PROCESSO DI BUDGET 2016

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PROCESSO DI BUDGET 2016

PROCESSO DI BUDGET 2016

DIREZIONE AZIENDALE DIREZIONE AZIEDALE - COMITATO BUDGET - OIV - CDG PROGRAMMAZIONE STATO/REGIONE FLUSSO PROCESSO DI BUDGET - IPOTESI PROCESSO DI BUDGET 2016 PROGRAMMAZIONE STRATEGICA AZIENDALE DEFINIZIONE OBIETTIVI ANNUALI DI STRUTTURA CONTRATTAZIONE SCHEDE BUDGET VERIFICHE PERIODICHE PIANO RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI PIANO INVESTIMENTI STRUTTURE / ATTREZZATURE PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE (PIANO ASSUNZIONI, PIANO INCENTIVI,.) DATI DI ATTIVITA' E COSTO REVISIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI VERIFICA RAGGIUNGIMENTO RACCORDO CON IL SISTEMA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE RACCORDO CON IL SISTEMA INCENTIVANTE

PROCESSO DI BUDGET 2016 METODOLOGIA DEL PROCESSO DI BUDGET Definizione della strategia aziendale sulla base dei documenti programmatici nazionali e regionali Incontri formativi / informativi con tutte le Strutture aziendali interessate per comunicazione e condivisione dei metodi e degli strumenti del processo di budget per l anno 2016 Processo di budget collegato al sistema incentivante Possibilità di integrazione con obiettivo specifico di struttura proposto dai CdR. Coinvolgimento nella fase di contrattazione dei Direttori/Responsabili di S.C./S.S.D./S.S.A., Direttori di Dipartimento e, per le aree di competenza, Direttore Medico dei Presidi e Coordinatore Rete Distretti e Responsabile DIPSA.

PROCESSO DI BUDGET 2016 ENTRO 15 MARZO: specifici incontri (verbalizzati) di Dipartimento per la comunicazione / condivisione della metodologia del processo di budget tra i Centri di Responsabilità ENTRO FINE MARZO / INIZIO APRILE: 2 momenti formativi (ECM) per tutti i Centri di Responsabilità sul processo di budget ENTRO FINE APRILE: primo incontro di budget con proposta obiettivi aziendali per contrattazione con i Direttori/Responsabili di S.C./S.S.D./S.S.A AL TERMINE DELLA CONTRATTAZIONE: comunicazione / condivisione degli obiettivi assegnati da parte del Responsabile del Centro di Responsabilità con tutti gli operatori della struttura

PROCESSO DI BUDGET 2016 BASE PER LA CONTRATTAZIONE (precedentemente definita): Indicatori di attività e di costo Piano Risorse Finanziarie (tetti per i Centri di spesa) Tetto di consumo beni sanitari e non sanitari per Dipartimento (tetti per i Centri di consumo) Piano Assunzioni Piano Investimenti (Strutture e Attrezzature) ATTRIBUZIONE OBIETTIVI INCENTIVANTI: allo scopo di definire al massimo 4 obiettivi per Struttura, ne vengono definiti 3 da parte del Comitato Budget (avallati dalla Direzione Generale) per ogni Struttura aziendale ed un possibile quarto da parte del Responsabile del CdR (anche condiviso a valenza dipartimentale).

Obiettivi suddivisi in: Attività, Efficienza e Progetti specifici ATTIVITA realizzazione di programmi di attività aziendali (P.A.T.,, Accordi con altre Aziende Sanitarie, ); appropriatezza in ambito diagnostico-terapeutico a livello ambulatoriale ed ospedaliero; riorganizzazione da nuovo Atto Aziendale EFFICIENZA equilibrio economico: rispetto dei tetti di spesa (per i centri di spesa) e di consumo (per i centri di consumo); obiettivi di efficienza di sistema (tempi d attesa, rapporto fatturato/costi variabili, integrazioni di Reti assistenziali); azioni Piano Efficientamento 2016 PROGETTI SPECIFICI obiettivi della Direzione Generale; obiettivi specifici regionali; progetti specifici di struttura

Gli obiettivi potranno essere integrati a cascata con gli obiettivi che la Regione assegnerà in corso d anno alle Direzioni Generali Ciascun obiettivo sarà oggetto di specifica pesatura Potranno essere previsti anche ulteriori obiettivi non pesati e non collegati al sistema premiante I progetti specifici di struttura proposti dovranno essere declinati secondo format definito

PROCESSO DI BUDGET 2016 QUADRO OBIETTIVI ANNUALI ANNO 2016 - IPOTESI MACROAREE TIPO MACROOBIETTIVI DISTRETTI / TERRITORIO RETE OSPEDALIERA AREA PREVENZIONE AREA SUPPORTO / STAFF PROGRAMMI ATTIVITA' AZIENDALI (PAT, INCREMENTO/RIMODULAZIONE ATTIVITA', ACCORDI CON ALTRE AA.SS.,...) ATTIVITA' RIORGANIZZAZIONE A SEGUITO NUOVO ATTO AZIENDALE APPROPRIATEZZA IN AMBITO DIAGNOSTICO- TERAPEUTICO A LIVELLO AMBULATORIALE ED OSPEDALIERO RISPETTO TETTI DI SPESA ASSEGNATI RISPETTO TETTI CONSUMO (FARMACI - BENI SANITARI-BENI NON SANITARI) INDICE FATTURATO / CONSUMI EFFICIENZA TEMPI DI ATTESA INTEGRAZIONE RETI ASSISTENZIALI AZIONI PIANO EFFICIENTAMENTO 2016 OBIETTIVI SPECIFICI REGIONALI PROGETTI OBIETTIVI DG 2016 A SEGUITO ASSEGNAZIONE REGIONALE A SEGUITO ASSEGNAZIONE REGIONALE A SEGUITO ASSEGNAZIONE REGIONALE A SEGUITO ASSEGNAZIONE REGIONALE PROGETTI SPECIFICI DI STRUTTURA SECONDO FORMAT SECONDO FORMAT SECONDO FORMAT SECONDO FORMAT

PROCESSO DI BUDGET 2016 PROCESSO DI BUDGET - IPOTESI FASE INPUT OUTPUT SOGGETTI PERIODO NOTE PROGRAMMAZIONE REGIONALE DIREZIONE GENERALE OBIETTIVI DI MANDATO DG COLLEGIO DI DIREZIONE DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA OBIETTIVI ANNUALI DG OIV DIC - GEN PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA AZIENDALE OBIETTIVI ANNUALI DG 2016 NON DISPONIBILI DEFINIZIONE RISORSE DISPONIBILI FINANZIAMENTO REGIONALE PIANO RISORSE ECONOMICHE DIREZIONE GENERALE INVESTIMENTI STRUTTURE - ATTREZZATURE PIANO INVESTIMENTI MACROAREE RISORSE UMANE PROGRAMMAZ. RISORSE UMANE (ASSUNZIONI, INCENTIVI, ) ECONOMICO-FINANZIARIO DATI DI ATTIVITA' E DI COSTO TECNICO PERSONALE DIPSA GEN FINANZIAMENTO REGIONALE PROVVISORIO DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA PIANO RISORSE ECONOMICHE DEFINIZIONE OBIETTIVI ANNUALI DI PIANO INVESTIMENTI STRUTTURA PIANO ASSUNZIONI PERSONALE PROGRAMMA ATTIVITA' TERRITORIALI PIANO EFFICIENTAMENTO 2016 QUADRO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI ANNUALI DIREZIONE GENERALE COMITATO BUDGET OIV GEN-FEB CONTRATTAZIONE SCHEDE BUDGET QUADRO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI ANNUALI SCHEDE DI BUDGET PER CDR DIREZIONE GENERALE CONTROLLO GESTIONE DIPARTIMENTI - MACROAREE - DIPSA SC APR DA DEFINIRE IL LIVELLO DI CONTRATTAZIONE RIVEDERE IL REGOLAMENTO DI BUDGET VERIFICHE PERIODICHE REPORT DI VERIFICA PERIODICA (MENSILE PER OBIETTIVI DI ATTIVITA' E DI COSTO) ANALISI ANDAMENTO OBIETTIVI DI BUDGET ED EVENTUALI PROPOSTE DI REVISIONE OBIETTIVI CONTROLLO GESTIONE COMITATO BUDGET OIV PERIODICA (MENS- TRIM) REVISIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ANALISI ANDAMENTO OBIETTIVI DI BUDGET ED EVENTUALI PROPOSTE DI REVISIONE OBIETTIVI SCHEDE DI BUDGET REVISIONATE DIREZIONE GENERALE DOPO 1 SEM ANCHE IN FUNZIONE ATTRIBUZIONE OBIETTIVI DG VERIFICA RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ANALISI CONSUNTIVO OBIETTIVI DI BUDGET VALUTAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ASSEGNATI CONTROLLO GESTIONE COMITATO BUDGET OIV DIREZIONE GENERALE feb-17 RACCORDO CON IL SISTEMA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE VALUTAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ASSEGNATI VALUTAZIONE DEL GRADO DI PARTECIPAZIONE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI STRUTTURA NEL SISTEMA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE PERSONALE RELAZIONI SINDACALI RACCORDO CON IL SISTEMA INCENTIVANTE VALUTAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ASSEGNATI PERSONALE RELAZIONI SINDACALI

REGIONE PIEMONTE - A.S.L. AL SCHEDA OBIETTIVI DI BUDGET 2016 STRUTTURA OBIETTIVI DI ATTIVITA' cod. DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE VALORE ATTESO PESO A01 A02 OBIETTIVI DI EFFICIENZA cod. DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE VALORE ATTESO PESO B01 B02 PROGETTI cod. DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE VALORE ATTESO PESO C01 C02 PROGETTO DI STRUTTURA cod. DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE VALORE ATTESO PESO D01 VEDI SCHEDA PROGETTO ALLEGATA VEDI SCHEDA PROGETTO ALLEGATA OBIETTIVI REGIONALI DIREZIONE GENERALE cod. DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE VALORE ATTESO PESO E01 E02 TOT 0 ANNOTAZIONI: Libera Professione (per le strutture interessate): i volumi di attività libero professionale complessivamente erogabili, ai sensi delle leggi e contratti vigenti, non possono superare quelli istituzionali, né prevedere un impegno orario superiore a quello contrattualmente dovuto OBIETTIVI DI ATTIVITA: OBIETTIVI DI EFFICIENZA: PESO PROGETTI (*) PROGETTO DI STRUTTURA PROGETTI REGIONALI DIREZIONE GENERALE 20% 30% 20% 10% 20% DATA Direttore Generale Direttore Sanitario Direttore Amministrativo Responsabile Struttura dr. Gilberto Gentili dr.ssa Elide Azzan dr. Valter Alpe dr. (*) In caso di mancata diversa attribuzione il peso risulta ripartito secondo la seguente tabella Nel caso di cui sopra nell'ipotesi in cui un'area obiettivi risulti vuota, il suo peso sarà distribuito in parti uguali sulle rimanenti Il peso di ciascuna area è ripartito in parti uguali sui singoli obiettivi

CENTRO DI RESPONSABILITA : Cronoprogramma di realizzazione Denominazione del progetto: Tempistica attività Descrizione ed analisi del problema Attività 1: Attività 2: Descrizione del progetto e delle attività Attività 3: Obiettivi Obiettivo Generale: Obiettivo Specifico 1(eventuale): Obiettivo Specifico 2(eventuale): Durata del progetto (Durata in mesi del progetto): Piano di valutazione Obiettivo Generale Indicatore/i di risultato Standard di risultato Obiettivo Specifico 1 (eventuale) Indicatore/i di risultato Standard di risultato Obiettivo Specifico 2 (eventuale) Indicatore/i di risultato Standard di risultato RISORSE Nota: tutti i progetti sono di massima isorisorse: gli eventuali maggiori costi devono essere finanziati da economie su altri settori/funzioni della Struttura COSTI Tipologia costi Descrizione costi liberati aggiuntivi saldo Personale Beni Servizi Mobilità passiva Altri costi Totale RICAVI Tipologia costi Descrizione ricavi cessanti sorgenti saldo Ricoveri di cui mobilità attiva Ambulatoriale di cui mobilità attiva Altri ricavi Totale OBIETTIVO ASSEGNATO ANCHE AD ALTRE STRUTTURE AZIENDALI Altre strutture aziendali coinvolte Modalità coinvolgimento Accordo con la struttura sì no sì no sì no sì no DATA, FIRME IL RESPONSABILE DI STRUTTURA.. IL RESPONSABILE DIPARTIMENTO..