PROGRAMMA ANNUALE. Anno

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1 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MOLTENO Piazza don Biffi, Molteno ( LC) Tel fax C.F uffici: lcic822006@istruzione.it - lcic822006@pec.istruzione.it sito web: PROGRAMMA ANNUALE Anno

2 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MOLTENO Piazza don Biffi, Molteno ( LC) Tel fax C.F uffici: lcic822006@istruzione.it - lcic822006@pec.istruzione.it sito web: PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2016 RELAZIONE Nel trasmettere al Consiglio di Istituto il Programma Annuale, redatto ai sensi dell art. 2 del D.I. n. 44/2001 e del D.M. n. 21 del 1/03/07, si ritiene necessario evidenziare i criteri essenziali ai quali esso fa riferimento. Dati di contesto: plessi, classi e alunni L Istituto Comprensivo di Molteno, istituito dal 1 settembre 2009, comprende 46 classi ripartite come di seguito elencate: Scuola secondaria di I grado Plesso n. classi n. alunni n. sezioni Molteno Scuola Primaria Plesso n. classi n. alunni Molteno Garbagnate M.ro Rogeno Sirone Totale In tutti i plessi è in funzione il servizio mensa, oltre al servizio di trasporto. Entrambi i servizi sono organizzati e gestiti dalle rispettive Amministrazioni Comunali. Gli Enti locali di riferimento sono l Amministrazione comunale di Garbagnate Monastero, Molteno, Rogeno e Sirone. Scuola dell Infanzia Plesso n. sezioni n. alunni Garbagnate M.ro 3 65 Totale 3 65 Presenza di alunni stranieri SCUOLA TOT. ALUNNI STRANIERI PERCENTUALE Garbagnate-infanzia 8 12,31% Garbagnate primaria 13 10,00% Molteno - primaria 33 15,79% Rogeno 20 15,15% Sirone 22 19,64% Molteno - secondaria 33 12,27% Totale ,07% 2

3 Dati di contesto: docenti Per quanto concerne l organico dei docenti dell Istituto vanno segnalati i seguenti elementi significativi: Insegnanti scuola secondaria: n. 30 di cui: Insegnanti di sostegno scuola secondaria : n. 7 (di cui 4 P.T.) Insegnante di religione: n. 1 Insegnanti di scuola primaria: n. 56 di cui: Insegnanti di sostegno: n. 8; Insegnanti specialisti di lingua inglese: n. 3; Insegnanti di religione : n.2 insegnanti a tempo pieno e n.1 insegnante a tempo parziale(16 ore ) Insegnanti di scuola dell infanzia: n. 7 di cui Insegnanti di religione : n. 1 a tempo parziale ( 4,5 ore) Servizi amministrativi e ausiliari Servizi di segreteria n. persone addette: n. 1 DSGA a Tempo Indeterminato n. 5 assistenti amministrativi a Tempo Indeterminato Orario di funzionamento: lun. - ven. 7.40/17.40; sabato 7.40/13.00 Servizi ausiliari n. persone addette: n. 12 collaboratori scolastici a tempo pieno n. 3 collaboratori scolastici a part-time L entrata in vigore della legge di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione n. 107 del 13 luglio 2015 ha permesso di rimuovere gli ostacoli amministrativi che fino ad oggi hanno impedito di fornire alle scuole, già dal mese di settembre, il quadro certo e completo della dotazione finanziaria al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano dell offerta formativa. Da quest anno scolastico, pertanto, con l assegnazione, tramite la circolare ministeriale n del 11/09/2015, della risorsa finanziaria relativa al periodo gennaio-agosto 2016, è possibile realizzare quanto previsto dalla previgente normativa ossia la predisposizione del Programma annuale di bilancio previsto dall art. 2 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 entro il mese di ottobre, sulla base di una certezza delle disponibilità finanziarie. La citata Legge oltre ad aver cercato di armonizzare il più possibile i tempi e le modalità di assegnazione/erogazione delle risorse finanziarie con le esigenze del mondo della scuola che organizza la propria programmazione finanziaria ad inizio anno scolastico, ha inoltre incrementato il fondo per il funzionamento determinando di fatto un raddoppio del risorse, garantendone il carattere pluriennale. 3

4 TUTTO CIO ESPLICITATO La GIUNTA ESECUTIVA procede all esame delle singole aggregazioni di entrata che si compongono di ,02 relativi all avanzo di amministrazione presunto al 21/10/2015 ed ,75 riferiti alla previsione di nuove entrate. Con queste risorse l istituto intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche, gli itinerari didattici-culturali così come proposti dal Piano dell Offerta Formativa. Contemporaneamente si propone l obiettivo di favorire le iniziative di un offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento. La previsione di cui all aggregato 02/01 di , comprende ,38 per spese di funzionamento (8/12) ed per alunni D.A.. segnalate, come detto, con nota n del 11/09/2015 e calcolate sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007. In base all intesa del 07/08/2015 tra il Ministero e le OO.SS. è stata comunicata la risorsa complessivamente disponibile per il periodo gennaio-agosto 2016 per la retribuzione accessoria (MOF) ammontante ad ,70 mentre per il periodo settembre-dicembre 2015 la somma disponibile è pari ad ,85. Tali somme saranno gestite come di consueto tramite il cedolino unico. L istituto procederà al pagamento di detti compensi fino all esaurimento delle giacenze di cassa derivanti dai predetti fondi ossia Fondo Istituzione scolastica, Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici qualora dovessero pervenire riscossioni relative ai residui attivi della ex Direzione Didattica, cifre attualmente collocate tra le disponibilità da programmare. Potranno essere disposte ulteriori integrazioni in corso d anno in particolare per quanto riguarda il finanziamento per funzionamento didattico amministrativo periodo settembre-dicembre 2016 e per l arricchimento dell offerta formativa sulla base della direttiva ministeriale in attuazione della legge n. 440/97. Si procederà, pertanto, con modifiche al programma annuale non appena autorizzate con apposita comunicazione. Le altre voci di entrata di una certa consistenza riguardano i contributi delle famiglie con i quali vengono sostenute le spese per i progetti didattici, in particolare la partecipazione a spettacoli teatrali e viaggi di istruzione. I finanziamenti derivanti da trasferimenti degli Enti Locali, Piano del diritto allo studio, sono determinanti per la realizzazione dei progetti in esecuzione e vengono utilizzati per sopperire all insufficienza di finanziamenti statali. Il prospetto di seguito allegato mette in evidenza le singole voci di entrata e come si è provveduto alla ripartizione delle stesse nelle varie schede attività e progetto. 4

5 PARTE SECONDA - SPESE Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni: 1) Spese aggregazione A - Funzionamento amministrativo generale Spese di aggregazione A/A01 La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in ,17 (si utilizza per ,22 il funzionamento e per 929,95 contributo Banca) così giustificata: A/A01 Spese per carta 500,00 A/A01 Spese postali 1.441,22 A/A01 Spese per acquisto materiale di pulizia 3.000,00 A/A01 Spese per acquisto di cancelleria e materiale tecnico e specialistico 2.000,00 A/A01 Spese per acquisto stampati registri 1.000,00 A/A01 Spese per mat. Informatico- licenze software 3.000,00 A/A01 Spese per riviste abbonamenti amministrativi 700,00 A/A01 Manutenzione attrezzature - hardware 6.000,00 A/A01 Acquisto hardware e attrezzature ,00 A/A01 Spese missione revisori 929,95 A/A01 Contributi INAIL l.s.u. 200,00 A/A01 Iscrizione ASAL ( Associazione Scuole Autonome Lecco)-CRTI 1.000,00 Totale ,17 A/A02 - Funzionamento didattico generale Spese di aggregazione A/A02 La spesa per il funzionamento didattico generale prevista in 822,40 trova la propria copertura nell utilizzo dei fondi per il funzionamento e fondi MIUR per libri in comodato ed è così giustificata: A/A02 Spese per abbonamenti riviste didattiche e materiale librario 822,40 Totale 822,40 A/A03 - Spese di Personale Spese di aggregazione A/A03 Previsione di spesa ,12 con copertura d entrata di ,26 da avanzo relativo a stipendi, (tale somma si riferisce ad eccedenze relative ad anni precedenti tenute a disposizione in attesa di istruzioni da parte del Ministero in merito alle modalità di recupero e/o di utilizzo) e di 1.012,86 finanziate dal Comune di Molteno per funzioni miste A/A03 A/A03 Spese per retribuzione fondamentale supplenti brevi e saltuari compresi ,26 contributi carico amministrazione Spese per compensi al personale relativamente a funzioni miste per 1.012,86 vigilanza alunni in attesa trasporto Totale ,12 PROGETTI: tutti i progetti elencati sono stati approvati dal Collegio dei docenti del 9 ottobre

6 P01 Progetti Scuola infanzia Garbagnate M.ro Spese di aggregazione P01 Sotto lo stesso cielo un viaggio verso l ignoto: l altro, il cosmo, l immaginario Laboratorio teatrale festa Natale: C è nel cielo una grande stella Progetto di gioco sportivo E tempo di giocare a basket! Laboratorio di danze Danza Mondo Festa di fine anno Danzando sotto le stelle I costi degli esperti e del materiale di facile consumo e specifico sono a carico dell Amministrazione Comunale che provvederà direttamente alla stipula dei contratti con: - Associazione Albero BLU - ADS Gioco e Sport di Barzanò Afferiscono a questo progetto, pressoché interamente finanziato dall amministrazione comunale, le spese relative all acquisto di materiale di consumo occorrente alla realizzazione delle attività. P01 Acquisto di materiale di consumo quale mat. fotografico, cartucce ecc. 167,63 P01 Progetto di animazione interculturale Danza-Mondo con esperta esterna 150,00 Francesca Galbusera Totale 317,63 P02 Progetti Primaria Molteno Spese di aggregazione P2 Nel corso dell anno scolastico 2015/2016, coerentemente con le linee guida del P.O.F., verrà proposto un progetto che coinvolgerà tutti gli alunni con varie attività e per periodi temporali diversi denominato: BEN.ESSERE.IN TUTTI I SENSI Saranno presenti, inoltre, microprogetti e proposte che rientrano nel contesto tradizionale e specifico del plesso quali: visite guidate laboratorio in lingua straniera allestimento presepe attività di educazione alla salute attività di educazione stradale attività di educazione alimentare attività di educazione ambientale Afferiscono a questo progetto le spese relative: - all acquisto del materiale didattico, informatico e di consumo necessario. Tale progetto è per la maggior parte finanziato da contributi del Comune di Molteno, e dai genitori in particolare per le visite guidate e acquisto attrezzature. P02 Acquisto di materiale di consumo quale cancelleria, cartucce, piccoli pezzi 1.500,00 di ricambio, mat. fotografico P02 Acquisto attrezzature tecnico specialistiche 1.000,00 P02 Acquisto attrezzature 1.696,54 P02 Convenzione con Parrocchia Molteno per utilizzo palazzetto Esperti esterni per progetto linguamadre inglese classi 5^ 2.500,00 Totale 6.696,54 P03 - Progetti Primaria Garbagnate M.ro Spese di aggregazione P03 FIGURATI CHE SCUOLA! Ricollocare la scuola in una posizione sociale di rilievo portando a conoscenza delle famiglie e del territorio il lavoro educativo, solitamente poco visibile essendo la scuola primaria il periodo della semina. 6

7 Compattare energie a sostegno della mia scuola ripercorrendone la storia, potenziare il senso di appartenenza facendo squadra. Educare alla sicurezza in ambienti affollati, rassicurare le famiglie circa la sicurezza degli alunni durante l orario scolastico Tale progetto è finanziato direttamente dal Comune per quanto riguarda la collaborazione con esperti, dai genitori ed erogazioni liberali di Ditte e privati acquisto materiali vari: P03 Acquisto materiale tecnico specialistico 1.355,38 P03 Esperto esterno progetto Madrelingua Inglese classi 5^ 320,00 Totale 1.675,38 P04 - Progetti Primaria Sirone Spese di aggregazione P04 TUTTI A TAVOLA Per l anno scolastico 2015/16 si intende riflettere sui temi legati alla alimentazione e all ambiente, rendendo gli alunni protagonisti del proprio benessere, della cultura alimentare e della crescita sostenibile. Obiettivi formativi: Favorire la consapevolezza che il cibo è un diritto di tutti; Comprendere l importanza del rapporto cibo-salute; favorire l acquisizione di una sana alimentazione; promuovere i valori di sostenibilità, etica, stagionalità, interculturalità e territorialità relativi al cibo; educare al rispetto e al prendersi cura di sé, degli altri e delle cose; potenziare le capacità espressive di ciascuno attraverso il linguaggio musicale e mimico gestuale; educare a vivere emozioni che creano legami con il territorio. Tale progetto, per la parte di competenza della scuola, è finanziato con contributi Comune di Sirone, MIUR per funzionamento e genitori. P04 Acquisto di materiale di facile consumo e tecnico-specialistico 286,31 P04 Esperto esterno progetto Madrelingua Inglese classi 5^ Realizzazione diario scolastico 1.502,00 Totale 1.788,31 P05 - Progetti Primaria Rogeno Spese di aggregazione P05 EMOZIONIAMOCI Partendo dal presupposto che gli aspetti cognitivi e quelli emotivi siano strettamente collegati, si ritiene utile offrire anche a scuola un tempo e uno spazio in cui i bambini siano aiutati ad esprimere le loro emozioni e a confrontarsi con gli altri. Con il laboratorio teatrale, la musica, l espressione artistica, i giochi in palestra si vuole facilitare l incontro tra il mondo esterno e il mondo interno dell alunno, così da creare un clima favorevole dove le emozioni possono emergere ed essere accolte. -Natale.che emozione ( Spettacolo serale per genitori con canti Gospel) -Teatro per i genitori : Sette emozioni per sette classi -Camminata : A pe per i prà Tale progetto è finanziato dal MIUR per L. 440/97, funzionamento e Comune di Rogeno. P05 Laboratorio teatrale Pandemonium Teatro Esperto esterno progetto Madrelingua Inglese classi 5^ 3.996,52 Totale 3.996,52 7

8 P06 Progetti Secondaria Molteno Spese di aggregazione P06 Tale progetto è finanziato dai Comuni di Molteno, Garbagnate M.ro e Sirone nonché dai Genitori. Il progetto, concretamente articolato in più percorsi, è finalizzato ad ampliare ed arricchire l esperienza scolastica. P06 P06 P06 Incarichi a Esperti esterni: - CDEC Milano Incontro fra le culture; - Inglese madrelingua- Docenti Benassi-Berry; - Dott. Ballerini Progetto biblioteca Incontro con l autore; - Centro Multimedia Lecco Leggere film - Coop. ECO86 - Progetto Safety Education Progetto Continuità primaria secondaria L2 Compenso docenti interni Acquisto materiale di facile consumo quale cancelleria, cartucce, piccoli pezzi di ricambio, libretti assenze e valutazione alunni e materiale tecnico specialistico quali materiale librario 6.200,00 800, ,73 P06 Acquisto arredi, attrezzature e hardware ,00 Totale ,73 P07 - Progetto visite guidate Spese di aggregazione P07 Tale progetto è finanziato con contributo genitori, nonché dai Comuni di Molteno, Sirone e Garbagnate M.ro Le visite guidate ed i viaggi di istruzione sono promossi a classi intere e sono del tutto riconducibili alla progettazione educativodidattica, redatta alla luce del P.O.F. : ampliare con indagine sul territorio le conoscenze acquisite dagli alunni in vari ambiti disciplinari, saper mettere in relazione ciò che è stato studiato con ciò con cui si viene messi in contatto, saper operare riflessioni sulle esperienze studiate. P07 Noleggio pullman per trasporto visite guidate nonché guide e ingressi ,00 P07 Esperti esterni: teatro in lingua inglese 1.050,00 Totale ,00 P08 - Progetto Formazione e Aggiornamento Spese di aggregazione P08 Il piano annuale di formazione dell Istituto Comprensivo, approvato dal Collegio dei docenti in data 11 settembre 2015, comprende: Incontri di condivisione e di confronto delle progettazioni Incontri di continuità tra ordini di scuola e Commissioni di lavoro Incontri di progettazione che prevedano anche l utilizzo della tecnologia Iniziative di coordinamento scuola-famiglia ( Progetto GENITORI) Corsi promossi dai CRT e dell UST Iniziative di formazione connesse a Progetti Sicurezza - Formazione per le figure sensibili in ottemperanza al decreto 81- Sicurezza/ Privacy Protocolli somministrazione farmaci 8

9 TEMATICHE RETE SCUOLE INFANZIA RELATORE BARBIRATO LAURA LO SVILUPPO DEL LINGUAGGIO IN FASE PRESCOLASTICA I. COMPRENSIVO IVANA SACCHI E ROBERTO SCONOCCHINI AUTO-AGGIORNAMENTO DI ISTITUTO RIUNIONI A LIVELLO DI PLESSO EVENTUALE ESPERTO COORDINATORE DOTT. PIAZZA AUGUSTO SICUREZZA PROGETTO GENITORI LEGGERMENTE UST e PROVINCIA TECNOLOGIE E DIDATTICA Il pensiero computazionale CERTIFICAZIONE COMPETENZE Circolare Ministeriale 3 /2015 RIUNIONE INFORMATIVA FORMATIVA SICUREZZA POSTURE INCONGRUE E BACK SCHOOL AT WORK ORIENTAMENTO FORMAZIONE SOMMINISTRAZIONE FARMACI UST e PROVINCIA ASL e UST Tale progetto è finanziato dal MIUR per funzionamento. P08 Esperti per corsi aggiornamento docenti 1.000,00 Totale 1000,00 P09 - Progetto Sicurezza nella Scuola Spese di aggregazione P09 Tale progetto è finanziato con fondi M.I.U.R. per funzionamento. Concretamente il progetto si articola in due direzioni: - didattico- educativo, compreso nell insegnamento trasversale di Cittadinanza e Costituzione - legato alla formazione e agli adempimenti relativi alla sicurezza. Sicurezza nelle scuole Decreto legislativo 81/2008 Concretamente il programma è finalizzato alla promozione di azioni formative e didattiche relative alla sicurezza negli ambienti scolastici e alla gestione di eventuali situazioni di emergenza. Proseguire nell aggiornamento del DVR relativo alla sicurezza degli edifici scolastici anche con l aiuto di esperti esterni; promuovere la realizzazione delle prove di evacuazione degli alunni e del personale, anche avvalendosi di collaborazioni esterne (esperti, volontariato, EELL, Associazioni territoriali ). Si svolgeranno n. 2 Prove di evacuazione obbligatorie che saranno verbalizzate. P09 Compenso per esperto esterno per aggiornamento del DVR relativo alla 1.500,00 sicurezza degli edifici scolastici, realizzazione delle prove di evacuazione degli alunni e del personale. Formazione continua del personale. P09 Compenso per medico competente e visite mediche al personale 1.000,00 Totale 2.500,00 P10 - Progetto alunni D.A. Spese di aggregazione P10 Il programma è finalizzato alla promozione di azioni formative e didattiche relative ad una migliore integrazione degli alunni diversamente abili nella scuola. In particolare si propongono i seguenti obiettivi: - favorire e sviluppare iniziative di autoformazione fra gli insegnanti di sostegno e di classe - progettare percorsi individualizzati e differenziati per gli alunni diversamente abili - individuare, scegliere, predisporre, organizzare sussidi e materiale didattico specifico per alunni diversamente abili. Tale progetto è finanziato con fondi specifici M.I.U.R. 9

10 P10 Acquisto attrezzature alunni diversamente abili 773,50 Totale 773,50 P11 - Progetto alunni stranieri Spese di aggregazione P11 Il programma è finalizzato alla promozione di azioni formative e didattiche volte a favorire una corretta, adeguata, efficace integrazione nella realtà scolastica locale degli alunni stranieri. In particolare si propone i seguenti obiettivi: 1) progettare percorsi individualizzati e differenziati per gli alunni stranieri frequentanti le scuole che ne necessitano; 2) individuare, scegliere, predisporre, organizzare sussidi e materiale didattico specifico per gli alunni stranieri funzionali e facilitanti l apprendimento; 3) favorire e sviluppare iniziative di volontariato e di collaborazione con gli enti locali ( percorsi con le famiglie, supporto didattico); 4) adesione dell Istituto al Centro Ricerca Territoriale (CRT) Stranieri promosso dall U.S.T. di Lecco. Afferiscono a questo progetto le spese relative a: - compensi per il personale docente impegnato, in orario aggiuntivo, in attività di insegnamento per alunni extracomunitari liquidati tramite cedolino unico. Tale progetto è temporaneamente sospeso; è possibile un ripristino in corso d anno qualora venissero riscossi contributi Comune di Garbagnate Monastero ai sensi L. 40, progetto ancora in fase di definizione. P12 - Progetto attività sportiva Spese di aggregazione P12 Tale progetto è finanziato dai Comuni ed è finalizzato alla diffusione della pratica sportiva ed alla preparazione e partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi. La scuola ha aderito al progetto denominato A scuola di sport che prevede la presenza di un esperto per un ora alla settimana per le classi di scuola primaria. Il progetto è co-finanziato dalla Regione Lombardia. P12 Acquisto materiali vari e spese trasporto per partecipazione ai G.S.S ,90 P12 Co-finanziamento Regione Lombardia Progetto A scuola di sport 1.712,00 scuole primarie di Sirone-Garbagnate M.ro-Rogeno Totale 2.908,90 P13 - Progetto Fondo dell istituzione Spese di aggregazione P13 Tale progetto è temporaneamente sospeso; è possibile un ripristino in corso d anno qualora venissero riscossi i residui attivi attualmente collocati tra le disponibilità da programmare. In tal caso, come previsto dalla normativa, si procederebbe alla liquidazione dei compensi con utilizzo delle giacenze a carico del bilancio e successivamente con la procedura relativa al cedolino unico. P16 - Progetto Genitori Spese di aggregazione P16 Il Progetto si propone di: 1. Fornire ai genitori stimoli educativi, sociali e culturali per sostenere l' azione formativa quotidiana con i loro figli; 2. Aprire momenti di confronto e collaborazione tra scuola e famiglia; 3. Costruire una sinergia tra scuola e famiglia. Restano da definire le tematiche. Tale progetto è finanziato con contributo genitori P16 Incontri con esperti esterni 1.120,93 Totale 1.120,93 10

11 P18 - Progetto Innovazione Spese di aggregazione P18 Il Progetto si propone di sollecitare e sostenere il processo di innovazione didattica e sperimentazione concretamente avviatosi negli anni precedenti che ha portato alla realizzazione e convalida di uno strumento alternativo ad alta leggibilità per gli alunni della scuola secondaria. Tale progetto è finanziato con contributo genitori e avanzo Regione Lombardia P18 Supporto inclusione BES compenso a docente interno Progetto Buone prassi 2.067,08 Totale 2.067,08 R - Fondo di Riserva R/R98 Fondo di Riserva La previsione di 600,00 (massimo 5% del finanziamento dotazione ordinaria relativo al funzionamento didattico e amministrativo) ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico. R - Partite di Giro R/R99 - Anticipazione minute spese D.S.G.A. Viene definito in 200,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. In base alle istruzioni impartite con nota prot. n dell 11/11/2010, tra le disponibilità da programmare è stata inserita la somma di ,29 pari all ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato; ciò in quanto la programmazione deve essere impostata tenendo conto delle effettive possibilità di realizzazione delle attività, evitando di prevedere entrate la cui successiva riscossione non è attendibile e spese per le quali non sussiste certezza di copertura. Per lo stesso motivo, inoltre, sempre tra le disponibilità da programmare, è stata inserita la quota parte corrispondente ad ,27 che l Istituto Comprensivo di Oggiono, ( al quale è stata inoltrata formale richiesta), avendo ceduto la sezione staccata di Molteno per effetto del dimensionamento avvenuto in data 1/9/2009, deve trasferire a questo Istituto. Il programma annuale 2016, elaborato in base a quanto prevede la normativa vigente e formulato in stretta connessione con il POF e nei limiti imposti alla sua azione dai mezzi realmente disponibili, viene sottoposto per l'approvazione al Consiglio di Istituto. 11

12 ENTRATE STATO ENTI LOCALI PRIVATI RES.ATT. MIUR SPESE Personale Beni di consumo Servizi di terzi Altre spese Beni investimento 12

PROGRAMMA ANNUALE. Anno

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