ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA - "DAVIDE M. TUROLDO" - TORINO

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1 Trasparenza Contratti gare IODL D1B32BF7 Pagamento Fattura n.v del 26/09/2016. ACQUISTO MATERIALE VARIO - CENTRO ESTIVO BORGIONE CENTRO DIDATTICO BORGIONE CENTRO DIDATTICO Z Pagamento Fattura n del 22/02/ ITALIANA EDITRICE S.P.A ITALIANA EDITRICE S.P.A.

2 Z031B18EDA Pagamento Fattura n.20164e28989 del 09/09/2016 registri classe SPAGGIARI S.p.a. Casa Editrice SPAGGIARI S.p.a. Casa Editrice z061921a17 Pagamento Fattura n del 23/03/2016 fornitura toner Gili Gili

3 Z0A194E202 Pagamento Fattura n.237/e del 20/04/ Carta & Inchiostro S.a.s Carta & Inchiostro S.a.s Z0D1A38530 INTERVENTO DI DEBLATTIZZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO NUOVA TOPOLIN S.R.L NUOVA TOPOLIN S.R.L Z1118BC17A

4 Pagamento Fattura n.fattpa 3_16 del 01/10/ ALBERTO ROSSETTO ALBERTO ROSSETTO Z1A178A75D FATTURA 15F DEL 11/12/20015 ACQUISTO LIBRI INGLESE SCUOLA PRIMARIA DECATHLON ITALIA S.R.L Z1D187CEE8 Pagamento Fattura n.29/fe del 04/03/ PROGETTO EDUCHANGE AIESEC ITALIA

5 AIESEC ITALIA Z Pagamento Fattura n del 01/03/2016 NAVIGAZIONE SUL PO GTT GTT z2519a15e6 Pagamento Fattura n del 30/06/2016 gili lettura contatore copie Gili Gili

6 Z271A593D8 Pagamento Fattura n.10/pa del 20/07/ praeludium ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI MUSICALI PRAELUDIUM ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI MUSICALI PRAELUDIUM Z291A7D5E1 Pagamento Fattura n.b del 30/06/2016 coop sociale 3e COOPERATIVA SOCIALE 3E COOPERATIVA SOCIALE 3E

7 z2d1a3a74e Pagamento Fattura n del 30/06/2016 gili Gili Gili Z Pagamento Fattura n.18/pa/2016 del 22/01/2016 CAPARRA GITA PARCO DELLA FANTASIA Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna z3e1b1f40e

8 Pagamento Fattura n.2016pa del 30/09/2016 rinnovo servizio dominio ARUBA s.p.a ARUBA s.p.a Z40187B024 Pagamento Fattura n.278/pa del 31/05/2016 autoturismo giachino Giachino Autoturismo s.r.l Giachino Autoturismo s.r.l Z4C12C08D6 Pagamento Fattura n.005 del 27/05/ RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE A.S. 15/17

9 Enrico Demateis Enrico Demateis Z501462E98 Pagamento Fattura n.2/giannina Narduzzo del 21/03/ AGRISEM S.n.c AGRISEM S.n.c Z CD Pagamento Fattura n del 01/02/2016 FORNITURA TONER Gili

10 Gili Z C Pagamento Fattura n.394 del 13/05/ UN 'AVVENTURA AL CASTELLO - MANTA GIACHINO LINEA VERDE s.r.l GIACHINO LINEA VERDE s.r.l z571bdcb7 Pagamento Fattura n del 30/11/2016 fornitura toner stampante plesso gianelli Gili Gili

11 Z571C06838 Pagamento Fattura n.fattpa 58_16 del 15/11/ Associazione A come ambiente ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE Z5A18186B6 Pagamento Fattura n.123/pa del 15/04/2016 Noleggio bus Torino/omegna parco della fantasia Giachino Autoturismo s.r.l Giachino Autoturismo s.r.l

12 Z5C19A1ED7 INGRESSO MOSTRA MATISSE E ILSUO TEMPO CODICE GRUPPO MA rif. ins. Ciccone MostraMi MostraMi Z5D1C5A819 ORD. MATERIALE VARIO IDRAULICA E FERRAMENTA PER RIPARAZIONI VARIE SCUOLA LEOPARDI E INFANZIA Ferramenta FIL&ROB di Castellazzo F Ferramenta FIL&ROB di Castellazzo F Z611B68271

13 Pagamento Fattura n.78/2016/pa del 01/12/ Multimedia 2000 s.a.s. di Alberto Zorri & C Multimedia 2000 s.a.s. di Alberto Zorri & C Z DE Pagamento Fattura n.19/pa del 20/04/2016 attività didattica scuola dell'infanzia e scuola secondaria CASTELLO DI RIVOLI MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA CASTELLO DI RIVOLI MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA Z6C Pagamento Fattura n.3/giannina Narduzzo del 23/03/2016 progetto orti e cortili 2015 (fatt. pervenuta 2016)

14 AGRISEM S.n.c AGRISEM S.n.c Z6C19B98B6 Pagamento Fattura n.9 del 30/05/ SOSTITUZIONE VETRO SCUOLA TUROLDO casa del vetro casa del vetro Z6D195EDE3 Pagamento Fattura n del 26/04/ MATERILE DI PULIZIA SCUOLA MATERNA CANTELLO s.r.l.

15 CANTELLO s.r.l Z6E1C2BDA4 spesa prevista Cantello per prodotti pulizia CANTELLO s.r.l CANTELLO s.r.l Z7119C99F6 Pagamento Fattura n.124/mc del 13/05/2016 museo del cinema rif. Capuozzo REAR SOC. COOP REAR SOC. COOP.

16 z7a1b4ada7 Pagamento Fattura n.14 del 19/09/ sostituzione vetro plesso gianelli casa del vetro casa del vetro Z7E1B3297C Pagamento Fattura n.fatpam 142 del 19/09/2016 ESTATE RAGAZZI UN SOGNO PER TUTTI - COOPERATIVA SOCIALE UN SOGNO PER TUTTI - COOPERATIVA SOCIALE

17 Z FD Pagamento Fattura n del 07/04/ MATERAILE PULIZIA CANTELLO s.r.l CANTELLO s.r.l Z8B17EFD1F Pagamento Fattura n.2451 del 15/01/2016 LICENZA SOFTWARE ANNO ARGO SOFTWARE s.r.l ARGO SOFTWARE s.r.l Z8E1A3C55F

18 Pagamento Fattura n del 22/08/2016 ASCENSORE MOLE GTT GTT Z911B2BED5 Pagamento Fattura n.12/3 del 22/09/ COPYSPRINTER COPYSPRINTER Z9313C15F0 Pagamento Fattura n.fatpam 130 del 26/07/2016 assistenza specialistica

19 UN SOGNO PER TUTTI - COOPERATIVA SOCIALE UN SOGNO PER TUTTI - COOPERATIVA SOCIALE Z D Pagamento Fattura n.3/3 del 29/02/2016 PROVE INTERMEDIE E FOTO PdR - MANDATO SENZA SPESE PER IL BENEFICIARIO COPYSPRINTER COPYSPRINTER Z9D1A9FEC1 Pagamento Fattura n del 19/09/2016 dairi TIPO STAMPA

20 TIPO STAMPA za11b5beee ACQUISTO MATERIALE VARIO - CENTRO ESTIVO Carta & Inchiostro S.a.s Carta & Inchiostro S.a.s ZA319D415F Pagamento Fattura n.104/pa del 11/05/ ESAMI CAMBRIDGE STUDIO ASSOCIATO ROBERTO DANILE E PAOLA DANILE STUDIO ASSOCIATO ROBERTO DANILE E PAOLA DANILE

21 ZA51A15B03 Pagamento Fattura n.501 del 08/06/2016 giachino linea verde - gita avigliana GIACHINO LINEA VERDE s.r.l GIACHINO LINEA VERDE s.r.l ZB219BC803 Pagamento Fattura n.ed/203 del 31/05/ bellando tours TEMPO LIBERO TOUR BY B.T.SRL TEMPO LIBERO TOUR BY B.T.SRL

22 zb Pagamento Fattura n del 31/01/2016 COSTO COPIE TUTTI PLESSI DA GIUGNO A SETTEMBRE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Gili Gili ZBC Pagamento Fattura n.16f del 04/02/ fornitura libri ragazzi scuola media 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Loescher Editore div. di Zanichelli editore S.p.A Loescher Editore div. di Zanichelli editore S.p.A zc118c7060

23 COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE DI INSERIMENTO SUL SITO DELLA NORAMTIVA EUROPEA SUI COOKIE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BRDSRG56P01L219M BORDON SERGIO BRDSRG56P01L219M BORDON SERGIO zc319a1653 Pagamento Fattura n del 30/06/2016 gili Gili Gili ZC Pagamento Fattura n.20164e11929 del 08/04/2016 MATERIALE ESAMI E VARIO

24 SPAGGIARI S.p.a. Casa Editrice SPAGGIARI S.p.a. Casa Editrice ZC71C7721D ORD. 30 ACQUISTO PORTE DA CALCETTO COD DECATHLON ITALIA S.R.L DECATHLON ITALIA S.R.L ZC Pagamento Fattura n.1/pa del 29/02/2016 antivirus segreteria DRAW STUDIO s.n.c. di Riccardo e Giorgio Pessione

25 DRAW STUDIO s.n.c. di Riccardo e Giorgio Pessione ZCA19485A1 Pagamento Fattura n.8 del 30/04/2016 -VETRO SCUOLA LEOPARDI casa del vetro casa del vetro ZD318E3E20 Pagamento Fattura n.26 del 08/03/2016 quotra forfetaria annuale per sorveglianza sanitaria Giulio Angelo Boario Giulio Angelo Boario

26 ZD418B62F7 Pagamento Fattura n.e/144 del 10/05/2016 bus TORINO/FENESTRELLE Chiesa S.r.l Chiesa S.r.l ZD41A79A14 Pagamento Fattura n.21 del 30/06/2016 photoflash Photo Flasch di STANZIANO Mario Photo Flasch di STANZIANO Mario

27 ZDB19396C FATTURA 80/2016/PA PER REALIZZAZIONE RETE LAN/WLAN Multimedia 2000 s.a.s. di Alberto Zorri & C Multimedia 2000 s.a.s. di Alberto Zorri & C ZDF186B5D6 Pagamento Fattura n.6 PA del 12/04/ asd ISA asd ISA ZE51A3C54A

28 Pagamento Fattura n.137/pa del 23/05/ museo del cinema MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA ZE81B4899C Pagamento Fattura n del 05/10/2016 materiale pulizia estate ragazzi CANTELLO s.r.l CANTELLO s.r.l ZF218BB97D Pagamento Fattura n.v5/ del 26/05/2016 MNATENIMENTO DECORO SCUOLA CALAMANDREI

29 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP zf91ab94f4 Pagamento Fattura n del 29/07/2016 stampante centro estivo Gili Gili Z271876D98 COMPENSO SU PRESTAZIONE SIG. CUMINO PER ATTIVITA' CONVERSATORE DI LINGUA INGLESE A.S. 15/16 MESI NOVEMBRE /DICEMBRE CMNRNI92R62L219G CUMINO IRENE

30 CMNRNI92R62L219G CUMINO IRENE Z B1 FATTTURA TD01 PER ATTIVITA' MOTORIA PRESSO SCUOLA MATERNA DA OTTORE 2015 A DICEMBRE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTTANTISTICA POLISPORTIVA DYNAMICA VALLETTTE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTTANTISTICA POLISPORTIVA DYNAMICA VALLETTTE Z5D1876D71 COMPESNSO SU PRESTAZIONE MADRELINGUA INGLESE. SIG.RA HOLLANDER MESI NOVEMBRE/DICEMBRE DECATHLON ITALIA S.R.L DECATHLON ITALIA S.R.L.

31 Z7515DB3D2 FATTURA 15/PA15 DEL 30/10/2015 PER REALIZZAZIONE PUNTI RETE SCUOLA LEOPARDI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BLNLRT59E20F839V TECNIKOS DI BLANDINO ALBERTO BLNLRT59E20F839V TECNIKOS DI BLANDINO ALBERTO D3 FATTURA DEL 17/12/2014 PER SPESE POSTALI MESE DI OTTTOBRE POSTE ITALIANE spa-area LOGISTICA TERRITORIALE NORD OVEST-Inc.Cont.Cred POSTE ITALIANE spa-area LOGISTICA TERRITORIALE NORD OVEST-Inc.Cont.Cred

32 656.71

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