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293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88

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Oggetto Contabile (d)=- 34 19/12/2015 22/12/2015 0003808 OPERAZIONI DI SVILUPPO E STAMPA RULLINI 21/12/2015 1992 20/01/2016 11/10/2016 434,42** 265 115.121,30 FOTOGRAFICI PER APPARECCHIATURA AUTOVELOX - OTTICA MILANO DI MILANO IVANO/34-2015/530 33 19/12/2015 22/12/2015 0003808 OPERAZIONI DI SVILUPPO E STAMPA RULLINI 21/12/2015 1890 20/01/2016 04/10/2016 303,27** 258 78.243,66 FOTOGRAFICI PER APPARECCHIATURA AUTOVELOX - OTTICA MILANO DI MILANO IVANO/33-2015/370 32 18/12/2015 22/12/2015 0003808 OPERAZIONI DI SVILUPPO E STAMPA RULLINI 21/12/2015 1889 20/01/2016 04/10/2016 245,90** 258 63.442,20 FOTOGRAFICI PER APPARECCHIATURA AUTOVELOX - OTTICA MILANO DI MILANO IVANO/32-2015/300 08-E 27/04/2016 06/05/2016 0000105 REVISIONE PIAGGIO QUARGO - TACHIS 29/04/2016 2428 29/05/2016 13/12/2016 56,21** 198 11.129,58 SRL/08-E-2016 08-E 27/04/2016 06/05/2016 0000105 REVISIONE PIAGGIO QUARGO - TACHIS 29/04/2016 2429 29/05/2016 13/12/2016 10,20** 198 2.019,60 SRL/08-E-2016 18 23/06/2016 01/07/2016 0003323 SALDO SPESE LEGALI TAR - RG 942/08 : 24/06/2016 2012 24/07/2016 21/10/2016 999,18 89 88.927,02 COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA/RUSSO 6 28/06/2016 04/07/2016 0000472 SVUOTAMENTO CONTAINER INERTI CDR 29/06/2016 1983 29/07/2016 11/10/2016 560,00** 74 41.440,00 COMUNALE IN DATA 27/06/2016 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 1622 545 04/07/2016 08/07/2016 0001249 RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER 05/07/2016 2058 04/08/2016 26/10/2016 68,40 83 5.677,20 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/1622 545-2016/68,4 127 11/07/2016 12/07/2016 0003876 RIFACIMENTO DEL RIVESTIMENTO IN PVC 12/07/2016 1972 11/08/2016 11/10/2016 3.172,00** 61 193.492,00 DELLE FONTANE SITE SULLE ROTONDE DI STRADA DEGLI ABAY/C.O SUPERGA E C.SO LAGHI/LE FRONDE - MANUTENZIONE 6920160719000 15/07/2016 18/07/2016 0000283 STORNO TOTALE PER RITARDATA 18/07/2016 2525 * 17/08/2016 14/12/2016-99,84** 119-11.880,96 908 CESSAZIONE DELLA LINEA 0119367380 4BIM 2016 2/PA/2016 26/07/2016 04/08/2016 0002967 PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI LA 28/07/2016 2014 27/08/2016 21/10/2016 13.104,98 55 720.773,90 DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI, LA DIREZIONE OPERATIVA DELLE OPERE EDILI E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA "GIRANDOLA", DELLA SCUOLA PRIMARIA "BRIZIO" 8A00549313 07/06/2016 21/06/2016 0000283 NUMERO LINEA 0119367380-4 BIMESTRE 20/06/2016 2525 * 30/08/2016 14/12/2016 99,84** 106 10.583,04 2016 - SCADENZA 30/08/2016 - Telecom Italia S.p.A./8A00549313-2016/121,8 1010364847 26/07/2016 04/08/2016 0003053 FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 1 - CIG 5462214994 - DURATA DEL CONTRATTO 36 28/07/2016 1888 31/08/2016 04/10/2016 160,35** 34 5.451,90 Stampato il 14/02/2017 Pagina 1 di 31 *(d)

MESI Oggetto Contabile (d)=- 0002126885 26/07/2016 04/08/2016 0000336 SERVIZIO INTERNET AREA POLIZIA LOCALE E 01/08/2016 1911 31/08/2016 05/10/2016 300,00** 35 10.500,00 PUBBLICASICUREZZA - FASCIA 01 - TRIENNALE - FATT. IVA SPLIT P. 50482 30/07/2016 04/08/2016 0002740 CANONE NOLEGGIO AUTOVELOX PERIODO 02/08/2016 1891 01/09/2016 04/10/2016 2.400,00** 33 79.200,00 DA 11.06.2016 A 10.07.2016 0002128390 31/07/2016 04/08/2016 0000336 MODULO SOFTWARE CONCILIA 03/08/2016 1913 02/09/2016 05/10/2016 2.379,00** 33 78.507,00 INTERFACCIA CON SISTEMA DI RILEVAZIONE VELOCITA' TRAMITE APPARECCHIATURA AUTOVELOX 106 - FATT. IVA SPLIT P. 0002128390 31/07/2016 04/08/2016 0000336 MODULO SOFTWARE CONCILIA 03/08/2016 1912 02/09/2016 05/10/2016 21,00** 33 693,00 INTERFACCIA CON SISTEMA DI RILEVAZIONE VELOCITA' TRAMITE APPARECCHIATURA AUTOVELOX 106 - FATT. IVA SPLIT P. FE/000024 31/07/2016 04/08/2016 0003344 INCARICO M.C. 2 T FINO AL 31/08/2016 - ES- ESSERESANI SRL/FE/000024-2016/200 04/08/2016 2001 03/09/2016 17/10/2016 200,00 44 8.800,00 02/EL 2016 04/08/2016 05/08/2016 0002952 MODIFICHE AL PROGETTO ESECUTIVO PISTA 05/08/2016 2013 04/09/2016 21/10/2016 3.268,47 47 153.618,09 CICLOPEDONALE LOTTO I 0001123787 31/07/2016 12/08/2016 0000336 FATTURA RIVALSA SPESE POSTALI 10/08/2016 1915 09/09/2016 05/10/2016 1.986,60 26 51.651,60 ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. 0001123467 31/07/2016 12/08/2016 0000336 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A 10/08/2016 1915 09/09/2016 05/10/2016 373,85 26 9.720,10 POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2016) EURO 4,50 FATTURA 38 01/08/2016 04/08/2016 0003470 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 01/08/2016 1989 30/09/2016 11/10/2016 3.154,55** 11 34.700,05 2015/2016 MESE DI LUGLIO 2016 - FATTURA P.A. 0002128875 31/07/2016 12/08/2016 0000336 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI 10/08/2016 1916 30/09/2016 05/10/2016 1.348,48** 5 6.742,40 AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA FATT. IVA SPLIT P. 16 30/08/2016 07/09/2016 0002170 ONORARIO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' 31/08/2016 2016 30/09/2016 21/10/2016 6.925,35 21 145.432,35 DI DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICO, STRUTTURALE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, INERENTE LE OPERE DI IMPLEMENTAZIONE ECOCENTRO COMUNALE A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE INSEDIATE ALL'INTERNO 50533 31/08/2016 07/09/2016 0002740 CANONE DI NOLEGGIO AUTOVELOX 106 PREMIUM PERIODO DA 11.07.2016 A 01/09/2016 1892 01/10/2016 04/10/2016 2.400,00** 3 7.200,00 Stampato il 14/02/2017 Pagina 2 di 31 *(d)

10.08.2016 Oggetto Contabile (d)=- 0189202600001 14/09/2016 19/09/2016 0002200 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 19/09/2016 1896 * 04/10/2016 05/10/2016 189,78** 1 189,78 11 CLIENTE 025110986 POD IT001E025110986 PERIODO MAR.2016 - SET.2016 - SCADENZA 04.10.2016 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920260000111-2016/231,53 06/16/P.A.V. 05/09/2016 07/09/2016 0001204 PROSCIUGAMENTO ACQUA INTERRATO 06/09/2016 1980 06/10/2016 11/10/2016 237,90 5 1.189,50 SCUOLA VIA DEI COMUNI. CIG.Z401B087DC ORD.N.91 DEL 31/08/2016 0189204200001 16/09/2016 19/09/2016 0002200 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 19/09/2016 1896 * 06/10/2016 05/10/2016 156,66** -1-156,66 13 CLIENTE 025111001 POD IT001E025111001 PERIODO SET.2016 - SCADENZA 06.10.2016 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920420000113-2016/191,13 0189200214625 16/09/2016 19/09/2016 0002200 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 19/09/2016 1897 06/10/2016 05/10/2016 39,39** -1 9,39 23 CLIENTE 018904331 POD IT001E018904331 PERIODO SET.2016 - SCADENZA 06.10.2016 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920021462523-2016/48,06 0002130059 31/08/2016 07/09/2016 0000336 GIORNATA DI INTERVENTO TECNICO ON- 07/09/2016 1914 07/10/2016 05/10/2016 550,00** -2-1.100,00 SITE SOFTWARE CONCILIA PER INSTALLAZIONE INTERFACCIA CON SISTEMA DI RILEVAZIONE VELOCITA' TRAMITE APPARECCHIATURA AUTOVELOX 106 E FORMAZIONE AL PERSONALE - FATT. IVA SPLIT P. 1622 618 07/09/2016 09/09/2016 0001249 RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER 08/09/2016 2058 08/10/2016 26/10/2016 182,20 18 3.279,60 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIGENTI - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/1622 618-2016/182,2 0001125721 31/08/2016 09/09/2016 0000336 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A 09/09/2016 1917 09/10/2016 05/10/2016 811,45-4.245,80 POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2016) - FATTURA 209/F 08/09/2016 09/09/2016 0002860 FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2016 CORSI 09/09/2016 2172 09/10/2016 04/11/2016 495,00 26 12.870,00 FORMAZIONE ON LINE - Soluzione S.R.L./209/F-2016/495 50 31/08/2016 09/09/2016 0000196 CIG. ZE51AECC0F - ACQUISTO PER AREA 09/09/2016 1985 09/10/2016 11/10/2016 244,28** 2 488,56 TECNICA 0001126095 31/08/2016 09/09/2016 0000336 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE 09/09/2016 1917 09/10/2016 05/10/2016 26,40-4 -105,60 SERVIZIO NOTIFICA A.G. - FATTURA 11/16 P.A. 08/09/2016 19/09/2016 0003505 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MESE DI 13/09/2016 1984 13/10/2016 11/10/2016 1.541,00-2.082,00 Stampato il 14/02/2017 Pagina 3 di 31 *(d)

Oggetto Contabile LUGLIO-AGOSTO CIG Z34163AD7B (d)=- 267 10/09/2016 19/09/2016 0003924 SERVIZIO DI TRASPORTO, SMONTAGGIO E 13/09/2016 1907 13/10/2016 05/10/2016 2.621,20** -8-20.969,60 RIMONTAGGIO ARREDI PRESSO PLESSO SCOLASTICO DI VIA DEI COMUNI N.7 267 10/09/2016 19/09/2016 0003924 SERVIZIO DI TRASPORTO, SMONTAGGIO E 13/09/2016 1908 13/10/2016 05/10/2016 1.268,80** -8-10.150,40 RIMONTAGGIO ARREDI PRESSO PLESSO SCOLASTICO DI VIA DEI COMUNI N.7 12/16 P.A. 10/09/2016 19/09/2016 0003505 DISERBO CIGLI STRADALI, PIAZZE, 13/09/2016 1898 13/10/2016 05/10/2016 980,00-8 -7.840,00 MARCIAPIEDI SU TUTTO IL TERRITORIO (CIG Z3E1AEB599) V16-100027 31/08/2016 19/09/2016 0003877 ELIMINAZIONE INFILTRAZIONE COPERTURA - 13/09/2016 2002 13/10/2016 17/10/2016 3.200,00** 4 12.800,00 Editel S.p.A./V16-100027-2016/3520 FatPAM 58 13/09/2016 19/09/2016 0003921 SERVIZIO VERIFICA MONTAFERETRI - Aval 14/09/2016 1906 14/10/2016 05/10/2016 213,71** -9-1.923,39 srl/fatpam 58-2016/257,99 BL01604811 08/09/2016 19/09/2016 0000572 CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE 15/09/2016 1893 15/10/2016 05/10/2016 160,00** -10-1.600,00 PERIODO 15/09/2016-14/12/2016 - Pitney Bowes Italia S.R.L./BL01604811-2016/195,2 08/16/P.A.V. 14/09/2016 19/09/2016 0001204 RIMOZIONE GHIAIA E SABBIA IN VARIE 15/09/2016 1901 15/10/2016 05/10/2016 530,70-10 -5.307,00 STRADE E SUCCESSIVO UTILIZZO PER TAPPARE LE BUCHE CIG.Z561B25A9C EX31471/2016 05/09/2016 19/09/2016 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158385 13/09/2016 1974 17/10/2016 11/10/2016 26,85** -6-161,10 PDR 00881400413637 PERIODO FATTURATO 11 AGOSTO 2016 - SCADENZA 17/10/2016 - EX31469/2016 05/09/2016 19/09/2016 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158383 13/09/2016 1973 17/10/2016 11/10/2016 16,35** -6-98,10 PDR 00881400410310 PERIODO FATTURATO 11 AGOSTO 2016 PERIODO DI CONGUAGLIO 11 LUGLIO 2016 - SCADENZA 17/10/2016 - EX31470/2016 05/09/2016 19/09/2016 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158384 13/09/2016 1973 17/10/2016 11/10/2016 26,85** -6-161,10 PDR 00881400410328 PERIODO FATTURATO 11 AGOSTO 2016 - SCADENZA 17/10/2016 EX31477/2016 05/09/2016 19/09/2016 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158391 13/09/2016 1978 17/10/2016 11/10/2016 18,83** -6-112,98 PDR 00881400398978 PERIODO FATTURATO 11 AGOSTO 2016 PERIODO DI CONGUAGLIO 11 LUGLIO 2016 - SCADENZA 17/10/2016 - EX31476/2016 05/09/2016 19/09/2016 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158390 13/09/2016 1978 17/10/2016 11/10/2016 47,62** -6-285,72 PDR 00881207917749 PERIODO FATTURATO 11 AGOSTO 2016 PERIODO DI CONGUAGLIO 11 LUGLIO 2016 - SCADENZA 17/10/2016 - EX31474/2016 05/09/2016 19/09/2016 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158388 PDR 00881207484265 PERIODO FATTURATO 13/09/2016 1978 17/10/2016 11/10/2016 3,08** -6-18,48 Stampato il 14/02/2017 Pagina 4 di 31 *(d)

Oggetto Contabile (d)=- EX31472/2016 05/09/2016 19/09/2016 0003511 11 AGOSTO 2016 - SCADENZA 17/10/2016 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158386 13/09/2016 1975 17/10/2016 11/10/2016 16,38** -6-98,28 PDR 00881400413645 PERIODO FATTURATO 11 AGOSTO 2016 - SCADENZA 17/10/2016 EX31472/2016 05/09/2016 19/09/2016 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158386 13/09/2016 1976 17/10/2016 11/10/2016 10,47** -6-62,82 PDR 00881400413645 PERIODO FATTURATO 11 AGOSTO 2016 - SCADENZA 17/10/2016 EX31479/2016 05/09/2016 19/09/2016 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158393 13/09/2016 1979 17/10/2016 11/10/2016 2,81** -6-16,86 PDR 00881207755446 PERIODO FATTURATO 11 AGOSTO 2016 - SCADENZA 17/10/2016 EX31468/2016 05/09/2016 19/09/2016 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158382 13/09/2016 1974 17/10/2016 11/10/2016 4,26** -6-25,56 PDR 00881400403943 PERIODO FATTURATO 11 AGOSTO 2016 - SCADENZA 17/10/2016 EX31468/2016 05/09/2016 19/09/2016 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158382 13/09/2016 1975 17/10/2016 11/10/2016 15,40** -6-92,40 PDR 00881400403943 PERIODO FATTURATO 11 AGOSTO 2016 - SCADENZA 17/10/2016 EX31468/2016 05/09/2016 19/09/2016 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158382 13/09/2016 1976 17/10/2016 11/10/2016 7,19** -6-43,14 PDR 00881400403943 PERIODO FATTURATO 11 AGOSTO 2016 - SCADENZA 17/10/2016 EX31478/2016 05/09/2016 19/09/2016 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158392 13/09/2016 1975 17/10/2016 11/10/2016 29,15** -6-174,90 PDR 00881400399448 PERIODO FATTURATO 11 AGOSTO 2016 - SCADENZA 17/10/2016 EX31473/2016 05/09/2016 19/09/2016 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158387 13/09/2016 1977 17/10/2016 11/10/2016 12,69** -6-76,14 PDR 00881207165074 PERIODO FATTURATO 11 AGOSTO 2016 - SCADENZA 17/10/2016 EX31475/2016 05/09/2016 19/09/2016 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158389 13/09/2016 1973 17/10/2016 11/10/2016 38,37** -6-230,22 PDR 00881207755438 PERIODO FATTURATO 11 AGOSTO 2016 PERIODO DI CONGUAGLIO 11 LUGLIO 2016 - SCADENZA 17/10/2016-07/16/P.A.V. 10/09/2016 19/09/2016 0001204 MANUTENZIONE AREE VERDI GRANDI,TAGLI 13/09/2016 1902 17/10/2016 05/10/2016 3.442,80-12 -41.313,60 N.5-6, ANNO 2016.CIG.ZE018E6ACF 00006 16/09/2016 19/09/2016 0003937 SPESA ALIMENTARI VENDITA PRODOTTI 19/09/2016 1910 19/10/2016 05/10/2016 308,50** -14-4.319,00 ALIMENTARI PER INAUGURAZIONE SCUOLE - C'E'ALIMENTARI SNC DI CUCCO COSIMO E NAPOLITANO E./00006-2016/376,37 09/16/P.A.V. 18/09/2016 19/09/2016 0001204 SOSTITUZIONE CENTRALINE DANNEGGIATE- 19/09/2016 1899 19/10/2016 05/10/2016 935,50-14 -13.097,00 Stampato il 14/02/2017 Pagina 5 di 31 *(d)

Oggetto Contabile CIG Z6B1AF0561-ORD 90 DEL 17/08/2016 (d)=- 09/16/P.A.V. 18/09/2016 19/09/2016 0001204 SOSTITUZIONE CENTRALINE DANNEGGIATE- 19/09/2016 1900 19/10/2016 05/10/2016 38,06-14 -532,84 CIG Z6B1AF0561-ORD 90 DEL 17/08/2016 7 19/09/2016 27/09/2016 0000472 LAVORI DI RIPRISTINO MURETTO A SECCO E 20/09/2016 2003 20/10/2016 17/10/2016 1.310,00**.930,00 PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO 7. IMPEGNO 141/3 2016 CIG Z2119336D7 PREVENTIVO PROT 4001 30/03/2016 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 54 15/09/2016 27/09/2016 0000196 RDO 579359 MANUTENZIONE SEMESTRALE 21/09/2016 1997 21/10/2016 17/10/2016 499,86** -4-1.999,44 ESTINTORI - IDRANTI -US 1010373883 19/09/2016 27/09/2016 0003053 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2-36 MESI CIG 21/09/2016 1903 21/10/2016 05/10/2016 173,00** -16-2.768,00 6002442BD3 CIG ZE1153E584 - PERIODO DAL 08.06.2016 AL 07.09.2016 0189204604820 02/10/2016 04/10/2016 0002200 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 04/10/2016 1991 22/10/2016 11/10/2016 50,03** -11-550,33 61 CLIENTE 050135632 POD IT001E050135632 PERIODO OTT.2016 - SCADENZA 22.10.2016 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920460482061-2016/61,04 0189202600001 21/09/2016 27/09/2016 0002200 NOTA DI CREDITO FORNITURA ENERGIA 23/09/2016 1896 * 23/10/2016 05/10/2016-78,23** -18 1.408,14 12 ELETTRICA N CLIENTE 025110986 POD IT001E025110986 PERIODO SET.2016 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920260000112-2016 0189211202003 21/09/2016 27/09/2016 0002200 NOTA DI CREDITO FORNITURA ENERGIA 23/09/2016 1896 * 23/10/2016 05/10/2016-9,34** -18 168,12 22 ELETTRICA N CLIENTE 007340176 POD IT001E007340176 PERIODO SET.2016 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018921120200322-2016 FATTPA 2_16 22/09/2016 27/09/2016 0002793 CORRISPETTIVO PER LE PRESTAZIONI 23/09/2016 2011 23/10/2016 21/10/2016 3.740,52-2 -7.481,04 PROFESSIONALI RELATIVE AL SERVIZIO DI MONITORAGGIO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED USI DIVERSI RIDUZIONE DELLA POTENZA CONTRATTUALE (RIF. PP DEL 31/8/2016) - COLOMBO ANDREA/FATTPA 2_16-2016/3740,52 7X02959675 12/08/2016 30/08/2016 0000283 CONVENZIONE PA 6 PERIODO 5 BIMESTRE 29/08/2016 2015 25/10/2016 21/10/2016 931,32** -4.725,28 2016 - SCADENZA 25/10/2016 FATTPA 1_16 15/09/2016 27/09/2016 0003943 INTERVENTO DI PULIZIE DOPO CANTIERE 26/09/2016 1994 26/10/2016 17/10/2016 509,74** -9-4.587,66 C/O SCUOLE GIRANDOLA, BRIZIO, JAQUERIO DI CORSO LAGHI 79 A BUTTIGLIERA ALTA - SKA SERVIZI S.R.L.S./FATTPA 1_16-2016/5734 FATTPA 1_16 15/09/2016 27/09/2016 0003943 INTERVENTO DI PULIZIE DOPO CANTIERE C/O SCUOLE GIRANDOLA, BRIZIO, JAQUERIO DI CORSO LAGHI 79 A BUTTIGLIERA ALTA - 26/09/2016 1995 26/10/2016 17/10/2016 2.700,13** -9-24.301,17 Stampato il 14/02/2017 Pagina 6 di 31 *(d)

Oggetto Contabile SKA SERVIZI S.R.L.S./FATTPA 1_16-2016/5734 (d)=- FATTPA 1_16 15/09/2016 27/09/2016 0003943 INTERVENTO DI PULIZIE DOPO CANTIERE 26/09/2016 1996 26/10/2016 17/10/2016 1.490,13** -9-13.411,17 C/O SCUOLE GIRANDOLA, BRIZIO, JAQUERIO DI CORSO LAGHI 79 A BUTTIGLIERA ALTA - SKA SERVIZI S.R.L.S./FATTPA 1_16-2016/5734 16 26/09/2016 04/10/2016 0003806 FIAT PUNTO, TARGA AK 724 EF DI 27/09/2016 2088 27/10/2016 27/10/2016 2.276,29** 0 0,00 PROPRIETÀ ALFANO GIUSEPPE; PROVVEDIMENTO VERBALE DI CONTESTAZIONE 4590 DEL 02/07/2008. POLIZIA MUNICIPALE DI BUTTIGLIERA ALTA 40077 26/09/2016 04/10/2016 0000042 CIG ZCC1AB1EEF TRATTAMENTO DELLE 28/09/2016 1986 28/10/2016 11/10/2016 548,11** -17-9.317,87 TERRE DI SPAZZAMENTO STRADALE - Smat S.p.A/40077-2016/602,92 FATTPA 3_16 29/09/2016 04/10/2016 0000279 LIBRI SCOLASTICI - IL PENNINO SAS/FATTPA 30/09/2016 1988 30/10/2016 11/10/2016 10.209,37-19 -193.978,03 3_16-2016/10209,37 544 /PA 15/07/2016 26/07/2016 0002615 SERVIZIO CONFERIMENTO RSU 22/07/2016 1981 31/10/2016 11/10/2016 11.685,24** -20-233.704,80 COMPETENZA MESE DI GIUGNO 2016 - C/O TRM SPA FATTURA 564 /PA 15/07/2016 28/07/2016 0002615 SERVIZIO SELEZIONE INGOMBRANTI E 28/07/2016 1981 31/10/2016 11/10/2016 1.929,87** -20 8.597,40 CONFERIMENTO - FATTURA 564 /PA 15/07/2016 28/07/2016 0002615 SERVIZIO SELEZIONE INGOMBRANTI E 28/07/2016 1982 * 31/10/2016 11/10/2016 5.263,03** -20-105.260,60 CONFERIMENTO - FATTURA 584 /PA 31/07/2016 04/08/2016 0002615 CGG+CRD+CRT PERIFERIA 01/07/2016-01/08/2016 1982 * 31/10/2016 11/10/2016 36.315,67** -20-726.313,40 31/07/2016 - FATTURA 600 /PA 31/07/2016 04/08/2016 0002615 CONTRIBUTO CONAI RACCOLTE 01/08/2016 1982 * 31/10/2016 11/10/2016-14.437,00** -20 288.740,00 DIFFERENZIATE ANNO 2016 - NOTA CREDITO 617 /PA 31/07/2016 04/08/2016 0002615 SERVIZIO RACCOLTA PLASTICA OPERAZIONI 01/08/2016 1982 * 31/10/2016 11/10/2016 1.478,00** -20-29.560,00 DI PRE-PULIZIA E PRESSATURA I SEMESTRE 2016 - FATTURA 8A00737 05/08/2016 30/08/2016 0000283 NUMERO LINEA 0119322403-5 BIMESTRE 29/08/2016 2075 31/10/2016 27/10/2016 134,82** -4-539,28 8A00737128 05/08/2016 30/08/2016 0000283 NUMERO LINEA 01111113683-5 BIMESTRE 29/08/2016 2066 31/10/2016 27/10/2016 90,84** -4 63,36 8A00740428 05/08/2016 30/08/2016 0000283 NUMERO LINEA 01113529471-5 BIMESTRE 29/08/2016 2066 31/10/2016 27/10/2016 90,50** -4 62,00 8A00741373 05/08/2016 30/08/2016 0000283 NUMERO LINEA 0119321408-5 BIMESTRE 29/08/2016 2070 31/10/2016 27/10/2016 58,56** -4-234,24 8A00741887 05/08/2016 30/08/2016 0000283 NUMERO LINEA 0119348835-5 BIMESTRE 29/08/2016 2069 31/10/2016 27/10/2016 72,51** -4-290,04 8A00742786 05/08/2016 30/08/2016 0000283 NUMERO LINEA 0119366064-5 BIMESTRE 29/08/2016 2068 31/10/2016 27/10/2016 90,42** -4 61,68 8A00737243 05/08/2016 30/08/2016 0000283 NUMERO LINEA 0119370564-5 BIMESTRE 29/08/2016 2071 31/10/2016 27/10/2016 122,13** -4-488,52 8A00739629 05/08/2016 30/08/2016 0000283 NUMERO LINEA 0119367749-5 BIMESTRE 29/08/2016 2069 31/10/2016 27/10/2016 73,57** -4-294,28 Stampato il 14/02/2017 Pagina 7 di 31 *(d)

Oggetto Contabile (d)=- 8A00743245 05/08/2016 30/08/2016 0000283 NUMERO LINEA 0119348265-5 BIMESTRE 29/08/2016 2072 31/10/2016 27/10/2016 132,22** -4-528,88 8A00738440 05/08/2016 30/08/2016 0000283 NUMERO LINEA 0119322626-5 BIMESTRE 29/08/2016 2069 31/10/2016 27/10/2016 99,08** -4 96,32 8A00744481 05/08/2016 30/08/2016 0000283 NUMERO LINEA 0119367366-5 BIMESTRE 29/08/2016 2066 31/10/2016 27/10/2016 84,52** -4 38,08 8A00742797 05/08/2016 30/08/2016 0000283 NUMERO LINEA 0119321951-5 BIMESTRE 29/08/2016 2074 31/10/2016 27/10/2016 134,05** -4-536,20 8A00738016 05/08/2016 30/08/2016 0000283 NUMERO LINEA 0119368970-5 BIMESTRE 29/08/2016 2070 31/10/2016 27/10/2016 145,30** -4-581,20 8A00744913 05/08/2016 30/08/2016 0000283 NUMERO LINEA 0119329301-5 BIMESTRE 29/08/2016 2066 31/10/2016 27/10/2016 937,43** -4.749,72 8A00744913 05/08/2016 30/08/2016 0000283 NUMERO LINEA 0119329301-5 BIMESTRE 29/08/2016 2067 31/10/2016 27/10/2016 194,42** -4-777,68 8A00741854 05/08/2016 30/08/2016 0000283 NUMERO LINEA 01113044556-5 BIMESTRE 29/08/2016 2069 31/10/2016 27/10/2016 24,18** -4-96,72 8A00741854 05/08/2016 30/08/2016 0000283 NUMERO LINEA 01113044556-5 BIMESTRE 29/08/2016 2070 31/10/2016 27/10/2016 37,82** -4-151,28 8A00742879 05/08/2016 30/08/2016 0000283 NUMERO LINEA 01113540739-5 BIMESTRE 29/08/2016 2066 31/10/2016 27/10/2016 150,84** -4-603,36 8A00739926 05/08/2016 30/08/2016 0000283 NUMERO LINEA 0119366966-5 BIMESTRE 29/08/2016 2069 31/10/2016 27/10/2016 54,44** -4-217,76 8A00744645 05/08/2016 30/08/2016 0000283 NUMERO LINEA 01113031818-5 BIMESTRE 29/08/2016 2073 31/10/2016 27/10/2016 62,35** -4-249,40 8A00737561 05/08/2016 30/08/2016 0000283 NUMERO LINEA 0119321324-5 BIMESTRE 29/08/2016 2071 31/10/2016 27/10/2016 230,98** -4-923,92 8A00745012 05/08/2016 30/08/2016 0000283 NUMERO LINEA 0119322175-5 BIMESTRE 29/08/2016 2068 31/10/2016 27/10/2016 103,21** -4-412,84 1177 29/08/2016 07/09/2016 0003931 FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI - 02/09/2016 2091 31/10/2016 27/10/2016 3.100,50** -4-12.402,00 FATTURA 1177 29/08/2016 07/09/2016 0003931 FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI - 02/09/2016 2092 31/10/2016 27/10/2016 51,41** -4-205,64 FATTURA 0002130318 31/08/2016 09/09/2016 0000336 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI 09/09/2016 1918 31/10/2016 05/10/2016 17,92** -26-465,92 AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - FATT. IVA SPLIT P. 282 17/09/2016 19/09/2016 0003924 FORNITURA E POSA IN OPERA PRESSO LA 19/09/2016 1998 31/10/2016 17/10/2016 7.933,00** -14-111.062,00 SCUOLA INFANZIA AQUILONE VIA DEI COMUNI 5/A : TENDE OSCURANTI- VENEZIANE-ZANZARIERE FE/000027 30/09/2016 19/10/2016 0003344 ELETTROENCELEFALOGRAMMA - ES- 17/10/2016 2047 31/10/2016 26/10/2016 48,00-5 -240,00 Stampato il 14/02/2017 Pagina 8 di 31 *(d)

Oggetto Contabile ESSERESANI SRL/FE/000027-2016/48 (d)=- 0189205618170 12/10/2016 19/10/2016 0002200 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 17/10/2016 2099 02/11/2016 28/10/2016 2.517,56** -5-12.587,80 21 CLIENTE 050237486 POD IT001E050237486 PERIODO OTT.2016 - SCADENZA 02.11.2016 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920561817021-2016/3071,42 0000014/PA 31/08/2016 04/10/2016 0003564 INTERVENTI DI PULIZIA STRAORD.DI FINE 04/10/2016 2534 03/11/2016 14/12/2016 2.200,00** 41 90.200,00 CANTIERE ESEGUITI - I.P.S. SRL UNIPERSONALE/0000014/PA-2016/2684 16TVFN1592 30/09/2016 04/10/2016 0003540 FATTURA IV TRIMESTRE DEL III ANNO 04/10/2016 2259 03/11/2016 25/11/2016 507,63** 22 11.167,86 CONVENZIONE SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. 54 30/09/2016 04/10/2016 0003732 SEGNALETICA VERTICALE 04/10/2016 2200 03/11/2016 11/11/2016 8.125,00** 8 65.000,00 101/P 28/09/2016 04/10/2016 0001348 VS. BUONO D'ORDINE N 95 DEL 13/09/2016 04/10/2016 2427 03/11/2016 13/12/2016 417,00** 40 16.680,00 BANDIERE ASTE E STAFFE PER EDIFICI SCOLASTICI- IMPEGNO N 154/12 2016 CAP. 12030 FATTPA 12_16 01/10/2016 04/10/2016 0003165 PASTI - Triple b di Garripoli Andrea/FATTPA 04/10/2016 1993 03/11/2016 17/10/2016 1.222,58** -17-20.783,86 12_16-2016/1271,48 07/16/P.A. 02/10/2016 04/10/2016 0001582 SERVIZIO ALLOGGIAMENTO BOX PER 04/10/2016 2532 03/11/2016 14/12/2016 81,97** 41 3.360,77 DISTRIBUZIONE E RICARICA "SMAT" CARD PRESSO NOSTRO ESERCIZIO PUBBLICO. CIG:X1C0FED42C 50606 30/09/2016 04/10/2016 0002740 CANONE DI NOLEGGIO AUTOVELOX 106 04/10/2016 2085 03/11/2016 27/10/2016 2.400,00** -7-16.800,00 PREMIUM PERIODO DA 11.08.2016 A 10.09.2016 2/2016/PA 13/09/2016 05/10/2016 0003565 SERVIZIO DI INAUGURAZIONE PLESSI 05/10/2016 1987 04/11/2016 11/10/2016 2.584,00** -24-62.016,00 SCOLASTICI DI FRAZ.FERRIERA E FRAZ CAPOLUOGO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO CIG ZAD1AE93C9 - AVIGLIANA PARTY DI FRASCHINI VALERIA /2/2016/PA-2016/3152,48 111/16 30/09/2016 05/10/2016 0003516 TRASPORTI EFFETTUATI NEL MESE DI 05/10/2016 2060 04/11/2016 26/10/2016 60,00-9 -540,00 SETTEMBRE 2016 118/16 30/09/2016 05/10/2016 0003516 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO UTENTI 05/10/2016 2061 04/11/2016 26/10/2016 195,00-9 -1.755,00 DISABILI EFFETTUATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 0189204604820 62 14/10/2016 19/10/2016 0002200 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N CLIENTE 050135632 POD IT001E050135632 PERIODO SET.2016 - SCADENZA 04.11.2016 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920460482062-2016/140,57 17/10/2016 2098 04/11/2016 28/10/2016 115,22** -7-806,54 Stampato il 14/02/2017 Pagina 9 di 31 *(d)

Oggetto Contabile (d)=- 02/PA 30/09/2016 11/10/2016 0001118 SCUOLA ACQUILONE - NASPO, 06/10/2016 2260 05/11/2016 25/11/2016 950,00** 20 19.000,00 GALLEGGIANTI E VASCHETTE FONTANA FRONDE - ELETTROVALVOLA - GABRIELLI LIVIO E C. SRL/02/PA-2016/1159 0001128844 30/09/2016 11/10/2016 0000336 RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A 07/10/2016 2083 06/11/2016 27/10/2016 873,80-10 -8.738,00 POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA - FATTURA 0001129167 30/09/2016 11/10/2016 0000336 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE 07/10/2016 2083 06/11/2016 27/10/2016 3.576,05-10 5.760,50 SERVIZIO NOTIFICA A.G. E AFFRANCATURA - FATTURA 0002136332 30/09/2016 11/10/2016 0000336 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI 07/10/2016 2083 06/11/2016 27/10/2016 2.732,66** -10-27.326,60 AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - FATT. IVA SPLIT P. 438 E 30/09/2016 11/10/2016 0000007 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI 07/10/2016 2054 06/11/2016 26/10/2016 1.558,80** -11-17.146,80 PERIODO 01/09/20160/09/2016 - FATTURA 10 P.A. 07/10/2016 11/10/2016 0003844 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 10/10/2016 1999 09/11/2016 17/10/2016 18.535,76** -23-426.322,48 DELLA SCUOLA AQUILONE. OPERE COMPLEMENTARI EDILI. SAL 2 09 P.A. 07/10/2016 11/10/2016 0003844 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 10/10/2016 2000 09/11/2016 17/10/2016 13.633,64** -23 13.573,72 DELLA SCUOLA D'INFANZIA AQUILONE. ULTERIORI OPERE COMPLEMENTARI EDILI. DETERMINA N. 278 DEL 29/06/2016 1622 700 07/10/2016 11/10/2016 0001249 RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER 10/10/2016 2058 09/11/2016 26/10/2016 143,25-14 -2.005,50 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/1622 700-2016/143,25 1622 680 07/10/2016 11/10/2016 0001249 RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER 10/10/2016 2058 09/11/2016 26/10/2016 46,70-14 -653,80 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/1622 680-2016/46,7 FATTPA 7_16 06/10/2016 11/10/2016 0001242 IMPIANTI ELETTRICI - C.EL.P. di Rolle 10/10/2016 2261 09/11/2016 25/11/2016 146,40** 16 2.342,40 Marino/FATTPA 7_16-2016/997,96 FATTPA 7_16 06/10/2016 11/10/2016 0001242 IMPIANTI ELETTRICI - C.EL.P. di Rolle 10/10/2016 2262 09/11/2016 25/11/2016 349,02** 16 5.584,32 Marino/FATTPA 7_16-2016/997,96 FATTPA 7_16 06/10/2016 11/10/2016 0001242 IMPIANTI ELETTRICI - C.EL.P. di Rolle 10/10/2016 2263 09/11/2016 25/11/2016 322,58** 16 5.161,28 Marino/FATTPA 7_16-2016/997,96 799 28/09/2016 11/10/2016 0000218 ACQUISTO INDUMENTI PER PERSONALE ADDETTO CENTRO COTTURA SCUOLA INFANZIA - E.S.A. antinfortunistica snc/799-2016/215,33 10/10/2016 2057 09/11/2016 26/10/2016 75,00** -14-1.050,00 Stampato il 14/02/2017 Pagina 10 di 31 *(d)

Oggetto Contabile (d)=- 799 28/09/2016 11/10/2016 0000218 ACQUISTO INDUMENTI PER PERSONALE 10/10/2016 2055 09/11/2016 26/10/2016 75,00** -14-1.050,00 ADDETTO CENTRO COTTURA SCUOLA INFANZIA - E.S.A. antinfortunistica snc/799-2016/215,33 799 28/09/2016 11/10/2016 0000218 ACQUISTO INDUMENTI PER PERSONALE 10/10/2016 2056 09/11/2016 26/10/2016 26,50** -14 71,00 ADDETTO CENTRO COTTURA SCUOLA INFANZIA - E.S.A. antinfortunistica snc/799-2016/215,33 404 30/09/2016 11/10/2016 0003936 TARGA 60X60 PIEDIBUS - SAVINO 11/10/2016 2082 10/11/2016 27/10/2016 175,68** -14-2.459,52 FORTUNATO DI SAVINO PALMA/404-2016/214,33 08/16/P.A. 11/10/2016 19/10/2016 0001582 VENDITA BUONI MENSA MESE DI 12/10/2016 2078 11/11/2016 27/10/2016 129,10** -15-1.936,50 SETTEMBRE CIG ZDF1B73E56 TO/21 05/09/2016 19/10/2016 0002172 OFFERTA PER LOTTA MORTALITA' INFANTILE 13/10/2016 2096 12/11/2016 27/10/2016 400,00-16 -6.400,00 *(d) TO/21 05/09/2016 19/10/2016 0002172 OFFERTA PER LOTTA MORTALITA' INFANTILE 13/10/2016 2095 12/11/2016 27/10/2016 124,20-16 -1.987,20 TO/21 05/09/2016 19/10/2016 0002172 OFFERTA PER LOTTA MORTALITA' INFANTILE 13/10/2016 2097 12/11/2016 27/10/2016 75,80-16 -1.212,80 PJ00048078 30/09/2016 04/10/2016 0003688 CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 04/10/2016 2089 14/11/2016 27/10/2016 213,48** -18.842,64 SPA/PJ00048078-2016/507,96 PJ00048078 30/09/2016 04/10/2016 0003688 CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 04/10/2016 2166 14/11/2016 03/11/2016 100,88** -11-1.109,68 SPA/PJ00048078-2016/507,96 PJ00048078 30/09/2016 04/10/2016 0003688 CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 04/10/2016 2090 14/11/2016 27/10/2016 102,00** -18-1.836,00 SPA/PJ00048078-2016/507,96 EX33993/2016 06/10/2016 19/10/2016 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158382 19/10/2016 2158 15/11/2016 03/11/2016 5,33** -12-63,96 PDR 00881400403943 PERIODO FATTURATO 10 SET. 2016 PERIODO DI CONGUAGLIO 1-31 AGO. 2016 - SCADENZA 15/11/2016 - EX33993/2016 06/10/2016 19/10/2016 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158382 19/10/2016 2159 15/11/2016 03/11/2016 19,25** -12-231,00 PDR 00881400403943 PERIODO FATTURATO 10 SET. 2016 PERIODO DI CONGUAGLIO 1-31 AGO. 2016 - SCADENZA 15/11/2016 - EX33993/2016 06/10/2016 19/10/2016 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158382 19/10/2016 2160 15/11/2016 03/11/2016 14,33** -12-171,96 PDR 00881400403943 PERIODO FATTURATO 10 SET. 2016 PERIODO DI CONGUAGLIO 1-31 AGO. 2016 - SCADENZA 15/11/2016 - EX33994/2016 06/10/2016 19/10/2016 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158383 19/10/2016 2156 15/11/2016 03/11/2016 25,81** -12 09,72 PDR 00881400410310 PERIODO FATTURATO 10 SET. 2016 PERIODO DI CONGUAGLIO 1-31 AGO. 2016 - SCADENZA 15/11/2016 - EX33996/2016 06/10/2016 19/10/2016 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158385 PDR 00881400413637 PERIODO FATTURATO 19/10/2016 2158 15/11/2016 03/11/2016 28,52** -12 42,24 Stampato il 14/02/2017 Pagina 11 di 31

Oggetto Contabile (d)=- EX33998/2016 06/10/2016 19/10/2016 0003511 10 SET. 2016 PERIODO DI CONGUAGLIO 1-31 AGO. 2016 - SCADENZA 15/11/2016 - FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158387 19/10/2016 2161 15/11/2016 03/11/2016 13,68** -12-164,16 PDR 00881207165074 PERIODO FATTURATO 10 SET. 2016 PERIODO DI CONGUAGLIO 1-31 AGO. 2016 - SCADENZA 15/11/2016 - EX33999/2016 06/10/2016 19/10/2016 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158388 19/10/2016 2162 15/11/2016 03/11/2016 3,08** -12 6,96 PDR 00881207484265 PERIODO FATTURATO 10 SET. 2016 PERIODO DI CONGUAGLIO 1-31 AGO. 2016 - SCADENZA 15/11/2016 - EX34000/2016 06/10/2016 19/10/2016 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158389 19/10/2016 2156 15/11/2016 03/11/2016 41,97** -12-503,64 PDR 00881207755438 PERIODO FATTURATO 10 SET. 2016 PERIODO DI CONGUAGLIO 1-31 AGO. 2016 - SCADENZA 15/11/2016 - EX34001/2016 06/10/2016 19/10/2016 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158390 19/10/2016 2162 15/11/2016 03/11/2016 51,14** -12-613,68 PDR 00881207917749 PERIODO FATTURATO 10 SET. 2016 PERIODO DI CONGUAGLIO 1-31 AGO. 2016 - SCADENZA 15/11/2016 - EX34002/2016 06/10/2016 19/10/2016 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158391 19/10/2016 2162 15/11/2016 03/11/2016 20,38** -12-244,56 PDR 00881400398978 PERIODO FATTURATO 10 SET. 2016 PERIODO DI CONGUAGLIO 1-31 AGO. 2016 - SCADENZA 15/11/2016 - EX34003/2016 06/10/2016 19/10/2016 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158392 19/10/2016 2159 15/11/2016 03/11/2016 24,55** -12-294,60 PDR 00881400399448 PERIODO FATTURATO 10 SET. 2016 PERIODO DI CONGUAGLIO 1-31 AGO. 2016 - SCADENZA 15/11/2016 - EX34004/2016 06/10/2016 19/10/2016 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158393 19/10/2016 2163 15/11/2016 03/11/2016 2,81** -12 3,72 PDR 00881207755446 PERIODO FATTURATO 10 SET. 2016 - SCADENZA 15/11/2016 - EX33997/2016 06/10/2016 19/10/2016 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158386 19/10/2016 2159 15/11/2016 03/11/2016 16,69** -12-200,28 PDR 00881400413645 PERIODO FATTURATO 10 SET. 2016 PERIODO DI CONGUAGLIO 1-31 AGO. 2016 - SCADENZA 15/11/2016 - EX33997/2016 06/10/2016 19/10/2016 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158386 PDR 00881400413645 PERIODO FATTURATO 10 SET. 2016 PERIODO DI CONGUAGLIO 1-31 AGO. 2016 - SCADENZA 15/11/2016-19/10/2016 2160 15/11/2016 03/11/2016 10,68** -12-128,16 Stampato il 14/02/2017 Pagina 12 di 31 *(d)

Oggetto Contabile (d)=- 48/A 30/09/2016 19/10/2016 0002874 PESA A PONTE PRESSO CIMITERO. 17/10/2016 2264 16/11/2016 25/11/2016 95,80** 9 862,20 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE - GSP SRL/48/A-2016/116,88 7600013904 30/09/2016 19/10/2016 0003475 IMPORTO DOVUTOCI PER FORNITURA PASTI 17/10/2016 2235 * 16/11/2016 25/11/2016 583,54** 9 5.251,86 PASTI PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA - C.SO LAGHI "GIRANDOLA" NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 COME DA VS. DET. N. - 270 DEL 13.10.2015 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 0001103044 30/09/2016 19/10/2016 0002896 COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA INCASSI 17/10/2016 2203 16/11/2016 16/11/2016 336,26 0 0,00 E 2.325,95 AGGIO 11,85%. INCASSI 3 TRIMESTRE - FATTURA V16-100033 30/09/2016 19/10/2016 0003877 OPERE COMPLEMENTARI-CONTRATTO REP. 17/10/2016 2258 16/11/2016 25/11/2016 61.449,42** 9 553.044,78 2107 DEL 30/08/2016 - Editel S.p.A./V16-100033- 2016/67594,36 0300100784201 18/10/2016 21/10/2016 0000042 COD. UT. 0300100784 - FORNITURA ACQUA - 20/10/2016 2048 17/11/2016 26/10/2016 942,91** -22-20.744,02 17/11/2016 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./0300100784201-2016 0300100564201 18/10/2016 21/10/2016 0000042 COD. UT. 0300100564 - FORNITURA ACQUA - 20/10/2016 2048 17/11/2016 26/10/2016 4,28** -22-94,16 17/11/2016 -Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./0300100564201-2016 0300100376201 18/10/2016 21/10/2016 0000042 COD. UT. 0300100376 - FORNITURA ACQUA - 20/10/2016 2048 17/11/2016 26/10/2016 1.463,16** -22 2.189,52 17/11/2016 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./0300100376201-2016 1755/S 14/10/2016 19/10/2016 0000395 CANONE 4 TRIMESTRE 2016 MANUTENZIONE 19/10/2016 2046 18/11/2016 26/10/2016 3.296,68** -23-75.823,64 CONTINUATIVA SW APPLICATIVO, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SW, ASSISTENZA SW DI BASE E ASSISTENZA HARDWARE - A.P. SYSTEMS S.R.L./1755/S-2016/4021,95 7/PA 21/09/2016 19/10/2016 0000022 AUTOFFICINA NICOTERA MODESTO/7/PA- 19/10/2016 2086 18/11/2016 27/10/2016 327,53** -22-7.205,66 2016/468,11 7/PA 21/09/2016 19/10/2016 0000022 AUTOFFICINA NICOTERA MODESTO/7/PA- 19/10/2016 2087 18/11/2016 27/10/2016 56,17** -22-1.235,74 2016/468,11 8/PA 22/09/2016 19/10/2016 0000022 REVISIONE PERIODICA - AUTOFFICINA 19/10/2016 2257 18/11/2016 25/11/2016 56,76** 7 397,32 NICOTERA MODESTO/8/PA-2016/67 EX33995/2016 06/10/2016 19/10/2016 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158384 PDR 00881400410328 PERIODO FATTURATO 10 SET. 2016 PERIODO DI CONGUAGLIO 1-31 AGO. 2016 - SCADENZA 15/11/2016-19/10/2016 2157 18/11/2016 03/11/2016 26,85** -15-402,75 Stampato il 14/02/2017 Pagina 13 di 31 *(d)

Oggetto Contabile (d)=- 6 18/10/2016 19/10/2016 0001499 FATTURA MANUTENZIONE AIUOLE E SIEPI 6 19/10/2016 2256 18/11/2016 25/11/2016 1.196,66** 7 8.376,62 TAGLIO - FATTURA 6 TAGLIO 7600013902 30/09/2016 19/10/2016 0003475 IMPORTO DOVUTOCI PER FORNITURA PASTI 17/10/2016 2236 * 19/11/2016 25/11/2016 7.213,49** 6 43.280,94 PRESSO LA SCUOLE BRIZIO, JAQUERIO - E COLLODI NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 COME DA VS. DET. N. 270 DEL - 13.10.2015 - Revisione prezzi: Prot. n. 16-586-EDU-AR-sc del - 18.09.2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 7600013900 30/09/2016 19/10/2016 0003475 IMPORTO DOVUTOCI PER FORNITURA PASTI 17/10/2016 2236 * 19/11/2016 25/11/2016 1.444,00** 6 8.664,00 PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA V. - DEI COMUNI "AQUILONE" - FERRIERA NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 COME DA - VS. DET. N. 162 DEL 22.06.2015 - Fattura emessa ex. Art 17- ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, 0300100082201 18/10/2016 21/10/2016 0000042 COD. UT. 0300100082 - FORNITURA ACQUA - 20/10/2016 2049 19/11/2016 26/10/2016 4,44** -24-106,56 17/11/2016 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./0300100082201-2016 91/2016/PAF 19/10/2016 21/10/2016 0001290 ACQUISTO VERNICI PER MANUTENZIONI - COLORE AMICO S.R.L./91/2016/PAF- 2016/192,76 20/10/2016 2077 19/11/2016 27/10/2016 158,00** -23.634,00 0300001371201 0300001385201 0300100122201 0300001373201 0300100582201 0300100357201 *(d) 21/10/2016 25/10/2016 0000042 COD. UT. 0300001371 - FORNITURA ACQUA - S.p.A./0300001371201-2016 25/10/2016 2211 21/11/2016 18/11/2016 39,06** -117,18 21/10/2016 25/10/2016 0000042 COD. UT. 0300001385 - FORNITURA ACQUA - 25/10/2016 2211 21/11/2016 18/11/2016 37,47** -112,41 S.p.A./0300001385201-2016 21/10/2016 25/10/2016 0000042 COD. UT. 0300100122 - FORNITURA ACQUA - 25/10/2016 2211 21/11/2016 18/11/2016 10,93** 2,79 S.p.A./0300100122201-2016 21/10/2016 25/10/2016 0000042 COD. UT. 0300001373 - FORNITURA ACQUA - 25/10/2016 2211 21/11/2016 18/11/2016 10,86** 2,58 S.p.A./0300001373201-2016 21/10/2016 25/10/2016 0000042 COD. UT. 0300100582 - FORNITURA ACQUA - 25/10/2016 2211 21/11/2016 18/11/2016 231,25** -693,75 S.p.A./0300100582201-2016 21/10/2016 25/10/2016 0000042 COD. UT. 0300100357 - FORNITURA ACQUA - 25/10/2016 2211 21/11/2016 18/11/2016 291,14** -873,42 Stampato il 14/02/2017 Pagina 14 di 31

0300001384201 0300001379201 0300001375201 0300100125201 0300001388201 0300001378201 0300100184201 0300001383201 0300100124201 0300001368201 0300100504201 Oggetto Contabile S.p.A./0300100357201-2016 (d)=- *(d) 21/10/2016 25/10/2016 0000042 COD. UT. 0300001384 - FORNITURA ACQUA - S.p.A./0300001384201-2016 25/10/2016 2211 21/11/2016 18/11/2016 70,76** -212,28 21/10/2016 25/10/2016 0000042 COD. UT. 0300001379 - FORNITURA ACQUA - 25/10/2016 2211 21/11/2016 18/11/2016 52,69** -158,07 S.p.A./0300001379201-2016 21/10/2016 25/10/2016 0000042 COD. UT. 0300001375 - FORNITURA ACQUA - 25/10/2016 2211 21/11/2016 18/11/2016 21,11** -63,33 S.p.A./0300001375201-2016 21/10/2016 25/10/2016 0000042 COD. UT. 0300100125 - FORNITURA ACQUA - 25/10/2016 2211 21/11/2016 18/11/2016 10,93** 2,79 S.p.A./0300100125201-2016 21/10/2016 25/10/2016 0000042 COD. UT. 0300001388 - FORNITURA ACQUA - 25/10/2016 2211 21/11/2016 18/11/2016 104,13** 12,39 S.p.A./0300001388201-2016 21/10/2016 25/10/2016 0000042 COD. UT. 0300001378 - FORNITURA ACQUA - 25/10/2016 2211 21/11/2016 18/11/2016 10,86** 2,58 S.p.A./0300001378201-2016 21/10/2016 25/10/2016 0000042 COD. UT. 0300100184 - FORNITURA ACQUA - 25/10/2016 2211 21/11/2016 18/11/2016 10,84** 2,52 S.p.A./0300100184201-2016 21/10/2016 25/10/2016 0000042 COD. UT. 0300001383 - FORNITURA ACQUA - 25/10/2016 2211 21/11/2016 18/11/2016 87,25** -261,75 S.p.A./0300001383201-2016 21/10/2016 25/10/2016 0000042 COD. UT. 0300100124 - FORNITURA ACQUA - 25/10/2016 2211 21/11/2016 18/11/2016 10,93** 2,79 S.p.A./0300100124201-2016 21/10/2016 25/10/2016 0000042 COD. UT. 0300001368 - FORNITURA ACQUA - 25/10/2016 2211 21/11/2016 18/11/2016 168,03** -504,09 S.p.A./0300001368201-2016 21/10/2016 25/10/2016 0000042 COD. UT. 0300100504 - FORNITURA ACQUA - 25/10/2016 2211 21/11/2016 18/11/2016 192,96** -578,88 S.p.A./0300100504201-2016 Stampato il 14/02/2017 Pagina 15 di 31

0300100170201 0300100171201 0300100224201 0300100200201 0300001386201 0300001372201 0300001377201 0300001380201 0300100581201 0300001374201 0300100211201 0300001387201 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21/10/2016 25/10/2016 0000042 COD. UT. 0300100170 - FORNITURA ACQUA - S.p.A./0300100170201-2016 25/10/2016 2211 21/11/2016 18/11/2016 11,00** 3,00 21/10/2016 25/10/2016 0000042 COD. UT. 0300100171 - FORNITURA ACQUA - 25/10/2016 2211 21/11/2016 18/11/2016 17,66** -52,98 S.p.A./0300100171201-2016 21/10/2016 25/10/2016 0000042 COD. UT. 0300100224 - FORNITURA ACQUA - 25/10/2016 2211 21/11/2016 18/11/2016 35,56** -106,68 S.p.A./0300100224201-2016 21/10/2016 25/10/2016 0000042 COD. UT. 0300100200 - FORNITURA ACQUA - 25/10/2016 2211 21/11/2016 18/11/2016 42,96** -128,88 S.p.A./0300100200201-2016 21/10/2016 25/10/2016 0000042 COD. UT. 0300001386 - FORNITURA ACQUA - 25/10/2016 2211 21/11/2016 18/11/2016 104,02** 12,06 S.p.A./0300001386201-2016 21/10/2016 25/10/2016 0000042 COD. UT. 0300001372 - FORNITURA ACQUA - 25/10/2016 2211 21/11/2016 18/11/2016 10,93** 2,79 S.p.A./0300001372201-2016 21/10/2016 25/10/2016 0000042 COD. UT. 0300001377 - FORNITURA ACQUA - 25/10/2016 2211 21/11/2016 18/11/2016 11,09** 3,27 S.p.A./0300001377201-2016 21/10/2016 25/10/2016 0000042 COD. UT. 0300001380 - FORNITURA ACQUA - 25/10/2016 2211 21/11/2016 18/11/2016 11,09** 3,27 S.p.A./0300001380201-2016 21/10/2016 25/10/2016 0000042 COD. UT. 0300100581 - FORNITURA ACQUA - 25/10/2016 2211 21/11/2016 18/11/2016 33,19** -99,57 S.p.A./0300100581201-2016 21/10/2016 25/10/2016 0000042 COD. UT. 0300001374 - FORNITURA ACQUA - 25/10/2016 2211 21/11/2016 18/11/2016 10,91** 2,73 S.p.A./0300001374201-2016 21/10/2016 25/10/2016 0000042 COD. UT. 0300100211 - FORNITURA ACQUA - 25/10/2016 2211 21/11/2016 18/11/2016 175,98** -527,94 S.p.A./0300100211201-2016 21/10/2016 25/10/2016 0000042 COD. UT. 0300001387 - FORNITURA ACQUA - 25/10/2016 2211 21/11/2016 18/11/2016 10,76** 2,28 Stampato il 14/02/2017 Pagina 16 di 31

Oggetto Contabile (d)=- 0300100892201 21/10/2016 25/10/2016 0000042 S.p.A./0300001387201-2016 COD. UT. 0300100892 - FORNITURA ACQUA - 25/10/2016 2211 21/11/2016 18/11/2016 4,26** -12,78 S.p.A./0300100892201-2016 0300100121201 21/10/2016 25/10/2016 0000042 COD. UT. 0300100121 - FORNITURA ACQUA - 25/10/2016 2211 21/11/2016 18/11/2016 14,42** -43,26 S.p.A./0300100121201-2016 0300001369201 21/10/2016 25/10/2016 0000042 COD. UT. 0300001369 - FORNITURA ACQUA - 25/10/2016 2211 21/11/2016 18/11/2016 137,55** -412,65 S.p.A./0300001369201-2016 0300001376201 21/10/2016 25/10/2016 0000042 COD. UT. 0300001376 - FORNITURA ACQUA - 25/10/2016 2211 21/11/2016 18/11/2016 10,91** 2,73 S.p.A./0300001376201-2016 0300001370201 21/10/2016 25/10/2016 0000042 COD. UT. 0300001370 - FORNITURA ACQUA - 25/10/2016 2211 21/11/2016 18/11/2016 376,71** -1.130,13 S.p.A./0300001370201-2016 0300001382201 21/10/2016 25/10/2016 0000042 COD. UT. 0300001382 - FORNITURA ACQUA - 25/10/2016 2211 21/11/2016 18/11/2016 37,72** -113,16 21/11/2016 Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./0300001382201-2016 58 06/10/2016 25/10/2016 0000196 MANUTENZIONE SEMESTRALE 24/10/2016 2435 23/11/2016 13/12/2016 258,46** 20 5.169,20 ESTINTORI/IDRANTI E USCITE ORDINE 109 DEL 05/10/16 59 07/10/2016 25/10/2016 0000196 ACQUISTO VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO 24/10/2016 2076 23/11/2016 27/10/2016 610,30** -27-16.478,10 PER I CANTIERISTI VS ORD 105 DEL 04/10/16 FATTPA 8_16 24/10/2016 25/10/2016 0000279 LIBRO LINGUA STRANIERA CLASSE IV - IL 25/10/2016 2165 24/11/2016 03/11/2016 402,09-21 -8.443,89 PENNINO SAS/FATTPA 8_16-2016/402,09 FATTPA 4_16 25/10/2016 25/10/2016 0001978 SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE PORTE - 25/10/2016 2433 24/11/2016 13/12/2016 401,00** 19 7.619,00 L.A.F.A. S.n.c./FATTPA 4_16-2016/1159 FATTPA 4_16 25/10/2016 25/10/2016 0001978 SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE PORTE - L.A.F.A. S.n.c./FATTPA 4_16-2016/1159 25/10/2016 2434 24/11/2016 13/12/2016 549,00** 19 10.431,00 0000174/PA 30/09/2016 19/10/2016 0002429 GESTIONE ECOCENTRO 3 TRIMESTRE 2016-17/10/2016 2051 29/11/2016 26/10/2016 3.783,00** 4-128.622,00 AMICO S.C.S./0000174/PA-2016/4615,26 0000201/PA 30/09/2016 19/10/2016 0002429 SERVIZIO DI RACCOLTA INGOMBRANTI SVOLTO DAL 01.01.2016 AL 30.09.2016 - AMICO S.C.S./0000201/PA-2016/510 17/10/2016 2052 29/11/2016 26/10/2016 418,03** 4-14.213,02 641 /PA 13/08/2016 30/08/2016 0002615 SERVIZIO CONFERIMENTO RSU C/O TRM SPA 29/08/2016 2253 30/11/2016 25/11/2016 11.669,88** -5-58.349,40 COMPETENZA MESE DI LUGLIO 2016 - FATTURA Stampato il 14/02/2017 Pagina 17 di 31 *(d)

Oggetto Contabile (d)=- 658 /PA 13/08/2016 30/08/2016 0002615 SERVIZIO SELEZIONE E CONFERIMENTO 30/08/2016 2253 30/11/2016 25/11/2016 5.849,60** -5-29.248,00 COMPETENZA MESE DI LUGLIO 2016 - FATTURA 683 /PA 31/08/2016 09/09/2016 0002615 CGG+CRD+CRT PERIODO AGOSTO 2016 - FATTURA 08/09/2016 2253 30/11/2016 25/11/2016 36.315,67** -5-181.578,35 19/PA 08/09/2016 19/09/2016 0002599 ACQUISTO PRODOTTI PER SCUOLA INFANZIA 13/09/2016 1909 30/11/2016 05/10/2016 21,50** -56-1.204,00 CORSO LAGHI - Paper-Service di Trovato C./19/PA-2016/26,23 18/PA 01/09/2016 19/09/2016 0002599 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER 13/09/2016 2064 30/11/2016 26/10/2016 301,35** 5-10.547,25 CENTRO COTTURA SCUOLA INFANZIA CORSO LAGHI - Paper-Service di Trovato C./18/PA-2016/367,65 0107/2016 12/09/2016 19/09/2016 0002525 SERVIZIO HELP DESK E ASSISTENZA 13/09/2016 2043 30/11/2016 25/10/2016 561,00** 6-20.196,00 STAZIONI LOCALI 706 /PA 31/08/2016 19/09/2016 0002615 SERVIZIO CONFERIMENTO COMPETENZA 19/09/2016 2253 30/11/2016 25/11/2016 9.980,26** -5-49.901,30 MESE DI AGOSTO 2016 RIF.TO PIANO FINANZIARIO CTS - RSU C/O TRM SPA FATTURA 6 21/09/2016 27/09/2016 0003312 DETERMINAZIONE N. 243 DEL 15/07/2016: 23/09/2016 2053 30/11/2016 26/10/2016 4.700,00** 5-164.500,00 TRASFERIMENTO DEI CONTENITORI EASY CITY ADIBITI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI IN VIA DEI COMUNI. LAVORI DI PREDISPOSIZIONE DELLE NUOVE AREE - C.E.B. COSTRUZIONI EDILI BRONSINO S.A.S. DI BRONSINO EMILIO & C./6-2016/57 463EL 21/09/2016 27/09/2016 0000337 ACQUISTO STAMPATI UFICIO SERVIZI 23/09/2016 2063 30/11/2016 26/10/2016 225,50** 5-7.892,50 DEMOGRAFICI - Manitto Tipolitografia s.r.l./463el-2016/275,11 466EL 21/09/2016 27/09/2016 0000337 ACQUISTO STAMPATI UFICIO SERVIZI 23/09/2016 2062 30/11/2016 26/10/2016 20,00** 5-700,00 DEMOGRAFICI - Manitto Tipolitografia s.r.l./466el-2016/24,4 46 03/10/2016 04/10/2016 0003470 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 04/10/2016 2059 30/11/2016 26/10/2016 2.891,67** 5-101.208,45 2016/2017 FATTURAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2016 - FATTURA P.A. 1636 29/09/2016 04/10/2016 0003931 ARMADIO METALLICO A GIORNO 4 RIP. CM 04/10/2016 2093 30/11/2016 27/10/2016 386,69** 4-13.147,46 100X45X200H / GRIGIO CHIARO - FATTURA 319 29/09/2016 05/10/2016 0001983 FORNITURA SCARPE - FATTURA IMMEDIATA 05/10/2016 2084 30/11/2016 27/10/2016 698,00** 4-23.732,00 P.A. 476 E 30/09/2016 19/10/2016 0000007 SERVIZIO DI PULIZIA GIORNALIERA 17/10/2016 2169 30/11/2016 04/11/2016 1.195,49** -26 1.082,74 PALESTRA "PALABIANCO" A SEGUITO DI UTILIZZO DA PARTE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - FATTURA 476 E 30/09/2016 19/10/2016 0000007 SERVIZIO DI PULIZIA GIORNALIERA PALESTRA "PALABIANCO" A SEGUITO DI UTILIZZO DA PARTE DI ASSOCIAZIONI 17/10/2016 2170 30/11/2016 04/11/2016 1.036,51** -26-26.949,26 Stampato il 14/02/2017 Pagina 18 di 31 *(d)

Oggetto Contabile SPORTIVE - FATTURA (d)=- *(d) 18/FE 13/10/2016 19/10/2016 0003229 FORNITURA SALE MARINO 17/10/2016 2050 30/11/2016 26/10/2016 3.438,62** 5-120.351,70 2016PA0010499 30/09/2016 19/10/2016 0003772 ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO 19/10/2016 2210 30/11/2016 16/11/2016 1,32** -14-18,48 EURO 6,00 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - Aruba S.p.A./2016PA0010499-2016/7,32 1010380276 21/10/2016 25/10/2016 0003053 FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 1 - CIG 5462214994 - DURATA DEL CONTRATTO 36 MESI 25/10/2016 2233 30/11/2016 25/11/2016 160,35** -5-801,75 1010380039 21/10/2016 25/10/2016 0003053 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SCUOLA 25/10/2016 2164 30/11/2016 03/11/2016 167,34** -27-4.518,18 MEDIA - MEPA - 36 mesi 185 04/10/2016 02/11/2016 0000178 RIPRISTINO LINEA V.ANTICA DI 31/10/2016 2199 30/11/2016 11/11/2016 775,32** -19-14.731,08 FRANCIA/MANUT.IMPIANTI ILLUM.PUBBLICA 185 04/10/2016 02/11/2016 0000178 RIPRISTINO LINEA V.ANTICA DI 31/10/2016 2198 30/11/2016 11/11/2016 1.112,78** -19-21.142,82 FRANCIA/MANUT.IMPIANTI ILLUM.PUBBLICA 29118 28/10/2016 02/11/2016 0003062 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI 31/10/2016 2551 30/11/2016 16/12/2016 54,90** 16 878,40 ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06F22737207 0189204604820 11/11/2016 16/11/2016 0002200 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 16/11/2016 2321 01/12/2016 01/12/2016 276,94** 0 0,00 63 CLIENTE 050135632 POD IT001E050135632 PERIODO OTT.2016 - SCADENZA 01.12.2016 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920460482063-2016/337,87 50713 31/10/2016 02/11/2016 0002740 CANONE DI NOLEGGIO AUTOVELOX 02/11/2016 2249 02/12/2016 25/11/2016 2.400,00** -7-16.800,00 PERIODO DA 11.09.2016 A 10.10.2016 0000093 30/09/2016 10/11/2016 0003266 ATTIVITÀ DI ASSISTENZA HC - FONDAZIONE 03/11/2016 2241 03/12/2016 25/11/2016 1.194,41-8 -9.555,28 TALITA' KUM-BUDROLA O.N.L.U.S./0000093-2016/1194,41 15/16 02/11/2016 10/11/2016 0003959 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA 03/11/2016 2230 03/12/2016 22/11/2016 87.648,72** -11-964.135,92 DELL'AREA ADIACENTE LA SEDE MUNICIPALE SAL N. 1 - I.C.F.A. SRL/15/16-2016/96413,59 124/16 31/10/2016 10/11/2016 0003516 TRASPORTI EFFETTUATI NEL MESE DI 03/11/2016 2242 03/12/2016 25/11/2016 40,00-8 20,00 OTTOBRE 2016 130/16 31/10/2016 10/11/2016 0003516 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO UTENTI 03/11/2016 2242 03/12/2016 25/11/2016 495,00-8.960,00 DISABILI EFFETTUATI NEL MESE DI OTTOBRE 2016 FATTPA 13_16 31/10/2016 10/11/2016 0003165 BUONI PASTO DIPENDENTI - Triple b di 04/11/2016 2413 04/12/2016 13/12/2016 1.430,88** 9 12.877,92 Garripoli Andrea/FATTPA 13_16-2016/1488,12 16683 31/10/2016 10/11/2016 0000246 CART.WEB REFERENDUM 4/7 SEZ. - Grafiche 04/11/2016 2245 04/12/2016 25/11/2016 275,00** -9-2.475,00 E.Gaspari S.r.l./16683-2016/335,5 16766 31/10/2016 10/11/2016 0000246 TESTO COSTITUZIONE ITALIANA - Grafiche E. 04/11/2016 2246 04/12/2016 25/11/2016 48,00** -9-432,00 Stampato il 14/02/2017 Pagina 19 di 31

Oggetto Contabile Gaspari S.r.l./16766-2016/49,92 (d)=- 16767 31/10/2016 10/11/2016 0000246 ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO SERVIZI 04/11/2016 2244 04/12/2016 25/11/2016 68,00** -9-612,00 DEMOGRAFICI - MATERIALE Grafiche E.Gaspari S.r.l./16767-2016/82,96 3222E 03/11/2016 10/11/2016 0000052 PARTECIPAZIONE POMERIGGIO DI STUDIO 04/11/2016 2411 04/12/2016 13/12/2016 90,00 9 810,00 RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA PROVINCIA SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE - A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)/3222E-2016/90 41E 31/10/2016 10/11/2016 0001863 SCUOLA MATERNA "GIRANDOLA" PRESE 07/11/2016 2451 07/12/2016 14/12/2016 220,00** 7 1.540,00 LOCALI AULE E CUCINA - REALE BRUNO/41E- 2016/268,4 7 05/11/2016 10/11/2016 0001499 MANUTENZIONE AIUOLE SIEPI E GIARDINI 07/11/2016 2255 07/12/2016 25/11/2016 1.282,58** -12-15.390,96 COMUNALI NOTA 05/11/2016 10/11/2016 0000682 ESIBIZIONE MUSICALE E SERVIZIO SERVICE 07/11/2016 2232 07/12/2016 23/11/2016 700,00-14 -9.800,00 DEL GIORNO 16/07/2016 NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA " E...STATE GIOVANI A BUTTIGLIERA ALTA" 10/16/P.A.V. 06/11/2016 10/11/2016 0001204 ANNAFFIATURE DIFFERENZIATE PER I FIORI 08/11/2016 2254 08/12/2016 25/11/2016 3.452,60-13 -44.883,80 E ARBUSTI SUL TERRITORIO CIG.Z381A02D10 751 31/10/2016 10/11/2016 0003480 INTERVENTO DI IMPLEMENTAZIONE 08/11/2016 2544 08/12/2016 15/12/2016 480,00** 7 3.360,00 SOFTWARE PER L'AUTOMATISMO DI ATTRIBUZIONE FASCIA - Acme Italia srl/751-2016/585,6 1622 765 07/11/2016 10/11/2016 0001249 RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER 08/11/2016 2409 08/12/2016 13/12/2016 58,95 5 294,75 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIGENTI GIUGNO 2016 -AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/1622 765-2016/58,95 1/PA 09/11/2016 10/11/2016 0000235 SERVIZIO CIVILE 25/04/15 - CONCERTO SAN 09/11/2016 2536 09/12/2016 15/12/2016 1.000,00 6 6.000,00 MARCO 25/04/2015 - SERVIZIO 4/11/2015 - Filarmonica San Marco/1/PA-2016/1000 590/2016PA 10/10/2016 19/10/2016 0003359 TONER - FATTURA ACCOMPAGNATORIA P.A. 19/10/2016 2045 10/12/2016 26/10/2016 410,66** -45-18.479,70 SPLIT 8 09/11/2016 10/11/2016 0000472 SVUOTAMENTO CONTAINER INERTI CDR 10/11/2016 2252 10/12/2016 25/11/2016 560,00** -15-8.400,00 COMUNALE - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 49 E 09/11/2016 10/11/2016 0000423 LAVORO CON ARPA - CESTELLO ELEVATORE 10/11/2016 2533 10/12/2016 14/12/2016 184,00** 4 736,00 CON OPERATORE 0001132818 31/10/2016 10/11/2016 0000336 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE 10/11/2016 2424 * 10/12/2016 13/12/2016 1.314,25 3 3.942,75 SERVIZIO NOTIFICA A.G. - FATTURA 0001132818 31/10/2016 10/11/2016 0000336 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE 10/11/2016 2425 * 10/12/2016 13/12/2016 2.262,95 3 6.788,85 SERVIZIO NOTIFICA A.G. - FATTURA 0001132482 31/10/2016 10/11/2016 0000336 RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO 10/11/2016 2423 10/12/2016 13/12/2016 715,20 3 2.145,60 Stampato il 14/02/2017 Pagina 20 di 31 *(d)