UTENTI SPRING SQ/SB INIZIARE LE REGISTRAZIONI DELL ESERCIZIO 2017 SPRING SQ/SB

Documenti analoghi
UTENTI SPRING SQ/SB CON EDF SQL

Utenti Spring SQL INIZIARE LE REGISTRAZIONI DELLESERCIZIO Attenzione alla numerazione fatture 2014!

Utenti esolver ed Enologia 1. CREAZIONE NUOVO ESERCIZIO CONTABILE

UTENTI SPRING SQ/SB INIZIARE LE REGISTRAZIONI DELL ESERCIZIO 2016

UTENTI SPRING INIZIARE LE REGISTRAZIONI DELL ESERCIZIO 2013

Acconto IVA... 1 Acconto Utenti Spring/EDF... 2 Acconto Utenti Spring NO EDF... 3 Adempimenti contabili successivi al calcolo... 4

UTENTI SPRING SQ/SB CON EDF SQL

ACCONTO_IVA_2016. CNA - Rete Perl Informatica. Ferrara Forlì-Cesena Ravenna Reggio Emilia

UTENTI SPRING SQ/SB INIZIARE LE REGISTRAZIONI DELLESERCIZIO 2015

UTENTI SPRING SQ/SB INIZIARE LE REGISTRAZIONI DELLESERCIZIO Attenzione alla numerazione fatture 2014!

COMUNICAZIONE POLIVALENTE ***SPESOMETRO*** SPRING

Attivazione_2017. CNA - Rete Perl Informatica. Ferrara Forlì-Cesena Ravenna Reggio Emilia

Lavori di Fine Anno 2014 CUBE AUTOTRASPORTI CUBE AZIENDA CUBE TAGLIE & COLORI

Cedaf Informa Documentazione per nuovo esercizio contabile e IVA Anno 2015

NOTE INSTALLAZIONE AGGIORNAMENTO EDF SQL Strumenti di Integrazione Applicativa (SIA)

Questa gestione permette di calcolare in automatico la competenza di costi e ricavi.

ELABORAZIONE DATI FISCALI: OPERAZIONI DA ESEGUIRE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO IVA 2017

E fortemente consigliato installare gli ultimi aggiornamenti della procedura gestionale.

CERTIFICAZIONE UNICA 2016 UTENTI EDF SQL

Scheda operativa Versione c00. Acconto IVA

Linea Sistemi Srl Lecce Via del Mare 18 Tel. 0832/ / Tel. 0832/ /

CHIUSURA ANNUALE 2016

Procedura Gestionale: SPRING SQ

COMUNICAZIONE ANNUALE IVA E DICHIARAZIONE ANNUALE IVA OPERAZIONI DA SVOLGERE SU ESOLVER O ENOLOGIA PER PREDISPORRE I DATI

SPESOMETRO ANNO 2015 COMUNICAZIONE POLIVALENTE Procedura Gestionale: ESOLVER - ENOLOGIA

E fortemente consigliato installare gli ultimi aggiornamenti della procedura gestionale.

# Come creare un soggetto contabile

VARIAZIONE ALIQUOTA IVA

LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA

AZIENDA ENTE NO PROFIT OPERATIVITA. La gestione è attiva a partire dall esercizio 2013

CHIUSURA ANNUALE 2010

PRIMA PARTE vers. 7 caratteri Per le versioni 33.1 / VERIFICARE SE LA NUMERAZIONE DEI DOCUMENTI è a 7 o 5 CARATTERI

OPERAZIONI CON ENTI PUBBLICI

Comunicazione Trimestrale Liquidazioni IVA 1

Note di fine anno. Applicativo Dylog Manager. Dicembre 2015 rel. 01

Le ultime versioni di Capital Office prevedono la possibilità di avere un

5 Creare una ditta contabile

Comunicazione Utenti SpringSQL / Profis AZ nr. 10/2014 Allegato 1

Utenti Spring SQL. 1) Creazione nuovo esercizio contabile

Integrazione al Manuale Utente 1

ESOLVER - ENOLOGIA - SPRING SQL INSTALLARE GLI AGGIORNAMENTI PER LA COMUNICAZIONE DATI FATTURE EMESSE E RICEVUTE

Linea Sistemi Srl Lecce Via del Mare 18 Tel. 0832/ / Fax 0832/ /

ESEMPI DI REGISTRAZIONE

Manuale tecnico. Lybro. Oggetto INIZIO ATTIVITA Numero documento Software LYBRO 2012 / 3CLICk Dalla versione

IVA ESIGIBILITA DIFFERITA (IVA SOSPESA ENTI PUBBLICI)

COMUNICAZIONE ACQUISTI DA SAN MARINO

NUOVA ALIQUOTA IVA ORDINARIA 22% Note operative per la procedura ESOLVER ENOLOGIA Versione 2.0 1/10/2013

Gestione_Autotrasportatori

PC line s.a.s di RANDI SERGIO & C. Hardware & Software - Informatica Gestionale - Assistenza

#830 Gestione Intrastat

Esempi di registrazione Rpi2000 V. 11 Autovetture STORNO/REINSERIMENTO REGISTRAZIONI AUTOVETTURE INSERITE DAL 14/09/06

Acconto IVA. Quando serve

N.B.: per poter eseguire la 1ª chiusura I.V.A. periodica dell'anno occorre avere eseguito la Chiusura I.V.A. a fine anno.

COMUNICAZIONE IVA TABELLE ELABORAZIONE

Importazione dati. e/fiscali Spesometro - Rel con gestionale e/satto. Gestionale e/satto

1 - Spesometro guida indicativa

SPESOMETRO ANNO 2016 COMUNICAZIONE POLIVALENTE Procedura Gestionale: SPRING SQL 1) INSTALLAZIONE AGGIORNAMENTI SPRING SQL E EDF SQL

INVENTARIO LYBRO/3CLICK...

Certificazione Compensi

Prima parte (Documenti e Magazzino)

CONTENUTO DELL AGGIORNAMENTO

Utenti esolver ed Enologia. 1) Creazione nuovo esercizio contabile

Gestione_Beni_Usati_(Coge)

HOTEL NOTE DI FINE ANNO

Istruzioni_ditte_Annuale_Comunicazione_Iva_Net2015

REGOLARIZZAZIONE SPLAFONAMENTO CON EMISSIONE DI AUTOFATTURA

Supporto On Line Allegato FAQ. Premessa normativa

SPESOMETRO GUIDA OPERATIVA SEMPLIFICATA

Azzeramento progressivi decennale su Programma Gestionale Adhoc Windows.

Consente di inserire, modificare, eliminare e visualizzare l archivio delle scadenze clienti e fornitori.

770/2016 Travaso dati paghe e gestione modello

Circolare informativa per i Clienti

Importante: queste operazioni e controlli sono da eseguire ASSOLUTAMENTE prima di procedere alla generazione dell archivio Antielusione.

#792 Gestione ratei e risconti

Gestione_Plafond. CNA - Rete Per l Informatica. Ferrara Forlì-Cesena Ravenna Reggio Emilia

Lavori di Fine Anno Gruppo Buffetti S.p.A.

Comunicazione Polivalente Operazioni rilevanti ai fini I.V.A. (c.d. Spesometro)

PROFIS BILANCI GESTIONE BILANCIO ESERCIZIO 2016

LIQUIDAZIONE IVA TELEMATICA

OPERAZIONI DI FINE ESERCIZIO (Esolver v. 4.2)

Regime di Vantaggio - Quadro RR: Impresa Familiare e/o Gestione Coadiuvanti

E.C.M. Educazione Continua in Medicina RELAZIONE ANNUALE. Manuale utente

CERTIFICAZIONE UNICA 2017 UTENTI EDF SQL

PROCEDURA BONIFICI. Le varie fasi operative per la creazione del supporto magnetico per la banca sono le seguenti

Utenti esolver ed Enologia. 1 - Creazione nuovo esercizio contabile

Oggetto: ACCONTO IVA ANNO 2014 SCADENZA

Gestione_Split_Payment

causali per valorizzare il flag allegati e per gestire la tipologia 3 Contratti a corrispettivi periodici anche senza gestione contratti.

Regime del margine Premessa

Comunicazione polivalente - spesometro

Gestione Informatica. Con la versione 33.1e 32.2 occorre eseguire le procedure di seguito indicate per effettuare la Chiusura di Bilancio 2016.

Istruzioni operative per gestire il passaggio dell I.V.A. dal 21% al 22%

Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO. Rel E. DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit

Oggetto Comunicazione telematica delle operazioni di importo pari o superiore a 3.000,00 euro: gestione contabile

Gestione Modello F24 EP

Istruzioni_ditte_Annuale_Comunicazione_Iva_Net2013

Acconto IVA 2013 e aumento aliquota IVA

9 Gestire la contabilità

1.a Gestione credito iva solo in contabilità ( Compensazione Verticale)

Oggetto: PROCEDURA ZUCCHETTI GUIDA AL CALCOLO DEL SALDO IMU e TASI

Transcript:

Di seguito vengono descritte le attività da eseguire in occasione del cambio di esercizio. Sommario: Spring SQ/SB 1. DITTE CON ESERCIZIO CONTABILE COINCIDENTE CON ANNO SOLARE (1/1-31/12) 2. DITTE CON ESERCIZIO CONTABILE NON COINCIDENTE CON ANNO SOLARE (ES. 1/9 31/8) 3. LAVORARE NEL 2017: VARIE Utenti EDF Pervasive UTENTI SPRING SQ/SB INIZIARE LE REGISTRAZIONI DELL ESERCIZIO 2017 4. OPERAZIONI DA SVOLGERE PER ATTIVARE IL NUOVO ANNO IVA 5. LAVORARE NEL 2017: VARIE Come indicato in precedenti comunicazioni, ricordiamo che a partire dal 1 gennaio prossimo alcuni adempimenti fiscali, oggi elaborati con EDF Pervasive, saranno gestiti solo in ambiente SQL: Adempimenti Antielusione Spesometro, Certificazione Unica, Comunicazione Iva Annuale, Modello Intrastat. A partire da gennaio 2017 EDF Pervasive gestirà solamente Liquidazione periodica IVA, Liquidazione periodica ritenute d acconto, F24. Gli utenti che non hanno ancora installato le procedure in ambiente SQL possono mettersi in contatto con il commerciale di riferimento per organizzare la migrazione. SPRING SQ/SB 1. DITTE CON ESERCIZIO CONTABILE COINCIDENTE CON ANNO SOLARE (1/1-31/12) Spring permette di modificare l esercizio contabile e IVA direttamente dal caricamento movimenti contabili e/o dai programmi di emissione documenti (Ddt e fatture). Vediamo come si fa. Utenti che utilizzano la Contabilità: dal menu Contabilità -> Movimenti -> Caricamento/Variazione, dopo aver memorizzato il codice operazione, nella videata Riferimenti registrazione premere "Cambia periodo (F9)"; comparirà la videata Fig.1 in cui sarà sufficiente digitare 2017 nel campo Esercizio contabile (l anno IVA 2017 è proposto in automatico). Fig.1 Pag.: 1

Utenti che utilizzano le Vendite: per modificare l anno dai programmi di Emissione Ddt e Emissione Fatture di Vendita premere Cambia anno e digitare 2017 nel campo Esercizio contabile : Fig.2 Fig.1 Fig.2 Premendo OK sulla videata di oppure comparirà la seguente videata: Fig.3 Cliccare su Si in modo da memorizzare l esercizio 2017 sulla ditta e proporlo su tutte le stazioni. In seguito, per registrare/emettere documenti con esercizio 2016, la sequenza di operazioni sarà la stessa, con un unica differenza: alla domanda di occorrerà Fig.3 rispondere No in modo da: - memorizzare l esercizio 2016 solo fino a quando non si esce dal programma - lasciare l esercizio proposto 2017 sulle altre stazioni di lavoro. 2. DITTE CON ESERCIZIO CONTABILE NON COINCIDENTE CON ANNO SOLARE (ES. 1/9-31/8) Nel caso di esercizio contabile non coincidente con l anno solare ci si trova in questa situazione: a gennaio l esercizio contabile memorizzato è già il 2017 e l anno IVA, derivato automaticamente dalla data dell elaboratore, sarà anch esso il 2017. Non occorrerà quindi modificare i dati proposti in Fig.1 e Fig.2 3. LAVORARE NEL 2017: VARIE 3 a. Tutti gli utenti: prima di registrare documenti con ritenuta d acconto nel 2017 entrare in Tabelle gestionali > Contabilità > Sostituti D imposta > Codici operazione ritenute, verificare di essere posizionati nell anno 2017 e premere il tasto Copia anno 2016 (F3). 3 b. Tutti gli utenti: appendice ai numeri bolle/ordini: per inserire nel nuovo anno le appendici alle varie numerazioni di bollettari o ordini occorre entrare in Archivi > Dati Ditta, premere Progressivi (F9), indicare Esercizio riferimento: 2017, selezionare Progressivi gestione DDT oppure Progressivi gestione ordini e digitare l appendice nell apposito campo. Eventualmente richiamare i progressivi anno 2016 per verificare l appendice inserita nell anno precedente. Pag.: 2

3 c. Tutti gli utenti: passaggio anno di magazzino: per ottenere le stampe delle giacenze di magazzino 2017 comprensive delle rimanenze iniziali 2017 entrare in Magazzino > Valutazioni > Riporto giacenze nuovo esercizio, compilare la videata in questo modo e premere OK (Invio) : Fig.4 UTENTI EDF (Elaborazione Dati Fiscali) Pervasive Come indicato in precedenti comunicazioni, ricordiamo che a partire dal 1 gennaio prossimo alcuni adempimenti fiscali, oggi elaborati con EDF Pervasive, saranno gestiti solo in ambiente SQL: Adempimenti Antielusione Spesometro, Certificazione Unica, Comunicazione Iva Annuale, Modello Intrastat. A partire da gennaio 2017 EDF Pervasive gestirà solamente Liquidazione periodica IVA, Liquidazione periodica ritenute d acconto, F24. Gli utenti che non hanno ancora installato le procedure in ambiente SQL possono mettersi in contatto con il commerciale di riferimento per organizzare la migrazione. 4. OPERAZIONI DA SVOLGERE PER ATTIVARE IL NUOVO ANNO IVA Dopo aver definito su Spring i dati del nuovo esercizio, occorre allineare tali dati anche su EDF. Richiamare la voce di menu Elaborazione Dati Fiscali > Utilità -> Passaggio Anno. Compilare la videata nel modo seguente: Pag.: 3

Fig.5 Se l esercizio contabile non coincide con l anno solare (esempio 1/9 31/8) non occorre selezionare il campo Esegue passaggio anno esercizio contabile in quanto il passaggio all anno contabile 2017 è già stato effettuato il 1/9. Eseguire l operazione per ognuno dei gruppi gestiti. 5. LAVORARE NEL 2017: VARIE 5.a. UTENTI CON INTEGRAZIONE EDF Pervasive 5.a.1. Acconto Iva di dicembre L imputazione dell importo della base di calcolo dell acconto è manuale. Calcolo Acconto IVA con metodo Dati storici (la base di calcolo è l importo versato con la liquidazione di dicembre/iv trimestre anno precedente) o Dati previsionali (la base di calcolo è determinata stimando l importo dell IVA che si ritiene di dover versare con la liquidazione dell ultimo mese/trimestre 2016): richiamare il menu Elaborazione Dati Fiscali - > Acconto Iva -> Gestione Acconto, verificare che in alto sia proposto Anno versamento acconto 2016, in caso contrario premere Varia anno (F7). Premere il tasto Parametri F2 e verificare le percentuali da applicare. Richiamare la ditta e digitare: - nel campo Periodicità anno in corso/precedente : mensile o trimestrale. - nel campo Versamenti: Dicembre, Ultimo trimestre, Dich. Annuale Iva : l importo della base di calcolo dell acconto, precedentemente calcolata a mano. - nel campo % Applicata : la percentuale da applicare per il calcolo dell acconto. Premere il tasto Calcoli (F9) per eseguire il calcolo, verificare l importo calcolato, e memorizzare le videate successive, avendo cura di digitare manualmente nel campo Acconto versato il valore dell acconto che effettivamente si versa. L acconto sarà considerato nella liquidazione IVA dell ultimo periodo. Calcolo Acconto IVA con metodo Dati effettivi (la base di calcolo è data dalle operazioni registrate alla data del 20 dicembre): occorre calcolare manualmente l importo dell IVA Pag.: 4

risultante dalla differenza tra le operazioni attive e passive effettuate tra il 1 ottobre ed il 20 dicembre (contribuenti trimestrali) oppure tra il 1 dicembre e il 20 dicembre (contribuenti mensili). Entrare in Elaborazione Dati Fiscali (edf) -> Acconto Iva -> Gestione Acconto, verificare che in alto sia proposto Anno versamento acconto 2016, in caso contrario premere Varia anno (F7). Premere il tasto Parametri F2 e digitare 100,00 nel campo Percentuale da applicare. Richiamare la ditta e digitare: - nel campo Periodicità anno in corso/precedente : mensile o trimestrale - nel campo Versamenti: Dicembre, Ultimo trimestre, Dich. Annuale Iva : l importo calcolato manualmente in precedenza. - nel campo % Applicata : 100 Premere il tasto Calcoli (F9) per eseguire il calcolo; premere OK (Invio) e nella videata successiva nel campo ACCONTO VERSATO digitare il valore dell acconto che effettivamente si versa. Compilare manualmente la sezione relativa agli ESTREMI DEL VERSAMENTO. Memorizzare con OK (Invio). L acconto sarà considerato nella liquidazione IVA dell ultimo periodo. Con il metodo Dati effettivi occorre riportare manualmente sui Registri IVA il prospetto della liquidazione speciale al 20/12. Importo Acconto IVA calcolato dal commercialista: nel caso in cui il calcolo dell Acconto IVA venga fatto dal commercialista e l utente inserisca direttamente tale importo su Spring, procedere in questo modo: entrare in Elaborazione Dati Fiscali -> Acconto Iva -> Gestione Acconto, verificare che in alto sia proposto Anno versamento acconto 2016, in caso contrario premere Varia anno (F7). Premere il tasto Parametri F2, digitare 100,00 nel campo Percentuale da applicare e memorizzare. Compilare i dati come nella videata seguente, in cui è riportato l importo di 1.000,00 euro a titolo di esempio: Dopo aver compilato i campi memorizzare con OK (Invio). Compilare la videata successiva come da esempio seguente: Pag.: 5

Digitare manualmente nel campo Acconto versato il valore dell acconto che effettivamente si versa (nell esempio 1.000,00). L acconto sarà considerato nella liquidazione IVA dell ultimo periodo. Come già comunicato in precedenza, la procedura EDF pervasive è sostituita da EDF SQL. Per questo motivo, a partire da quest anno, tutte le funzionalità di aggiornamento del Modello F24 sono disabilitate. L utente dovrà provvedere manualmente a creare il tributo per il versamento dell acconto nella gestione Modello F24. 5.a.2. Riporto credito IVA anno precedente: entrare in Elaborazione Dati Fiscali -> Archivi -> Gestione Ditte, richiamare Progressivi IVA, verificare con il tasto Varia anno (F7) di essere posizionati nel 2017 e digitare l importo del credito nel campo Credito anno precedente. Premere OK (Invio) per memorizzare. Il credito annuale IVA viene acquisito soltanto con il calcolo della liquidazione IVA del primo periodo dell'anno; se quindi il credito viene inserito dopo aver calcolato la liquidazione del primo periodo, tale credito dovrà essere riportato manualmente in una delle liquidazioni calcolate successivamente (come credito iva compensabile detratto). 5.b. UTENTI SENZA INTEGRAZIONE EDF 5.b.1. Acconto Iva di dicembre L imputazione dell importo per la base di calcolo dell acconto è manuale. - Calcolo Acconto IVA con il metodo Dati storici (la base di calcolo è l importo versato con la liquidazione di dicembre/iv trimestre anno precedente) o Dati previsionali (la base di calcolo è determinata stimando l importo dell IVA che si ritiene di dover versare con la liquidazione dell ultimo mese/trimestre 2016): entrare in Contabilità -> Elaborazioni IVA > Acconto Iva Di Dicembre, verificare che in alto sia proposto Acconto per l anno 2016 (pulsante Cambia anno F7 ). Digitare l importo da utilizzare come base di calcolo a seconda della scelta effettuata (metodo Dati storici oppure metodo Dati previsionali ). Premere il tasto Parametri F9 e verificare che la percentuale da applicare sia corretta. Premere Calcolo (F4) e selezionare Tipo calcolo: definitivo. Il calcolo definitivo genera la liquidazione del periodo "13-Acconto di dicembre". L acconto sarà considerato nella liquidazione IVA dell ultimo periodo. - Calcolo Acconto IVA con il metodo Dati effettivi (operazioni registrate alla data del 20 dicembre): calcolare manualmente l importo dell IVA risultante dalla differenza tra le operazioni attive e passive Pag.: 6

effettuate tra il 1 ottobre ed il 20 dicembre (contribuenti trimestrali) oppure tra il 1 dicembre e il 20 dicembre (contribuenti mensili). Entrare in Contabilità > Elaborazioni IVA > Acconto Iva Di Dicembre, verificare che in alto sia proposto Acconto per l anno 2016 (in caso contrario premere Cambia anno F7 ). Digitare l importo calcolato manualmente in precedenza. Premere il tasto Parametri F9 e digitare 100,00 nel campo Percentuale da applicare. Premere Calcolo (F4) e selezionare Tipo calcolo: definitivo. Il calcolo definitivo genera la liquidazione del periodo "13-Acconto di dicembre". L acconto sarà considerato nella liquidazione IVA dell ultimo periodo. Con il metodo Dati effettivi occorre riportare manualmente sui Registri IVA il prospetto della liquidazione speciale al 20 dicembre. - Importo Acconto IVA calcolato dal commercialista: nel caso in cui l importo dell Acconto IVA sia calcolato dal commercialista e l utente si limiti ad inserire tale l importo su Spring, procedere in questo modo: - menù Contabilità > Elaborazioni IVA > Acconto Iva Di Dicembre - verificare che in alto sia proposto Acconto per l anno 2016 (pulsante Cambia anno F7 ). - Nel campo Importo in Euro da utilizzare come base di calcolo digitare l importo dell acconto fornito dal commercialista. - Premere il tasto Parametri F9 e digitare 100,00 nel campo Percentuale da applicare. - Premere Calcolo (F4) e selezionare Tipo calcolo: definitivo, per generare la liquidazione del periodo "13. L acconto sarà considerato nella liquidazione IVA dell ultimo periodo. 5.b.2. Riporto credito IVA anno precedente Entrare in Archivi > Dati Ditta, premere Progressivi (F9), indicare Esercizio riferimento: 2017, selezionare Progressivi base IVA e digitare l importo del credito nel campo Credito anno precedente. Premere OK (Invio) per memorizzare, ed uscire dai dati ditta premendo Abbandona (F1) e Chiudi (Esc). Sistemi Tre s.r.l. Servizio Assistenza Pag.: 7