INVIO DATI 730 SOLO PARAFARMACIE

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AGGIORNAMENTI PROGRAMMI FarmaEvolution Versione 28.07-25 SOMMARIO INVIO DATI 730 SOLO PARAFARMACIE Pag. 2 1 di 11

SOLO PARAFARMACIE INVIO DATI 730 Il programma e' stato adeguato per la trasmissione dei dati 730 per le parafarmacie. Nella "Personalizzazione ditta" e' stato aggiunto il campo per inserire il codice proprietario necessario per la generazione del file xml e relativo invio. Di seguito vengono riportate le istruzioni per inserire sul gestionale i dati necessari per l'invio dei dati 730. PASSO 1 Dal sito di Sogei e necessario stampare il pincode e codice proprietario Associarsi al sito www.sistemats.it cliccare su Area Riservata e di seguito su Accesso con credenziali. Inserire il codice identificativo e la password fornito da Sogei e cliccare su CONFERMA. Selezionare Profilo Utente > Stampa Pincode Compare a video il collegamento al PDF con il pincode assegnato. Aprirlo e stamparlo. 2 di 11

PASSO 2 Dal gestionale Farmaline posizionarsi su Invio Dati > InvioDati 730 > Configurazione. Verrà visualizzata la maschera Nel campo Login inserire il codice identificativo fornito da Sogei Password inserire la password PIN inserire il PINCODE fornito da Sogei Confermare con F1 3 di 11

PASSO 3 Dal gestionale Farmaline posizionarsi su Parametri generali > Parametri ditta Verrà visualizzata la maschera 4 di 11

Nel campo Invio dati SS730 inserire la lettera S CF SS730 inserire il Codice Fiscale dell utente che si e accreditato sul sito di Sogei per richiedere le credenziali Cod.Propr. inserire il codice proprietario fornito da Sogei presente sul modulo stampato con il pincode ATTENZIONE il codice deve essere inserito SENZA il trattino separatore Per ESEMPIO Se il codice proprietario stampato è XXX-YYY-ZZZZZZ inserire nel campo Cod.Propr. XXXYYYZZZZZZ Confermare con F1 5 di 11

PASSO 4 Terminata la personalizzazione effettuare l invio dei dati 730 Per effettuare l invio andare in Invio Dati -> Invio Dati 730 > Invio dati Nella videata che viene visualizzata impostare come periodo dal 01/01/2016 al 31/10/2016 e confermare con F1. 6 di 11

Se l invio non ha errori bloccanti non viene visualizzato nessun messaggio a video. In caso contrario viene visualizzata una videata con il dettaglio dell errore. Per conoscere il motivo dello scarto occorre andare in Invio Dati -> Invio Dati 730 > Esiti invii 730 Verrà visualizzata una videata come in figura 7 di 11

I dati visualizzati indicano Data ovvero la data in cui è stata effettuata la richiesta di esito dell invio Ora ovvero l ora in cui è stata effettuata la richiesta di esito dell invio Esito ovvero lo stato dell invio o La riga NERA con esito 0 significa che il file è stato inviato,a ma non è ancora stato richiesto l esito della fornitura o La riga NERA con esito 1 significa che il file è stato inviato,a ma non è ancora arrivato l esito della fornitura o La riga VERDE con esito 2 significa che l invio effettuato è stato accettato completamente senza alcun tipo di scarto o La riga GIALLA con esito 3 significa che l invio effettuato è stato accettato, ma al suo interno sono state inserite delle vendite scartate. o La riga ROSSA con esito 5 indica che la l invio effettuato è stato completamente scartato. Occorrerà quindi procedere nuovamente con l invio. In ogni caso la procedura richiederà l invio del periodo scartato con esito 5 tutte le mattine fino a quando non verrà accolto. Per visualizzare la ricevuto dell invio cliccare sul pulsante o digitare il tasto F2 da tastiera. Verrà richiesto il file PDF della ricevuta di invio e visualizzato come in figura. 8 di 11

Esempio di ricevuta con fornitura accolta 9 di 11

Esempio di ricevuta con fornitura NON accolta Per visualizzare il dettaglio delle righe scartate della fornitura la ricevuto dell invio cliccare sul pulsante o digitare il tasto F3 da tastiera. Verrà richiesto il file CSV con il dettaglio delle righe scartate visualizzato come in figura 10 di 11

In dettaglio viene evidenziata una riga per ogni riga scartata della fornitura con in dettaglio : CF PROPRIETARIO ovvero il codice fiscale della farmacia che invia i dati COD REGIONE ovvero il codice regione della farmacia che invia i dati COD ASL ovvero il codice ASL di appartenenza della farmacia che invia i dati COD SSA ovvero il codice ASL della farmacia che invia i dati PARTITA IVA ovvero Partita Iva della farmacia che invia i dati DATA EMISSIONE ovvero la data di emissione del documento fiscale DOCUMENTO FISCALE DISPOSITIVO ovvero il codice fiscale della farmacia che invia i dati DOCUMENTO FISCALE NUMERO ovvero il numero del movimenti di vendita della farmacia che invia i dati CODICE ERRORE ovvero il codice errore inerente al motivo dello scarto della riga della fornitura DESCRIZIONE ERRORE ovvero il motivo di errore inerente allo dello scarto della riga della fornitura La procedura di invio dati automatica è mensile ed avviene in automatico il sesto giorno lavorativo del mese successivo. Il file viene inviato e rimane in elaborazione sino a quando non viene restituito l esito dello stesso. Dal giorno successivo all invio viene automaticamente richiesto l esito dell invio e, se tutto ok, la procedura si chiude automaticamente. 11 di 11