Fatturazione Elettronica

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Transcript:

Con WinCar / WinMec puoi gestire, con un unico strumento, la creazione e l invio di fatture (ciclo attivo) e la ricezione di fatture da parte dei fornitori (ciclo passivo). Puoi creare la fattura (nella stessa identica modalità integrata come hai sempre fatto) ed inviarla con un solo clic, dopodiché a tutto il resto ci penserà il sistema. Crea la fattura Invia la fattura Del resto se ne occupa il sistema Emissione Fatture Attive ed Invio Fatture Elettroniche allo SdI Con i 2 moduli Export XML e Interfaccia Provider-SdI puoi gestire l intero processo di fatturazione attiva tramite un solo clic sull apposito bottone che provvede in maniera del tutto automatizzata e senza interventi da parte dell utente a: generare il file in formato fattura elettronica, verificarne la correttezza formale, firmarla, inviarla allo SdI, riceverne notifiche di aggiornamento, effettuare l archiviazione elettronica della fattura e delle ricevute dello SdI. Vediamo nel dettaglio il processo: FATTURAZIONE ELETTRONICA SdI 1 2 3 4 5 6 7 8 Creazione ed invio della fattura Generazione fattura elettronica in formato XML Controllo dati per ridurre errori e minimizzare gli scarti del SdI Apposizione della Firma Elettronica al file XML Trasmissione Fattura allo SdI che si occuperà di recapitarla al destinatario Gestione scambio dati con SdI per la ricezione notifiche relative alla fattura Aggiornamento dello stato fattura Conservazione Fattura e Notifiche a Norma di legge UNICA OPERAZIONE A CARICO DELL UTENTE INTERO PROCESSO GESTITO DAL SISTEMA

Creare la fattura normalmente come di consueto, fare clic sul bottone Esporta / Invia : Da questo momento in poi non dovrete far altro, WinCar / WinMec si preoccuperà di gestire le successive fasi di interscambio dati e notifiche con lo SdI e sarà automaticamente aggiornato lo stato di ogni singola fattura. L avanzamento è espresso da 4 colori che contraddistinguono dei macro stati: Giallo: il processo di trasmissione è in corso (attendere il successivo cambio di stato) Arancio: lo SdI non ha avuto conferma di consegna documento al destinatario (maggiori informazioni possono essere visibili sul messaggio ricevuto dallo SdI) Verde: il documento è stato consegnato dallo SdI al destinatario Rosso: in errore (necessario reinviare la fattura dopo aver corretto le anomalie)

Gli stati ed i messaggi sopra riportati sono visibili all interno della fattura stessa: Inoltre, gli stati delle varie fatture generiche e delle fatture dalla pratica sono anche visibili nella griglia di elenco Documenti Fiscali:

E comunque sempre possibile visionare lo stato di tutte le fatture elettroniche accedendo all apposito bottone presente sulla maschera delle fatture: oppure dal menu principale, voce Fatturazione Riepilogo Fatture Elettroniche Esportate:

Esportazione Fatture Attive in formato Fattura Elettronica XML Oltre al processo completo che abbiamo appena visto, nella cartella configurata sottocartella Attive, si troveranno i singoli files XML relativi alle fatture elettroniche inviate allo SdI (se configurato di mantenerne copia), da qui è possibile prelevarli per eventuali altri utilizzi ad esempio importazione in altri software di contabilità come AdHoc o altri, o consegnarle al commercialista: Se per varie esigenze fosse necessario esportare in maniera massiva e/o tramite dei filtri solo alcune fatture, è disponibile l apposita funzione nel menu principale:

Importazione Fatture Elettroniche Passive L importazione di fatture elettroniche passive può avvenire in varie modalità manuali o automatiche, per avere questa funzionalità è necessario aver attivato il modulo Import XML. RICEZIONE FATTURA ELETTRONICA ELETTRONICA SdI > Salva copia della fattura in formato XML Comunica ai fornitori il tuo codice univoco destinatario Ricezione Fattura dallo SdI > Importazione automatica fattura elettronica in prima nota UNICA OPERAZIONE A CARICO DELL UTENTE INTERO PROCESSO GESTITO DAL SISTEMA Le modalità di importazione sono: Automatica: Vengono scaricate dallo SdI ed importate direttamente nella Prima Nota della Piccola Contabilità di WinCar / WinMec (con possibilità di mantenerne anche copia in formato XML nell apposita cartella, per poter farne un uso futuro ad esempio importazione in altri software di contabilità come AdHoc o altri, o consegnarle al commercialista). Manuale: In questo caso possono essere importate nella Prima Nota della Piccola Contabilità di WinCar / WinMec i singoli files o intere cartelle contenenti più fatture elettroniche. In entrambi i casi se viene importata una fattura emessa da un fornitore che non è presente in anagrafica, sarà automaticamente inserito, dandone evidenza sulle note:

Modalità di importazione Manuale: Fatturazione Elettronica

E possibile importare le fatture elettroniche passive anche mentre si sta inserendo manualmente i movimenti di prima nota nel mastrino: Nel mastrino dei fornitori, i movimenti relativi alle fatture elettroniche importate contengono gli allegati in esse contenuti, ovvero il file originale della fattura in formato XML / P7M ed eventuali allegati in esse contenuti, già estratti e quindi consultabili:

Nel menu principale è possibile accedere all apposita sezione dove sono riepilogate tutte le Registrazioni sul mastrino della piccola contabilità eseguite a fronte di importazione di fatture elettroniche passive:

Se si lavorando in Modalità di Trasmissione con un Provider-SdI e se configurato di mantenere una copia delle fatture passive ricevute, nella cartella configurata - sottocartella Passive, si troveranno i singoli files XML relativi alle fatture elettroniche ricevute dallo SdI, da qui è possibile prelevarli per eventuali altri utilizzi come ad esempio importazione in altri software di contabilità come AdHoc o altri, o consegnarle al commercialista:

Configurazione Azienda per la Fatturazione Elettronica ANAGRAFICA AZIENDA In anagrafica azienda è necessario aver attivato la licenza con i moduli desiderati: E configurare la modalità di lavoro desiderata:

CODICI IVA Nell Anagrafica Codici IVA è necessario controllare di aver specificato per ciascun codice IVA la cui Aliquota % è zero, la rispettiva Natura. Servirà in sede di esportazione fattura elettronica avente righe con questo codice, per indicare il motivo (Natura dell'operazione) per il quale l'emittente della fattura non indica aliquota IVA, esempio Escluso Ex. Art. 15 : PAGAMENTI Nell Anagrafica Pagamenti, è necessario che sia specificata la Modalità per ciascun pagamento inserito (servirà in sede di esportazione fattura elettronica che utilizza tale modalità di pagamento):

CLIENTI In anagrafica clienti, devono essere compilati i campi relativi al Codice Univoco Destinatario e/o alla PEC : NB. Se il cliente desidera ricevere la fattura sulla PEC, oltre ovviamente a specificare l indirizzo PEC è necessario inserire il codice 0000000 sul campo Codice Univoco Destinatario.

Portale OLSA ibidoc plus (Provider-SdI) https://ibidocinvoice.olsasi.biz/invoicechannel-web/invoicechannel Oltre a quanto visto sopra, è comunque possibile visionare la propria situazione in dettaglio, relativamente alle trasmissioni / ricezioni verso lo SdI ed archiviazione elettronica delle fatture direttamente sul portale del Provider. Nella schermata principale sono visibili cronologicamente i vari eventi che si sono verificati: Nella maschera Fatture Attive sono riportate tutte le trasmissioni effettuate:

facendo doppio clic su quella desiderata, sarà possibile vederne i dettagli: Cliccando poi sui bottoni Storico / Mostra Log, saranno visibili ulteriori informazioni di dettaglio:

Nella maschera Fatture Passive sono visibili le fatture ricevute dallo SdI: Nella maschera Fattura è invece possibile inserire manualmente fatture attive: