Oggetto Contabile (d)=- 1532364 3/4/215 18/5/215 43 LAVORO IN VIA REANO - Enel Sole 8/5/215 2 29/6/215 2/1/216 1.222,** 25 25.51, Srl/1532364-215/149,84 19543 22/6/215 1/7/215 362 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI 25/6/215 61 31/7/215 21/1/216 2,16** 174 375,84 ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.1 C.4 DM 5 LUGLIO 212 - CONVENZIONE L6I37866237 - Codice pagamento: COMPENSAZIONE 19544 22/6/215 1/7/215 362 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI 25/6/215 61 31/7/215 21/1/216 3,63** 174 631,62 ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.1 C.4 DM 5 LUGLIO 212 - CONVENZIONE L6I37866237 - Codice pagamento: COMPENSAZIONE 21898 27/7/215 3/8/215 362 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI 3/7/215 62 29/8/215 21/1/216,47** 145 68,15 ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.1 C.4 DM 5 LUGLIO 212 - CONVENZIONE L6I37866237 19 15/6/215 3/8/215 1442 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ARBUSTI 3/8/215 4 2/9/215 2/1/216 3.416, 14 478.24, E FIORI 4/15 31/7/215 6/8/215 192 MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI 6/8/215 3 5/9/215 2/1/216 4.5,** 137 616.5, STRADE AMMALORATE SUL TERRITORIO CITTADINO - C.I.A.T. SRL/4/15-215/549 6 28/8/215 31/8/215 3737 SCUOLE C.SO LAGHI. ESECUZIONE 31/8/215 5 3/9/215 2/1/216 1.434,85** 112 16.73,2 CAROTAGGI E PRELIEVO FERRI - FT IMM PA 6/5 del 28/8/15 G156931 18/9/215 29/9/215 2972 NUM. CLIENTE 55 425 179 452-28/9/215 369 * 1/1/215 17/2/216 1.656,4** 13 215.332, CONGUAGLIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 1/7/212-18/9/215 - SCADENZA 1/1/215ENI SPA/G156931-215/219,1 FATTPA 6_15 15/9/215 18/9/215 1242 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - C.EL.P. 17/9/215 6 17/1/215 2/1/216 79,** 95 75.5, di Rolle Marino/FATTPA 6_15-215/963,8 179/PA 16/9/215 18/9/215 376 STAMPANTE SIMIDIECI SCAN - S.I.M.I. 17/9/215 7 17/1/215 2/1/216 1.28,** 95 121.6, SAS/179/PA-215/1561,6 2869/E 16/9/215 22/9/215 2266 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA E 21/9/215 329 21/1/215 9/2/216 22,46 111 2.493,6 COMPENSO SERVIZI ACCESSORI LOTTO N. 129 DEL 31/7/215 -AREARISCOSSIONI SRL/2869/E-215/22,46 - PAGAMENTO COMPENSATO DA INCASSI 34991545 16/9/215 22/9/215 3484 CANONE DI MANUTENZIONE PER IMPIANTI 21/9/215 11 21/1/215 2/1/216 54,8** 91 4.986,8 ELEVATORI PERIODO 1/7/215-31/12/215 2-215-FE 23/9/215 29/9/215 376 PARETE IN CARTONGESSO CON ULTERIORI LAVORI COME DA PREVENTIVO - NUOVA EDILCE SRL/2-215-FE-215/213 28/9/215 13 31/1/215 2/1/216 1.65,** 81 133.65, 1-215-FE 7/9/215 29/9/215 376 TINTEGGIATURA SOFFITTO PRESSO SCUOLA 28/9/215 12 31/1/215 2/1/216 1.131,12** 81 91.62,72 SECONDRIA CSO LAGHI BUTTIGLIERA ALTA E Stampato il 14/2/217 Pagina 1 di 28 *(d)
Oggetto Contabile (d)=- 1912/215 23/9/215 5/1/215 3452 RIMOZIONE E POSA NUOVA GUAINA, RIPRISTINO LOCALE MENSA PRESSO SCUOLA SECONDARIA CSO LAGHI BUTTIGLIERA ALTA - NUOVA EDILCE SRL/1-215-FE-215/2311,61 MATERIALE INFORMATICO - Vendita 2/1/215 8 1/11/215 2/1/216 2,97** 8 237,6 1912/215 23/9/215 5/1/215 3452 MATERIALE INFORMATICO - Vendita 2/1/215 9 1/11/215 2/1/216 656,22** 8 52.497,6 3 6/1/215 6/1/215 472 LAVORI DI MANUTENZIONE FOSSI IN PREVISIONE DI PIOGGE AUTUNNALI - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 6/1/215 362 5/11/215 12/2/216 1.1,** 99 18.9, 3297/E 3/9/215 15/1/215 2266 SPESE POSTALI ANTICIPATE PER VS. CONTO 9/1/215 329 8/11/215 9/2/216 18, 93 1.674, (LUGLIO-AGOSTO 215) - AREARISCOSSIONI SRL/3297/E-215/18 - PAGAMENTO COMPENSATO DA INCASSI 3298/E 3/9/215 15/1/215 2266 SPESE POSTALI ANTICIPATE PER VS. CONTO 9/1/215 329 8/11/215 9/2/216 13,2 93 1.227,6 (LUGLIO-AGOSTO 215) - AREARISCOSSIONI SRL/3297/E-215/18AREARISCOSSIONI SRL/3298/E-215/13,2 - PAGAMENTO COMPENSATO DA INCASSI 29 14/9/215 15/1/215 3489 FORNITURA E POSA CORRIMANO IN TUBO 9/1/215 14 8/11/215 2/1/216 64,** 73 46.72, PER SCALA INTERNA - BERTOK GRETA/29-215/78 5PA 3/9/215 15/1/215 99 SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE - CRIS 9/1/215 1 8/11/215 2/1/216 1.846,15** 73 134.768,95 S.R.L./5PA-215/192 5 22/1/215 28/1/215 472 RIPRISTINO CADITOIA IN VIA CONTI CARRON 23/1/215 24 22/11/215 2/1/216 383,44** 59 22.622,96 ANGOLO CORSO LAGHI - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 5 22/1/215 28/1/215 472 RIPRISTINO CADITOIA IN VIA CONTI CARRON ANGOLO CORSO LAGHI - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 23/1/215 25 22/11/215 2/1/216 66,56** 59 3.927,4 1 23/1/215 28/1/215 3265 AVVOCATO ANTONIO R. POMA/1-215/3549,5 26/1/215 18 25/11/215 22/1/216 3.466,41 58 21.51,78 *(d) 1 23/1/215 28/1/215 3265 AVVOCATO ANTONIO R. POMA/1-215/3549,5 26/1/215 11 25/11/215 22/1/216 64,66 58 3.75,28 1 23/1/215 28/1/215 3265 AVVOCATO ANTONIO R. POMA/1-215/3549,5 26/1/215 19 25/11/215 22/1/216 17,98 58 1.42,84 61 19/1/215 28/1/215 363 SCUOLA DELL'INFANZIA AQUILONE VIA DEI COMUNI 5A. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA. OPERE COMPLEMENTARI - SOVESA S.R.L./61-215/26,92 27/1/215 15 26/11/215 2/1/216 18.237,2** 55 1.3.46, 1 / P.A. / 215 28/1/215 9/11/215 213 RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVA AI LAVORI 4/11/215 15 4/12/215 22/1/216 1.84,38 49 88.414,62 DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA "GIRANDOLA", DELLA SCUOLA PRIMARIA "BRIZIO" E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "JAQUERIO" NEL COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA - CORSO LAGHI N. 79. VOSTRO I Stampato il 14/2/217 Pagina 2 di 28
Oggetto Contabile (d)=- 2/PA 3/11/215 9/11/215 3373 PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA A 4/11/215 17 4/12/215 22/1/216 888,16 49 43.519,84 ELABORAZIONE E TRASMISSIONE AL SICEE DI NUMERO UNO ATTESTATI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA CONFORMI ALLA D.G.R. N.43-11965 DEL 4 AGOSTO 29 RELATIVO AD EDIFICIO A DESTINAZIONE D'USO SCOLASTICO SITO IN BUTTIGLIERA FATTPA 49_15 31/1/215 9/11/215 2875 SOSTITUZIONE OTTIMIZZATORE CLIMATICO 4/11/215 42 4/12/215 21/1/216 732,** 48 35.136, IN CENTRALE TERMICA NS. PREV. 965P - GRANCLIMA SRL/FATTPA 49_15-215/19,68 FATTPA 49_15 31/1/215 9/11/215 2875 SOSTITUZIONE OTTIMIZZATORE CLIMATICO 4/11/215 44 4/12/215 21/1/216 1,61** 48 4.829,28 IN CENTRALE TERMICA NS. PREV. 965P - GRANCLIMA SRL/FATTPA 49_15-215/19,68 FATTPA 49_15 31/1/215 9/11/215 2875 SOSTITUZIONE OTTIMIZZATORE CLIMATICO 4/11/215 43 4/12/215 21/1/216 47,32** 48 2.271,36 IN CENTRALE TERMICA NS. PREV. 965P - GRANCLIMA SRL/FATTPA 49_15-215/19,68 FATTPA 49_15 31/1/215 9/11/215 2875 SOSTITUZIONE OTTIMIZZATORE CLIMATICO 4/11/215 45 4/12/215 21/1/216 14,7** 48 675,36 IN CENTRALE TERMICA NS. PREV. 965P - GRANCLIMA SRL/FATTPA 49_15-215/19,68 FATTPA 7_15 2/11/215 9/11/215 1242 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - 4/11/215 37 4/12/215 2/1/216 3.3,** 47 142.41, C.EL.P. di Rolle Marino/FATTPA 7_15-218 31/1/215 9/11/215 2527 TONER E CAVI USB - Converge S.p.A./218-5/11/215 2 5/12/215 2/1/216 829,5** 46 38.157, 215/111,99 1156 3/1/215 17/11/215 3344 VISITA MEDICA PERIOD. E GIUDIZIO 12/11/215 46 12/12/215 21/1/216 184,55 4 7.382, IDONEITA SERVIZI PRESTATI DAL 1/1/215 AL 3/1/215 - ES-ESSERESANI SRL/1156-215/184,55 8A 11/11/215 17/11/215 314 INDAGINI GEOFISICHE MASW SCUOLE 12/11/215 47 12/12/215 21/1/216 5,** 4 2., CORSO LAGHI CIG ZDD14F15F3 29/E 9/1/215 17/11/215 1151 SERVIZIO DI MANUTENZIONE P.ZA POPOLO 8 13/11/215 356 13/12/215 12/2/216 27,** 61 16.47, DAL 1/7/15 AL 31/12/15 - CODEBO' SPA/29/E- 215/329,4 6 16/11/215 19/11/215 3732 LAVORI DI ADEGUAMENTO SEGNALETICA 17/11/215 26 17/12/215 2/1/216 73,** 34 24.82, VERTICALE 71 17/11/215 19/11/215 363 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA 17/11/215 357 17/12/215 12/2/216 1.771,95** 57 11.1,15 D'INFANZIA STATALE "AQUILONE" IN VIA DEI COMUNI FRAZ. FERRIERA - CONTO FINALE 91594 27/11/215 4/12/215 634 SERVIZIO MISURA IMPIANTI INCENTIVATI - 2/12/215 367 17/12/215 17/2/216 33,** 62 2.46, 994 ENEL DISTRIBUZIONE SPA/91594994-215/42,6 4211/E 12/11/215 27/11/215 2266 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA CDS - 2/11/215 329 2/12/215 9/2/216 56,46 51 2.879,46 LOTTO N. 13 DEL 15/1/215 - AREARISCOSSIONI SRL/4211/E-215/56,46 - PAGAMENTO COMPENSATO DA INCASSI 4824 23/1/215 28/1/215 3513 SCANNER - FATTURA 23/1/215 16 22/12/215 2/1/216 959,98** 29 27.839,42 Stampato il 14/2/217 Pagina 3 di 28 *(d)
Oggetto Contabile (d)=- 219/PA 23/11/215 27/11/215 3522 ACQUISTO DI UN PACCHETTO DA 6 23/11/215 358 23/12/215 12/2/216 88,7 51 4.523,7 INCONTRI DI FORMAZIONE DA 3 ORE CIASCUNO DI CARATTERE PRATICO POER IL SERVIZIO FINANZIARIO, APPALTI, ACQUISTI - LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA/219/PA-215/3 219/PA 23/11/215 27/11/215 3522 ACQUISTO DI UN PACCHETTO DA 6 23/11/215 359 23/12/215 12/2/216 211,3 51 1.776,3 INCONTRI DI FORMAZIONE DA 3 ORE CIASCUNO DI CARATTERE PRATICO POER IL SERVIZIO FINANZIARIO, APPALTI, ACQUISTI - LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA/219/PA-215/3 575275381 2/11/215 27/11/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTTOBRE 215 - SCADENZA 28/12/215 - Edison Energia S.p.A./575275381-215/83,66 23/11/215 19 28/12/215 2/1/216 658,74** 23 15.151,2 4518/E 23/11/215 4/12/215 2266 SPESE POSTALI ANTICIPATE PER VS. CONTO 3/11/215 329 3/12/215 9/2/216 8,8 41 36,8 (SETTEMBRE - ACCONTO OTTOBRE 215) - PAGAMENTO IN COMPENSAZIONE - AREARISCOSSIONI SRL/4518/E-215/8,8 86/FATTURE 27/11/215 4/12/215 124 VENDITA E INSTALLAZIONE ARREDI UFFICIO 3/11/215 17 3/12/215 2/1/216 88,** 21 18.48, 1129576 3/11/215 11/12/215 336 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE 1/12/215 58 3/12/215 21/1/216 742,72 22 16.339,84 SERVIZIO - FATTURA 1129576 3/11/215 11/12/215 336 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE 1/12/215 59 * 3/12/215 21/1/216 465,8 22 1.231,76 SERVIZIO - FATTURA 1129227 3/11/215 11/12/215 336 RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A 1/12/215 59 * 3/12/215 21/1/216 1.224,65 22 26.942,3 POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD) - FATTURA 5632 3/11/215 4/12/215 274 NOLEGGIO FOTOCAMERA CONTAX MOD. 2/12/215 55 1/1/216 21/1/216 8,** 2 16., MT167 PER AUTOVELOX 14/C2, SENZA OBBIETTIVO PERIODO DA LUGLIO AD OTTOBRE 215 1522 1587 2/12/215 14/12/215 1249 RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER 11/12/215 564 * 1/1/216 14/3/216 66,15 73 4.828,95 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/1522 1587-215/66,15 216 V VS2 734 25/11/215 4/12/215 2137 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA 3/12/215 54 2/1/216 21/1/216 222,** 19 4.218, CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 216 - EGAF EDIZIONI SRL/216 V VS2 734-215/231,9 17 31/1/215 11/12/215 178 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI 7/12/215 18 6/1/216 2/1/216 31,11** 14 435,54 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 9 PA 9/11/215 17/11/215 1996 INCARICO DI DIREZIONE OPERATIVA DELLE OPERE STRUTTURALI OPERE COMPLEMENTARI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO SITO IN C.SO LAGHI N. 12/11/215 38 8/1/216 2/1/216 2.8,** 12 24.96, Stampato il 14/2/217 Pagina 4 di 28 *(d)
Oggetto Contabile (d)=- 8 PA 9/11/215 17/11/215 1996 79 NEL COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA - VOSTRA DETERMINAZIONE N.288 DEL 23/1/215 INCARICO DI DIRETTORE LAVORI 12/11/215 23 8/1/216 2/1/216 3.12,** 12 37.44, OPERATIVO DELLE OPERE STRUTTURALI DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA SITA IN C.SO LAGHI N.79 NEL COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA - VOSTRA DETERMINAZIONE N.286 DEL 5/9/214 113 12/12/215 17/12/215 218 ACQUISTO MATERIALE PER PERSONALE 14/12/215 27 13/1/216 2/1/216 117,** 7 819, SCUOLA INFANZIA CIG ZC2173F57D BL15643 8/12/215 17/12/215 572 AFFRANCATRICE DIGITALE Pitney Bowes Italia 14/12/215 17 13/1/216 27/1/216 16,** 14 2.24, S.R.L./BL15643-215/195,2 186 11/12/215 17/12/215 178 INTERVENTO DI RIPARAZIONE PUNTO LUCE 14/12/215 36 13/1/216 2/1/216 118,9** 7 832,3 IN CORSO LAGHI 186 11/12/215 17/12/215 178 INTERVENTO DI RIPARAZIONE PUNTO LUCE IN CORSO LAGHI 14/12/215 35 13/1/216 2/1/216 199,11** 7 1.393,77 4932/E 1/12/215 17/12/215 2266 SPESE POSTALI ANTICIPATE PER VS. CONTO 14/12/215 329 13/1/216 9/2/216,85 27 22,95 (SALDO OTTOBRE 215) - AREARISCOSSIONI SRL/4932/E-215/,85 FATTPA 8_15 14/12/215 17/12/215 1242 LAVORI ELETTRICI - C.EL.P. di Rolle 15/12/215 164 14/1/216 27/1/216 963,8** 13 12.529,4 Marino/FATTPA 8_15-215/1948,34 FATTPA 8_15 14/12/215 17/12/215 1242 LAVORI ELETTRICI - C.EL.P. di Rolle 15/12/215 165 14/1/216 27/1/216 633,2** 13 8.231,6 Marino/FATTPA 8_15-215/1948,34 522/E 1/12/215 17/12/215 2266 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA LOTTO 17/12/215 329 16/1/216 9/2/216 24,33 24 583,92 n. 131 - AREARISCOSSIONI SRL/522/E- 215/24,33 15764 16/12/215 17/12/215 38 SERVIZIO DI GESTIONE BACKUP - fattura 17/12/215 21 * 16/1/216 2/1/216 3.929,3** 4 15.717,2 575279338 11/12/215 17/12/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IP 16/12/215 49 18/1/216 21/1/216 1.675,** 3 5.25, PERIODO NOVEMBRE 215 - SCADENZA 18/1/215 - Edison Energia S.p.A./575279338-215/243,5 766999 3/11/215 17/12/215 3475 IMPORTO DOVUTOCI PER FORNITURA PASTI 14/12/215 28 19/1/216 2/1/216 16.533,51** 1 16.533,51 PRESSO LA SCUOLE BRIZIO, JAQUERIO - E COLLODI NEL MESE DI NOVEMBRE 215 COME DA VS. DET. N. 27 DEL - 13.1.215 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b 767 3/11/215 17/12/215 3475 IMPORTO DOVUTOCI PER FORNITURA PASTI PASTI PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA - C.SO LAGHI "GIRANDOLA" NEL MESE DI NOVEMBRE 215 COME DA VS. DET. N. - 27 DEL 13.1.215 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, 14/12/215 29 19/1/216 2/1/216 1.558,48** 1 1.558,48 Stampato il 14/2/217 Pagina 5 di 28 *(d)
comma 6 Oggetto Contabile (d)=- 766998 3/11/215 17/12/215 3475 IMPORTO DOVUTOCI PER FORNITURA PASTI 14/12/215 28 19/1/216 2/1/216 4.212,6** 1 4.212,6 PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA V. - DEI COMUNI "AQUILONE" - FERRIERA NEL MESE DI NOVEMBRE 215 COME DA VS. - DET. N. 162 DEL 22.6.215 - Fattura emessa ex. Art 17- ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, 575284399 14/12/215 17/12/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 14/12/215 5 2/1/216 21/1/216,1** 1,1 IT1E25193 PERIODO SETTEMBRE 215 - SCADENZA 2/1/215 - Edison Energia S.p.A./575284399-215/,1 575284398 14/12/215 17/12/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 14/12/215 5 2/1/216 21/1/216 1,67** 1 1,67 IT1E25195 PERIODO SETTEMBRE 215 - SCADENZA 2/1/215 - Edison Energia S.p.A./575284398-215/2,4 25-215- 18/12/215 22/12/215 3653 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE 21/12/215 13 2/1/216 22/1/216 2.4,** 2 4.8, VALSANG COMUNALI 15777 18/12/215 22/12/215 38 SERVIZIO DI GESTIONE BACKUP - SPAZIO 21/12/215 21 * 2/1/216 2/1/216 3.44,3**, WEB AGGIUNTIVO - fattura 2115/PA 17/12/215 22/12/215 3518 MATERIALE INFORMATICO - ADpartners 21/12/215 31 2/1/216 2/1/216 331,79**, snc/2115/pa-215/44,78 2115/PA 17/12/215 22/12/215 3518 MATERIALE INFORMATICO - ADpartners 21/12/215 33 2/1/216 2/1/216 49,7**, snc/2115/pa-215/44,78 2115/PA 17/12/215 22/12/215 3518 MATERIALE INFORMATICO - ADpartners 21/12/215 32 2/1/216 2/1/216 5,12**, snc/2115/pa-215/44,78 15776 18/12/215 22/12/215 38 SERVIZIO DI GESTIONE BACKUP- SPAZIO 21/12/215 21 * 2/1/216 2/1/216-4.793,75**, WEB AGGIUNTIVO -fattura 92/FATTURE 21/12/215 23/12/215 124 POLTRONE OPERATIVE ERGONOMICHE - 23/12/215 22 22/1/216 2/1/216 352,** -2-74, FORNITURA N.2 POLTRONE OPERATIVE FATTPA 1_15 23/12/215 23/12/215 3112 TARGA 19X68 MM IN ALLUMINIO STAMPATO 23/12/215 169 22/1/216 27/1/216 42,** 5 21, A CALDO E PROTETTO ANTIUV - Stamperia Piermatteo di Bianchi Isabella/FATTPA 1_15-215/51,24 1PA/215 23/12/215 23/12/215 3413 PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL 23/12/215 16 22/1/216 22/1/216 2.537,6, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA CARLO COLLODI SITA IN BUTTIGLIERA ALTA - FRAZIONE FERRIERA - VIA DEI COMUNI. 1-215 23/12/215 23/12/215 667 CONFEZIONI REGALO E PANETTONI - 23/12/215 27 22/1/216 27/1/216 533,45** 5 2.667,25 FLORIO FURNO ANGELO/1-215- 215/899,4 1-215 23/12/215 23/12/215 667 CONFEZIONI REGALO E PANETTONI - 23/12/215 28 22/1/216 27/1/216 251,95** 5 1.259,75 Stampato il 14/2/217 Pagina 6 di 28 *(d)
Oggetto Contabile (d)=- 2-215 23/12/215 23/12/215 667 FLORIO FURNO ANGELO/1-215- 215/899,4 ACQUISTO PRODOTTI PER NATALE - FLORIO 23/12/215 211 22/1/216 27/1/216 43,2** 5 2.15,1 FURNO ANGELO/2-215-215/455,99 EX3548/215 14/12/215 22/12/215 3511 FORNITURA GAS - PERIODO 1-3 NOVEMBRE 21/12/215 254 27/1/216 27/1/216 157,69**, 215 - CONGUAGLIO 1-31 OTTOBRE 215 - SCADENZA 25/1/215 - Servizio di fornitura EX3548/215 14/12/215 22/12/215 3511 FORNITURA GAS - PERIODO 1-3 NOVEMBRE 21/12/215 254 27/1/216 27/1/216 599,9**, 215 - CONGUAGLIO 1-31 OTTOBRE 215 - SCADENZA 25/1/215 - Servizio di fornitura EX3548/215 14/12/215 22/12/215 3511 FORNITURA GAS - PERIODO 1-3 NOVEMBRE 21/12/215 254 27/1/216 27/1/216 397,31**, 215 - CONGUAGLIO 1-31 OTTOBRE 215 - SCADENZA 25/1/215 - Servizio di fornitura EX3548/215 14/12/215 22/12/215 3511 FORNITURA GAS - PERIODO 1-3 NOVEMBRE 21/12/215 251 27/1/216 27/1/216 4,56**, 215 - CONGUAGLIO 1-31 OTTOBRE 215 - SCADENZA 25/1/215 - Servizio di fornitura EX3548/215 14/12/215 22/12/215 3511 FORNITURA GAS - PERIODO 1-3 NOVEMBRE 21/12/215 25 27/1/216 27/1/216 3,97**, 215 - CONGUAGLIO 1-31 OTTOBRE 215 - SCADENZA 25/1/215 - Servizio di fornitura EX3548/215 14/12/215 22/12/215 3511 FORNITURA GAS - PERIODO 1-3 NOVEMBRE 21/12/215 249 27/1/216 27/1/216 19,5**, 215 - CONGUAGLIO 1-31 OTTOBRE 215 - SCADENZA 25/1/215 - Servizio di fornitura EX3548/215 14/12/215 22/12/215 3511 FORNITURA GAS - PERIODO 1-3 NOVEMBRE 21/12/215 246 27/1/216 27/1/216 2,25**, 215 - CONGUAGLIO 1-31 OTTOBRE 215 - SCADENZA 25/1/215 - Servizio di fornitura EX3548/215 14/12/215 22/12/215 3511 FORNITURA GAS - PERIODO 1-3 NOVEMBRE 21/12/215 252 27/1/216 27/1/216 265,27**, 215 - CONGUAGLIO 1-31 OTTOBRE 215 - SCADENZA 25/1/215 - Servizio di fornitura EX3548/215 14/12/215 22/12/215 3511 FORNITURA GAS - PERIODO 1-3 NOVEMBRE 21/12/215 245 27/1/216 27/1/216 914,71**, 215 - CONGUAGLIO 1-31 OTTOBRE 215 - SCADENZA 25/1/215 - Servizio di fornitura EX3548/215 14/12/215 22/12/215 3511 FORNITURA GAS - PERIODO 1-3 NOVEMBRE 21/12/215 247 27/1/216 27/1/216 44,36**, 215 - CONGUAGLIO 1-31 OTTOBRE 215 - SCADENZA 25/1/215 - Servizio di fornitura EX3548/215 14/12/215 22/12/215 3511 FORNITURA GAS - PERIODO 1-3 NOVEMBRE 215 - CONGUAGLIO 1-31 OTTOBRE 215-21/12/215 248 27/1/216 27/1/216 816,23**, Stampato il 14/2/217 Pagina 7 di 28 *(d)
Oggetto Contabile (d)=- EX3548/215 14/12/215 22/12/215 3511 SCADENZA 25/1/215 - Servizio di fornitura FORNITURA GAS - PERIODO 1-3 NOVEMBRE 21/12/215 253 27/1/216 27/1/216 285,47**, 215 - CONGUAGLIO 1-31 OTTOBRE 215 - SCADENZA 25/1/215 - Servizio di fornitura EX3548/215 14/12/215 22/12/215 3511 FORNITURA GAS - PERIODO 1-3 NOVEMBRE 21/12/215 247 27/1/216 27/1/216 418,2**, 215 - CONGUAGLIO 1-31 OTTOBRE 215 - SCADENZA 25/1/215 - Servizio di fornitura EX3548/215 14/12/215 22/12/215 3511 FORNITURA GAS - PERIODO 1-3 NOVEMBRE 21/12/215 248 27/1/216 27/1/216 73,68**, 215 - CONGUAGLIO 1-31 OTTOBRE 215 - SCADENZA 25/1/215 - Servizio di fornitura EX3548/215 14/12/215 22/12/215 3511 FORNITURA GAS - PERIODO 1-3 NOVEMBRE 21/12/215 252 27/1/216 27/1/216 53,7**, 215 - CONGUAGLIO 1-31 OTTOBRE 215 - SCADENZA 25/1/215 - Servizio di fornitura EX3548/215 14/12/215 22/12/215 3511 FORNITURA GAS - PERIODO 1-3 NOVEMBRE 21/12/215 247 27/1/216 27/1/216 13,99**, 215 - CONGUAGLIO 1-31 OTTOBRE 215 - SCADENZA 25/1/215 - Servizio di fornitura EX3548/215 14/12/215 22/12/215 3511 FORNITURA GAS - PERIODO 1-3 NOVEMBRE 21/12/215 248 27/1/216 27/1/216 14,**, 215 - CONGUAGLIO 1-31 OTTOBRE 215 - SCADENZA 25/1/215 - Servizio di fornitura EX3548/215 14/12/215 22/12/215 3511 FORNITURA GAS - PERIODO 1-3 NOVEMBRE 21/12/215 25 27/1/216 27/1/216 176,39**, 215 - CONGUAGLIO 1-31 OTTOBRE 215 - SCADENZA 25/1/215 - Servizio di fornitura EX3548/215 14/12/215 22/12/215 3511 FORNITURA GAS - PERIODO 1-3 NOVEMBRE 21/12/215 25 27/1/216 27/1/216 83,67**, 215 - CONGUAGLIO 1-31 OTTOBRE 215 - SCADENZA 25/1/215 - Servizio di fornitura 3 18/12/215 13/1/216 386 CONFISCA VEICOLI 28/12/215 284 27/1/216 5/2/216 138,2** 9 1.242,18 15FVFN1847 3/11/215 11/12/215 354 CORSO AGG.ANN. RLS 4H/CLASS - Fattura 4/12/215 36 29/1/216 12/2/216 147, 14 2.58, relativa ad attività di formazione effettuata in conformità al D.Lgs. 81/8 e s.m.i. 15TVFN2934 3/11/215 11/12/215 354 REDAZIONE DVR VALUTAZIONE DEI RISCHI, 4/12/215 361 29/1/216 12/2/216 57,75** 14 7.18,5 REDAZIONE DEL PMP, REDAZIONE DEL PDE RESP.LE DEL SERVIZIO DI PREV.NE E PROT. - Fattura I trimestre del III anno Convenzione Servizio di Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro. IVA versata dal co 153922 29/12/215 13/1/216 3521 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIDO 3/12/215 51 29/1/216 21/1/216 91,62** -8-732,96 *(d) Stampato il 14/2/217 Pagina 8 di 28
Oggetto Contabile (d)=- 153942 3/12/215 13/1/216 3521 FEBBRAIO 214 - SCADENZA 29/1/216 - Alpiq Energia Italia S.p.A/153922-215/111,78 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 7/1/216 52 29/1/216 21/1/216 517,94** -8-4.143,52 MAGGIO-OTTOBRE 214 - SCADENZA 29/1/216 - Alpiq Energia Italia S.p.A/153942-215/1266,9 153942 3/12/215 13/1/216 3521 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 7/1/216 53 29/1/216 21/1/216 633,5** -8-5.64,4 MAGGIO-OTTOBRE 214 - SCADENZA 29/1/216 - Alpiq Energia Italia S.p.A/153942-215/1266,9 21438 3/11/215 11/12/215 336 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI 1/12/215 59 * 3/1/216 21/1/216 31,27** -9-2.792,43 AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - FATT. IVA SPLIT P. 21438 3/11/215 11/12/215 336 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI 1/12/215 6 * 3/1/216 21/1/216 59,57** -9-4.586,13 AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - FATT. IVA SPLIT P. 59 15/1/215 3/1/215 2615 SERVIZIO TRATTAMENTO TERRE DA SPAZZAMENTO - NOTA CREDITO 29/1/215 41 * 31/1/216 2/1/216-1.46,** -11 15.466, 565 31/1/215 27/11/215 2615 SERVIZIO CONFERIMENTO RSU C/O TRM SPA 23/11/215 41 * 31/1/216 2/1/216 11.717,77** -11-128.895,47 COMPETENZA MESE DI OTTOBRE 215 RIF.TO PIANO FINANZIARIO CTS - FATTURA 545 31/1/215 27/11/215 2615 SELEZIONE, RACCOLTA PLASTICA E 23/11/215 41 * 31/1/216 2/1/216 1.247,** -11-112.717, OPERAZIONI DI PRE PULIZIA E PRESSATURA I SEMESTRE 215 - FATTURA 528 31/1/215 27/11/215 2615 CONTRIBUTO CONAI I SEMESTRE 215 23/11/215 41 * 31/1/216 2/1/216-21.885,** -11 24.735, RACCOLTE DIFFERENZIATE CONTRIBUTO CARTA E PLASTICA - NOTA CREDITO 512 31/1/215 27/11/215 2615 CGG+CRD+CRT PERIODO 1/1/215-23/11/215 41 * 31/1/216 2/1/216 37.12,95** -11-47.142,45 31/1/215 - FATTURA PJ2429 31/12/215 13/1/216 3688 CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 7/1/216 183 31/1/216 27/1/216 26,52** -4-1.42,8 SPA/PJ2429-215/49,25 PJ2429 31/12/215 13/1/216 3688 CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 7/1/216 276 31/1/216 3/2/216 14,32** 3 312,96 SPA/PJ2429-215/49,25 PJ2429 31/12/215 13/1/216 3688 CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 7/1/216 215 31/1/216 27/1/216 37,** -4-148, SPA/PJ2429-215/49,25 TO/44 17/12/215 13/1/216 2172 OFFERTA PER MORTALITA' INFANTILE 5/1/216 29 4/2/216 27/1/216 49,42-8 -395,36 *(d) TO/44 17/12/215 13/1/216 2172 OFFERTA PER MORTALITA' INFANTILE 5/1/216 21 4/2/216 27/1/216 55,58-8 -4.44,64 8/15 P.A.(E) 31/12/215 13/1/216 1582 VENDITA BLOCCHETTI MENSA MESE DI 7/1/216 283 6/2/216 5/2/216 9,** -1-9, Stampato il 14/2/217 Pagina 9 di 28
Oggetto Contabile DICEMBRE 215 - CIG.Z515F5846 (d)=- 71 3/11/215 13/1/216 3266 ATTIVITÀ DI ASSISTENZA HC - FONDAZIONE 7/1/216 193 6/2/216 27/1/216 59,4-1 -5.94, TALITA' KUM-BUDROLA O.N.L.U.S./71-215/59,4 7 3/11/215 13/1/216 3266 ATTIVITÀ DI ASSISTENZA HC - FONDAZIONE 7/1/216 193 6/2/216 27/1/216 2.59,2-1 -25.92, TALITA' KUM-BUDROLA O.N.L.U.S./7-215/259,2 FATTPA 1_16 4/1/216 13/1/216 3165 MENSA DIPENDENTI - Triple b di Garripoli 7/1/216 18 6/2/216 27/1/216 423,14** -1-4.231,4 Andrea/FATTPA 1_16-216/1146 FATTPA 1_16 4/1/216 13/1/216 3165 MENSA DIPENDENTI - Triple b di Garripoli 7/1/216 181 6/2/216 27/1/216 334,7** -1-3.347, Andrea/FATTPA 1_16-216/1146 FATTPA 1_16 4/1/216 13/1/216 3165 MENSA DIPENDENTI - Triple b di Garripoli 7/1/216 182 6/2/216 27/1/216 344,8** -1-3.44,8 Andrea/FATTPA 1_16-216/1146 FATTPA 12_15 3/11/215 13/1/216 3165 PASTI DIPENDENTI - Triple b di Garripoli 7/1/216 179 6/2/216 27/1/216 1.34,66** -1-13.46,6 Andrea/FATTPA 12_15-215/1394,29 47/215/PA 28/12/215 13/1/216 3244 SCUOLA PRIMARIA COLLODI VIA DEI COMUNI 7/1/216 39 6/2/216 2/1/216 142,17** -17-2.416,89 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - BKMM DI BESHAY ATEF/47/215/PA-215/156,39 FATTPA 59_15 31/12/215 13/1/216 2875 REVISIONE POMPA TERMOVENTILATORI 7/1/216 166 6/2/216 27/1/216 543,25** -1-5.432,5 RIPRISTINO ACQUA DOCCIE OTTIMIZZATORE CLIMATICO RIPRISTINO ACQUA RADIATORI - GRANCLIMA SRL/FATTPA 59_15-215/662,77 FATTPA 58_15 31/12/215 13/1/216 2875 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO 7/1/216 167 6/2/216 27/1/216 12.47,** -1-124.7, DI RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA AQUILONE - GRANCLIMA SRL/FATTPA 58_15-215/13647,7 152294/S 28/12/215 13/1/216 395 FORNITURA LICENZA D'USO LICENZE SW 7/1/216 185 6/2/216 27/1/216 3.52,** -1-35.2, ARCHIVIO, INSTALLAZIONE E FORMAZIONE - A.P. SYSTEMS S.R.L./152294/S-215/4246,4 FATTPA 151_15 3/12/215 13/1/216 5 SERVIZIO SETTIMANALE RECAPITO PLICHE - 7/1/216 191 6/2/216 27/1/216 222,13** -1-2.221,3 Ovunque di Sicuro Donato/FATTPA 151_15-215/271 32 3/12/215 13/1/216 3366 SERVIZIO INUMAZIONE TUMULAZIONE 7/1/216 194 6/2/216 27/1/216 6.344,** -1-63.44, SALME CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERO PERIODO 3 QUADRIMESTRE 215 - GESIT PIEMONTE DI MARIO E PIERPAOLO AIASSA SOCIETA' IN NOME COLLE TTIVO/32-215/6344 166/15 31/12/215 13/1/216 3516 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DISABILI 7/1/216 382 6/2/216 17/2/216 33, 11 3.63, MESE DICEMBRE 166/15 31/12/215 13/1/216 3516 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DISABILI 7/1/216 383 6/2/216 17/2/216 9, 11 99, MESE DICEMBRE 16/15 31/12/215 13/1/216 3516 TRASPORTI EFFETTUATI MESE DI DICEMBRE 215 7/1/216 381 6/2/216 17/2/216 2, 11 22, *(d) Stampato il 14/2/217 Pagina 1 di 28
Oggetto Contabile (d)=- V2/599393 3/12/215 13/1/216 338 CANCELLERIA - ERREBIAN S.P.A./V2/599393-8/1/216 186 7/2/216 27/1/216 639,95** -11-7.39,45 215/78,74 113235 31/12/215 13/1/216 336 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE 11/1/216 6 * 1/2/216 21/1/216 264, -2-5.28, SERVIZIO NOTIFICA A.G. - FATTURA 113218 31/12/215 13/1/216 336 RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A 11/1/216 6 * 1/2/216 21/1/216 492,25-2 -9.845, POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 215) - FATTURA 2147584 31/12/215 13/1/216 336 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI 11/1/216 59 * 1/2/216 21/1/216 31,27** -2-6.25,4 AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - ATT. IVA SPLIT P. 2147584 31/12/215 13/1/216 336 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI 11/1/216 6 * 1/2/216 21/1/216 59,57** -2-1.191,4 AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - ATT. IVA SPLIT P. 2147583 31/12/215 13/1/216 336 STORNO TOTALE FATTURA N.21438 DEL 11/1/216 59 * 1/2/216 21/1/216-31,27** -2 6.25,4 3.11.215 - N.C.FATT.IVA SPLIT P 2147583 31/12/215 13/1/216 336 STORNO TOTALE FATTURA N.21438 DEL 11/1/216 6 * 1/2/216 21/1/216-59,57** -2 1.191,4 3.11.215 - N.C.FATT.IVA SPLIT P 664 11/12/215 22/12/215 3324 CARTUCCE INCHIOSTRO - vendita 22/12/215 171 11/2/216 27/1/216 76,72** -15-1.15,8 *(d) 19E 12/1/216 13/1/216 2814 CANONE 216 DOMINIO ESITO E POSTA 13/1/216 184 12/2/216 27/1/216 1.19,** -16-19.4, CERTIFICATA - SRL/19E-216/1451,8 49/D 31/7/215 13/1/216 1467 FORNITURA MANIFESTI PER CONSIGLIO 13/1/216 177 12/2/216 27/1/216 83,2** -16-1.331,2 COMUNALE - Graphicservice scarl/49/d- 215/166,41 49/D 31/7/215 13/1/216 1467 FORNITURA MANIFESTI PER CONSIGLIO 13/1/216 178 12/2/216 27/1/216 53,2** -16-851,2 COMUNALE - Graphicservice scarl/49/d- 215/166,41 41/D 3/6/215 13/1/216 1467 FORNITURA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE - Graphicservice scarl/41/d- 215/83,2 13/1/216 176 12/2/216 27/1/216 68,2** -16-1.91,2 28/D 3/5/215 13/1/216 1467 MANIFESTI FESTA NAZIONALE DEL 2 GIUGNO 13/1/216 26 12/2/216 27/1/216 146,4** -16-2.342,4 - Graphicservice scarl/28/d-215/146,4 23/D 3/4/215 13/1/216 1467 FORNITURA MANIFESTI PER CONSIGLIO 13/1/216 175 12/2/216 27/1/216 68,2** -16-1.91,2 COMUNALE - Graphicservice scarl/23/d- 215/83,2 11/D 31/3/215 13/1/216 1467 FORNITURA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE - Graphicservice scarl/11/d- 215/83,2 13/1/216 174 12/2/216 27/1/216 68,2** -16-1.91,2 Stampato il 14/2/217 Pagina 11 di 28
Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 1_16 4/1/216 22/1/216 77 COMPETENZE PROFESSIONALI PER 15/1/216 596 14/2/216 22/3/216 888,16 37 32.861,92 COLLAUDO STRUTTURALE MIGLIORAMENTO ANTISISMICO SCUOLA AQUILONE - INCARICO CON DETERMINAZIONE N. 112 DEL 28/2/214 - CIG 5267651B1C - maritano fabrizio/fattpa 1_16-216/888,16 1/PA 14/1/216 22/1/216 3743 RIPRISTINO DECORAZIONE - GRUPPO B.P.L. 15/1/216 168 14/2/216 27/1/216 35,** -18-6.3, di Buonsanto Pier Luigi/1/PA-216/427 1/216 P.A. 12/1/216 22/1/216 355 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MESE DI 15/1/216 281 14/2/216 3/2/216 398,3-11 -4.381,3 DICEMBRE 215 CIG Z34163AD7B 1/216 P.A. 12/1/216 22/1/216 355 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MESE DI 15/1/216 282 14/2/216 3/2/216 1.15,7-11 -11.172,7 DICEMBRE 215 CIG Z34163AD7B 7122/FPA 17/12/215 22/12/215 3322 MATERIALE DI IGIENE PER UFFICI - La 21/12/215 34 17/2/216 2/1/216 312,36** -28-8.746,8 Casalinda Srl/7122/FPA-215/381,8 FATTPA 2_16 5/1/216 21/1/216 77 SCUOLA PRIMARIA CARLO COLLODI - VIA DEI 18/1/216 14 17/2/216 22/1/216 69,2-26 -15.834,52 COMUNI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA. COMPETENZE PROFESSIONALI PER COLLAUDO OPERE STRUTTURALI. INCARICO CON DETERMINAZIONE N. 63 DEL 13/3/215 CIG 5259777A - maritano fabrizio/fattpa 2_16-216/69,2 113/86/PA 31/12/215 22/1/216 2931 PERIODICO DI ''INFORMAZIONE COMUNALE 18/1/216 212 17/2/216 27/1/216 1.5,** -21-31.5, TAV'' COMPOSTO DA 2 PAGINE - FORMATO A4 STAMPA A COLORI CARTA PATINATA OPACA COMPRENSIVO DI PROGETTO GRAFICO - ACQUISTO FATTPA 1_16 15/1/216 22/1/216 3152 PARTECIPAZIONE SEMINARIO : GRAZIELLA 18/1/216 234 17/2/216 27/1/216 417, -21-8.757, CAPPA - trevi formazione srl/fattpa 1_16-216/552 FATTPA 1_16 15/1/216 22/1/216 3152 PARTECIPAZIONE SEMINARIO : GRAZIELLA 18/1/216 235 17/2/216 27/1/216 135, -21-2.835, CAPPA - trevi formazione srl/fattpa 1_16-216/552 FATTPA 3_16 7/1/216 22/1/216 77 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA 18/1/216 595 17/2/216 22/3/216 659,78 34 22.432,52 PLESSO SCOLASTICO DI CORSO LAGHI, 79. COMPETENZE PROFESSIONALI PER COLLAUDO OPERE STRUTTURALI. INCARICO CON DETERMINAZIONE N.63 DEL 13/3/215. CODICE CIG: 5321492A1C - maritano fabrizio/fattpa 3_16-216/659,78 575285961 12/1/216 22/1/216 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. - MESE 15/1/216 328 18/2/216 9/2/216 2.127,66** -9-19.148,94 DICEMBRE 215 - SCADENZA 18/2/216 - Edison Energia S.p.A./575285961-216/2595,75 767681 31/12/215 22/1/216 3475 IMPORTO DOVUTOCI PER FORNITURA PASTI PASTI PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA - C.SO LAGHI "GIRANDOLA" NEL MESE DI 15/1/216 216 19/2/216 27/1/216 1.69,4** -23-24.587,92 Stampato il 14/2/217 Pagina 12 di 28 *(d)
Oggetto Contabile (d)=- 767679 31/12/215 22/1/216 3475 DICEMBRE 215 COME DA VS. DET. N. - 27 DEL 13.1.215 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 6 IMPORTO DOVUTOCI PER FORNITURA PASTI 15/1/216 192 19/2/216 27/1/216 1.198,35** -23-234.562,5 PRESSO LA SCUOLE BRIZIO, JAQUERIO - E COLLODI NEL MESE DI DICEMBRE 215 COME DA VS. DET. N. 27 DEL - 13.1.215 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b 767678 31/12/215 22/1/216 3475 IMPORTO DOVUTOCI PER FORNITURA PASTI 15/1/216 188 19/2/216 27/1/216 3.77,34** -23-7.778,82 PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA V. - DEI COMUNI "AQUILONE" - FERRIERA NEL MESE DI DICEMBRE 215 COME DA VS. - DET. N. 162 DEL 22.6.215 - Fattura emessa ex. Art 17- ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, 112945 31/12/215 22/1/216 2896 COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA INCASSI 21/1/216 348 2/2/216 1/2/216 944,91-1 -9.449,1 E 6536.2 AGGIO 11.85 PER CENTO IV TRIMESTRE 215 - FATTURA FATTPA 1_16 21/1/216 22/1/216 34 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER 22/1/216 467 21/2/216 29/2/216 1.52,98 8 12.23,84 PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRALCIO SISTEMAZIONE VIE ROCCIAMELONE E CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO INCARICO. CIG Z79177AB3 - Franchino Mario/FATTPA 1_16-216/1525,59 FATTPA 1_16 21/1/216 22/1/216 34 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER 22/1/216 468 21/2/216 29/2/216 22,61 8 18,88 PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRALCIO SISTEMAZIONE VIE ROCCIAMELONE E CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO INCARICO. CIG Z79177AB3 - Franchino Mario/FATTPA 1_16-216/1525,59 6311 22/12/215 13/1/216 3324 CARTUCCE E TONER STAMPANTI - vendita 7/1/216 172 22/2/216 27/1/216 365,1** -26-9.49,26 7X5369883 15/12/215 13/1/216 283 CONVENZIONE PA 6-1 BIMESTRE 216-3/12/215 365 24/2/216 17/2/216 953,66** -7-6.675,62 SCADENZA 24/2/216 - Telecom Italia S.p.A./7X5369883-215/155,1 4/E 22/1/216 29/1/216 3689 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 25/1/216 484 24/2/216 2/3/216 7.661,6** 7 53.631,2 (RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO) ULTERIORI OPERE COMPLEMENTARI COTTIMO FIDUCIARIO PLESSO SCOLASTICO CORSO LAGHI 79 3/E 22/1/216 29/1/216 3689 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE CORSO LAGHI 79-LAVORI EXTRA CONTRATTO 25/1/216 476 24/2/216 2/3/216 663,31** 7 4.643,17 *(d) Stampato il 14/2/217 Pagina 13 di 28
Oggetto Contabile (d)=- 3/E 22/1/216 29/1/216 3689 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE 25/1/216 479 24/2/216 2/3/216 2.199,84** 7 15.398,88 CORSO LAGHI 79-LAVORI EXTRA CONTRATTO 3/E 22/1/216 29/1/216 3689 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE 25/1/216 475 24/2/216 2/3/216 85,7** 7 5.639,9 CORSO LAGHI 79-LAVORI EXTRA CONTRATTO 3/E 22/1/216 29/1/216 3689 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE 25/1/216 477 24/2/216 2/3/216 11,14** 7 77,98 CORSO LAGHI 79-LAVORI EXTRA CONTRATTO 3/E 22/1/216 29/1/216 3689 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE 25/1/216 478 24/2/216 2/3/216 11,38** 7 79,66 CORSO LAGHI 79-LAVORI EXTRA CONTRATTO 3/E 22/1/216 29/1/216 3689 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE 25/1/216 48 24/2/216 2/3/216 787,4** 7 5.59,28 CORSO LAGHI 79-LAVORI EXTRA CONTRATTO 3/E 22/1/216 29/1/216 3689 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE 25/1/216 481 24/2/216 2/3/216 428,1** 7 2.996,7 CORSO LAGHI 79-LAVORI EXTRA CONTRATTO 2/E 22/1/216 29/1/216 3689 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 25/1/216 482 24/2/216 2/3/216 51.286,66** 7 359.6,62 RISANAMENTO CONSERVATIVO PLESSO SCOLASTICO DI CORSO LAGHI 79- OPERE COMPLEMENTARI 2/E 22/1/216 29/1/216 3689 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 25/1/216 483 24/2/216 2/3/216 294,68** 7 2.62,76 RISANAMENTO CONSERVATIVO PLESSO SCOLASTICO DI CORSO LAGHI 79- OPERE COMPLEMENTARI 1/PA 2/1/216 29/1/216 345 PRESTAZIONE A SEGUITO VENDITA 25/1/216 355 * 24/2/216 12/2/216 921,6** -12-11.59,2 BLOCCHETTI BUONI PASTO MESI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 215 - RUFFINATTI CINZIA/1/PA- 216/1124,35 EX218/216 12/1/216 22/1/216 3511 FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 215 18/1/216 446 25/2/216 25/2/216 59,58**, CONGUAGLIO PERIODO 31 MAGGIO-3 NOVEMBRE 215 - SCADENZA 22/2/216 - Servizio di fornitura EX218/216 12/1/216 22/1/216 3511 FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 215 18/1/216 446 25/2/216 25/2/216 93,4**, CONGUAGLIO PERIODO 31 MAGGIO-3 NOVEMBRE 215 - SCADENZA 22/2/216 - Servizio di fornitura EX218/216 12/1/216 22/1/216 3511 FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 215 18/1/216 446 25/2/216 25/2/216 382,4**, CONGUAGLIO PERIODO 31 MAGGIO-3 NOVEMBRE 215 - SCADENZA 22/2/216 - Servizio di fornitura EX218/216 12/1/216 22/1/216 3511 FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 215 CONGUAGLIO PERIODO 31 MAGGIO-3 NOVEMBRE 215 - SCADENZA 22/2/216-18/1/216 447 25/2/216 25/2/216 423,93**, Stampato il 14/2/217 Pagina 14 di 28 *(d)
Oggetto Contabile Servizio di fornitura (d)=- EX218/216 12/1/216 22/1/216 3511 FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 215 18/1/216 444 25/2/216 25/2/216 4,25**, CONGUAGLIO PERIODO 31 MAGGIO-3 NOVEMBRE 215 - SCADENZA 22/2/216 - Servizio di fornitura EX218/216 12/1/216 22/1/216 3511 FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 215 18/1/216 443 25/2/216 25/2/216 4,63**, CONGUAGLIO PERIODO 31 MAGGIO-3 NOVEMBRE 215 - SCADENZA 22/2/216 - Servizio di fornitura EX218/216 12/1/216 22/1/216 3511 FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 215 18/1/216 441 25/2/216 25/2/216 2,22**, CONGUAGLIO PERIODO 31 MAGGIO-3 NOVEMBRE 215 - SCADENZA 22/2/216 - Servizio di fornitura EX218/216 12/1/216 22/1/216 3511 FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 215 18/1/216 438 25/2/216 25/2/216 2,37**, CONGUAGLIO PERIODO 31 MAGGIO-3 NOVEMBRE 215 - SCADENZA 22/2/216 - Servizio di fornitura EX218/216 12/1/216 22/1/216 3511 FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 215 18/1/216 439 25/2/216 25/2/216 968,26**, CONGUAGLIO PERIODO 31 MAGGIO-3 NOVEMBRE 215 - SCADENZA 22/2/216 - Servizio di fornitura EX218/216 12/1/216 22/1/216 3511 FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 215 18/1/216 445 25/2/216 25/2/216 223,22**, CONGUAGLIO PERIODO 31 MAGGIO-3 NOVEMBRE 215 - SCADENZA 22/2/216 - Servizio di fornitura EX218/216 12/1/216 22/1/216 3511 FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 215 18/1/216 445 25/2/216 25/2/216 42,67**, CONGUAGLIO PERIODO 31 MAGGIO-3 NOVEMBRE 215 - SCADENZA 22/2/216 - Servizio di fornitura EX218/216 12/1/216 22/1/216 3511 FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 215 18/1/216 439 25/2/216 25/2/216 232,23**, CONGUAGLIO PERIODO 31 MAGGIO-3 NOVEMBRE 215 - SCADENZA 22/2/216 - Servizio di fornitura EX218/216 12/1/216 22/1/216 3511 FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 215 18/1/216 437 25/2/216 25/2/216 1.15,38**, CONGUAGLIO PERIODO 31 MAGGIO-3 NOVEMBRE 215 - SCADENZA 22/2/216 - Servizio di fornitura EX218/216 12/1/216 22/1/216 3511 FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 215 18/1/216 44 25/2/216 25/2/216 1.238,99**, CONGUAGLIO PERIODO 31 MAGGIO-3 NOVEMBRE 215 - SCADENZA 22/2/216 - Servizio di fornitura EX218/216 12/1/216 22/1/216 3511 FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 215 CONGUAGLIO PERIODO 31 MAGGIO-3 NOVEMBRE 215 - SCADENZA 22/2/216 - Servizio di fornitura 18/1/216 439 25/2/216 25/2/216 13,99**, *(d) Stampato il 14/2/217 Pagina 15 di 28
Oggetto Contabile (d)=- EX218/216 12/1/216 22/1/216 3511 FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 215 18/1/216 44 25/2/216 25/2/216 14,**, CONGUAGLIO PERIODO 31 MAGGIO-3 NOVEMBRE 215 - SCADENZA 22/2/216 - Servizio di fornitura EX218/216 12/1/216 22/1/216 3511 FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 215 18/1/216 442 25/2/216 25/2/216 127,28**, CONGUAGLIO PERIODO 31 MAGGIO-3 NOVEMBRE 215 - SCADENZA 22/2/216 - Servizio di fornitura EX218/216 12/1/216 22/1/216 3511 FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 215 18/1/216 44 25/2/216 25/2/216 968,27**, CONGUAGLIO PERIODO 31 MAGGIO-3 NOVEMBRE 215 - SCADENZA 22/2/216 - Servizio di fornitura 57/E 8/1/216 29/1/216 2266 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA CDS 26/1/216 329 25/2/216 9/2/216 12,16-16 -194,56 LOTTO N. 132 DEL 31/12/215 - AREARISCOSSIONI SRL/57/E-216/12,16 228 2/1/216 29/1/216 572 CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA - Pitney 27/1/216 371 26/2/216 17/2/216 663,** -9-5.967, Bowes Italia S.R.L./228-216/88,86 86 31/12/215 5/2/216 3266 ATTIVITÀ DI ASSISTENZA HC SCUOLA 29/1/216 352 28/2/216 12/2/216 328, -16-5.248, SECONDARIA DI BUTTIGLIERA ALTA - FONDAZIONE TALITA' KUM-BUDROLA O.N.L.U.S./86-215/328 85 31/12/215 5/2/216 3266 ATTIVITÀ DI ASSISTENZA HC - FONDAZIONE 29/1/216 352 28/2/216 12/2/216 1.858,61-16 -29.737,76 TALITA' KUM-BUDROLA O.N.L.U.S./85-215/1858,61 71/PA 27/1/216 5/2/216 376 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI TIPO 29/1/216 375 28/2/216 17/2/216 34,** -11-3.74, ASSICURATIVO A 1 STAMPANTE SIMIDIECI SCAN SN 1437545 PERIODO 1/1/216-31/12216 - S.I.M.I. SAS/71/PA-216/414,8 587 14/11/215 27/11/215 2615 SERVIZIO SELEZIONE INGOMBRANTI E 23/11/215 327 29/2/216 9/2/216 6.99,6** -2-121.992, SERVIZIO CONFERIMENTO LEGNO, FRAZIONE ORGANICA, FARMACI SCADUTI, VERDE DA ECOCENTRO EVERDE DA P/P - FATTURA 64 3/11/215 17/12/215 2615 CGG-CRD-CRT PERIODO NOVEMBRE 215 14/12/215 327 29/2/216 9/2/216 37.12,95** -2-74.259, FATTURA 7E/2 11/12/215 17/12/215 3312 MUNICIPIO VANO ASCENSORE 14/12/215 163 29/2/216 27/1/216 28,** -33-9.24, ASPORTAZIONE ACQUA - C.E.B. COSTRUZIONI EDILI BRONSINO S.A.S. DI BRONSINO EMILIO & C./7E/2-215/341,6 6E/2 11/12/215 17/12/215 3312 CIMITERO COMUNALE - FORNITURA E RIPRISTINO PORFIDO - C.E.B. COSTRUZIONI EDILI BRONSINO S.A.S. DI BRONSINO EMILIO & C./6E/2-215/1683,6 14/12/215 162 29/2/216 27/1/216 1.38,** -33-45.54, 628 3/11/215 17/12/215 2615 SERVIZIO CONFERIMENTO RSU C/O TRM SPA 17/12/215 327 29/2/216 9/2/216 1.74,38** -2-214.87,6 COMPETENZA MESE DI NOVEMBRE 215 RIF.TO PIANO FINANZIARIO CTS - FATTURA Stampato il 14/2/217 Pagina 16 di 28 *(d)
Oggetto Contabile (d)=- 292EL 22/12/215 23/12/215 337 REGISTRI SUPPLETTIVI ATTI MATRIMONIO - 23/12/215 2 29/2/216 27/1/216 22,** -33-726, Manitto Tipolitografia s.r.l./292el-215/26,84 853 28/12/215 13/1/216 172 ATTIVITÀ SVOLTA DA GISELLA ALFIERO IN 3/12/215 213 29/2/216 27/1/216 1.677,5** -33-55.357,5 QUALITA' DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL VS ENTE ANNO 215 - DASEIN srl/853-215/3355 853 28/12/215 13/1/216 172 ATTIVITÀ SVOLTA DA GISELLA ALFIERO IN 3/12/215 214 29/2/216 27/1/216 1.72,5** -33-35.392,5 QUALITA' DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL VS ENTE ANNO 215 - DASEIN srl/853-215/3355 1 7/1/216 13/1/216 347 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 8/1/216 196 29/2/216 27/1/216 2.959,97** -33-97.679,1 215/216 MESE DICEMBRE 216 - FATTURA P.A. 1 7/1/216 13/1/216 347 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 8/1/216 197 29/2/216 27/1/216 194,58** -33-6.421,14 215/216 MESE DICEMBRE 216 - FATTURA P.A. 174/PA 31/12/215 13/1/216 2429 SERVIZIO RACCOLTA INGOMBRANTI 8/1/216 48 29/2/216 21/1/216 388,52** -39-15.152,28 GENNAIO- SETTEMBRE 215 - AMICO S.C.S./174/PA-215/473,99 173/PA 31/12/215 13/1/216 2429 SERVIZIO RACCOLTA INGOMBRANTI ANNO 8/1/216 48 29/2/216 21/1/216 422,95** -39-16.495,5 214 - AMICO S.C.S./173/PA-215/516 2147174 31/12/215 13/1/216 336 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI 11/1/216 6 * 29/2/216 21/1/216 179,2** -39-6.988,8 AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - FATT. IVA SPLIT P. 452 E 31/12/215 13/1/216 7 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI 11/1/216 195 29/2/216 27/1/216 1.558,8** -33-51.44,4 PERIODO DICEMBRE 215 - FATTURA 179/PA 31/12/215 22/1/216 2429 SERVIZIO RACCOLTA INGOMBRANTI 15/1/216 28 29/2/216 3/2/216 137,7** -26-3.58,2 OTTOBRE - DICEMBRE 215 - AMICO S.C.S./179/PA-215/167,99 178/PA 31/12/215 22/1/216 2429 GESTIONE ECOCENTRO IV TRIM. 215-15/1/216 279 29/2/216 3/2/216 3.783,** -26-98.358, AMICO S.C.S./178/PA-215/4615,26 474 E 31/12/215 22/1/216 7 INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO 15/1/216 187 29/2/216 27/1/216 79,2-33 -2.613,6 COTTURA MATERNA C.SO LAGHI PERIODO DICEMBRE 215 - FATTURA 46A\15 31/12/215 22/1/216 2883 ASSISTENZA IN VISTA DEL PROCESSO DI 18/1/216 233 29/2/216 27/1/216 1.5,** -33-34.65, ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI (D.LGS 118/211) - PRAGMOS CONSULTING S.r.l./46A\15-215/1281 314EL 3/12/215 22/1/216 337 STAMPATI UFFICIO DEMOGRAFICO - Manitto 19/1/216 198 29/2/216 27/1/216 5,25** -33-1.658,25 Tipolitografia s.r.l./314el-215/61,31 5 19/1/216 22/1/216 347 INTERVENTO DI MANUTENZIONE 2/1/216 25 29/2/216 27/1/216 58,74** -33-1.938,42 Stampato il 14/2/217 Pagina 17 di 28 *(d)
Oggetto Contabile (d)=- 5 19/1/216 22/1/216 347 STRAORDINARIA SU VS.SCUOLABUS TARGATO CB 248 EB - FATTURA P.A. INTERVENTO DI MANUTENZIONE 2/1/216 21 29/2/216 27/1/216 1,** -33-3.3, STRAORDINARIA SU VS.SCUOLABUS TARGATO CB 248 EB - FATTURA P.A. 5 19/1/216 22/1/216 347 INTERVENTO DI MANUTENZIONE 2/1/216 22 29/2/216 27/1/216 2,** -33-6.6, STRAORDINARIA SU VS.SCUOLABUS TARGATO CB 248 EB - FATTURA P.A. 5 19/1/216 22/1/216 347 INTERVENTO DI MANUTENZIONE 2/1/216 24 29/2/216 27/1/216 125,** -33-4.125, STRAORDINARIA SU VS.SCUOLABUS TARGATO CB 248 EB - FATTURA P.A. 5 19/1/216 22/1/216 347 INTERVENTO DI MANUTENZIONE 2/1/216 23 29/2/216 27/1/216 5,26** -33-1.658,58 STRAORDINARIA SU VS.SCUOLABUS TARGATO CB 248 EB - FATTURA P.A. 8A1193665 7/12/215 22/12/215 283 NUMERO LINEA 11936897-1 BIMESTRE 21/12/215 428 1/3/216 22/2/216 153,63** -8-1.229,4 216 - SCADENZA 1/3/216 - Telecom Italia S.p.A./8A1193665-215/187,43 8A119932 7/12/215 22/12/215 283 NUMERO LINEA 119367366-1 BIMESTRE 21/12/215 424 1/3/216 22/2/216 85,53** -8-684,24 216 - SCADENZA 1/3/216 - Telecom Italia S.p.A./8A119932-215/14,35 8A1196132 7/12/215 22/12/215 283 NUMERO LINEA 119321324-1 BIMESTRE 21/12/215 429 1/3/216 22/2/216 4,38** -8-3.23,4 216 - SCADENZA 1/3/216 - Telecom Italia S.p.A./8A1196132-215/488,46 8A121479 7/12/215 22/12/215 283 NUMERO LINEA 119321951-1 BIMESTRE 21/12/215 432 1/3/216 22/2/216 134,41** -8-1.75,28 216 - SCADENZA 1/3/216 - Telecom Italia S.p.A./8A121479-215/163,98 8A119852 7/12/215 22/12/215 283 NUMERO LINEA 111331818-1 BIMESTRE 21/12/215 431 1/3/216 22/2/216 62,** -8-496, 216 - SCADENZA 1/3/216 - Telecom Italia S.p.A./8A119852-215/75,64 8A12617 7/12/215 22/12/215 283 NUMERO LINEA 119348265-1 BIMESTRE 21/12/215 43 1/3/216 22/2/216 133,** -8-1.64, 216 - SCADENZA 1/3/216 - Telecom Italia S.p.A./8A12617-215/162,26 8A1195427 7/12/215 22/12/215 283 NUMERO LINEA 11932243-1 BIMESTRE 21/12/215 433 1/3/216 22/2/216 136,25** -8-1.9, 216 - SCADENZA 1/3/216 - Telecom Italia S.p.A./8A1195427-215/166,23 8A122399 7/12/215 22/12/215 283 NUMERO LINEA 11936664-1 BIMESTRE 21/12/215 426 1/3/216 22/2/216 9,42** -8-723,36 216 - SCADENZA 1/3/216 - Telecom Italia S.p.A./8A122399-215/11,31 8A119632 7/12/215 22/12/215 283 NUMERO LINEA 11936897-1 BIMESTRE 21/12/215 434 1/3/216 22/2/216 26,22** -8-1.649,76 216 - SCADENZA 1/3/216 - Telecom Italia S.p.A./8A119632-215/127,2 8A119632 7/12/215 22/12/215 283 NUMERO LINEA 11936897-1 BIMESTRE 21/12/215 424 1/3/216 22/2/216 783,29** -8-6.266,32 216 - SCADENZA 1/3/216 - Telecom Italia S.p.A./8A119632-215/127,2 8A1195666 7/12/215 22/12/215 283 NUMERO LINEA 11932148-1 BIMESTRE 21/12/215 428 1/3/216 22/2/216 18,63** -8-869,4 Stampato il 14/2/217 Pagina 18 di 28 *(d)
Oggetto Contabile (d)=- 8A1197129 7/12/215 22/12/215 283 216 - SCADENZA 1/3/216 - Telecom Italia S.p.A./8A1195666-215/132,53 NUMERO LINEA 1113529471-1 BIMESTRE 21/12/215 425 1/3/216 22/2/216 9,** -8-72, 216 - SCADENZA 1/3/216 - Telecom Italia S.p.A./8A1197129-215/19,8 8A119966 7/12/215 22/12/215 283 NUMERO LINEA 11937564-1 BIMESTRE 21/12/215 429 1/3/216 22/2/216 125,5** -8-1.,4 216 - SCADENZA 1/3/216 - Telecom Italia S.p.A./8A119966-215/152,56 8A119992 7/12/215 22/12/215 283 NUMERO LINEA 119367749-1 BIMESTRE 21/12/215 427 1/3/216 22/2/216 93,42** -8-747,36 216 - SCADENZA 1/3/216 - Telecom Italia S.p.A./8A119992-215/113,97 8A1196953 7/12/215 22/12/215 283 NUMERO LINEA 119322175-1 BIMESTRE 21/12/215 426 1/3/216 22/2/216 11,33** -8-882,64 216 - SCADENZA 1/3/216 - Telecom Italia S.p.A./8A1196953-215/134,6 8A1232 7/12/215 22/12/215 283 NUMERO LINEA 111354739-1 BIMESTRE 21/12/215 424 1/3/216 22/2/216 15,** -8-1.2, 216 - SCADENZA 1/3/216 - Telecom Italia S.p.A./8A1232-215/183 8A11946 7/12/215 22/12/215 283 NUMERO LINEA 119348835-1 BIMESTRE 21/12/215 427 1/3/216 22/2/216 75,32** -8-62,56 216 - SCADENZA 1/3/216 - Telecom Italia S.p.A./8A11946-215/91,89 8A1195324 7/12/215 22/12/215 283 NUMERO LINEA 111344556-1 BIMESTRE 21/12/215 427 1/3/216 22/2/216 62,** -8-496, 216 - SCADENZA 1/3/216 - Telecom Italia S.p.A./8A1195324-215/75,64 8A1194963 7/12/215 22/12/215 283 NUMERO LINEA 119322626-1 BIMESTRE 21/12/215 427 1/3/216 22/2/216 116,99** -8-935,92 216 - SCADENZA 1/3/216 - Telecom Italia S.p.A./8A1194963-215/142,73 8A12295 7/12/215 22/12/215 283 NUMERO LINEA 11936738-1 BIMESTRE 21/12/215 428 1/3/216 22/2/216 89,84** -8-718,72 216 - SCADENZA 1/3/216 - Telecom Italia S.p.A./8A12295-215/19,6 8A1195173 7/12/215 22/12/215 283 NUMERO LINEA 119366966-1 BIMESTRE 21/12/215 427 1/3/216 22/2/216 54,44** -8-435,52 216 - SCADENZA 1/3/216 - Telecom Italia S.p.A./8A1195173-215/66,42 8A1258534 7/12/215 23/12/215 283 NUMERO LINEA 1111113683-1 BIMESTRE 23/12/215 424 1/3/216 22/2/216 61,27** -8-4.882,16 216 - SCADENZA 1/3/216 - Telecom Italia S.p.A./8A1258534-215/737,49 PJ2252 31/1/216 5/2/216 3688 CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 3/2/216 379 1/3/216 17/2/216 17,** -13-2.21, SPA/PJ2252-216/593,5 PJ2252 31/1/216 5/2/216 3688 CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 3/2/216 378 1/3/216 17/2/216 248,64** -13-3.232,32 SPA/PJ2252-216/593,5 PJ2252 31/1/216 5/2/216 3688 CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 3/2/216 38 1/3/216 17/2/216 67,84** -13-881,92 SPA/PJ2252-216/593,5 1133788 28/1/216 5/2/216 353 FOTOCOPIATRICI 23 - L1-36 MESI PERIODO DAL 1.1.215 AL 9.1.216 - Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 36 mesi 1/2/216 552 2/3/216 14/3/216 121,17** 12 1.454,4 Stampato il 14/2/217 Pagina 19 di 28 *(d)
Oggetto Contabile (d)=- 1133788 28/1/216 5/2/216 353 FOTOCOPIATRICI 23 - L1-36 MESI PERIODO 1/2/216 553 2/3/216 14/3/216 39,18** 12 47,16 DAL 1.1.215 AL 9.1.216 - Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 36 mesi 4/16 3/1/216 5/2/216 3516 TRASPORTI EFFETTUATI NEL MESE DI 2/2/216 384 3/3/216 17/2/216 8, -15-1.2, GENNAIO 216 8/16 3/1/216 5/2/216 3516 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI 2/2/216 385 3/3/216 17/2/216 51, -15-7.65, DISABILI MESE DI GENNAIO 216 FATTPA 2_16 1/2/216 5/2/216 3165 PASTI DIPENDENTI - Triple b di Garripoli 3/2/216 376 4/3/216 17/2/216 1.163,64** -16-18.618,24 Andrea/FATTPA 2_16-216/121,19 1633477 31/1/216 5/2/216 43 GESTIONE I.P. PERIODO 1/1/216-3/2/216 486 4/3/216 2/3/216 713,46** -2-1.426,92 31/1/216 - Enel Sole Srl/1633477-216/87,42 432/E 28/1/216 5/2/216 2266 COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO PER 3/2/216 329 4/3/216 9/2/216 113,41-24 -2.721,84 RISCOSSIONE COATTIVA 1195/1-1195/2 - AREARISCOSSIONI SRL/432/E-216/113,41 - PAGAMENTO A COMPENSAZIONE 431/E 28/1/216 5/2/216 2266 COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO PER 3/2/216 329 4/3/216 9/2/216 37,81-24 -97,44 RISCOSSIONE COATTIVA 455/3 - AREARISCOSSIONI SRL/431/E-216/37,81 - PAGAMENTO A COMPENSAZIONE 1622 9 3/2/216 5/2/216 1249 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI STORNO TOTALE FT. 1587 DEL 215 - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/1622 9-216/66,15 5/2/216 564 * 6/3/216 14/3/216-66,15 8-529,2 661/E 29/1/216 5/2/216 2266 SPESE POSTALI ANTICIPATE PER VS. CONTO 5/2/216 329 6/3/216 9/2/216 6,6-26 -171,6 (SALDO NOVEMBRE-DICEMBRE 215) - AREARISCOSSIONI SRL/661/E-216/6,6 - PAGAMENTO A COMPENSAZIONE 1 18/12/215 5/2/216 3121 TAGLIANDO DAYATSU TERIOS - 5/2/216 558 6/3/216 14/3/216 251,66** 8 2.13,28 SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI POSTERIORI E RICARICA CLIMATIZZATORE - tagliando DAYATSU TERIOS - Sostituzione ammortizzatori posteriori - Ricarica climatizzatore 1 18/12/215 5/2/216 3121 TAGLIANDO DAYATSU TERIOS - 5/2/216 557 6/3/216 14/3/216 7,3** 8 56,24 SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI POSTERIORI E RICARICA CLIMATIZZATORE - tagliando DAYATSU TERIOS - Sostituzione ammortizzatori posteriori - Ricarica climatizzatore 2/PA 2/1/216 5/2/216 345 STORNO PER ERRATA FATTURAZIONE 5/2/216 355 * 6/3/216 12/2/216-166,19** -23 3.822,37 FATTURA 1/PA/216 - RUFFINATTI CINZIA/2/PA-216/22,75 2 3/2/216 5/2/216 3366 BUONO ORDINE N. 177 DEL 19/11/215 5/2/216 354 6/3/216 12/2/216 311,1** -23-7.155,3 Stampato il 14/2/217 Pagina 2 di 28 *(d)