ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015

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1 Oggetto Scelta contraente CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/ /09/2015 Z8912A4A SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' SCUOLA DELL'INFANZIA CICLAT Soc Coop CCD 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C COMUNE DI AVERSA - SERVIZIO TESORERIA SAMA SRL Z0112A4C SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' SCUOLA PRIMARIA CICLAT Soc Coop 23-AFFIDAMENTO IN 23-AFFIDAMENTO IN 17057, ,83 // - // , ,89 01/09/ // 25586, ,75 // - // Pag. 1 di 17

2 Oggetto Scelta contraente Z B Pagamento Fattura n.fattpa 1_15 del 09/12/2015 BIGLIETTI AEREI PER e DA LONDRA 2/9 LUGLIO MAISTO TRAVEL S.R.L. 2384, ,00 17/12/ /12/2015 Z C Pagamento Fattura n.503 del 08/10/2015 Manutenzione computer uffici Z EF 2015 Pagamento Fattura n.34/sa del 28/09/2015 Noleggio Fotocopiatrice periodo 16/05-15/11/ COPYTEC di Calce E. & C. sas 391,37 391,37 29/10/ /10/ , ,00 16/10/ /11/2015 Z071745A PREVISIONE DI SPESA CONVENZIONE DI CASSA QUADRIENNIO 2016/ AFFIDAMENTO IN 6000,00 0,00 // - // CARIPARMA CREDIT AGRICOLE Z081357DEA 2015 Pagamento Fattura n.56e del 28/02/2015 Saldo viaggio Lombardia 2-6 Marzo 2015 di ,00-Scoporo nota di credito n. 67E del 10/03/2010 di.133, , ,50 11/03/ /03/2015 Pag. 2 di 17

3 Oggetto Scelta contraente Z0A15FB Pagamento Fattura n.99/pa del 11/09/2015 Software GECODOC ARGONAUTI SRL 1148, ,00 16/10/ /10/2015 Z0A17C Pagamento Fattura n.613 del 24/12/2015 Targhe e volantini pubblicità PON FESR ASSEII OB C Z E Noleggio n. 2 Bus del 15/4/2015 e n. 2 Bus del 22/4/ ,84 409,84 28/12/ /12/ , ,00 29/04/ // Z121354F Noleggio n. 1 bus per il 27/05/2015 e 30/05/ Visita di istruzione Isole Tremiti 1800, ,36 27/05/ // Pag. 3 di 17

4 Oggetto Scelta contraente AVION SERVICE SRL Z17160C35F 2015 Convenzione per la fornitura del servizio ECO-BOX (rifiuti speciali) 23-AFFIDAMENTO IN 80,00 80,00 // - // OLTRE TECNOLOGY S.R.L. Z1912F1C Iscrizione Esame certificazione KET N. 62 alunni contratto prot. 522 del 28/01/ BRITISH SCHOOL SRL 4745, ,00 29/04/ /05/2015 Z1C12A4B SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' SCUOLA PRIMARIA CICLAT Soc Coop Z2312AF SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA ULTERIORE 10% CICLAT Soc Coop 23-AFFIDAMENTO IN 23-AFFIDAMENTO IN 25586, ,75 // - // 8528, ,94 // - // Pag. 4 di 17

5 Oggetto Scelta contraente z2317ae FATT. N. 53/PA del 21/12/2015 materiale igienico sanitario 925,26 0,00 29/12/ // VEMO s.a.s di Coccellato Francesco Z261712AD VIAGGIO STUDIO A LONDRA 23-AFFIDAMENTO IN 22310,00 0,00 // - // BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL Z CF 2015 Pagamento Fattura n.139e del 17/04/2015 saldo viaggio istruzione VENETO aprile 2015 Z32129FF FATT. N. 24E del 19/01/2015 serv. bus x Caserta 20586, ,00 24/04/ /04/ ,00 190,00 04/02/ // Z371662A9D 2015 Pagamento Fattura n.11/ del 21/10/2015 Canone servizi di pulizia Settembre , ,16 29/10/ // Pag. 5 di 17

6 Oggetto Scelta contraente CICLAT Soc Coop Z3C174C38C 2015 Fattn. 318 del 15/12/2015 ISCRIZIONE STEFFETTA CREATIVA 580,00 0,00 29/12/ // BIMED Associazione di Enti Locali Z3D130E1FD 2015 Saldo fattura n del 19/03/2015 Viaggio FRANCIA Contratto prot. 658 del 04/02/ AVION TRAVEL SRL Z4312F1BB Attività di docenza madrelingua progetto "App. Lingua Inglese KET" contratto prot. 513 del 28/01/ BRITISH SCHOOL SRL 5318, ,00 24/03/ /03/ ,00 720,00 29/04/ /07/2015 Z44163ABE Pagamento Fattura n.453 del 30/09/2015 contratto di manutenzione macchinari 550,00 550,00 16/10/ /10/2015 Pag. 6 di 17

7 Oggetto Scelta contraente Z46174CB VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE A.S. 2015/16 23-AFFIDAMENTO IN 5000,00 0,00 // - // MAISTO TRAVEL S.R.L. Z4B1645E Pagamento Fattura n.222/b/15 del 24/09/2015 biglietti ferroviari destinazione EXPO GIUNKANA VIAGGI DI PIROZZI FRANCESCO SAVERIO & C. SAS 5544, ,00 28/10/ /10/2015 Z D 2015 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 23-AFFIDAMENTO IN 1639, ,35 // - // NPPLVC48L18A512R NAPPA LUDOVICO Z52163C92D 2015 Reservation Code I. C. S. "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) - TKT - 7 OTTOBRE Expo 2015 Spa 480,00 480,00 29/09/ /09/2015 Pag. 7 di 17

8 Oggetto Scelta contraente Z5C134E Spese postali Conto contrattuale Fattura n del 16/03/2015 mese di Gennaio POSTE ITALIANE SPA Z5D140BAF Pagamento Fattura n.209 del 14/04/2015 riparazione fotocopiatrice Panasonic per la didattica Z6315FB4A Pagamento Fattura n.100/pa del 11/09/2015 Contratto di Formazione Argonauti srl ARGONAUTI SRL 535,45 535,45 24/03/ /12/ ,00 362,00 24/04/ /04/ ,00 700,00 16/10/ /10/2015 Z631662BB Pagamento Fattura n.2836 PA del 30/10/2015 libretti di giustifica alunni Casa editrice "LEARDINI" 117,00 117,00 03/12/ /12/2015 Z6416B278C 2015 Pagamento Fattura n.523 del 30/10/2015 Materiale didattico come da richiesta docenti Primaria 272,47 272,47 24/11/ /11/2015 Pag. 8 di 17

9 Oggetto Scelta contraente Z69140BF2F 2015 Pagamento Fattura n.210 del 14/04/2015 riparazione fotocopiatrice Olivetti 170,00 170,00 24/04/ /04/2015 Z A 2015 CORSO DI FORMAZIONE CONTRATTI AI SUPPLENTI 23-AFFIDAMENTO IN 160,00 0,00 17/12/ /12/ SPAGGIARI Spa Casa Editrice z6d15f39da 2015 Pagamento Fattura n.359/b del 11/09/2015 Registri Ns Ordine prot del 7/09/ Copynet sas Z7012E Fatt. n. 26/PA del 26/01/2015 Software ARGO AVCP 273,00 273,00 21/09/ /09/ ,80 90,00 05/02/ // Pag. 9 di 17

10 Oggetto Scelta contraente ARGONAUTI SRL Z77156A Pagamento Fattura n.427 del 31/08/2015 AT GROUP 60,00 60,00 16/10/ /10/2015 Z C Pagamento Fattura n.vp/ del 16/11/2015 CARTA BIANCA A4 PER FOTOCOPIE CORPORATE EXPRESS SRL Z8B12E818D 2015 Conferma ordine Rinnovo M Dominio Sito Scuola 472,80 472,80 03/12/ /12/ ,29 34,66 05/02/ // ARUBA SPA Z8D161BBDC 2015 CIG Z8D161BBDC POLIZZA Infortuni e responsabilità civile /22493 alunni e dipendenti aderenti dal 13/09/2015 al 13/06/ BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC 5284, ,00 23/11/ /11/2015 Pag. 10 di 17

11 Oggetto Scelta contraente Z8E16B271A 2015 Pagamento Fattura n.524 del 30/10/2015 Materiale didattico come da richiesta dei docenti della scuola media Z8F ACQUISTO SERVIZIO CONSERVAZIONE INFOCERT 23-AFFIDAMENTO IN 464,70 464,70 24/11/ /11/ ,00 0,00 // - // ARGO Software Srl Z97166F10D 2015 Pagamento Fattura n.449 del 20/10/2015 Portabadge per alunni completo di stampa a colori TIPOGRAFIA BIANCO SRL Z Pagamento Fattura n.36/pa del 05/10/2015 Materiale di pulizia 1154, ,00 23/11/ /11/ , ,05 16/10/ /10/ VEMO s.a.s di Coccellato Francesco Z9C1712A4A 2015 VIAGGIO STUDIO A LONDRA 23-AFFIDAMENTO IN 22310, ,00 // - // Pag. 11 di 17

12 Oggetto Scelta contraente BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL ZA012AF FATT. n. 11/150 del 09/02/2015 canone servizio di pulizia mese di Gennaio CICLAT Soc Coop 34734, ,45 24/03/ // ZA013E2D Pagamento Fattura n.131e del 16/04/2015 Saldo viaggio d'istruzione Marche 9/13 Aprile , ,00 17/04/ /04/2015 ZB112B04C FATT. N DEL 30/01/2015 Contratto di manutenzione assist. e canone annuale software ARGO ARGO Software Srl zb Saldo Bus 9/5/2015 capua-pagamento Fattura n.181e del 12/05/ , ,00 04/02/ // 200,00 200,00 13/05/ /05/2015 Pag. 12 di 17

13 Oggetto Scelta contraente ZB615FD2DF 2015 Pagamento Fattura n del 14/12/2015 RIVISTA BES e DSA FORUM MEDIA EDIZIONI SRL ZC012AF43C 2015 FATT. N. 25E DEL 19/01/2015 SERV. N. 2 BUS X GIUGLIANO 99,00 99,00 17/12/ /12/ ,00 360,00 04/02/ // ZC412D97E Ns Ordine prot. 398 del 22/01/2015 rotoloni asciugatutto 150,06 123,00 09/02/ // ZC512CDFD Ns Ordine prot. 330 del 20/01/2015 Riparazione fotocopiatrice, licenze Ativirus PANDA 222,04 182,00 05/02/ // ZC9163C8E Reservation Code I. C. S. "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) - TKT - 5 OTTOBRE ,00 480,00 29/09/ /09/2015 Pag. 13 di 17

14 Oggetto Scelta contraente Expo 2015 Spa ZCD12CF2A Ns Ordine prot.336 del 20/01/2015 Schede di valutazione personalizzate 427,00 350,00 05/02/ // TIPOGRAFIA BIANCO SRL ZCE1440d Stampati per esami Ns ordine 2030 del 23/04/ ,28 324,00 28/04/ // Copynet sas ZDA Pagamento Fattura n.151/e del 09/11/2015 canone servizio tesoreria anno CARIPARMA CREDIT AGRICOLE ZDB FATT. n. 11/1842 del 30/04/2015 canone servizio di pulizia mese di Aprile , ,00 24/11/ /11/ , ,45 12/05/ // Pag. 14 di 17

15 Oggetto Scelta contraente CICLAT Soc Coop ZDF16FA FATT. N DEL 10/11/2015 MATERIALE DIDATTICO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA GRUPPO GIODICART SRL 1523, ,52 09/12/ // ZE214FFAC Nostro ordine prot. n del 16/06/ materiale di cancelleria 408,05 334,47 01/07/ // ZE41413D7B 2015 Pagamento Fattura n.653/pa del 15/04/2015 carta per fotoriproduttori VALSECCHI GIOVANNI s.r.l. 523,96 523,96 24/04/ /04/2015 ZE41435DA Materiale di pulizia Ns. Ordine prot.2001 del 21/4/ ,37 460,14 28/04/ // PEFIM SRL A SOCIO UNICO Pag. 15 di 17

16 Oggetto Scelta contraente ZE71357E Pagamento Fattura n.59e del 04/03/2015 Acconto Viaggio d'istruzione VENETO ZEC13609CE 2015 Pagamento Fattura n.1995 del 31/08/2015 versamento come da intervento sostitutivo INPS del 11/11/ MIREA GROUP S.R.L , ,00 12/03/ /03/ ,79 266,40 12/11/ /11/2015 ZEE161C06F 2015 COLLAUDO STATICO Palestra CONTRATTO PROT DEL 18/09/ CICCARELLI LODOVICO 2994,37 0,00 29/12/ // ZF113E2FA Pagamento Fattura n del 13/04/2015 Visita d'istruzione in Tremiti Maggio acconto su 64 partecipanti BIMED Associazione di Enti Locali ZF612D90C Ns.Ordine prot.391 del 22/01/2015 Materiale di pulizia 14455, ,00 17/04/ /05/ ,47 505,30 06/02/ // Pag. 16 di 17

17 Oggetto Scelta contraente VEMO s.a.s di Coccellato Francesco ZF8163BB FORNITURA BUS CON DESTINAZIONE NAPOLI STAZIONE CENTRALE E RITORNO 23-AFFIDAMENTO IN 840,00 840,00 // - // - AGGIUDICATARIO Pag. 17 di 17

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