Oggetto Contabile Diff. (d)=-- *(d) 1 02/01/2019 04/01/2019 0000343 45 PASTI TIPO C E 39 PASTI TIPO B 02/01/2019 986 01/02/2019 13/05/2019 716,85** 0 101 72.401,85 FATTPA 2_19 15/01/2019 24/01/2019 0003994 PALABIANCO SOSTITUZIONE MISCELATORE E GALLEGGIANTE - FONTANA - R.C.V. di Soffietti Carlotta/FATTPA 2_19-2019/300,49 15/01/2019 729 14/02/2019 02/04/2019 300,49** 0 47 14.123,03 5194 18/12/2018 25/01/2019 0004018 PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLA 24/01/2019 735 22/02/2019 02/04/2019 421,51** 0 39 16.438,89 GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EXITONE SPA/5194-2018/421,51 FATTPA 1_19 25/01/2019 01/02/2019 0000304 ONORARIO PROFESSIONALE RELATIVO 28/01/2019 965 24/02/2019 08/05/2019 5.073,21 0 73 370.344,33 A REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO SISTEMAZIONE STRADA ANTICA DI FRANCIA 000039 31/01/2019 08/02/2019 0002875 INTERVENTO DI MANUTENZIONE 04/02/2019 730 03/03/2019 02/04/2019 993,67** 0 30 29.810,10 STRAORDINARIA RIPARAZIONE CALDAIA PRESSO PALABIANCO - GRANCLIMA SRL/000039-2019/993,67 241.2019 04/02/2019 08/02/2019 0003668 SERVIZIO RELATIVO ALLA 06/02/2019 804 08/03/2019 11/04/2019 305,00** 0 34 10.370,00 COMUNICAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE AL 31/12/2017 - CIG ZE6257C892 - STUDIO SIGAUDO S.R.L./241.2019-2019/305 11/001 18/02/2019 26/02/2019 0003858 TRASCRIZIONE ATTO VINCOLO PRESO 20/02/2019 1047 * 22/03/2019 22/05/2019 231,08 0 61 14.095,88 LA CONSERVATORIA DI SUSA - LANCEROTTO DIEGO/11/001-2019/231,08 000004 25/02/2019 26/02/2019 0004132 INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER 25/02/2019 731 27/03/2019 02/04/2019 594,75** 0 6 3.568,50 RIPRISTINO RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA PRESSO PALABIANCO E SCUOLA VIA DEI COMUNI - TECNOREG srl/000004-2019/594,75 86 25/02/2019 26/02/2019 0003786 INTERVENTO TRIMESTRALE DI 26/02/2019 1049 27/03/2019 23/05/2019 128,10** 0 57 7.301,70 MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI 1 TRIMESTRE 2019 - Servizio di manutenzione 58/P 28/02/2019 06/03/2019 0000178 MANUTENZIONE IMPIANTI DI 05/03/2019 806 31/03/2019 11/04/2019 731,24** 0 11 8.043,64 ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI. CANONE FORFETTARIO MENSILE PERIODO FEBBRAIO 2018 42/FE 28/02/2019 06/03/2019 0003229 GRANIGLIA - CONTERIO & CO SRL/42/FE- 05/03/2019 732 01/04/2019 02/04/2019 1.223,90** 0 1 1.223,90 2019/1223,9 34/FE 28/02/2019 06/03/2019 0003229 SALE MARINO GREGGIO + A RINFUSA - CV_GE - CONTERIO & CO SRL/34/FE- 2019/2534,43 05/03/2019 734 02/04/2019 02/04/2019 2.534,43** 0 0 0,00 Stampato il 29/07/2019 Pagina 1 di 56
Oggetto Contabile Diff. (d)=-- *(d) 55/FE 28/02/2019 06/03/2019 0003229 SALE MARINO GREGGIO + A RINFUSA - 05/03/2019 733 03/04/2019 02/04/2019 2.513,81** 0-1 -2.513,81 GD_GE - CONTERIO & CO SRL/55/FE- 2019/2513,81 11 /3 28/02/2019 06/03/2019 0001983 FORNITURA CALZATURE - FATTURA 05/03/2019 783 03/04/2019 11/04/2019 896,70** 0 8 7.173,60 025PA2019 04/03/2019 06/03/2019 0003883 CORSO LAGHI - VIA AVIGLIANA - VIA 05/03/2019 808 03/04/2019 11/04/2019 359,60** 0 8 2.876,80 BRAIDA VECCHIA E VIA MONTE CUNEO. MESSA IN SICUREZZA INCROCIO E REALIZZAZIONE PENSILINE FERMATA BUS. LOTTO 1. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE FATTPA 2_19 06/03/2019 15/03/2019 0001242 OPERE ELETTRICHE DI MANUTENZIONE 07/03/2019 741 05/04/2019 02/04/2019 567,51** 0-3 -1.702,53 ORDINARIA E STRAORDINARIA SECONDO APPALTO FATTPA 2_19 06/03/2019 15/03/2019 0001242 OPERE ELETTRICHE DI MANUTENZIONE 07/03/2019 740 05/04/2019 02/04/2019 800,00** 0-3 -2.400,00 ORDINARIA E STRAORDINARIA SECONDO APPALTO FATTPA 2_19 06/03/2019 15/03/2019 0001242 OPERE ELETTRICHE DI MANUTENZIONE 07/03/2019 742 05/04/2019 02/04/2019 19,96** 0-3 -59,88 ORDINARIA E STRAORDINARIA SECONDO APPALTO 60/P 28/02/2019 15/03/2019 0000178 MANUTENZIONE IMPIANTI 07/03/2019 803 06/04/2019 11/04/2019 1.910,84** 0 5 9.554,20 ILLUMINAZIONE PUBBLICA FV 07/03/2019 15/03/2019 0001249 RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER 07/03/2019 799 06/04/2019 11/04/2019 13,30 0 5 66,50 201900000294 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIGENTI - GENNAIO 2019 - PROT. 17240/2019- INDIGENTI DISTR.SUSA -GENNAIO 2019 000013/19E 28/02/2019 15/03/2019 0004183 SOSTITUZIONE CENTRALINO 08/03/2019 805 06/04/2019 11/04/2019 5.124,00** 0 5 25.620,00 SEMAFORICO IMPIANTO CORSO LAGHI,CORSO SUPERGA,VIA REANO - I.N.C.E.S. SRL/000013/19E-2019/5124 FEL/2019/734 07/03/2019 15/03/2019 0003315 AGOSTO 2018 TICKET INDIGENTI 08/03/2019 798 06/04/2019 11/04/2019 98,95 0 5 494,75 PA10/2019 11/03/2019 15/03/2019 0002598 MANUTENZIONE ORDINARIA E 12/03/2019 824 11/04/2019 17/04/2019 9.327,89** 0 6 55.967,34 STRAORDINARIA DI TUTTE LE STRADE E PIAZZE COMUNALI PER ANNI DUE - CIG 75671734B4. 3 SAL. RDO MEPA N. 2011916. OPERAZIONE SOGGETTA A REGIME SPLIT PAYMENT AI SENSI DELL'ART. 1 7TER DPR 633/1972. 2 11/03/2019 20/03/2019 0004431 FORNITURA FIORI PER FESTA DELLA 13/03/2019 726 11/04/2019 02/04/2019 110,00** 0-9 -990,00 DONNA 2019 CIG ZF62779AB2 - PETALI ROSA DI SILVIA DESIDERA/2-2019/110 BL01901691 08/03/2019 20/03/2019 0000572 CANONE NOLEGIO AFFRANCATRICE PERIODO 15/03/2019-15/06/2019 - Pitney Bowes Italia S.r.l./BL01901691-2019/204,96 13/03/2019 723 11/04/2019 02/04/2019 204,96** 0-9 -1.844,64 Stampato il 29/07/2019 Pagina 2 di 56
Oggetto Contabile Diff. (d)=-- 3 12/03/2019 20/03/2019 0003165 PASTI DIPENDENTI - GARRIPOLI 13/03/2019 724 11/04/2019 02/04/2019 1.644,45** 0-9 -14.800,05 ANDREA/3-2019/1644,45 0000919900001 22/03/2019 01/04/2019 0000634 ANTICIPO CONTRIBUTO A PREVENTIVO - 27/03/2019 807 11/04/2019 11/04/2019 122,00** 0 0 0,00 280 E-DISTRIBUZIONE SPA/0000919900001280-2019/122 17 12/03/2019 20/03/2019 0000196 ORDINE 15 DEL 19/02/19 CIG: 15/03/2019 826 13/04/2019 17/04/2019 95,00** 0 4 380,00 ZB42737A97 - FORNITORA VESTIARIO PERSONALE E SACCHI POLIPROPILENE 17 12/03/2019 20/03/2019 0000196 ORDINE 15 DEL 19/02/19 CIG: 15/03/2019 825 13/04/2019 17/04/2019 77,00** 0 4 308,00 ZB42737A97 - FORNITORA VESTIARIO PERSONALE E SACCHI POLIPROPILENE FV 13/03/2019 20/03/2019 0001249 PROT.14009/2019 CAMERE MORTUARIE 15/03/2019 793 13/04/2019 11/04/2019 600,00 0-2 -1.200,00 201900000360 LUGLIO DICEMBRE 2018 4 12/03/2019 20/03/2019 0003165 PASTI DIPENDENTI - GARRIPOLI 15/03/2019 725 13/04/2019 02/04/2019 1.587,79** 0-11 -17.465,69 ANDREA/4-2019/1587,79 FATTPA 2_19 15/03/2019 20/03/2019 0000268 L14_14 INCARICO PROFESSIONALE 15/03/2019 1046 14/04/2019 22/05/2019 1.332,24 0 38 50.625,12 ADEGUAMENTO PRGC VIGENTE IN MATERIA DI COMMERCIO: DELIBERA CRITERI COMUNALI CIG Z5B11F3077 - Studio Tecnico Associato Architetti F. Bianchi e C. Malacrino/FATTPA 2_19-2019/1332,24 FATTPA 3_19 15/03/2019 20/03/2019 0000268 L17_08 INCARICO PROFESSIONALE 20/03/2019 1045 14/04/2019 22/05/2019 5.709,60 0 38 216.964,80 PROCEDURA DI VAS - Studio Tecnico Associato Architetti F. Bianchi e C. Malacrino/FATTPA 3_19-2019/5709,6 FATTPA 4_19 15/03/2019 20/03/2019 0000268 L17_13 INCARICO PROFESSIONALE 20/03/2019 1044 14/04/2019 22/05/2019 1.725,57 0 38 65.571,66 ADEGUAMENTO PRGC VIGENTE IN MATERIA DI COMMERCIO: VARIANTE URBANISTICA CIG Z5B11F3077 - Studio Tecnico Associato Architetti F. Bianchi e C. Malacrino/FATTPA 4_19-2019/1725,57 P/1 15/03/2019 20/03/2019 0001204 SERVIZIO SGOMBERO NEVE E 20/03/2019 737 14/04/2019 02/04/2019 1.252,29 0-12 -15.027,48 SPARGIMENTO SALE E SABBIA STAGIONE INVERNALE 2018-2019 - UNICREDIT BANCA IT95A0200830190000103456056 P/1 15/03/2019 20/03/2019 0001204 SERVIZIO SGOMBERO NEVE E 20/03/2019 738 14/04/2019 02/04/2019 4.076,10 0-12 -48.913,20 SPARGIMENTO SALE E SABBIA STAGIONE INVERNALE 2018-2019 - UNICREDIT BANCA IT95A0200830190000103456056 2/01 12/03/2019 20/03/2019 0003477 SERVIZIO CIG ZE424E739C - RUDINO 20/03/2019 739 17/04/2019 02/04/2019 10.747,71 0-15 -161.215,65 ENRICO/2/01-2019/10747,71 02/19/P.A. 20/03/2019 20/03/2019 0003505 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO SUL 20/03/2019 736 19/04/2019 02/04/2019 1.228,00 0-17 -20.876,00 Stampato il 29/07/2019 Pagina 3 di 56 *(d)
Oggetto Contabile Diff. (d)=-- 3/P 20/03/2019 20/03/2019 0000259 TERRITORIO COMUNALE MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO CONGLOMERATO BITUM. A FREDDO 20/03/2019 928 19/04/2019 29/04/2019 13,49** 0 10 134,90 ASFALTO S. DA 25 KG E SABBIA FINE IN SACCO DA KG 30 - FATTURA ELETTRONICA 3/P 20/03/2019 20/03/2019 0000259 CONGLOMERATO BITUM. A FREDDO 20/03/2019 929 19/04/2019 29/04/2019 156,02** 0 10 1.560,20 ASFALTO S. DA 25 KG E SABBIA FINE IN SACCO DA KG 30 - FATTURA ELETTRONICA 1900003923-PA 20/03/2019 28/03/2019 0000042 CODICE UTENZA 0300001378 BOLLETTA 21/03/2019 781 24/04/2019 11/04/2019 4,24** 0-13 -55,12 11/09/2018-11/03/2019 - SCADENZA 24/04/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/2018-11/03/2019 1900003919-PA 20/03/2019 28/03/2019 0000042 CODICE UTENZA 0300001374 BOLLETTA 21/03/2019 781 24/04/2019 11/04/2019 9,60** 0-13 -124,80 11/09/2018-11/03/2019 - SCADENZA 24/04/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/2018-11/03/2019 1900003922-PA 20/03/2019 28/03/2019 0000042 CODICE UTENZA 0300001377 BOLLETTA 21/03/2019 781 24/04/2019 11/04/2019 9,60** 0-13 -124,80 11/09/2018-11/03/2019 - SCADENZA 24/04/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/2018-11/03/2019 1900003931-PA 20/03/2019 28/03/2019 0000042 CODICE UTENZA 0300100122 BOLLETTA 21/03/2019 781 24/04/2019 11/04/2019 9,60** 0-13 -124,80 11/09/2018-11/03/2019 - SCADENZA 24/04/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/2018-11/03/2019 1900003933-PA 20/03/2019 28/03/2019 0000042 CODICE UTENZA 0300100125 BOLLETTA 21/03/2019 781 24/04/2019 11/04/2019 9,60** 0-13 -124,80 11/09/2018-11/03/2019 - SCADENZA 24/04/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/2018-11/03/2019 1900003930-PA 20/03/2019 28/03/2019 0000042 CODICE UTENZA 0300100121 BOLLETTA 21/03/2019 781 24/04/2019 11/04/2019 19,59** 0-13 -254,67 11/09/2018-11/03/2019 - SCADENZA 24/04/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/2018-11/03/2019 1900003929-PA 20/03/2019 28/03/2019 0000042 CODICE UTENZA 0300100082 BOLLETTA 21/03/2019 781 24/04/2019 11/04/2019 4,21** 0-13 -54,73 11/09/2018-11/03/2019 - SCADENZA 24/04/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/02/2018-11/03/2019 1900003932-PA 20/03/2019 28/03/2019 0000042 CODICE UTENZA 0300100124 BOLLETTA 21/03/2019 781 24/04/2019 11/04/2019 9,60** 0-13 -124,80 Stampato il 29/07/2019 Pagina 4 di 56 *(d)
Oggetto Contabile Diff. (d)=-- 1900003924-PA 20/03/2019 28/03/2019 0000042 11/09/2018-11/03/2019 - SCADENZA 24/04/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/2018-11/03/2019 CODICE UTENZA 0300001380 BOLLETTA 21/03/2019 781 24/04/2019 11/04/2019 9,60** 0-13 -124,80 11/09/2018-11/03/2019 - SCADENZA 24/04/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/2018-11/03/2019 1900003921-PA 20/03/2019 28/03/2019 0000042 CODICE UTENZA 0300001376 BOLLETTA 21/03/2019 781 24/04/2019 11/04/2019 9,60** 0-13 -124,80 11/09/2018-11/03/2019 - SCADENZA 24/04/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/2018-11/03/2019 1900003917-PA 20/03/2019 28/03/2019 0000042 CODICE UTENZA 0300001372 BOLLETTA 21/03/2019 781 24/04/2019 11/04/2019 9,60** 0-13 -124,80 11/09/2018-11/03/2019 - SCADENZA 24/04/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/2018-11/03/2019 1900003928-PA 20/03/2019 28/03/2019 0000042 CODICE UTENZA 0300001387 BOLLETTA 21/03/2019 781 24/04/2019 11/04/2019 9,60** 0-13 -124,80 11/09/2018-11/03/2019 - SCADENZA 24/04/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/2018-11/03/2019 1900003926-PA 20/03/2019 28/03/2019 0000042 CODICE UTENZA 0300001383 BOLLETTA 21/03/2019 781 24/04/2019 11/04/2019 40,32** 0-13 -524,16 11/09/2018-11/03/2019 - SCADENZA 24/04/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/2018-11/03/2019 1900003935-PA 20/03/2019 28/03/2019 0000042 CODICE UTENZA 0300100171 BOLLETTA 21/03/2019 781 24/04/2019 11/04/2019 12,67** 0-13 -164,71 11/09/2018-11/03/2019 - SCADENZA 24/04/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/2018-11/03/2019 1900003918-PA 20/03/2019 28/03/2019 0000042 CODICE UTENZA 0300001373 BOLLETTA 21/03/2019 781 24/04/2019 11/04/2019 9,60** 0-13 -124,80 11/09/2018-11/03/2019 - SCADENZA 24/04/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/2018-11/03/2019 1900003936-PA 20/03/2019 28/03/2019 0000042 CODICE UTENZA 0300100184 BOLLETTA 21/03/2019 781 24/04/2019 11/04/2019 9,60** 0-13 -124,80 11/09/2018-11/03/2019 - SCADENZA 24/04/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/2018-11/03/2019 1900003938-PA 20/03/2019 28/03/2019 0000042 CODICE UTENZA 0300100564 BOLLETTA 21/03/2019 781 24/04/2019 11/04/2019 4,25** 0-13 -55,25 Stampato il 29/07/2019 Pagina 5 di 56 *(d)
Oggetto Contabile Diff. (d)=-- 1900003920-PA 20/03/2019 28/03/2019 0000042 11/09/2018-11/03/2019 - SCADENZA 24/04/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/02/2018-11/03/2019 CODICE UTENZA 0300001375 BOLLETTA 21/03/2019 781 24/04/2019 11/04/2019 15,76** 0-13 -204,88 11/09/2018-11/03/2019 - SCADENZA 24/04/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/2018-11/03/2019 1900003927-PA 20/03/2019 28/03/2019 0000042 CODICE UTENZA 0300001385 BOLLETTA 21/03/2019 781 24/04/2019 11/04/2019 26,52** 0-13 -344,76 11/09/2018-11/03/2019 - SCADENZA 24/04/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/2018-11/03/2019 1900003925-PA 20/03/2019 28/03/2019 0000042 CODICE UTENZA 0300001382 BOLLETTA 21/03/2019 781 24/04/2019 11/04/2019 26,52** 0-13 -344,76 11/09/2018-11/03/2019 - SCADENZA 24/04/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/2018-11/03/2019 1900003937-PA 20/03/2019 28/03/2019 0000042 CODICE UTENZA 0300100224 BOLLETTA 21/03/2019 781 24/04/2019 11/04/2019 35,70** 0-13 -464,10 11/09/2018-11/03/2019 - SCADENZA 24/04/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/2018-11/03/2019 1900003934-PA 20/03/2019 28/03/2019 0000042 CODICE UTENZA 0300100170 BOLLETTA 21/03/2019 781 24/04/2019 11/04/2019 4,24** 0-13 -55,12 11/09/2018-11/03/2019 - SCADENZA 24/04/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/2018-11/03/2019 2 25/03/2019 01/04/2019 0004457 CONVENZIONE NR.005 DEL 15.02.2019, 27/03/2019 834 24/04/2019 18/04/2019 6.344,00 0-6 -38.064,00 DELLA COMUNE DI BUTTIGLIERA (TO), E DI CUI ALLA DETERMINAZIONE R.U.P. NR. 73 DEL 13/02/2019 1 14/03/2019 01/04/2019 0004457 DETERMINAZIONE R.U.P. NR. 73 DEL 27/03/2019 834 24/04/2019 18/04/2019 1.268,80 0-6 -7.612,80 13/02/2019 REALIZZAZIONE DI OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA PALESTRA COMUNALE, POLO SCOLASTICO DI CORSO LAGHIPROGETTO ARCHITETTURA DI ALPE E BRIGNOLO FATTPA 17_19 26/03/2019 01/04/2019 0004378 ACQUISIZIONE DI PORTALE 27/03/2019 936 25/04/2019 29/04/2019 4.087,00** 0 4 16.348,00 TELEMATICO PER L'ALLERTAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - Regola S.r.l./FATTPA 17_19-2019/4087 345/Q 26/03/2019 01/04/2019 0004017 21/03/2019 21/03/2019 1675 FERRIERA- 27/03/2019 784 26/04/2019 11/04/2019 490,00** 0-15 -7.350,00 Stampato il 29/07/2019 Pagina 6 di 56 *(d)
Oggetto Contabile Diff. (d)=-- 20/001 27/03/2019 01/04/2019 0003858 NOVARA RIT - FATTURA ELETTRONICA BELLANDO STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 11 27/03/2019 1047 * 26/04/2019 22/05/2019-231,08 0 26-6.008,08 DEL 18/02/2019 - LANCEROTTO DIEGO/20/001-2019/231,08 AK00060973 26/03/2019 29/03/2019 0003230 PRESENZA PUBBLICITARIA SU PAGINE 29/03/2019 935 27/04/2019 29/04/2019 852,78** 0 2 1.705,56 BIANCHE TORINO RM - CAP 10530, IMP 310 AF01 4/19 28/03/2019 01/04/2019 0004458 CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO DI 28/03/2019 801 27/04/2019 11/04/2019 1.494,50** 0-16 -23.912,00 GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA F. GATTA 10-FRAZ. FERRIERA, PERIODO DI GESTIONE LUGLIO- DICEMBRE 2018 - A.S.D. ROSTA CALCIO/AF01 4/19-2019/1494,5 16 27/03/2019 01/04/2019 0004054 5 ACCONTO RELATIVO ALL'APPALTO DI 28/03/2019 821 27/04/2019 17/04/2019 580,00** 0-10 -5.800,00 M. O. E STRAORDINARIA - OPERE DA DECORATORE - GASPARINI MARIO FRANCO/16-2019/6552,45 16 27/03/2019 01/04/2019 0004054 5 ACCONTO RELATIVO ALL'APPALTO DI 28/03/2019 820 27/04/2019 17/04/2019 4.980,00** 0-10 -49.800,00 M. O. E STRAORDINARIA - OPERE DA DECORATORE - GASPARINI MARIO FRANCO/16-2019/6552,45 16 27/03/2019 01/04/2019 0004054 5 ACCONTO RELATIVO ALL'APPALTO DI 28/03/2019 822 27/04/2019 17/04/2019 580,00** 0-10 -5.800,00 M. O. E STRAORDINARIA - OPERE DA DECORATORE - GASPARINI MARIO FRANCO/16-2019/6552,45 16 27/03/2019 01/04/2019 0004054 5 ACCONTO RELATIVO ALL'APPALTO DI 28/03/2019 823 27/04/2019 17/04/2019 412,45** 0-10 -4.124,50 M. O. E STRAORDINARIA - OPERE DA DECORATORE - GASPARINI MARIO FRANCO/16-2019/6552,45 FPA 1/19 28/03/2019 01/04/2019 0001040 CIMITERO COMUNALE. PIANO 28/03/2019 955 27/04/2019 30/04/2019 3.120,00 0 3 9.360,00 REGOLATORE CIMITERIALE E NUOVO BLOCCO URNE CINERARIE. PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER SERVIZIO DI MODIFICA PIANO- PROGETTAZIONE- D.L. - COORDINAMENTO SICUREZZA - LONERO Giuseppe/FPA 1/19-2019/3120 0002111456 29/03/2019 01/04/2019 0000336 ARMONIZZAZIONE CONTABILE - 01/04/2019 782 28/04/2019 11/04/2019 451,40** 0-17 -7.673,80 PRATICA ENTI ON LINE PER ABBONATI DA 5001 A 15000 AB.TI PERIODO DI ABBONAMENTO DAL 23/03/2019 AL 22/03/2020 - FATT. IVA SPLIT P. 00000050255 29/03/2019 01/04/2019 0002740 NOLEGGIO N 2 APPARECCHIATURA VELOCAR RED SPEED - Det. 348 del 27/11/2015 Vigilanza 01/04/2019 983 28/04/2019 13/05/2019 4.123,60** 0 15 61.854,00 Stampato il 29/07/2019 Pagina 7 di 56 *(d)
Oggetto Contabile Diff. (d)=-- 2190024920 22/03/2019 29/03/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 771 29/04/2019 11/04/2019 9,03** 0-18 -162,54 IT001E02015397 201902 IT001E02015397 2190024926 22/03/2019 29/03/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 771 29/04/2019 11/04/2019 217,23** 0-18 -3.910,14 IT001E02510094 201902 IT001E02510094 2190024928 22/03/2019 29/03/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 771 29/04/2019 11/04/2019 163,28** 0-18 -2.939,04 IT001E02510097 201902 IT001E02510097 2190024919 22/03/2019 29/03/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 771 29/04/2019 11/04/2019 13,26** 0-18 -238,68 IT001E02015394 201902 IT001E02015394 2190024905 22/03/2019 29/03/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 771 29/04/2019 11/04/2019 544,50** 0-18 -9.801,00 IT001E01536083 201902 IT001E01536083 2190024906 22/03/2019 29/03/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 771 29/04/2019 11/04/2019 136,15** 0-18 -2.450,70 IT001E01536685 201902 IT001E01536685 2190024911 22/03/2019 29/03/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 771 29/04/2019 11/04/2019 259,74** 0-18 -4.675,32 IT001E01536690 201902 IT001E01536690 2190024914 22/03/2019 29/03/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 771 29/04/2019 11/04/2019 99,56** 0-18 -1.792,08 IT001E01536693 201902 IT001E01536693 2190024931 22/03/2019 29/03/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 771 29/04/2019 11/04/2019 306,82** 0-18 -5.522,76 IT001E02511091 201902 IT001E02511091 2190024912 22/03/2019 29/03/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 771 29/04/2019 11/04/2019 64,37** 0-18 -1.158,66 Stampato il 29/07/2019 Pagina 8 di 56 *(d)
Oggetto Contabile Diff. (d)=-- 2190024921 22/03/2019 29/03/2019 0004174 IT001E01536691 201902 IT001E01536691 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 771 29/04/2019 11/04/2019 63,31** 0-18 -1.139,58 IT001E02020752 201902 IT001E02020752 2190024909 22/03/2019 29/03/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 771 29/04/2019 11/04/2019 85,42** 0-18 -1.537,56 IT001E01536688 201902 IT001E01536688 2190024913 22/03/2019 29/03/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 771 29/04/2019 11/04/2019 110,21** 0-18 -1.983,78 IT001E01536692 201902 IT001E01536692 2190024918 22/03/2019 29/03/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 770 29/04/2019 11/04/2019 286,07** 0-18 -5.149,26 IT001E01890433 201902 IT001E01890433 2190024929 22/03/2019 29/03/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 771 29/04/2019 11/04/2019 194,68** 0-18 -3.504,24 IT001E02510098 201902 IT001E02510098 2190024925 22/03/2019 29/03/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 771 29/04/2019 11/04/2019 60,57** 0-18 -1.090,26 IT001E02510093 201902 IT001E02510093 2190024916 22/03/2019 29/03/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 771 29/04/2019 11/04/2019 231,10** 0-18 -4.159,80 IT001E01536695 201902 IT001E01536695 2190024917 22/03/2019 29/03/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 770 29/04/2019 11/04/2019 33,95** 0-18 -611,10 IT001E01861060 201902 IT001E01861060 2190024930 22/03/2019 29/03/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 771 29/04/2019 11/04/2019 501,10** 0-18 -9.019,80 Stampato il 29/07/2019 Pagina 9 di 56 *(d)
Oggetto Contabile Diff. (d)=-- 2190024924 22/03/2019 29/03/2019 0004174 IT001E02510099 201902 IT001E02510099 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 771 29/04/2019 11/04/2019 161,04** 0-18 -2.898,72 IT001E02225488 201902 IT001E02225488 2190024922 22/03/2019 29/03/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 770 29/04/2019 11/04/2019 109,87** 0-18 -1.977,66 IT001E02136385 201812 IT001E02136385 2190024915 22/03/2019 29/03/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 771 29/04/2019 11/04/2019 333,94** 0-18 -6.010,92 IT001E01536694 201902 IT001E01536694 2190024927 22/03/2019 29/03/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 771 29/04/2019 11/04/2019 204,11** 0-18 -3.673,98 IT001E02510095 201902 IT001E02510095 2190024908 22/03/2019 29/03/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 771 29/04/2019 11/04/2019 223,94** 0-18 -4.030,92 IT001E01536687 201902 IT001E01536687 2190024923 22/03/2019 29/03/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 770 29/04/2019 11/04/2019 238,66** 0-18 -4.295,88 IT001E02136385 201902 IT001E02136385 2190024907 22/03/2019 29/03/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 771 29/04/2019 11/04/2019 115,79** 0-18 -2.084,22 IT001E01536686 201902 IT001E01536686 2190024910 22/03/2019 29/03/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 771 29/04/2019 11/04/2019 316,91** 0-18 -5.704,38 IT001E01536689 201902 IT001E01536689 2190024892 22/03/2019 29/03/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 772 29/04/2019 11/04/2019 539,91** 0-18 -9.718,38 Stampato il 29/07/2019 Pagina 10 di 56 *(d)
Oggetto Contabile Diff. (d)=-- 2190024894 22/03/2019 29/03/2019 0004174 IT001E01249233 201902 IT001E01249233 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 772 29/04/2019 11/04/2019 115,27** 0-18 -2.074,86 IT001E01249239 201902 IT001E01249239 2190024884 22/03/2019 29/03/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 772 29/04/2019 11/04/2019 467,75** 0-18 -8.419,50 IT001E00493203 201902 IT001E00493203 2190024890 22/03/2019 29/03/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 772 29/04/2019 11/04/2019 106,97** 0-18 -1.925,46 IT001E01249183 201902 IT001E01249183 2190024858 22/03/2019 29/03/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 772 29/04/2019 11/04/2019 388,01** 0-18 -6.984,18 IT001E02511094 201902 IT001E02511094 2190024889 22/03/2019 29/03/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 772 29/04/2019 11/04/2019 191,11** 0-18 -3.439,98 IT001E00738991 201902 IT001E00738991 2190024874 22/03/2019 29/03/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 770 29/04/2019 11/04/2019 24,38** 0-18 -438,84 IT001E05023900 201902 IT001E05023900 2190024876 22/03/2019 29/03/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 777 29/04/2019 11/04/2019 226,22** 0-18 -4.071,96 IT001E05024036 201902 IT001E05024036 2190024876 22/03/2019 29/03/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 773 29/04/2019 11/04/2019 226,22** 0-18 -4.071,96 IT001E05024036 201902 IT001E05024036 2190024878 22/03/2019 29/03/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT001E05024406 201902 IT001E05024406 27/03/2019 770 29/04/2019 11/04/2019 36,27** 0-18 -652,86 Stampato il 29/07/2019 Pagina 11 di 56 *(d)
Oggetto Contabile Diff. (d)=-- 2190024901 22/03/2019 29/03/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 771 29/04/2019 11/04/2019 163,50** 0-18 -2.943,00 IT001E01530878 201902 IT001E01530878 2190024902 22/03/2019 29/03/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 771 29/04/2019 11/04/2019 198,64** 0-18 -3.575,52 IT001E01530938 201902 IT001E01530938 2190024870 22/03/2019 29/03/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 774 29/04/2019 11/04/2019 54,42** 0-18 -979,56 IT001E05023390 201902 IT001E05023390 2190024903 22/03/2019 29/03/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 766 29/04/2019 11/04/2019 21,14** 0-18 -380,52 IT001E01534642 201902 IT001E01534642 2190024897 22/03/2019 29/03/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 772 29/04/2019 11/04/2019 178,60** 0-18 -3.214,80 IT001E01527955 201902 IT001E01527955 2190024895 22/03/2019 29/03/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 766 29/04/2019 11/04/2019 16,07** 0-18 -289,26 IT001E01526181 201902 IT001E01526181 2190024896 22/03/2019 29/03/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 772 29/04/2019 11/04/2019 265,28** 0-18 -4.775,04 IT001E01527954 201902 IT001E01527954 2190024898 22/03/2019 29/03/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 772 29/04/2019 11/04/2019 558,61** 0-18 -10.054,98 IT001E01527956 201902 IT001E01527956 2190024873 22/03/2019 29/03/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT001E05023751 201902 IT001E05023751 27/03/2019 770 29/04/2019 11/04/2019 26,46** 0-18 -476,28 Stampato il 29/07/2019 Pagina 12 di 56 *(d)
Oggetto Contabile Diff. (d)=-- 2190024899 22/03/2019 29/03/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 772 29/04/2019 11/04/2019 584,83** 0-18 -10.526,94 IT001E01528227 201902 IT001E01528227 2190024862 22/03/2019 29/03/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 772 29/04/2019 11/04/2019 232,79** 0-18 -4.190,22 IT001E02657085 201902 IT001E02657085 2190024893 22/03/2019 29/03/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 772 29/04/2019 11/04/2019 105,14** 0-18 -1.892,52 IT001E01249234 201902 IT001E01249234 2190024863 22/03/2019 29/03/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 772 29/04/2019 11/04/2019 134,81** 0-18 -2.426,58 IT001E04955520 201902 IT001E04955520 2190024861 22/03/2019 01/04/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 772 29/04/2019 11/04/2019 180,39** 0-18 -3.247,02 IT001E02511100 201902 IT001E02511100 2190024860 22/03/2019 01/04/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 772 29/04/2019 11/04/2019 48,96** 0-18 -881,28 IT001E02511098 201902 IT001E02511098 2190024891 22/03/2019 01/04/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 772 29/04/2019 11/04/2019 183,68** 0-18 -3.306,24 IT001E01249184 201902 IT001E01249184 2190024859 22/03/2019 01/04/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 772 29/04/2019 11/04/2019 165,43** 0-18 -2.977,74 IT001E02511096 201902 IT001E02511096 2190024885 22/03/2019 01/04/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 772 29/04/2019 11/04/2019 201,25** 0-18 -3.622,50 IT001E00567459 201902 IT001E00567459 2190024888 22/03/2019 01/04/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 772 29/04/2019 11/04/2019 27,91** 0-18 -502,38 Stampato il 29/07/2019 Pagina 13 di 56 *(d)
Oggetto Contabile Diff. (d)=-- 2190024887 22/03/2019 01/04/2019 0004174 IT001E00734017 201902 IT001E00734017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 772 29/04/2019 11/04/2019 778,10** 0-18 -14.005,80 IT001E00662869 201902 IT001E00662869 2190024883 22/03/2019 01/04/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 780 29/04/2019 11/04/2019 231,25** 0-18 -4.162,50 IT001E00347887 201902 IT001E00347887 2190024886 22/03/2019 01/04/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 772 29/04/2019 11/04/2019 546,13** 0-18 -9.830,34 IT001E00662856 201902 IT001E00662856 2190024882 22/03/2019 01/04/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 772 29/04/2019 11/04/2019 331,18** 0-18 -5.961,24 IT001E00255906 201902 IT001E00255906 2190024879 22/03/2019 01/04/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 775 29/04/2019 11/04/2019 24,02** 0-18 -432,36 IT001E05024594 201902 IT001E05024594 2190024881 22/03/2019 01/04/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 777 29/04/2019 11/04/2019 569,15** 0-18 -10.244,70 IT001E05025263 201902 IT001E05025263 2190024881 22/03/2019 01/04/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 776 29/04/2019 11/04/2019 157,43** 0-18 -2.833,74 IT001E05025263 201902 IT001E05025263 2190024881 22/03/2019 01/04/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 773 29/04/2019 11/04/2019 484,38** 0-18 -8.718,84 IT001E05025263 201902 IT001E05025263 2190024880 22/03/2019 01/04/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 766 29/04/2019 11/04/2019 197,44** 0-18 -3.553,92 Stampato il 29/07/2019 Pagina 14 di 56 *(d)
Oggetto Contabile Diff. (d)=-- 2190024904 22/03/2019 01/04/2019 0004174 IT001E05024603 201902 IT001E05024603 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 775 29/04/2019 11/04/2019 119,68** 0-18 -2.154,24 IT001E01534870 201902 IT001E01534870 2190024900 22/03/2019 01/04/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 772 29/04/2019 11/04/2019 29,80** 0-18 -536,40 IT001E01530878 201812 IT001E01530878 2190024867 22/03/2019 01/04/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 777 29/04/2019 11/04/2019 61,81** 0-18 -1.112,58 IT001E05022797 201902 IT001E05022797 2190024867 22/03/2019 01/04/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 773 29/04/2019 11/04/2019 33,52** 0-18 -603,36 IT001E05022797 201902 IT001E05022797 2190024867 22/03/2019 01/04/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 779 29/04/2019 11/04/2019 28,28** 0-18 -509,04 IT001E05022797 201902 IT001E05022797 2190024864 22/03/2019 01/04/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 772 29/04/2019 11/04/2019 96,26** 0-18 -1.732,68 IT001E04955523 201902 IT001E04955523 2190024877 22/03/2019 01/04/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 776 29/04/2019 11/04/2019 257,04** 0-18 -4.626,72 IT001E05024037 201902 IT001E05024037 2190024875 22/03/2019 01/04/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 769 29/04/2019 11/04/2019 24,02** 0-18 -432,36 IT001E05023944 201902 IT001E05023944 2190024872 22/03/2019 01/04/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 766 29/04/2019 11/04/2019 240,78** 0-18 -4.334,04 Stampato il 29/07/2019 Pagina 15 di 56 *(d)
Oggetto Contabile Diff. (d)=-- 2190024872 22/03/2019 01/04/2019 0004174 IT001E05023748 201902 IT001E05023748 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 768 29/04/2019 11/04/2019 492,77** 0-18 -8.869,86 IT001E05023748 201902 IT001E05023748 2190024871 22/03/2019 01/04/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 767 29/04/2019 11/04/2019 65,56** 0-18 -1.180,08 IT001E05023745 201902 IT001E05023745 2190024869 22/03/2019 01/04/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 775 29/04/2019 11/04/2019 50,51** 0-18 -909,18 IT001E05023037 201902 IT001E05023037 2190024868 22/03/2019 01/04/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 775 29/04/2019 11/04/2019 67,69** 0-18 -1.218,42 IT001E05022859 201902 IT001E05022859 2190024866 22/03/2019 01/04/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 770 29/04/2019 11/04/2019 16,93** 0-18 -304,74 IT001E05022731 201902 IT001E05022731 2190024865 22/03/2019 01/04/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/2019 772 29/04/2019 11/04/2019 98,11** 0-18 -1.765,98 IT001E04955533 201902 IT001E04955533 2190028488 27/03/2019 01/04/2019 0004174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01/04/2019 778 29/04/2019 11/04/2019 969,47** 0-18 -17.450,46 IT001E05013563 201902 SEDE DI FORNITURA EE 45/2019 30/03/2019 01/04/2019 0002931 MANIFASTI PER CONSIGLIO COMUNALE 01/04/2019 931 29/04/2019 29/04/2019 131,76** 0 0 0,00 - FORMATO 60 x 80 STAMPA A - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72 5171 29/03/2019 01/04/2019 0004092 LIBRI BIBLIOTECA - Leggere Srl/5171-01/04/2019 792 29/04/2019 11/04/2019 106,61 0-18 -1.918,98 2019/106,61 6 29/03/2019 01/04/2019 0003366 SERVIZIO INUMAZIONE TUMULAZIONE SALME CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERO DI BUTTIGLIERA ALTA 01/04/2019 785 29/04/2019 11/04/2019 4.819,00** 0-18 -86.742,00 Stampato il 29/07/2019 Pagina 16 di 56 *(d)
Oggetto Contabile Diff. (d)=-- *(d) 46 /PA 31/01/2019 19/02/2019 0002615 PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO FEBBRAIO MARZO - Gesit piemonte snc di M. P. Aiassa/6-2019/4819 ANNO 2018_ SERVIZIO EXTRA 14/02/2019 727 30/04/2019 02/04/2019 253,33** 0-28 -7.093,24 CONTRATTUALE EVENTO: FESTA PATRONALE SAN MAURIZIO 21-24 SETTEMBRE 2018 - FATTURA 47 /PA 31/01/2019 19/02/2019 0002615 ANNO 2018 SERVIZIO 14/02/2019 727 30/04/2019 02/04/2019 171,91** 0-28 -4.813,48 EXTRACONTRATTUALE SPOSTAMENTO CAMPANE DI VIA GATTA E PIAZZA JUOGNE CON UTILIZZO PEDANA MOBILE RIF. NS. PREVENTIVO N.04 DEL 18/09/2018 - FATTURA 3 /PA 31/01/2019 19/02/2019 0002615 SERVIZIO SELEZIONE INGOMBRANTI E 14/02/2019 728 30/04/2019 02/04/2019 8.964,24** 0-28 -250.998,72 CONFERIMENTO - FATTURA 67 /PA 31/01/2019 19/02/2019 0002615 INTERESSI MORATORI ANNO 2018 - FATTURA 14/02/2019 1173 * 30/04/2019 06/06/2019 103,07 0 37 3.813,59 70 /PA 31/01/2019 19/02/2019 0002615 CGG+CRD+CRT - CIDIU SERVIZI S.P.A./70 14/02/2019 728 30/04/2019 02/04/2019 39.587,55** 0-28 -1.108.451,40 /PA-2019/39587,55 3003590 20/03/2019 29/03/2019 0004379 FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 21/03/2019 759 30/04/2019 11/04/2019 219,10** 0-19 -4.162,90 2019 - NUMERO CONTRATTO 2018/00042634 - SCADENZA 30/04/2019 - PDR 00881400410310 - VIA REANO 3 10090 BUTTIGLIERA ALTA TO 3003588 20/03/2019 29/03/2019 0004379 FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 21/03/2019 761 30/04/2019 11/04/2019 53,70** 0-19 -1.020,30 2019 - SCADENZA 30/04/2019 - NUMERO CONTRATTO 2018/00042633 PDR 00881400399448 - VIA CAPOLUOGO 33 10090 BUTTIGLIERA ALTA TO 3003582 20/03/2019 29/03/2019 0004379 FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 21/03/2019 761 30/04/2019 11/04/2019 3.885,66** 0-19 -73.827,54 2019 - SCADENZA 30/04/2019 - NUMERO CONTRATTO 2018/00042630 - PDR 00881207576214 - VIA DEI COMUNI 3/A 10090 BUTTIGLIERA ALTA TO 3003578 20/03/2019 29/03/2019 0004379 FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 21/03/2019 763 30/04/2019 11/04/2019 25,37** 0-19 -482,03 2019 - SCADENZA 30/04/2019 - NUMERO CONTRATTO 2018/00042628 - PDR 00881207165074 - CORSO LAGHI 79 10090 BUTTIGLIERA ALTA TO 3003586 20/03/2019 29/03/2019 0004379 FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 21/03/2019 764 30/04/2019 11/04/2019 217,57** 0-19 -4.133,83 2019 - SCADENZA 30/04/2019 - NUMERO CONTRATTO 2018/00042632 - PDR 00881207917749 - VIA ROCCIAMELONE 8 10090 BUTTIGLIERA ALTA TO 3003583 20/03/2019 29/03/2019 0004379 FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 2019 - SCADENZA 30/04/2019 - NUMERO 21/03/2019 764 30/04/2019 11/04/2019 12,15** 0-19 -230,85 Stampato il 29/07/2019 Pagina 17 di 56
Oggetto Contabile Diff. (d)=-- *(d) 3003589 20/03/2019 29/03/2019 0004379 CONTRATTO 2018/00042637 - PDR 00881207484265 - CORSO SUSA 2 10090 BUTTIGLIERA ALTA TO FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 21/03/2019 762 30/04/2019 11/04/2019 1.134,18** 0-19 -21.549,42 2019 - SCADENZA 30/04/2019 - NUMERO CONTRATTO 2018/00042640 - PDR 00881400403943 - CORSO LAGHI 81 10090 BUTTIGLIERA ALTA TO 3003589 20/03/2019 29/03/2019 0004379 FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 21/03/2019 761 30/04/2019 11/04/2019 1.332,66** 0-19 -25.320,54 2019 - SCADENZA 30/04/2019 - NUMERO CONTRATTO 2018/00042640 - PDR 00881400403943 - CORSO LAGHI 81 10090 BUTTIGLIERA ALTA TO 3003589 20/03/2019 29/03/2019 0004379 FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 21/03/2019 760 30/04/2019 11/04/2019 368,60** 0-19 -7.003,40 2019 - SCADENZA 30/04/2019 - NUMERO CONTRATTO 2018/00042640 - PDR 00881400403943 - CORSO LAGHI 81 10090 BUTTIGLIERA ALTA TO 3003580 20/03/2019 29/03/2019 0004379 FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 21/03/2019 760 30/04/2019 11/04/2019 658,66** 0-19 -12.514,54 2019 - SCADENZA 30/04/2019 - NUMERO CONTRATTO 2018/00042629 - PDR 00881400413637 - VIA DEI COMUNI 3/B 10090 BUTTIGLIERA ALTA TO 3003585 20/03/2019 29/03/2019 0004379 FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 21/03/2019 765 30/04/2019 11/04/2019 12,15** 0-19 -230,85 2019 - SCADENZA 30/04/2019 - NUMERO CONTRATTO 2018/00042638 - PDR 00881207755446 - PIAZZA DEL POPOLO 3 10090 BUTTIGLIERA ALTA TO 3003584 20/03/2019 29/03/2019 0004379 FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 21/03/2019 759 30/04/2019 11/04/2019 457,39** 0-19 -8.690,41 2019 - SCADENZA 30/04/2019 - NUMERO CONTRATTO 2018/00042631 - PDR 00881207755438 - PIAZZA DEL POPOLO 8 10090 BUTTIGLIERA ALTA TO 3003587 20/03/2019 29/03/2019 0004379 FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 21/03/2019 764 30/04/2019 11/04/2019 275,38** 0-19 -5.232,22 2019 - SCADENZA 30/04/2019 - NUMERO CONTRATTO 2018/00042639 - PDR 00881400398978 - VIA CAPOLUOGO 16 10090 BUTTIGLIERA ALTA TO 3003581 20/03/2019 29/03/2019 0004379 FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 21/03/2019 762 30/04/2019 11/04/2019 1.030,32** 0-19 -19.576,08 2019 - SCADENZA 30/04/2019 - NUMERO CONTRATTO 2018/00042636 - PDR 00881400413645 - VIA DEI COMUNI 1 10090 BUTTIGLIERA ALTA TO 3003581 20/03/2019 29/03/2019 0004379 FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 2019 - SCADENZA 30/04/2019 - NUMERO CONTRATTO 2018/00042636 - PDR 21/03/2019 761 30/04/2019 11/04/2019 1.030,33** 0-19 -19.576,27 Stampato il 29/07/2019 Pagina 18 di 56
Oggetto Contabile Diff. (d)=-- 3003579 20/03/2019 29/03/2019 0004379 00881400413645 - VIA DEI COMUNI 1 10090 BUTTIGLIERA ALTA TO FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 21/03/2019 759 30/04/2019 11/04/2019 1.205,43** 0-19 -22.903,17 2019 - SCADENZA 30/04/2019 - NUMERO CONTRATTO 2018/00042635 - PDR 00881400410328 - VIA REANO 3 10090 BUTTIGLIERA ALTA TO 18 31/03/2019 04/04/2019 0004075 TRASPORTO SCOLASTICO - Servizio 02/04/2019 787 01/05/2019 11/04/2019 2.686,64** 0-20 -53.732,80 Scuolabus 6/A 30/03/2019 04/04/2019 0003504 FORNITURA DI VETROCAMERA DI 02/04/2019 818 01/05/2019 17/04/2019 2.226,50** 0-14 -31.171,00 SICUREZZA CON FORO - VETRERIA LAGHI SNC/6/A-2019/2226,5 FATTPA 7_19 02/04/2019 04/04/2019 0001250 INDENNITA' TRANSITO ACQUE 03/04/2019 802 01/05/2019 11/04/2019 4.270,00** 0-20 -85.400,00 TERRITORIALI ANNO 2019 - CONVENZIONE f.e. 3-2019 02/04/2019 04/04/2019 0003930 PROGETTAZIONE, D.L. E 03/04/2019 800 01/05/2019 11/04/2019 268,72 0-20 -5.374,40 COORDINAMENTO SICUREZZA: CORSO LAGHI PENSILINE BUS, CORSO TORINO MANUTENZIONE STRAORDINARIA, STRADA ABAY-VIA STAZIONE ROTATORIA A200201910000 31/03/2019 04/04/2019 0003942 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER 03/04/2019 917 02/05/2019 29/04/2019 250,47** 0-3 -751,41 11284 SCUOLA DELL INFANZIA - Olivetti S.p.A./A20020191000011284-2019/250,47 6 01/04/2019 04/04/2019 0003165 PASTI DIPENDENTI - GARRIPOLI 02/04/2019 938 02/05/2019 29/04/2019 1.442,00** 0-3 -4.326,00 ANDREA/6-2019/1442 1087/FE-2019 28/03/2019 04/04/2019 0004348 PORTER MAXXI HS 22 Q.LI BZ PIANALE 02/04/2019 819 02/05/2019 17/04/2019 21.389,18** 0-15 -320.837,70 RIBALTABILE TIPPER PC E6 BIANCO VEICOLO NUOVO DI FABBRICA COMPLETO DI TUTTE LE DOTAZIONI DI SERIE, DOPPIE CHIAVI, MANUALE USO E MANUTENZIONE E LIBRETTO CONDIZIONI DI GARANZIA - PRETTO SRL/1087/FE-2019-2019/21389,18 1634/PA 29/03/2019 04/04/2019 0003778 FORNITURA ETICHETTE PER 02/04/2019 934 02/05/2019 29/04/2019 131,76** 0-3 -395,28 STAMPANTE BROTHER - Centro Uffici srl/1634/pa-2019/131,76 14/001 02/04/2019 04/04/2019 0001984 ONORARI PER COLLAUDO STATICO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INCROCIO C.SO LAGHI - VIA AVIGLIANA - VIA BRAIDA VECCHIA - VIA MONTE CUNEO - LOTTO II OPERE COMPLEMENTARI - CIG Z6B226DB44 - CUP E81B17000060004 - VIGHETTO ing. SERGIO/14/001-2019/532,9 03/04/2019 833 02/05/2019 18/04/2019 532,90 0-14 -7.460,60 *(d) Stampato il 29/07/2019 Pagina 19 di 56
Oggetto Contabile Diff. (d)=-- 13/001 02/04/2019 04/04/2019 0001984 ONORARI PER COLLAUDO STATICO 03/04/2019 832 02/05/2019 18/04/2019 482,14 0-14 -6.749,96 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INCROCIO C.SO LAGHI - VIA AVIGLIANA - VIA BRAIDA VECCHIA - VIA MONTE CUNEO - LOTTO I - CIG Z6B226DB44 - CUP E81B17000060004 - VIGHETTO ing. SERGIO/13/001-2019/482,14 FV 01/04/2019 04/04/2019 0001249 RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER 03/04/2019 968 02/05/2019 09/05/2019 26,70 0 7 186,90 201900000394 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIGENTI NOVEMBRE 2018 - PROT.28264 INDIGENTI SAST NOVEMBRE 2018 824 EL 31/03/2019 04/04/2019 0000007 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI 03/04/2019 788 03/05/2019 11/04/2019 1.901,74** 0-22 -41.838,28 PERIODO MARZOA 2019 - FATTURA FATTPA 7_19 02/04/2019 04/04/2019 0004392 INSTALLAZIONE SISTEMA TELEFONICO 03/04/2019 815 03/05/2019 17/04/2019 97,60** 0-16 -1.561,60 SCUOLE LAGHI - SIRTE DI AIMAR FABRIZIO/FATTPA 7_19-2019/292,8 FATTPA 7_19 02/04/2019 04/04/2019 0004392 INSTALLAZIONE SISTEMA TELEFONICO 03/04/2019 816 03/05/2019 17/04/2019 97,60** 0-16 -1.561,60 SCUOLE LAGHI - SIRTE DI AIMAR FABRIZIO/FATTPA 7_19-2019/292,8 FATTPA 7_19 02/04/2019 04/04/2019 0004392 INSTALLAZIONE SISTEMA TELEFONICO SCUOLE LAGHI - SIRTE DI AIMAR FABRIZIO/FATTPA 7_19-2019/292,8 03/04/2019 817 03/05/2019 17/04/2019 97,60** 0-16 -1.561,60 Parcella 24/19 03/04/2019 04/04/2019 0004094 VARIANTE AL PRGC AI SENSI ART. 16 BIS 04/04/2019 1316 03/05/2019 21/06/2019 1.864,36 0 49 91.353,64 L.R. 56/1977 PER VALORIZZAZIONE AREA A SERVIZI S43 "EX BOCCIOFILA" - RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA (1 ACCONTO A SEGUITO ADOZIONE VARIANTE) - Di Gioia Michelangelo/Parcella 24/19-2019/1866,6 Parcella 24/19 03/04/2019 04/04/2019 0004094 VARIANTE AL PRGC AI SENSI ART. 16 BIS 04/04/2019 1317 03/05/2019 21/06/2019 2,24 0 49 109,76 L.R. 56/1977 PER VALORIZZAZIONE AREA A SERVIZI S43 "EX BOCCIOFILA" - RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA (1 ACCONTO A SEGUITO ADOZIONE VARIANTE) - Di Gioia Michelangelo/Parcella 24/19-2019/1866,6 03434/S 30/03/2019 04/04/2019 0000246 COPERTINA PRATICHE ATTI 04/04/2019 786 03/05/2019 11/04/2019 109,80** 0-22 -2.415,60 IMMIGRAZIONE - Grafiche E.Gaspari S.r.l./03434/S-2019/109,8 00000091 03/04/2019 04/04/2019 0004319 SERVIZIO DI GESTIONE REPLICARE 04/04/2019 937 03/05/2019 29/04/2019 286,70** 0-4 -1.146,80 BACKUP 30 PC - 500 GB - VENDITA 885 EL 31/03/2019 04/04/2019 0000007 INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO COTTURA MATERNA C.SO LAGHI - FATTURA 04/04/2019 790 04/05/2019 11/04/2019 13,16 0-23 -302,68 Stampato il 29/07/2019 Pagina 20 di 56 *(d)
Oggetto Contabile Diff. (d)=-- 885 EL 31/03/2019 04/04/2019 0000007 INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO IL 04/04/2019 789 04/05/2019 11/04/2019 122,98 0-23 -2.828,54 CENTRO COTTURA MATERNA C.SO LAGHI - FATTURA 885 EL 31/03/2019 04/04/2019 0000007 INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO COTTURA MATERNA C.SO LAGHI - FATTURA 04/04/2019 791 04/05/2019 11/04/2019 39,54 0-23 -909,42 13 FVPA 31/03/2019 04/04/2019 0000170 TRASPORTI EFFETTUATI PER VS.CONTO 04/04/2019 921 04/05/2019 29/04/2019 95,00 0-5 -475,00 NEL MESE DI MARZO 2019 - Fattura PA 3/PA 04/04/2019 16/04/2019 0003653 MESSA IN SICUREZZA INCROCIO E 05/04/2019 930 04/05/2019 29/04/2019 175,97** 0-5 -879,85 REALIZZAZIONE PENSILINE FERMATE BUS - LOTTO II - CIG Z3F1ED5C60 - VAL SANGONE ASFALTI SRL/3/PA-2019/175,97 0000046/PA 29/03/2019 16/04/2019 0004423 KIT 24 SEC. CONSOLLE CIFRE CM 20-05/04/2019 979 04/05/2019 10/05/2019 542,90** 0 6 3.257,40 VIVISPORT s.r.l./0000046/pa-2019/542,9 366 04/04/2019 16/04/2019 0002289 CORSO MEPA PARTECIPANTI 05/04/2019 922 05/05/2019 29/04/2019 500,00 0-6 -3.000,00 BASTRENTA SANDRA E MAGGIORA ROBERTA DET. 130 DEL 15/03/2019 125-PA2019 05/04/2019 16/04/2019 0004221 ATTIVAZIONE SERVIZI DI 08/04/2019 940 05/05/2019 29/04/2019 122,00** 0-6 -732,00 RENDICONTAZIONE F24 IMU-TASI-TARI- ANNO 2019 - CIG ZF027C8BD8 - Artemedia S.r.l./125-PA2019-2019/122 0000051/PA 31/03/2019 16/04/2019 0002429 GESTIONE ECO CENTRO I TRIMESTRE 08/04/2019 927 05/05/2019 29/04/2019 4.615,26** 0-6 -27.691,56 2019 - AMICO S.C.S./0000051/PA- 2019/4615,26 839/2019 05/04/2019 16/04/2019 0003518 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - 08/04/2019 933 05/05/2019 29/04/2019 109,87** 0-6 -659,22 CIG ZA027CB6FE - ADpartners SRL/839/2019-2019/109,87 19CPA01050 31/03/2019 16/04/2019 0004076 PASTI SCUOLA SECONDARIA JAQUERIO 09/04/2019 925 08/05/2019 29/04/2019 1.734,22** 0-9 -15.607,98 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO. 19CPA01051 31/03/2019 16/04/2019 0004076 PASTI SCUOLA PRIMARIA COLLODI - 09/04/2019 925 08/05/2019 29/04/2019 3.621,20** 0-9 -32.590,80 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO. 0002114446 31/03/2019 16/04/2019 0000336 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI 09/04/2019 985 08/05/2019 13/05/2019 214,72** 0 5 1.073,60 GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI 0001109570 31/03/2019 16/04/2019 0000336 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE 09/04/2019 985 08/05/2019 13/05/2019 448,30 0 5 2.241,50 POSTALI ANTICIPATE 19CPA01052 31/03/2019 16/04/2019 0004076 PASTI SCUOLA PRIMARIA BRIZIO - 09/04/2019 925 08/05/2019 29/04/2019 8.855,31** 0-9 -79.697,79 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO. 19CPA01055 31/03/2019 16/04/2019 0004076 PASTI SCUOLA INFANZIA GIRANDOLA - 09/04/2019 925 08/05/2019 29/04/2019 327,97** 0-9 -2.951,73 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO. 19CPA01054 31/03/2019 16/04/2019 0004076 PASTI SCUOLA INFANZIA GIRANDOLA - 09/04/2019 926 08/05/2019 29/04/2019 1.137,43** 0-9 -10.236,87 Stampato il 29/07/2019 Pagina 21 di 56 *(d)
Oggetto Contabile Diff. (d)=-- 19CPA01053 31/03/2019 16/04/2019 0004076 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO. PASTI SCUOLA INFANZIA AQUILONE - 09/04/2019 925 08/05/2019 29/04/2019 5.458,75** 0-9 -49.128,75 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO. 0001110089 31/03/2019 16/04/2019 0000336 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE 09/04/2019 985 08/05/2019 13/05/2019 1.611,60 0 5 8.058,00 POSTALI ANTICIPATE CIG Z5E2729D5B 0002114076 31/03/2019 16/04/2019 0000336 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI 09/04/2019 985 08/05/2019 13/05/2019 1.156,56** 0 5 5.782,80 GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI CIG Z5E2729D5B 0002114445 31/03/2019 16/04/2019 0000336 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI 09/04/2019 985 08/05/2019 13/05/2019 38,36** 0 5 191,80 GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI CIG Z4E2289095 0001109569 31/03/2019 16/04/2019 0000336 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE 09/04/2019 985 08/05/2019 13/05/2019 169,90 0 5 849,50 POSTALI ANTICIPATE 0002112188 31/03/2019 16/04/2019 0000336 CONTRATTO DI ASSISTENZA BIENNALE 09/04/2019 984 09/05/2019 13/05/2019 5.426,56** 0 4 21.706,24 2019-2020 PER SW CONCILIA ANNO 2019 RIF. CONTRATTO N. 50605/A/19 - FATT. IVA SPLIT P. 428 08/04/2019 16/04/2019 0000172 FORNITURA SISTEMA " DA.TE. + 09/04/2019 941 09/05/2019 29/04/2019 610,00** 0-10 -6.100,00 CONTROLLI" SISTEMA DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEI CONTROLLI DI REGOLARITA' SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI IN FASE SUCCESSIVA. ANNO 2019. ACQUISTINRETEPA.IT ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N 4758868 DEL 30/01/2019 - DASEIN srl/428-2 FV 08/04/2019 16/04/2019 0001249 RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER 10/04/2019 968 09/05/2019 09/05/2019 16,90 0 0 0,00 201900000482 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIGENTI - DISTRETTO DI SUSA - FEBBRAIO 2019 - PROT. 31789/2019 -INDIGENTI DIS.SUSA-FEB. 2019 21/001 28/03/2019 16/04/2019 0003858 TRASCRIZIONE ATTO VINCOLO PRESSO LA CONSERVATORIA DI SUSA - LANCEROTTO DIEGO/21/001-2019/192,15 10/04/2019 1047 * 10/05/2019 22/05/2019 192,15 0 12 2.305,80 FV 201900000495 FV 201900000516 *(d) 08/04/2019 16/04/2019 0001249 RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIGENTI DISTRETTO DI SUSA - MARZO 2019 - PROT. 33185/2019- INDIGENTI DIS. SUSA -MARZO 2019 11/04/2019 968 10/05/2019 09/05/2019 73,00 0-1 -73,00 10/04/2019 16/04/2019 0001249 RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER 11/04/2019 968 10/05/2019 09/05/2019 26,70 0-1 -26,70 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIGENTI - DICEMBRE 2018 - PROT. 33733/2019 -INDIGENTI SAST - Stampato il 29/07/2019 Pagina 22 di 56
Oggetto Contabile DICEMBRE 2018 Diff. (d)=-- 0002101164 31/03/2019 16/04/2019 0000395 PERSONALIZZAZIONE SW PRESENZE - 11/04/2019 939 10/05/2019 29/04/2019 380,64** 0-11 -4.187,04 FATT. IVA SPLIT P. 463/FE 11/04/2019 16/04/2019 0003480 FATTURAZIONE DEL SERVIZIO DI 12/04/2019 1043 12/05/2019 22/05/2019 1.143,10** 0 10 11.431,00 INCASSO COMMISSIONI PER VOSTRO CONTO - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2018 - RIF.: CONVENZIONE INCASSI UNICREDIT 477 11/04/2019 16/04/2019 0000172 APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL 12/04/2019 942 12/05/2019 29/04/2019 1.586,00** 0-13 -20.618,00 PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELL'ENTE - DASEIN srl/477-2019/1586 FATTPA 2_19 11/04/2019 16/04/2019 0004470 VARIANTE ART.17BIS LR 56/77-12/04/2019 954 12/05/2019 29/04/2019 5.202,00 0-13 -67.626,00 ELABORATI URBANISTICA, VAS E ACUSTICA - CIG Z2720352C7 - ACCONTO FASI 1 E 2 221/PA 11/04/2019 16/04/2019 0004469 PARTECIPANTE: BIANCA SUPPO - 12/04/2019 918 12/05/2019 29/04/2019 152,10 0-13 -1.977,30 DETERMINAZIONE N. 118 DEL 12/03/2019 - IMPEGNO 2019 N. 413/19 318 15/04/2019 16/04/2019 0003085 SUPPORTO PREVIDENZIALE PRATICA DI 16/04/2019 920 15/05/2019 29/04/2019 366,00** 0-16 -5.856,00 PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P CAPPA GRAZIELLA CIG. Z44272B0D2 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 53/2019 15/04/2019 16/04/2019 0002931 RIVISTA ''BILANCIO DI FINE MANDATO'' 16/04/2019 923 15/05/2019 29/04/2019 1.594,80** 0-16 -25.516,80 COMPOSTA DA 36 PAGINE - CARTA PATINATA STAMPA A COLORI CONFEZIONE DUE PUNTI METALLICI - QUANTITA' 3000 - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72 53/2019 15/04/2019 16/04/2019 0002931 RIVISTA ''BILANCIO DI FINE MANDATO'' 16/04/2019 924 15/05/2019 29/04/2019 1.943,20** 0-16 -31.091,20 COMPOSTA DA 36 PAGINE - CARTA PATINATA STAMPA A COLORI CONFEZIONE DUE PUNTI METALLICI - QUANTITA' 3000 - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72 0001101583 31/03/2019 17/04/2019 0002896 RECUPERO SPESE POSTALI ICP DPA 1 17/04/2019 1054 15/05/2019 24/05/2019 63,74 0 9 573,66 TRIMESTRE 2019 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE 57/2019 15/04/2019 16/04/2019 0002931 MANIFESTI PER ''CONSIGLIO COMUNALI'' FORMATO 60 x 80 - STAMPA A COLORI - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72 16/04/2019 932 16/05/2019 29/04/2019 131,76** 0-17 -2.239,92 *(d) Stampato il 29/07/2019 Pagina 23 di 56
Oggetto Contabile Diff. (d)=-- 0002101507 31/03/2019 17/04/2019 0002896 COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA 1 17/04/2019 1054 16/05/2019 24/05/2019 3.296,28** 0 8 26.370,24 TRIMESTRE 2019 - FATT. IVA SPLIT P. 11/001 05/04/2019 19/04/2019 0004000 LAVORI VARI DI MANUTENZIONE AREE 18/04/2019 962 17/05/2019 08/05/2019 11.882,80** 0-9 -106.945,20 ED ARGINI STRADALI, SOSTITUZIONE CATENE ZINCATE - VANZETTI COSTRUZIONI S.R.L./11/001-2019/11882,8 39/SPLIT 31/03/2019 19/04/2019 0004062 CONFERIMENTO ED AVVIAMENTO A 18/04/2019 970 18/05/2019 09/05/2019 641,42** 0-9 -5.772,78 RECUPERO DELLE TERRE PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO DELLE STRADE COMUNALI - FATTURA DI VENDITA 40/SPLIT 31/03/2019 19/04/2019 0004062 CONFERIMENTO ED AVVIAMENTO A 18/04/2019 970 18/05/2019 09/05/2019 1.652,04** 0-9 -14.868,36 RECUPERO DELLE TERRE PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO DELLE STRADE COMUNALI - FATTURA DI VENDITA 94/P 17/04/2019 19/04/2019 0000178 INSTALLAZIONE LINEE PER 18/04/2019 1008 18/05/2019 20/05/2019 3.050,00** 0 2 6.100,00 TELECAMERE 95/P 17/04/2019 19/04/2019 0000178 MANUTENZIONE IMPIANTI DI 19/04/2019 1009 18/05/2019 20/05/2019 731,24** 0 2 1.462,48 ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI. CANONE FORFETTARIO MENSILE periodo APRILE 2019 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 0002101273 18/04/2019 19/04/2019 0000395 2 TRIMESTRE 2019 ASSISTENZA SW 19/04/2019 1006 19/05/2019 20/05/2019 4.954,73** 0 1 4.954,73 APPLICATIVO, HOSTING + ORE WEB - FATT. IVA SPLIT P. 10/PA2019 15/04/2019 03/05/2019 0001215 STAMPA A COLORI SU CARTONCINO - 26/04/2019 1048 19/05/2019 23/05/2019 30,50** 0 4 122,00 VENDITA 8/PA 19/04/2019 03/05/2019 0001432 RIPARAIONE VS LAVAPAVIMENTI - 26/04/2019 1007 19/05/2019 20/05/2019 1.347,19** 0 1 1.347,19 IMPEGNO 468/2019 28 19/04/2019 03/05/2019 0004417 PRATICA 203.05 - COMPLESSO 26/04/2019 1148 19/05/2019 31/05/2019 1.750,94** 0 12 21.011,28 SCOLASTICO DI VIA DEI COMUNI NN 1-3 - ATTESTAZIONE RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO FPA 1/19 05/04/2019 03/05/2019 0000125 DOLCE DELLA TORRE - Vendita 26/04/2019 982 20/05/2019 13/05/2019 160,16** 0-7 -1.121,12 *(d) 45R 12/04/2019 03/05/2019 0004210 CENA - Determinazione n. 160 del 26/04/2019 997 20/05/2019 20/05/2019 680,00** 0 0 0,00 05/04/2019 - Impegno di spesa n. 455/19 - CIG: Z62A27E57D8 P/2 23/04/2019 03/05/2019 0001204 CANONE FERMO MACCHINA PER 26/04/2019 1147 24/05/2019 31/05/2019 610,00 0 7 4.270,00 SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STAGIONE INVERNALE 2018-2019.ESCLUSA DALL'APPLICAZIONE DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI PER APP.AI REGIMI EX ART.34 E 34 BIS DPR.633/72 ED ALLA C- M- 15/E/2015 Dati personali, necessari 4 25/04/2019 13/05/2019 0004431 ALLESTIMENTI 5 E 25 APRILE 2019 // 26/04/2019 1002 26/05/2019 20/05/2019 619,30** 0-6 -3.715,80 Stampato il 29/07/2019 Pagina 24 di 56