GESTIONE AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE

Documenti analoghi
AUDIT INTERNI. 4. ALLEGATI - PG 08 A Piano annuale degli audit - PG 08 B Rapporto di audit. Dirig. Area Amministrativa dott.

PG07 Azioni Correttive e Preventive

ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

GESTIONE DATI PATRIMONIALI

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE

GESTIONE NON CONFORMITÀ, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE

AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE

LOCAZIONE UNITA IMMOBILIARE NON ABITATIVA

PROCEDURA GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ

MODULO 2 I PROCESSI DI SUPPORTO SISTEMA DI GESTIONE QUALITA DI ADI ONLUS. Aprile-2014, Epicentro Italia S.r.l. - ing. Grazia Pepi

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE NON CONFORMITA ED AZIONI CORRETTIVE/PREVENTIVE. Centro Attività Formative PR CAF 06

PSA 02 Gestione morosità GESTIONE MOROSITA'

PROCEDURA DI GESTIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE

REDAZIONE, VERIFICA, APPROVAZIONE

GESTIONE DELLE AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE

L applicazione del SISTEMA di GESTIONE per la QUALITA ISO 9001:2000 nella Provincia di Forlì-Cesena

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE NON CONFORMITA ED AZIONI CORRETTIVE/PREVENTIVE

ISO 9001:2000. Norma ISO 9001:2000. Sistemi di gestione per la qualita UNI EN ISO 9001

Modalità di gestione delle azioni correttive e preventive per il miglioramento continuo e la prevenzione del rischio clinico

SISTEMA QUALITA AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE. Rev. Data Descrizione revisione Redatto Verificato Approvato

MANUALE DELLA QUALITA SEZIONE 5 MISURA, ANALISI E MIGLIORAMENTO

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE NON CONFORMITA ED AZIONI CORRETTIVE/PREVENTIVE

8. Misure, analisi e miglioramento

Gestione azioni correttive e preventive 1 SCOPO CAMPO DI APPLICAZIONE RIFERIMENTI NORMATIVI FIGURE E RESPONSABILITA...

GESTIONE dei RECLAMI

PROCEDURE GESTIONE QUALITA NON CONFORMITÀ AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE NON CONFORMITÀ

MANUALE DELLA QUALITA

IISS E. Bona. Copia controllata

P04 - GESTIONE DELLE NC, AC, AP. 16 luglio luglio luglio 2015 DATA DI APPROVAZIONE REVISIONE. 00 Emissione del documento

Gestione delle Azioni Correttive e Preventive

Procedura di gestione della responsabilità sociale PG-SR10_07

Manuale della Qualità. QUALITÀ Pag. 1 di 10

Procedura di gestione delle non conformità di servizio < PQ 04 >

Relazione annuale riesame attività di audit

PROCEDURA DI SISTEMA AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE

MANUALE DI GESTIONE PER LA QUALITÀ SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' 4.1 REQUISITI GENERALI REQUISITI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE 4

PG06 Non Conformità e gestione reclami

PG02 Responsabilità della Direzione

PROCEDURA GESTIONALE VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE ED ESTERNE File PG.05.04

PROCEDURA GESTIONALE PG 003 GESTIONE DEL SERVIZIO/PRODOTTO NON CONFORME

Registro della Documentazione

Sezione Non conformità, azioni correttive e preventive

Segreterie Studenti: Illustrazione del Sistema per la Qualità. Simona Tosi Unità Qualità 19 gennaio 2010

LICEO ETTORE MAJORANA - ROMA. SEZIONE 8 - MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO 8.1 Generalità

Competenze professionali.

Seminari / Corsi / Percorsi formativi INDICE

PROCEDURA PER LA CONDUZIONE DEGLI AUDIT INTERNI

PROCEDURA n Gestione delle Non Conformità e delle Azioni Correttive e Preventive

PROCEDURA OPERATIVA. Gestione delle non conformità

Management Didattico: Certificazione Qualità. Incontro del 30/09/2010

INFORTUNI, INCIDENTI E COMPORTAMENTI PERICOLOSI

GESTIONE DELLE NON CONFORMITA

LOCAZIONE CONSEGNA ALLOGGI

Studio della Qualità delle Misure in un Laboratorio di Idrodinamica Navale Rev. 0 PSQ.06 data 11/12/2003

MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO

FEBBRAIO 2009 R. DE PARI

Gestione efficace delle verifiche delle attrezzature di lavoro e degli impianti (D.Lgs. 81/08) con un sistema di gestione della sicurezza aziendale

RIMEDIO PER IL LAVORO INFANTILE

seguire per assicurare la sicurezza durante tutte le fasi del progetto di impianti industriali di processo a rischio di

MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO

PROCEDURA VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE

MATRICE DEI RUOLI CHI CHE COSA FA QUANDO

PROCEDURA DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA I.T.I.S. FERMI

TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLE NON CONFORMITÀ

PROCEDURA Sistema di Gestione Qualità e Sicurezza NON CONFORMITA - AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE

Gestione infortuni, non conformità, incidenti e comportamenti pericolosi

PROCEDURA GESTIONALE AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE INDICE

SEZIONE 8 - MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO

PROCEDURA DI GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ DI SERVIZIO

ATTIVITA DI MONITORAGGIO SUI DISPOSITIVI E DI VALUTAZIONE CLINICA

Procedura di gestione delle verifiche ispettive interne

STATO DELLE REVISIONI

PROCEDURA PG_05 PROCEDURA. PG_05 REV /02/2015 pagina 1 di 12 GESTIONE DELLE AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE DESCRIZIONE DELLA REVISIONE REDAZIONE


SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA. Dell IIS A.Badoni

LICEO GINNASIO STATALE G. B. BROCCHI - BASSANO DEL GRAPPA -VI Pagina n 1 di n 6. Procedura n 9.2 Audit

Lista di Riscontro Audit Interni servizi TERRITORIALI STATO DELLE REVISIONI

Lista di Riscontro Audit Interni servizi DOMICILIARI STATO DELLE REVISIONI

Manuale della Qualità

MODELLO N RELAZIONE ANNUALE RIESAME ATTIVITÀ DI AUDIT Audit Autorità competente regionale verso Autorità competente territoriale

PROCEDURA 04: TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLE NON CONFORMITA

GESTIONE DEI DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE DELLA QUALITA E ANALISI DEI DATI

GESTIONE DEI DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE DELLA QUALITA E ANALISI DEI DATI

PROCEDURA ORGANIZZATIVA RIESAME DIREZIONE. Controllo di gestione, Bilancio, Valutazione personale interno e dei collaboratori.

MANUALE DELLA QUALITA SISTEMA GESTIONE QUALITA SISTEMA GESTIONE QUALITA

SISTEMA QUALITA GESTIONE DEI PRODOTTI NON CONFORMI. Rev. Data Descrizione revisione Redatto Verificato Approvato

Studio della Qualità delle Misure in un Laboratorio di Idrodinamica Navale Rev. 0 Cap. 10 data 11/12/2003

Procedura: Gestione Rilievi

RIESAME DELLA DIREZIONE

Allegato 3 - SCHEDE DI PROCESSO

REPERTORIO DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA

PROCEDURA 05 AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE

MANUALE DELLA QUALITÀ

Cod. doc. Emissione: Revisione: Red. Ver. Appr. Data: Pagina: PG 15 2 d e l 0 1 / 0 9 / del 30/06/15 SQ CdA RT 30/06/ di 6

Comune di Bibbona PROCEDURA GESTIONALE GESTIONE NON CONFORMITA E RECLAMI INDICE 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE RIFERIMENTI...

Sez.6 Misurazioni, analisi e miglioramento

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE AZIENDE SANITARIE

Transcript:

GESTIONE AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE 1. SCOPO La presente procedura definisce le attività svolte a seguito dell analisi delle cause delle non conformità rilevate o potenziali, al fine di: - Rimuovere le cause all origine delle non conformità rilevate, onde evitare il ripetersi delle stesse (azioni correttive) - Eliminare le potenziali cause di non conformità, onde evitare che queste si verifichino (azioni preventive). 2. CAMPO DI APPLICAZIONE La procedura prevede l analisi delle non conformità rilevate (gestite come descritto nella procedura PG-10) e delle potenziali non conformità, con le conseguente messa in atto di opportune azioni che contribuiscano al miglioramento continuo del Sistema di Gestione per la Qualità. Nel caso specifico delle azioni preventive, la valut se sia opportuno o meno intraprenderne nasce non dall analisi delle non conformità rilevate ma dall esame e/o dall interpret di segnali relativi all insorgere di possibili problematiche. Tali segnali possono derivare, ad esempio, da confronti con altre realtà similari, da suggerimenti di Clienti/Utenti, dalle osservazioni effettuate dall Organismo di certific in sede di Verifica Ispettiva e/o dagli auditor interni, ecc. La gestione delle azioni preventive, comunque, al di là della diversa genesi, segue lo stesso percorso delle correttive per cui si può applicare il diagramma di flusso seguente con inizio dal punto 3 (avendo l accortezza di leggere preventive al posto di correttive ). 3. RESPONSABILITÀ Il Rappresentante della Direzione () ha responsabilità di: - analizzare le rilevazioni di non conformità riportate sui mod. PG10-A - redigere il rapporto di analisi - individuare ed attivare le azioni correttive necessarie - verificare e registrare l efficacia delle azioni correttive attuate -, con il coinvolgimento dei responsabili delle funzioni interessate, ha la responsabilità di: - identificare le potenziali non conformità e le loro cause Ed.1 Rev. 0 del 01.08.2003 Pag. 1 di 5

4. ALLEGATI - valutare la necessità di attuare azioni preventive atte a prevenire il verificarsi delle non conformità - attivare le azioni preventive necessarie, dopo l approv della Direzione - registrare le azioni preventive attuate - verificare e registrare l efficacia dell La Direzione, in sede di riesame del Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ), ha la responsabilità di approvare le azioni preventive proposte per il miglioramento del sistema. Il personale incaricato dell delle azioni correttive o preventive ha il compito di svolgerle nel termine definito in fase di programm. - Mod. A Registro delle azioni correttive e preventive - Mod. B Indice delle azioni correttive e preventive Dirig. Area Amministrativa dott. Alberto Pinto Ed.1 Rev. 0 del 01.08.2003 Pag. 2 di 5

1 Analisi delle Non Conformità 2 Verifica ripetitività NC Ci sono ripetitività? 3 Valut necessità E' necessaria un'? 4 Definizione 5 Programm 6 Attu 7 Registr esito 8 Verifica efficacia Positiva? 9 Definizione azioni integrative 10 Completamento registr Ed.1 Rev. 0 del 01.08.2003 Pag. 3 di 5

ATER BELLU Tabella di specifiche di processo Servizio: DIREZIONE GENERALE Processo: Gestione delle azioni correttive e preventive lità: PG-11 Gestione AC_AP Risorse Umane Attrezzature Mezzi e supporti Materiali Documenti da elaborare Know-How Norme-regole da rispettare Prodotti Cliente o destinatario Parametro / indicatore 1 Analisi delle Non Conformità addetto alla segreteria Raccolta Mod. PG10-A Procedure, Norme, Carta dei servizi, Contratti 2 Verifica ripetitività NC Mod. PG10-A Valut soluzioni 3 Valut necessità Mod. PG10-A Procedure, Norme, Carta dei servizi, Contratti Esito valut 4 Definizione (sez. A B) Azione definita processo 5 Programmazion e (sez. C) Tempi e modalità dell preventiva processo / Resp. 10 giorni Rev. 0 del 01.08.2003 pag. 4 di 5

ATER BELLU Tabella di specifiche di processo Servizio: DIREZIONE GENERALE Processo: Gestione delle azioni correttive e preventive lità: PG-11 Gestione AC_AP Risorse Umane Attrezzature Mezzi e supporti Materiali Documenti da elaborare Know-How Norme-regole da rispettare Prodotti Cliente o destinatario Parametro / indicatore 6 Attu processo le Azione attuata Area o Ufficio interessato 7 Registr Mod. PG11B Numer 8 Verifica efficacia Esito verifica 9 Completamento registr (sez. D) Mod. PG11B Archivi moduli - Rev. 0 del 01.08.2003 pag. 5 di 5