MANUALE ELENCO CLIENTI FORNITORI



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2 MANUALE ELENCO CLIENTI FORNITORI Indice MANUALE ELENCO CLIENTI FORNITORI 3

MANUALE ELENCO CLIENTI FORNITORI 3 1 MANUALE ELENCO CLIENTI FORNITORI L'elenco prevede 5 sezioni di dettaglio, differenziate con i seguenti criteri: 1)Operazioni con soggetti residenti non titolari di partita iva nominativo assegnato ad una nazione con il codice ISO = 'IT' nominativo senza partita iva tipo movimento iva della causale contabile diverso da acquisti 2)Operazioni con soggetti residenti titolari di partita iva nominativo assegnato ad una nazione con il codice ISO = 'IT' segno registro iva = 'incrementa' 3)Operazioni con soggetti non residenti nominativo assegnato ad una nazione con il codice ISO <> 'IT' segno registro iva = 'incrementa' 4)Operazioni con soggetti residenti Note di variazione nominativo assegnato ad una nazione con il codice ISO = 'IT' segno registro iva = 'decrementa' 5)Operazioni con soggetti non residenti Note di variazione nominativo assegnato ad una nazione con il codice ISO <> 'IT' segno registro iva = 'decrementa'

4 MANUALE ELENCO CLIENTI FORNITORI IMPOSTAZIONE PARAMETRI Nell'elenco vengono inclusi i nominativi nella cui nazione è spuntato il flag elenco clienti Fornitori. Se il codice ISO della nazione è IT il nominativo viene considerato residente e verrà generato il tipo record 1 per le operazioni con soggetti residenti senza partita iva, 2 per le operazioni con soggetti residenti con partita iva, 4 operazioni con soggetti residenti con partita iva note di variazione. Se il codice ISO della nazione è diverso da IT il nominativo viene considerato non residente e verrà generato il tipo record 3 per le operazioni con soggetti non residenti e 5 per le operazioni con soggetti non residenti note di variazione. Per escludere uno specifico nominativo sono previste due diverse modalità: assegnare una nazione che non preveda la gestione degli elenchi, in questo modo viene escluso sia come cliente che come fornitore settare l'apposito flag in anagrafica clienti o in anagrafica fornitori

MANUALE ELENCO CLIENTI FORNITORI 5

6 MANUALE ELENCO CLIENTI FORNITORI E' possibile escludere dall'elenco gruppi di movimenti contabili agendo sull'impostazione delle causali contabili e dei codici iva.

MANUALE ELENCO CLIENTI FORNITORI 7.STAMPA ELENCO - CREAZIONE FLUSSO TELEMATICO Il programma per la generazione del file dell'elenco clienti e fornitori (spesometro) si chiama STAALG (Stampa elenco clienti fornitori) e si trova nel menu Contabilità Stampe.Il programma può essere eseguito in sola modalità di stampa (per effettuare controlli) oppure con la generazione del file da inviare all'agenzia delle entrate. Ogni volta che si effettua una stampa i dati vengono salvati in una tabella e è possibile effettuare la stampa da questi Salvataggi spuntando l'opzione stampa da tabella salvata Nella modalità di controllo (solo stampa e non da tabella salvata) è possibile escludere alcuni controlli che sono obbligatori in fase di generazione del flusso telematico. Abilitando il flag relativo verranno quindi inclusi: importi inferiori al limite stabilito causali contabili con flag di esclusione codici iva con flag di esclusione clienti e fornitori con flag di esclusione Gli importi stampati sono arrotondati all'unità di euro.

8 MANUALE ELENCO CLIENTI FORNITORI.Per effettuare un controllo incrociato degli importi indicati utilizzare il programma TOTFAT (Stampa fatturato da prima nota contabile), presente nello stesso menu del programma di stampa dell'elenco. Al termine della stampa se è spuntata l'opzione genera flusso telematico verrà chiesto il percorso e il nome del file da salvare.

MANUALE ELENCO CLIENTI FORNITORI 9.STAMPA ELENCO ESCLUSIONE MANUALE DOCUMENTI Il programma per l'esclusione manuale dei documenti dall'elenco clienti e fornitori (spesometro) si chiama SITALG (Situazione elenco clienti fornitori) e si trova nel menu Contabilità Stampe.Il programma una volta definito l'anno e i mesi da considerare permette di accedere ai Dati salvati delle varie stampe di controllo effettuate e permette di selezionare i documenti Presenti e tramite le apposite funzionalità di includerli o escluderli. Tramite questo programma è possibile variare alcuni dati del documento richiamando con un doppio click sulla riga il seguente programma: Al termine dell'analisi si potrà ristampare tramite il programma STAALG i documenti restanti.

10 MANUALE ELENCO CLIENTI FORNITORI Controllo limiti di importo Non viene effettuato nessun controllo sull'importo nei seguenti casi: indicazione che il documento è collegato ad un contratto nota di credito con riferimento ad un documento emesso in un anno precedente (mettere le indicazioni solo se il documento di riferimento rientrava nei limiti di importo dell'anno specifico) Per il tipo record 1 (Operazioni con soggetti residenti non titolari di partita IVA) viene eseguito il controllo sull'importo minimo scontrini/ricevute fiscali indicato nei parametri della stampa. Per il tipo record 2 e 3 (Operazioni con soggetti residenti titolari di partita IVA e con soggetti non residenti) viene eseguito il controllo sull'importo minimo fatture indicato nei parametri della stampa detraendo eventuali note di credito collegate utilizzando i campi appositi aggiunti ai programmi di gestione di primanota (fattura di riferimento). Per il tipo record 4 e 5 (Note credito con soggetti residenti titolari di partita IVA e con soggetti non residenti non collegati in modo specifico ad un fattura) viene eseguito il semplice controllo che l'importo non sia inferiore all'importo minimo fatture indicato nei parametri della stampa