione di gestione delle gare e individuazione della migliore offerta. Assegnazione del vincitore della gara (con contestuale invio di una e-mail informativa).tale assegnazione diverrà definitiva solo in fase di stipula dell ordinativo che sancisce l effettivo affidamento della fornitura/servizio. 9. Creazione di un Ordine di Acquisto sul sistema di backend SAP R/3 direttamente dall offerta del fornitore vincitore della gara. 10. Oppure creazione di un Contratto sul sistema di backend SAP R/3 direttamente dall offerta del fornitore vincitore della gara.

B. Passi della Procedura L ergonomia delle transazioni SAP SRM (utilizzo dei tasti funzionali, finestre, icone, ) è la stessa per tutte le transazioni SAP SRM B.1 Creazione dell offerta da parte dei fornitori Accesso alle transazioni attraverso: Via i Menu (Menu SAP SRM) Presentare offerta Offerente > Presentare Offerta I fornitori invitati accedono (logon), via internet, al sistema SAP SRM, con la loro utenza e password, dopo aver ricevuto l e-mail di notifica dell appalto pubblicato (invito alla gara).

Il fornitore accede alla transazione di creazione dell offerta, cliccando su Presentare offerta tramite il menù presente in alto a sinistra della pagina. A questo punto per ricercare l appalto d interesse (pubblicato dal buyer), può inserire il codice dell appalto nel campo Numero documento, o effettuare una ricerca libera senza alcuna specifica selezione, quindi cliccare su Inizio.. Individuato l appalto di riferimento, il fornitore deve cliccare sul tasto Azione(rappresentato dal foglietto bianco) al fine di compilare la propria offerta. A questo punto, il fornitore, deve inserire il prezzo relativo alle posizioni dell appalto (gara).

NB :In riferimento al prezzo (in Euro), nel caso di importi non interi, è possibile inserire solamente due decimali dopo la virgola. Nel caso in cui erroneamente il Fornitore inserisce un prezzo con formato diverso (quindi con più di due decimali dopo la virgola) il sistema non permette la presentazione (ed il salvataggio ) dell offerta ed offre il seguente messaggio di errore bloccante :: Formato dell inserimento _ _ _ _~ _, atto appunto ad indicare che l unico formato possibile prevede solo 2 decimali dopo la virgola.

La cartella Note Personali è dedicata alla gestione della documentazione dei Fornitori, i quali possono inserire manualmente dei Testi, e/o allegare dei documenti( Allegato Offerta Tecnica, ecc). Una volta inseriti i testi, per registrarli, occorre cliccare sul tasto Rilevare testo Per inserire gli allegati, cliccare sul tasto Browser, selezionare il file da percorso e cliccare sul tasto Accodare. A questo punto il Fornitore procede a : Fase1) Parcheggiare l offerta tramite la Funzionalità Mettere in attesa.in tal modo l offerta risulta modificabile fino alla data di scadenza. Tale operazione è consigliabile in quanto permette la rettifica dei dati in caso di errore. Fase 2) L offerta parcheggiata affinché sia inviata al Buyer deve essere, prima della scadenza, Presentata. Il fornitore quindi dovrà rientrare nell offerta in modifica e procedere alla presentazione tramite digitazione dell apposito tasto. L offerta una volta presentata non è più modificabile.

Fase1):Parcheggio Offerta-> azione Mettere in attesa Il sistema visualizzerà il seguente messaggio:

Fase2): Presentazione Offerta-> azione Modificare Offerta per offerta in attesa Fase2): Presentazione Offerta-> azione Presentare Offerta Una volta che il fornitore è entrato in modifica dell offerta parcheggiata, e dopo aver modificato e/o controllato i dati, procede a Presentare l offerta, cliccando sull apposito tasto Inviare offerta

A questo punto, il fornitore per inviare la propria offerta, deve, dopo averne preso visione(1) (posizionandosi sul link), accettare le condizioni contrattuali, cliccando sul tasto Accetto (2) come nella figura seguente. Solo a questo punto, l offerta viene presentata ed inviata al buyer emittente(pertanto viene salvata a sistema).

I dati minimi da digitare sono i seguenti: Nome campo sulla maschera Prezzo Descrizione campo O/F/C Azioni utente e valori inseriti Prezzo dei materiali/prestazioni richiesti dall appalto O = Obbligatorio, F = Facoltativo, C = Condizionale O Il fornitore inserisce il prezzo per ogni posizione dell appalto Commenti Output Risultati attesi Offerta fornitore creata Commenti Dopo l inserimento dei prezzi il fornitore presenta l offerta al buyer che ha creato l appalto