Guida Importazione e contabilizza fatture da FIC a Gestione Contabile

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Transcript:

7.52.0 Guida Importazione e contabilizza fatture da FIC a Sommario Premesse... 2 Predisposizione contabile e FIC... 2 Configurazione Azienda in... 2 Protocollazione delle fatture di vendita... 2 Configurazione Azienda in Fatture in Cloud... 3 Impostazioni generali... 3 Tabella Codici IVA... 4 Tabella Piano dei Conti... 5 Codici sezionali fatture... 6 Codici sezionali note di credito... 6 Importa fatture e contabilizza... 7 Importa Fatture... 8 Contabilizza... 9 Tss S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 1 di 9

7.52.0 Premesse L integrazione tra e il software web Fatture in Cloud (in abbreviato FIC) è nuova procedura di contabilità che arricchisce la suite Network con i clienti : l insieme di utilities già disponibili in ViaLibera che facilitano lo scambio di dati tra Studio e Clienti e l interazione tra di loro. La prcedura consente di importare le fatture da FIC ed importarle in con conseguente possibilità di contabilizzarle in automatico. Predisposizione contabile e FIC - L integrazione dei sw contabilità e FIC in questo aggrionamento è predisposto per le seguenti casistiche contabili : Fatture di vendita ordinarie, sospese art. 6 c. 5 DPR 633/72, per cassa Dl 32/2012 Fatture elettroniche p.a. Note di credito cliente Fatture di vendita dei professionisti con ritenute e cassa di previdenza o rivalsa INPS Configurazione Azienda in Protocollazione delle fatture di vendita La protocollazione delle fatture di vendita di avviene secondo le impostazioni definite all interno dell anagrafica Tabella Tipi Documento presente nella voce di menu Anagrafiche_Tabelle_Tipi documento. Se impostato come Tipo numerazione Proposta (di default per il documento FV) in fase di contabilizzazione delle fatture di vendita sarà assegnato come numero del documento e numero di protocollo il primo disponibile in in base alla progressione cronologica. Questa scelta comporta che il numero del documento di origine presente in FattureinCloud, qualora il cliente avesse inviato delle fatture non in progressione con salti di numerazione, venga modificato e reso uguale al numero di protocollo assegnato da. Se impostato come Tipo numerazione Manuale in fase di contabilizzazione delle fatture di vendita sarà assegnato come numero del documento e numero di protocollo quello indicato in Tss S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 2 di 9

7.52.0 FattureinCloud; in ogni caso sarà sempre controllata la progressione cronologica della numerazione. Questa scelta comporta che in ci potranno essere salti nei protocolli che il Commercialista dovrà gestire. Se opzionata la manuale del documento di origine in fase di contabilizzazione delle fatture di vendita sarà assegnato come numero del documento quello indicato in FattureinCloud e come numero di protocollo il primo disponibile in. Questa scelta comporta che in il numero del documento e il suo protocollo possano essere differenti tra loro. PROCEDURA CONSIGLIATA: si consiglia l impostazione del Tipo numerazione Manuale e di selezionare la manuale del documento di origine. Questo permette di mantenere invariato il numero della fattura emessa e di impostare il numero di protocollo in base a quanto indicato in FattureinCloud. Eventuali salti nei protocolli dovranno essere verificati e gestiti dal Commercialista. Configurazione Azienda in Fatture in Cloud Per contabilizzare i documenti di Fatture in cloud è necessario impostare i diversi elementi contabili presenti nella sezione Configurazione importazione di Fatture in Cloud. Inizialmente le diverse tabelle di raccordo conterranno solo i valori predefiniti di Fatture in Cloud già automaticamente riconciliati con per i modelli aziendali I_1, I_2 e P_1. La sezione potrà richiedere ulteriori interventi di raccordo in occasione di successive contabilizzazioni, in quanto verrà progressivamente popolata con i codici iva, i conti e i registri sezionali utilizzati dal cliente per le proprie esigenze. Impostazioni generali In questa sezione vengono riportati i seguenti dati: il codice corrispondente all azienda di, il regime principale adottato dall azienda (IVA ordinaria o IVA per cassa) e il sezionale da utilizzare per i clienti esteri. Tss S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 3 di 9

7.52.0 In base alle Causali predefinite scelte in fase di parametrizzazione per l azienda la contabilizzazione avverrà con le seguenti causali: Causali predefinitite Fattura attiva Nota di credito a clienti Iva ordinaria FAV NCC Iva per cassa FVD NVD In presenza di causali IVA per cassa verranno comunque utilizzate le causali previste per l IVA ordinaria (ovvero FAV o NCC) in presenza di: - clienti privati /associazioni (anagrafiche dove non è presente la PI) - clienti esteri (anagrafiche con Nazione diversa da Italia) - utilizzo di codici iva per reverse charge Le fatture elettroniche vengono contabilizzate con le seguenti causali, in base all Esigibilità IVA selezionata dall utente in fase di compilazione del documento: Esigibilità IVA Causali Fattura attiva Nota di credito a clienti Immediata o Non specificata Iva ordinaria FAV NCC Differita Iva sospesa FVS NCS Split payment Iva split payment FSP NPA Tabella Codici IVA In questa sezione vengono riportati i codici iva utilizzati dall azienda in Fatture in Cloud. Ognuno di questi deve essere raccordato con un codice iva di nella colonna Codice commercialista. Per agevolare questa attività è disponibile il comando Autocompleta con codici standard che consente di preimpostare automaticamente tutti i codici iva o solo quelli ancora non raccordati. Tss S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 4 di 9

7.52.0 Tabella Piano dei Conti In questa sezione vengono riportati i conti utilizzati dall azienda in Fatture in Cloud. Ognuno di questi deve essere raccordato con un conto presente nel piano dei conti utilizzato dall azienda in. Selezionando il piano dei conti adottato dall azienda in Autocompleta con: vengono automaticamente preimpostati i collegamenti per i conti di default di Fatture in Cloud. Tss S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 5 di 9

7.52.0 I collegamenti sono preimpostati per i piani dei conti I_1, I_2, P_1. In presenza di Piani dei conti differenti è necessario completare i collegamenti manualmente. Codici sezionali fatture In questa sezione vengono riportati i sezionali utilizzati dall azienda per l emissione delle fatture in Fatture in Cloud. Ognuno di questi deve essere raccordato a un tipo documento presente nella tabella Tipi documento dell azienda in. Ad es. se vengono emesse fatture elettroniche nei confronti della pubblica amministrazione in questa sezione riscontreremo un sezionale aggiuntivo (nell es. /PA) che dovrà essere collegato al tipo documento relativo alle fatture elettroniche in (nell es. tipo documento V2 collegato al registro Fatture elettroniche ). Codici sezionali note di credito In questa sezione vengono riportati i sezionali utilizzati dall azienda per l emissione delle note di credito clienti in Fatture in Cloud. Ognuno di questi deve essere raccordato a un tipo documento presente nella tabella Tipi documento dell azienda in. Ad es. se vengono emesse note di credito nei confronti della pubblica amministrazione in questa sezione riscontreremo l utilizzo di un sezionale aggiuntivo (nell es. /PA) che dovrà essere collegato Tss S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 6 di 9

7.52.0 al tipo documento relativo alle note di credito elettroniche in (nell es. tipo documento C2 collegato in al registro Fatture elettroniche ). Importa fatture e contabilizza - In la funzione di Importazione fatture è disponibile in diverse sezioni : Multiaziendale, da menù laterale Operazioni multiaziendali-fattureincloud-accedi al servizio FIC, premere sull icona Su questa maschera occorre attivare il bottone Importa fatture Aziendale, da menù superiore FattureinCloud-Importa e Contabilizza, Tss S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 7 di 9

7.52.0 La voce Importa e Contabilizza accede direttamente alle funzionalità di FIC. Importa Fatture Tramite questa funzione è possibile importare il file delle fatture elaborate in FIC. Per procedere all importazione occorre indicare il periodo di riferimento che interessa. Il sistema effettua un primo controllo sui documenti rilevati nel periodo. In caso di errori segnala i correttivi da realizzare e come procedere allo scopo. Finchè ci sono errori, la funzione Importa sarà disattiva e quella di Anteprima non sortirà risultati. In caso di rilevazioni documenti senza errori, viene segnalato che è possibile procedere all importazione tramite il bottone Importa. Tss S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 8 di 9

7.52.0 Il bottone Anteprima importazione verifica la correttezza e completezza dei dati dei documenti rilevati nel periodo, per procedere nell attività di importazione. Contabilizza Al termine del processo di importazione si attiva automaticamente la contabilizzazione ovvero la generazione delle registrazioni di prima nota. Allo scopo viene attivata la procedura standard di importazione di prima nota esterna. Per dettagli informativi consulta la specifica guida. I colori rilevano immediatamente l esito della contabilizzazione dei dati delle fatture importate. Le righe in verde denotano un esito positivo ovvero tutti i dati sono corretti per una registrazione in prima nota. Le righe in rosso denotano un esito negativo ovvero i dati importati presentano delle anomalie per cui non si possono contabilizzare. Nel caso lo Studio deve analizzare i dati e comprendere l eventuale correttivo da apportare. Il sw supporta l utente con le indicazioni riportate nella colonna descrizione che suggeriscono le incongruetà rilevate. In situazione di errore lo Studio/Intermediario dovrà controllare la situazione nella prima nota esistente o nei dati presenti in FIC ( ad ese attraverso la funzione Azienda in FIC) ed importati o nelle sezioni che possono incidere su questa esigenza contabile. Tutte le verifiche possono essere eseguite con questa maschera sempre attiva. Il bottone Carica consente di analizzare sempre i dati importati rispetto all ultima situazione contabile. Quando tutte le righe sono di colore verde è possibile selezionarle per procedere all effettiva realizzazione delle registrazioni contabili. Il check per ogni riga consente di contabilizzare solo le righe selezionate. Invece Tutte o Nessuna consentono di selezionare o deselezionare tutte. Il bottone Fine provvede all effettiva creazione delle registrazioni di prima nota e chiudere la maschera. Tss S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 9 di 9