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RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018 3.730,35 3.057,66 672,69 0,00 22461 SOCIAL WORK COOP SOCIALE ONLUS 1645/PA 31/12/2018 Documento n. 1645/PA del 31/12/2018 1.100,20 901,80 198,40 0,00 19925 BIANCHI SNC DI BIANCHI I. & L. 13/PA/2018 29/12/2018 Lpe 18_002 - impegno di spesa n. 137036 - CIG ZAC231F875 673,44 552,00 121,44 0,00 1955 COSTRUZIONI EDILI PAMPAGNIN SNC 21447 28/12/2018 Documento n. 21447 del 28/12/2018 1.220,00 1.000,00 220,00 0,00 2078 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 182/2018 28/12/2018 STORNO TOTALE FATTURA N. 66 DEL 30/04/2018-695,40-570,00-125,40 0,00 20203 MBIT DI BORINA MIRCO 177/2018 28/12/2018 Documento n. 177/2018 del 28/12/2018 1.516,46 1.243,00 273,46 0,00 20203 MBIT DI BORINA MIRCO 12/PA/2018 28/12/2018 Lpe 18.002 - impegno di spesa n. 136543/544/545/546/547 - CIG Z5E21AF94A 732,00 600,00 132,00 0,00 1955 COSTRUZIONI EDILI PAMPAGNIN SNC 634P18 28/12/2018 VENDITA 9.470,87 7.763,01 1.707,86 0,00 2017 S.I.M.E.T. SRL 8/PA 28/12/2018 Fattura Differita 768,60 630,00 138,60 0,00 1364 SECUR SERVICE SAS 36FPA 28/12/2018 Documento n. 36FPA del 28/12/2018 4.926,73 4.038,30 888,43 0,00 4458 ZORZI IMPIANTI SRL 633P18 28/12/2018 VENDITA 73.684,52 60.397,15 13.287,37 0,00 2017 S.I.M.E.T. SRL 182 27/12/2018 Documento n. 182 del 27/12/2018 1.228,50 1.170,00 58,50 0,00 4425 NUOVI SPAZI SOC. COOP. 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SRL 32FPA 18/12/2018 Documento n. 32FPA del 18/12/2018 4.951,33 4.058,47 892,86 0,00 4458 ZORZI IMPIANTI SRL 2 17/12/2018 Documento n. 2 del 17/12/2018 4.804,84 3.938,39 866,45 0,00 22417 ANTARES AMBIENTE ITALIA SRL 0005966225 14/12/2018 NOTA CREDITO -38,00-38,00 0,00 0,00 1604 MAGGIOLI SPA 004812339903 12/12/2018 Documento n. 004812339903 del 12/12/2018 275,63 225,93 49,70 0,00 1054 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 004812339907 12/12/2018 Documento n. 004812339907 del 12/12/2018 22,64 16,75 5,89 0,00 1054 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 004812339906 12/12/2018 Documento n. 004812339906 del 12/12/2018 401,99 329,50 72,49 0,00 1054 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 004812339908 12/12/2018 Documento n. 004812339908 del 12/12/2018 646,30 529,75 116,55 0,00 1054 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 004812339905 12/12/2018 Documento n. 004812339905 del 12/12/2018 228,27 187,11 41,16 0,00 1054 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 004812339904 12/12/2018 Documento n. 004812339904 del 12/12/2018 301,17 246,86 54,31 0,00 1054 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 004812286479 06/12/2018 Documento n. 004812286479 del 06/12/2018 573,94 470,44 103,50 0,00 1054 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 004812286477 06/12/2018 Documento n. 004812286477 del 06/12/2018 32,51 28,47 4,04 0,00 1054 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 004812286478 06/12/2018 Documento n. 004812286478 del 06/12/2018 573,94 470,44 103,50 0,00 1054 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 004812238418 05/12/2018 Documento n. 004812238418 del 05/12/2018 64,66 53,00 11,66 0,00 2797 ENEL ENERGIA SPA 004812238417 05/12/2018 Documento n. 004812238417 del 05/12/2018 362,94 297,49 65,45 0,00 2797 ENEL ENERGIA SPA 004812238427 05/12/2018 Documento n. 004812238427 del 05/12/2018 260,78 213,75 47,03 0,00 2797 ENEL ENERGIA SPA 004812238424 05/12/2018 Documento n. 004812238424 del 05/12/2018 125,82 103,13 22,69 0,00 2797 ENEL ENERGIA SPA 004812238423 05/12/2018 Documento n. 004812238423 del 05/12/2018 119,61 98,04 21,57 0,00 2797 ENEL ENERGIA SPA 004812238412 05/12/2018 Documento n. 004812238412 del 05/12/2018 529,98 434,41 95,57 0,00 2797 ENEL ENERGIA SPA 004812238413 05/12/2018 Documento n. 004812238413 del 05/12/2018 1.485,62 1.217,72 267,90 0,00 2797 ENEL ENERGIA SPA 004812238429 05/12/2018 Documento n. 004812238429 del 05/12/2018 380,35 311,76 68,59 0,00 2797 ENEL ENERGIA SPA 004812238426 05/12/2018 Documento n. 004812238426 del 05/12/2018 423,47 347,11 76,36 0,00 2797 ENEL ENERGIA SPA FATTPA 24_18 05/12/2018 Documento n. FATTPA 24_18 del 05/12/2018 2.474,16 2.028,00 446,16 0,00 1271 STUDIO NEGRI & FAURO 004812238415 05/12/2018 Documento n. 004812238415 del 05/12/2018 360,10 295,16 64,94 0,00 2797 ENEL ENERGIA SPA 004812238420 05/12/2018 Documento n. 004812238420 del 05/12/2018 103,33 84,70 18,63 0,00 2797 ENEL ENERGIA SPA

004812238419 05/12/2018 Documento n. 004812238419 del 05/12/2018 239,18 196,05 43,13 0,00 2797 ENEL ENERGIA SPA 004812238431 05/12/2018 Documento n. 004812238431 del 05/12/2018 12,10 9,92 2,18 0,00 2797 ENEL ENERGIA SPA 004812238422 05/12/2018 Documento n. 004812238422 del 05/12/2018 684,93 561,42 123,51 0,00 2797 ENEL ENERGIA SPA 004812238421 05/12/2018 Documento n. 004812238421 del 05/12/2018 724,42 593,79 130,63 0,00 2797 ENEL ENERGIA SPA 004812238416 05/12/2018 Documento n. 004812238416 del 05/12/2018 4,12 3,38 0,74 0,00 2797 ENEL ENERGIA SPA 004812238414 05/12/2018 Documento n. 004812238414 del 05/12/2018 124,07 101,70 22,37 0,00 2797 ENEL ENERGIA SPA 004812238428 05/12/2018 Documento n. 004812238428 del 05/12/2018 712,98 584,41 128,57 0,00 2797 ENEL ENERGIA SPA 004812238425 05/12/2018 Documento n. 004812238425 del 05/12/2018 91,23 74,78 16,45 0,00 2797 ENEL ENERGIA SPA 004812238430 05/12/2018 Documento n. 004812238430 del 05/12/2018 98,23 80,52 17,71 0,00 2797 ENEL ENERGIA SPA 181228025 04/12/2018 FORNITURA GAS 35,87 29,40 6,47 0,00 21037 SOENERGY SRL 181228029 04/12/2018 FORNITURA GAS 1.943,42 1.592,97 350,45 0,00 21037 SOENERGY SRL 181228027 04/12/2018 FORNITURA GAS 840,04 688,56 151,48 0,00 21037 SOENERGY SRL 181228030 04/12/2018 FORNITURA GAS 770,06 631,20 138,86 0,00 21037 SOENERGY SRL 181228028 04/12/2018 FORNITURA GAS 3.271,04 2.681,18 589,86 0,00 21037 SOENERGY SRL 181228026 04/12/2018 FORNITURA GAS 1.731,34 1.419,13 312,21 0,00 21037 SOENERGY SRL 181228024 04/12/2018 FORNITURA GAS 1.352,09 1.108,27 243,82 0,00 21037 SOENERGY SRL 181228023 04/12/2018 FORNITURA GAS 2.515,74 2.062,08 453,66 0,00 21037 SOENERGY SRL 19 04/12/2018 CONTRATTO RDO N.2024373 - CIG Z6824558F3- RIF.OTTOBRE+NOVEMBRE 2018 2.538,61 2.080,83 457,78 0,00 22418 A.S.P. TECNOLOGIE S.R.L. PA 000016 01/12/2018 VENDITA ACCOMPAGNATORIA 862,77 862,77 0,00 0,00 1539 CARTOLIMENA SRL 0005965047 30/11/2018 FORNITURA DI LIBRI 46,38 46,38 0,00 0,00 1604 MAGGIOLI SPA 08143/4 30/11/2018 Mensa: COMUNE DI VIGODARZERE 856,25 778,41 77,84 0,00 1692 SERENISSIMA RISTORAZIONE S.R.L. 411809823091 21/11/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS 33,02 28,94 4,08 0,00 21987 HERA COMM SRL FTE182588 20/11/2018 Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 886,83 726,91 159,92 0,00 22476 IGEAM SRL 05007668 19/11/2018 Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 179277420 166,19 151,08 15,11 0,00 1392 ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI 05007667 19/11/2018 Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 179277117 105,45 95,87 9,58 0,00 1392 ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI 28850008501003A 16/11/2018 Documento n. 28850008501003A del 16/11/2018 120,77 98,99 21,78 0,00 21112 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA 288504234534924 14/11/2018 Documento n. 288504234534924 del 14/11/2018 117,56 96,36 21,20 0,00 21112 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA 004812063121 13/11/2018 Documento n. 004812063121 del 13/11/2018 185,43 151,99 33,44 0,00 1054 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 004812063120 13/11/2018 Documento n. 004812063120 del 13/11/2018 185,43 151,99 33,44 0,00 1054 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 004812063119 13/11/2018 Documento n. 004812063119 del 13/11/2018 30,93 27,04 3,89 0,00 1054 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 0005963836 31/10/2018 FORNITURA DI LIBRI 73,00 73,00 0,00 0,00 1604 MAGGIOLI SPA 3 26/10/2018 Escursione navigazione Vigodarzere Padova 448,95 427,57 21,38 0,00 22715 ARTEMARTOURS SRL 2 26/10/2018 Escursione navigazione Vigodarzere Padova 600,00 571,43 28,57 0,00 22715 ARTEMARTOURS SRL 004811873314 14/10/2018 Documento n. 004811873314 del 14/10/2018 139,68 114,49 25,19 0,00 1054 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PA068030/2018 12/10/2018 FORNITURA GAS 1,92 1,57 0,35 0,00 21820 SPIGAS SRL 004811792536 09/10/2018 Documento n. 004811792536 del 09/10/2018 12,10 9,92 2,18 0,00 1054 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 004811792537 09/10/2018 Documento n. 004811792537 del 09/10/2018 12,10 9,92 2,18 0,00 1054 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 004811722173 05/10/2018 Documento n. 004811722173 del 05/10/2018 12,10 9,92 2,18 0,00 1054 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 004811722171 05/10/2018 Documento n. 004811722171 del 05/10/2018 26,90 23,37 3,53 0,00 1054 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 2/E 05/10/2018 PER RECUPERO SALMA DEFUNTO COMAN ANA VERONICA NATA IN ROMANIA IL 11/11/2000 RESID 427,00 350,00 77,00 0,00 14505 I.O.F. BROGIO SRL 004811722172 05/10/2018 Documento n. 004811722172 del 05/10/2018 12,10 9,92 2,18 0,00 1054 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PA067923/2018 01/10/2018 FORNITURA GAS -167,93-137,65-30,28 0,00 21820 SPIGAS SRL FATTPA 5_18 21/09/2018 PAGATO - FATTURA DI QUIETANZA 516,00 516,00 0,00 0,00 21759 JVM SRL 28850480180501A 19/09/2018 Documento n. 28850480180501A del 19/09/2018 401,04 328,72 72,32 0,00 21112 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA 004811550650 06/09/2018 Documento n. 004811550650 del 06/09/2018 26,16 22,70 3,46 0,00 1054 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 004811518126 06/09/2018 Documento n. 004811518126 del 06/09/2018 12,10 9,92 2,18 0,00 1054 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 004811518127 06/09/2018 Documento n. 004811518127 del 06/09/2018 12,10 9,92 2,18 0,00 1054 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 004811469542 16/08/2018 Documento n. 004811469542 del 16/08/2018 26,03 22,58 3,45 0,00 1054 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 004811468031 15/08/2018 Documento n. 004811468031 del 15/08/2018 26,33 22,86 3,47 0,00 1054 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 004811465676 14/08/2018 Documento n. 004811465676 del 14/08/2018 20,98 17,99 2,99 0,00 1054 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 004811465677 14/08/2018 Documento n. 004811465677 del 14/08/2018 12,10 9,92 2,18 0,00 1054 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 004811385172 09/08/2018 Documento n. 004811385172 del 09/08/2018 12,10 9,92 2,18 0,00 1054 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 004811385171 09/08/2018 Documento n. 004811385171 del 09/08/2018 12,10 9,92 2,18 0,00 1054 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 004811368338 08/08/2018 Documento n. 004811368338 del 08/08/2018 12,10 9,92 2,18 0,00 1054 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 004811368337 08/08/2018 Documento n. 004811368337 del 08/08/2018 12,10 9,92 2,18 0,00 1054 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 12 03/08/2018 Documento n. 12 del 03/08/2018-1.375,00-1.127,05-247,95 0,00 2648 ASSOCIAZIONE PRO LOCO VIGODARZERE

NE/02 31/07/2018 FORNITURA MATERIALE EDILE -760,16-623,08-137,08 0,00 1741 RAVAZZOLO BRUNO SNC 11 30/07/2018 Documento n. 11 del 30/07/2018 1.375,00 1.127,05 247,95 0,00 2648 ASSOCIAZIONE PRO LOCO VIGODARZERE 50044/C 05/07/2018 RIMBORSO PER MANCATA ATTIVAZIONE DEGLI ABBONAMENTI DI SEGUITO ELENCATI E GIA' ADD -635,89-635,89 0,00 0,00 1561 DIAFRAMMA S.R.L. EL/12 30/06/2018 FORNITURA MATERIALE EDILE 760,16 623,08 137,08 0,00 1741 RAVAZZOLO BRUNO SNC 411805402911 26/06/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -107,35-87,99-19,36 0,00 21987 HERA COMM SRL 411805426094 26/06/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -59,91-49,11-10,80 0,00 21987 HERA COMM SRL 411805426105 26/06/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -43,82-35,92-7,90 0,00 21987 HERA COMM SRL 411805426102 26/06/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -52,70-43,20-9,50 0,00 21987 HERA COMM SRL 411805426101 26/06/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -79,57-65,22-14,35 0,00 21987 HERA COMM SRL 411805426099 26/06/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -2.543,94-2.085,20-458,74 0,00 21987 HERA COMM SRL 1 09/05/2018 Documento n. 1 del 09/05/2018 2.666,92 2.186,00 480,92 0,00 22221 DE CHECCHI GINO SAS 215P18 07/05/2018 RESO DA CANTIERE -9.470,87-7.763,01-1.707,86 0,00 2017 S.I.M.E.T. SRL 8201023558 02/05/2018 Documento n. 8201023558 del 02/05/2018 5,50 5,50 0,00 0,00 6382 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA 8201023557 02/05/2018 Documento n. 8201023557 del 02/05/2018 5,50 5,50 0,00 0,00 6382 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA 066/2018 30/04/2018 Documento n. 066/2018 del 30/04/2018 695,40 570,00 125,40 0,00 20203 MBIT DI BORINA MIRCO 0005817579 24/04/2018 FORNITURA DI LIBRI 117,00 117,00 0,00 0,00 1604 MAGGIOLI SPA 0005814936 06/04/2018 FORNITURA DI LIBRI 117,00 117,00 0,00 0,00 1604 MAGGIOLI SPA EL/06 31/03/2018 FORNITURA URGENTE MATERIALE DETERMINA DI SETTORE 449,61 368,53 81,08 0,00 1741 RAVAZZOLO BRUNO SNC 114P18 30/03/2018 VENDITA 9.470,87 7.763,01 1.707,86 0,00 2017 S.I.M.E.T. SRL 0005953611 23/03/2018 FORNITURA DI LIBRI 345,00 345,00 0,00 0,00 1604 MAGGIOLI SPA 4 09/03/2018 Documento n. 4 del 09/03/2018 700,00 573,77 126,23 0,00 2648 ASSOCIAZIONE PRO LOCO VIGODARZERE 05001595 06/03/2018 Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 127830236-1,64-1,49-0,15 0,00 1392 ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI 18/110/009462 28/02/2018 Documento n. 18/110/009462 del 28/02/2018 1.020,63 836,58 184,05 0,00 2041 ELETTROVENETA SPA 18/110/000606 31/01/2018 Documento n. 18/110/000606 del 31/01/2018 1.020,63 836,58 184,05 0,00 2041 ELETTROVENETA SPA 1618003513 26/01/2018 Documento n. 1618003513 del 26/01/2018 206,68 169,41 37,27 0,00 1824 S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI FATTPA 1_18 22/01/2018 Documento n. FATTPA 1_18 del 22/01/2018 2.904,99 2.381,14 523,85 0,00 21764 EDIL MAZZETTO SRL TOTALE RESIDUO DEBITO COMMERCIALE 175.356,68

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