LOGO DENOMINAZIONE DELLA AZIENDA/STABILIMENTO. Oggetto: PROCEDURE GESTIONALI DI SICUREZZA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "LOGO DENOMINAZIONE DELLA AZIENDA/STABILIMENTO. Oggetto: PROCEDURE GESTIONALI DI SICUREZZA"

Transcript

1 DENOMINAZIONE DELLA AZIENDA/STABILIMENTO Oggetto: PROCEDURE GESTIONALI DI SICUREZZA Titolo: GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA E AMBIENTE N. Doc. PGS 01/Rev 00 Rev. Data Sez. Pag. Redatto Controllato Approvato Descrizione 00 gg/mm/aa Doc. N. 01 rev. 00 Pag. 1 di 10

2 Sommario 1. Gestione della documentazione 1.1. Obiettivo 1.2. Campo di applicazione 1.3. Definizioni 1.4. Responsabilità 1.5. Modalità operative 2. Allegati 2.1. Allegato I 2.2. Allegato II 2.3. Allegato III 3. Richiesta di modifica e/o revisione del documento * * * * * * Gestione della documentazione 1 Obiettivo 1.1 La presente procedura definisce le modalità di gestione della documentazione del Sistema di Gestione della Sicurezza e dell Ambiente: : redazione, emissione, verifica, approvazione, distribuzione, mantenimento e aggiornamento nonché trattamento dei documenti obsoleti allo scopo di mantenere costantemente valida e congruente la documentazione stessa. Campo di applicazione 1.2 E' soggetta alle norme di cui alla presente procedura tutta la documentazione elencata e definita al titolo successivo, tanto quella su supporto cartaceo che quella su supporto informatico. Definizioni 1.3 Procedure gestionali del SGSA (PGS) Dette procedure (individuate dalla sigla PGS (Procedure Gestionali di Sicurezza) descrivono le modalità di attuazione dei processi funzionali e/o interfunzionali che attuano un sistema di gestione della sicurezza e dell ambiente SGSA. In generale una procedura gestionale coinvolge più enti che concorrono alla realizzazione del processo. Procedure operative del SGSA (POS) Dette procedure (individuate dalla sigla POS (Procedure Operative di Sicurezza) dettano prescrizioni dettagliate relative alle modalità esecutive delle attività elementari di un processo, (quelle, in genere ripetitive normalmente svolte da singoli operatori intercambiabili). Vengono redatte, in particolare, per indicare modalità di esecuzione di un attività che concilino le diverse esigenze ed obblighi da rispettare, e risultino corrette ai fini del raggiungimento degli obiettivi di produzione e di qualità, di tutela dell integrità fisica e della salute dei lavoratori, e di minimo impatto sull ambiente. Archivi SGSA Gli archivi comprendono tutti i documenti che costituiscono il corpus di norme interne secondo le quali il SGSA funziona e gli scritti necessari al buon funzionamento del sistema gestionale. Tra questi vi sono: Doc. N. 01. rev. 00 Pag. 2 di 10

3 - la caratterizzazione del macroambiente nel quale l impresa (stabilimento, magazzino, uffici, ecc.) è inserita e opera; - la caratterizzazione del microambiente (o dei microambienti) nei quali operano i lavoratori (incluse le aree comuni: oreade, piazzali, banchine e analoghe); - le relazioni delle indagini mirate al miglioramento della sicurezza o della tutela della salute, con i risultati delle analisi effettuate (schede di monitoraggio); - Il Piano di Emergenza interno e le schede di valutazione degli effetti possibili sull ambiente (in particolare sull ambiente esterno) in situazioni di emergenza). Documenti d appoggio Rientrano in detta voce tutti i documenti relativi al funzionamento del SGSA, come: studi eseguiti o commissionati a terzi su temi di competenza del servizio; il capitolato imprese; attività di informazione e formazione alla sicurezza rivolta al personale dipendente; il programma di informazione e formazione per neo assunti; i links con l archivio l SPP che permettono il rapido accesso, in particolare a: = registro infortuni; = registro antincendio; = rapporti di incidente o di infortunio = lo scadenzario delle autorizzazioni e delle verifiche di legge; = verbali di riunioni interne al Servizio; = relazioni di partecipazione a incontri, seminari, corsi su argomenti di competenza; = ogni altro documento che sia utile per il migliore funzionamento del SGSA. Responsabilità 1.4 RSPP è responsabile della redazione, aggiornamento e controllo dei documenti del sistema di gestione della sicurezza e dell ambiente, il Direttore Generale (o delegato) della loro approvazione. Modalità operative 1.5 La documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza e dell ambiente comprende i seguenti documenti: - Documento di Valutazione dei rischi lavorativi e documento programmatico ex D.Lgs. n. 626, art. 4 conseguente; - le procedure gestionali (PGS); - le procedure operative (POS); - archivi; - documenti d appoggio. Identificazione Ogni documento è riconoscibile perché vi sono riportati: - sigla e numero progressivo, vedi tabella in calce alla presente procedura. - titolo del documento; Doc. N. 01. rev. 00 Pag. 3 di 10

4 - numero di revisione e data; - data di scadenza della validità del documento (specificando se trattasi di scadenza di legge o di scadenza stabilità dall azienda); - identificazione delle funzioni che hanno partecipato alle fasi di redazione, controllo, approvazione; - numero sequenziale e totale delle pagine (pagina di pagine). Redazione Questa fase consiste nella concezione e redazione della bozza del documento sulla base di: - dati di ingresso (informazioni, requisiti, prescrizioni, norme, regolamenti ecc.); - modalità comportamentali ed operative effettivamente in atto; Tutti i documenti redatti secondo questa procedura dovranno avere i seguenti contenuti minimi: - Obiettivo - Campo di applicazione - Definizioni - Responsabilità - Modalità operative - Modalità di richiesta di modifica e/o revisione del documento. RSPP è responsabile dell elaborazione di ogni documento del Sistema di Gestione della Sicurezza e dell Ambiente, sia che proceda autonomamente sia che all elaborazione concorrano) altre posizioni aziendali (collaborazione molto opportuna) o, anche consulenti esterni. Validazione RSPP, quando la procedura sia stata elaborata a livello di bozza finale, deve sottoporla per esame a tutte le funzioni aziendali che saranno tenute ad applicarla. Ricevute eventuali richieste di modifica o integrazione, RSPP: consulta gli altri estensori della bozza in merito al loro accoglimento, e adegua se del caso il testo della bozza; esamina il contenuto per accertarne l adeguatezza e la congruità con i dati di riferimento e con le finalità del documento. Approvazione ed emissione L approvazione consiste nell attestazione la validità del documento per l utilizzazione prevista; L emissione consiste nell invio della procedura alle funzioni interessate o, nel caso di procedura di interesse generale, anche mediante comunicazione in bacheca o consegna ai singoli destinatari allegata al foglio stipendio. Approvazione ed emissione sono di esclusiva competenza del Direttore generale o di un suo delegato. Indice generale della documentazione Ogni documento, dopo approvazione, viene inserito nell indice generale della documentazione, Allegato I. Ogni inserimento/cancellazione di documento comporta la revisione dell indice generale. L indice generale della documentazione è il fulcro della gestione dei documenti del sistema di gestione della sicurezza e dell ambiente ed è strutturato in modo tale da riportare per ogni documento: - sigla e numero progressivo; - titolo; - stato della revisione. Doc. N. 01. rev. 00 Pag. 4 di 10

5 Emissione La formalizzazione della redazione, del controllo e dell approvazione è resa evidente dalla firma del RSPP e da quella del Direttore Generale (o suo delegato) apposte sulla griglia presente nella prima pagina. Nessun documento è valido senza la firma di approvazione, salvo che sia diversamente previsto nel testo della procedura stessa, una procedura entra in vigore il giorno successivo a quello della data di emissione. Distribuzione Consiste nella distribuzione dei documenti in forma controllata o non controllata. La diffusione controllata viene effettuata in ambito aziendale ed a terzi esterni, solo se formalmente richiesta, e comporta l invio delle edizioni aggiornate del documento. Per garantire la corretta distribuzione dei documenti del sistema di gestione della sicurezza e dell ambiente e delle relative revisioni SIC dispone: - dell indice generale della documentazione che riporta l elenco di tutti i documenti del sistema (Allegato I); - dell elenco destinatari di copie documenti in forma controllata interni allo stabilimento (Allegato II) e di quelli esterni (Allegato III). Le copie devono essere numerate. Distribuzione controllata all interno dello stabilimento All interno dello stabilimento i documenti circolano esclusivamente in forma controllata, il destinatario deve apporre la firma per ricevuta sul modulo (Allegato II). Distribuzione all esterno In caso di distribuzione controllata all esterno, RSPP accompagnerà ogni copia numerata con una comunicazione da restituire controfirmata dal destinatario per attestare la ricevuta. Distribuzione non controllata La diffusione in forma non controllata viene effettuata generalmente all esterno della Azienda e non prevede l invio degli aggiornamenti del documento. Non viene mantenuto un elenco dei destinatari di copie distribuite in forma non controllata. Modifiche e revisioni Possono rendersi necessarie revisioni a seguito dell evoluzione di leggi e normative, variazioni organizzative, tecnologiche, o strategiche, riesame del sistema di gestione della sicurezza e dell ambiente. Proposte di revisione possono essere presentate da qualsiasi dipendente della Società, compilando l apposito modulo Richiesta di Modifica/Revisione del documento allegato a ciascuna procedura gestionale di sicurezza. Ogni revisione/aggiornamento comporta un nuovo controllo e approvazione da parte delle stesse funzioni aziendali che hanno firmato la precedente versione. Il documento revisionato viene gestito dal RSPP allo stesso modo del documento originario seguendo lo stesso iter di elaborazione, distribuzione, archiviazione. E compito dei destinatari eliminare la copia obsoleta e sostituirla con la copia aggiornata consegnata in copia controllata dal RSPP. L approvazione della modifica comporta l innalzamento dell indice di revisione del documento e l aggiornamento dell indice generale della documentazione Allegato I. Gli argomenti revisionati sono evidenziati nel testo con una barra verticale posta al lato dell argomento modificato. Lo stato di revisione è riportato nella griglia presente sulla prima pagina del documento. Doc. N. 01. rev. 00 Pag. 5 di 10

6 I destinatari della documentazione hanno la responsabilità di custodire i documenti in modo da garantirne la protezione da danneggiamenti e perdite, ed una facile reperibilità. L originale della documentazione del sistema viene archiviato dal RSPP nell archivio informatico e cartaceo che contiene: - un archivio storico, contenente tutti i documenti invalidati; - un archivio corrente, contenente le revisioni in vigore. L archivio storico viene mantenuto fino alla chiusura delle attività di bonifica del sito. Allegati 2 Allegato I 2.1 Elenco generale della documentazione Sigla TItolo Rev. Resp. Archivio Termine archivio PGS 01 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE REV. 0 RSPP Doc. N. 01. rev. 00 Pag. 6 di 10

7 Elenco Procedure operative di sicurezza Sigla Titolo Revisione POS xxx REV. 0 POS xxx REV. 0 POS xxx REV REV. 0 Allegato II 2.2 Elenco distribuzione documentazione interna Sigla Titolo REV. Resp. firma PGS 01 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE REV. 0 firma firma firma RSPP firma Doc. N. 01. rev. 00 Pag. 7 di 10

8 Allegato III 2.3 Elenco distribuzione documentazione esterna Sigla Titolo REV. Destinatario Destinatario Destinatario Copia n. Richiesta di modifica e/o revisione del documento 3 Chiunque può avanzare proposta di revisione della presente procedura utilizzando l allegato: PGS-Modulo 01 Richiesta di Modifica/Revisione del documento. Dopo l approvazione della modifica richiesta il Responsabile dell area inoltrerà la stessa al SPP che provvederà all emissione del documento aggiornato seguendo lo stesso iter del documento originale. In ogni caso, entro 2 anni dalla data dell ultima revisione, la Procedura deve essere revisionata e rimessa con un nuovo numero di edizione. Doc. N. 01. rev. 00 Pag. 8 di 10

9 Allegato PGS-Mod. 01-Rev. 00 Modifica/revisione proposta e sua motivazione Firma proponente Data: La presente modifica/revisione viene: Approvata Respinta Archiviazione Data e Firma... Sigla... Titolo Sostituisce il documento Sostituito da: Data e Firma... Revisione... Data e Firma RSPP... Data... Doc. N. 01. rev. 00 Pag. 9 di 10

10 Lista di distribuzione copia destinatario copia controllata data firma n. si no Il destinatario ha il compito di eliminare le copie obsolete Doc. N. 01. rev. 00 Pag. 10 di 10

PROCEDURA 01: GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEL SGQ

PROCEDURA 01: GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEL SGQ 1 INDICE 1. SCOPO 2. CAMPO DI APPLICAZIONE 3. RESPONSABILITA 4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 5. INDICATORI DI PROCESSO 6. RIFERIMENTI 7. ARCHIVIAZIONE 8. TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI 9. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Dettagli

PROCEDURA DI SISTEMA CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DEI DATI

PROCEDURA DI SISTEMA CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DEI DATI Pagina 1 di 7 INDICE 1. SCOPO 2. CAMPO APPLICAZIONE 3. RESPONSABILITÀ 4. PROCEDURA 4.1 Identificazione 4.2 Indice tipo 4.3 Impaginazione 4.4 Validità 4.5 Modifica e revisione 4.6 Distribuzione e archiviazione

Dettagli

PO.1. GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

PO.1. GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PO.1. INDICE 1. SCOPO 2. CAMPO DI APPLICAZIONE 3. RESPONSABILITA 4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 5. INDICATORI DI PROCESSO 6. RIFERIMENTI 7. ARCHIVIAZIONI 8. TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI 9. DOCUMENTI DI

Dettagli

Procedura di gestione della documentazione del sistema qualità < PQ 01A >

Procedura di gestione della documentazione del sistema qualità < PQ 01A > I I S Ettore Majorana Via A. De Gasperi, 6-20031 Cesano Maderno (MB) PQ 01/A Rev 4 del 11/10/2005 Pag 1/8 Procedura di gestione della documentazione del sistema qualità < PQ 01A > EMESSA DA: VERIFICATA

Dettagli

Procedura della Qualità I N D I C E

Procedura della Qualità I N D I C E PQ / 01 Pag. 1 di 7 I N D I C E 1.0 SCOPO 2.0 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 3.0 ABBREVIAZIONI 4.0 MODALITÀ OPERATIVE 4.1 Tipologia dei documenti 4.2 Gestione dei documenti interni 4.3 Gestione dei documenti

Dettagli

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA GESTIONE QUALITÀ

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA GESTIONE QUALITÀ Pagina 1 di 5 DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA GESTIONE QUALITÀ INDICE 1. SCOPO 2. CAMPO DI APPLICAZIONE 3. RESPONSABILITA 4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 5. INDICATORI DI PROCESSO 6. RIFERIMENTI 7. ARCHIVIAZIONE

Dettagli

MANUALE DELLA QUALITÀ SEZIONE 4.2: REQUISITI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE

MANUALE DELLA QUALITÀ SEZIONE 4.2: REQUISITI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE REV. 00 Pagina 1/4 MANUALE DELLA QUALITÀ Rif.to: UNI EN ISO 9001:2008 PARTE 4: SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ SEZIONE 4.2: REQUISITI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE SOMMARIO A Scopo B Documenti del SQ

Dettagli

Controllo della documentazione e delle. registrazioni

Controllo della documentazione e delle. registrazioni Procedura PQ-SGEQ-CDOC Rev. Data Descrizione Elaborazione: 0 03/11/2003 Prima emissione. RSGQ Approvazione: Dirigente Scolastico Pag.1/7 1. Scopo e campo d applicazione Scopo della presente procedura è

Dettagli

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO Ambiente e Sicurezza. Gestione dei documenti e delle registrazioni INDICE

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO Ambiente e Sicurezza. Gestione dei documenti e delle registrazioni INDICE INDICE 1. DISTRIBUZIONE... 2 2. SCOPO... 2 3. APPLICABILITÀ... 2 4. RIFERIMENTI... 2 5. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI... 2 6. RESPONSABILITÀ... 2 6.1 Generalità... 3 6.2 Rappresentante della Direzione...

Dettagli

REDAZIONE, VERIFICA, EMISSIONE E DISTRIBUZIONE DELLE PROCEDURE, DELLE ISTRUZIONI E DEI MODULI DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA

REDAZIONE, VERIFICA, EMISSIONE E DISTRIBUZIONE DELLE PROCEDURE, DELLE ISTRUZIONI E DEI MODULI DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA Pag. 1 di 7 DELLE PROCEDURE, DELLE ISTRUZIONI E DEI MODULI DEL 1. Scopo e campo di applicazione 2. Termini e definizioni 3. Legenda 4. Documenti di riferimento 5. Flusso delle modalità operative 6. Modalità

Dettagli

Manuale del Sistema di Gestione Integrato per la Qualità e l Ambiente INDICE

Manuale del Sistema di Gestione Integrato per la Qualità e l Ambiente INDICE Pag. 1 di 8 SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO PER LA QUALITÀ E L AMBIENTE INDICE 1. Requisiti generali... 2 2. Requisiti relativi alla documentazione... 3 2.1... 3 2.2 Procedure... 3 2.3 Istruzioni Operative...

Dettagli

GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA E L ACCREDITAMENTO. Copia controllata

GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA E L ACCREDITAMENTO. Copia controllata Pagina 1 di 6 Copia controllata 1. Scopo e Campo di Applicazione La presente procedura stabilisce le responsabilità e le modalità di preparazione, verifica, approvazione e distribuzione della documentazione

Dettagli

Comune di Bibbona INDICE

Comune di Bibbona INDICE DEL 1.6.6 PAGINA 1 di 6 INDICE 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE... 2 2 RIFERIMENTI... 2 3 DEFINIZIONI... 2 4 RESPONSABILITA... 2 5 MODALITA OPERATIVE... 3 5.1 EMERGENZE NEGLI EDIFICI COMUNALI... 3 5.1.1

Dettagli

GESTIONE E CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DELLE REGISTRAZIONI

GESTIONE E CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DELLE REGISTRAZIONI PER LA QUALITA 04 03.01.2009 1 6 GESTIONE E CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DELLE REGISTRAZIONI 1. Scopo 2. Generalità 3. Identificazione 4. Emissione 5. Distribuzione 6. Archiviazione 7. Modifica 8. Controllo

Dettagli

GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 11/07/2011 Pag. 1 di 9 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 1. SCOPO... 2 2. APPLICABILITÀ... 2 3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO... 2 3.1. Norme... 2 3.2. Moduli / Istruzioni... 2 4. RESPONSABILITÀ... 2 5. DEFINIZIONI...

Dettagli

Gestione della Documentazione e dei dati

Gestione della Documentazione e dei dati 4.2 Pag. 1 di 15 Rev. 03 del 12-11-14 SOMMARIO Pag. 1. Scopo e campo di applicazione 2 2. Riferimenti 2 3. Termini e definizioni 2 4. Architettura della documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità

Dettagli

Gestione dei Documenti e delle Registrazioni della Qualità

Gestione dei Documenti e delle Registrazioni della Qualità INDICE 1 SCOPO 2 CAMPO DI APPLICAZIONE 3 TIPOLOGIA DOCUMENTI 3.1 Documenti descrittivi del SGQ 3.2 Documenti tecnici 3.3 Documenti di origine esterna 4 IDENTIFICAZIONE DI DOCUMENTI E REGISTRAZIONI 5 GESTIONE

Dettagli

SISTEMA QUALITA. Rev. Data Descrizione revisione Redatto Verificato Approvato. ITIS Magistri Cumacini LABORATORIO PROVE MATERIALI

SISTEMA QUALITA. Rev. Data Descrizione revisione Redatto Verificato Approvato. ITIS Magistri Cumacini LABORATORIO PROVE MATERIALI Pagina 1 di 12. CONTROLLO DEI DOCUMENTI DEL SISTEMA QUALITA 1 08/04/2011 Rev. Data Descrizione revisione Redatto Verificato Approvato Pagina 2 di 12 INDICE 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 2. NORME E DOCUMENTI

Dettagli

GESTIONE DEI DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE DELLA QUALITA E ANALISI DEI DATI

GESTIONE DEI DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE DELLA QUALITA E ANALISI DEI DATI Pag. 1 di 8 ANALISI DEI DATI INDICE 1. Scopo e campo di applicazione 2. Termini e definizioni 3. Legenda 4. Documenti di riferimento 5. Flusso delle modalità operative 6. Modalità operative aggiuntive

Dettagli

GESTIONE DEI DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE DELLA QUALITA E ANALISI DEI DATI

GESTIONE DEI DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE DELLA QUALITA E ANALISI DEI DATI Pag. 1 di 8 ANALISI DEI DATI INDICE 1. Scopo e campo di applicazione 2. Termini e definizioni 3. Legenda 4. Documenti di riferimento 5. Flusso delle modalità operative 6. Modalità operative aggiuntive

Dettagli

PROCEDURA GP GP 00. DATA REDAZIONE FIRMA Nome e Cognome. DATA VERIFICA FIRMA Nome e Cognome. DATA APPROVAZIONE FIRMA Nome e Cognome

PROCEDURA GP GP 00. DATA REDAZIONE FIRMA Nome e Cognome. DATA VERIFICA FIRMA Nome e Cognome. DATA APPROVAZIONE FIRMA Nome e Cognome Pagina 1 di 10 Documento Codice documento GP 00 DATA REDAZIONE FIRMA Nome e Cognome DATA VERIFICA FIRMA Nome e Cognome DATA APPROVAZIONE FIRMA Nome e Cognome Pagina 2 di 10 1. Generalità... 3 1.1 Scopo

Dettagli

PG-SGSL 03 Definizione degli obiettivi e dei programmi

PG-SGSL 03 Definizione degli obiettivi e dei programmi Redatta da Data Firma RSPP Verificata da Emissione autorizzata da DL / DG Aggiornamenti e Revisioni Revisione n Oggetto Data 1.0 Prima Stesura 15 aprile 2015 L'originale firmato del documento e la copia

Dettagli

TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DELLE REGISTRAZIONI

TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DELLE REGISTRAZIONI Pag. 1 di 13 INDICE DELLE REVISIONI Numero Data Descrizione Paragrafi Pagine Variati Variate 00 01/02/2016 Prima emissione Tutti Tutte RESPONSABILITA ELABORAZIONE VERIFICA APPROVAZIONE DATA 01/02/2016

Dettagli

GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE P445.01 - GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE Pagina 1 di 5 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INDICE 1. Scopo... 2 2. Campo di Applicazione... 2 3. Terminologia, Definizioni, Abbreviazioni... 2 4. Responsabilita...

Dettagli

MyMax PROCEDURA QUALITA Gestione Documenti PQ05a Ed. 0 Rev. 5 Pag. 1 di 8

MyMax PROCEDURA QUALITA Gestione Documenti PQ05a Ed. 0 Rev. 5 Pag. 1 di 8 Immagine TIPO_DOC_01 MyMax PQ05a Ed. 0 Rev. 5 Pag. 1 di 8 1.0 Scopo e campo di applicazione La procedura definisce la gestione dei documenti rilevanti utilizzati per la gestione aziendale. Il Responsabile

Dettagli

ISTRUZIONE OPERATIVA PER MANUTENZIONI E VERIFICHE PERIODICHE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICALI

ISTRUZIONE OPERATIVA PER MANUTENZIONI E VERIFICHE PERIODICHE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICALI Rev. 0 del 15/02/2011 Pagina 1 di 12 Istruzione Operativa ISTRUZIONE OPERATIVA PER MANUTENZIONI E VERIFICHE PERIODICHE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICALI Adottata dall Azienda USL 3 di Pistoia a far data

Dettagli

C.so Garibaldi, n Roma (RM) Tel Fax Procedure del sistema di gestione qualità

C.so Garibaldi, n Roma (RM) Tel Fax Procedure del sistema di gestione qualità Organizzazione AZIENDA s.p.a. C.so Garibaldi, n. 56-00195 oma (M) Tel. 0612345678 - Fax. 0612345678 Web : www.nomeazienda.it E-Mail : info@nomeazienda.it Qualità UNI EN ISO 9001:2015 del sistema di gestione

Dettagli

MANUALE DI GESTIONE PER LA QUALITÀ SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' 4.1 REQUISITI GENERALI REQUISITI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE 4

MANUALE DI GESTIONE PER LA QUALITÀ SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' 4.1 REQUISITI GENERALI REQUISITI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE 4 Pag. 1 di 7 INDICE 4.1 REQUISITI GENERALI 2 4.2 REQUISITI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE 4 4.2.1 Generalità 4 4.2.2 Manuale della Qualità 5 4.2.3 Tenuta sotto controllo dei documenti 7 4.2.3 Tenuta sotto

Dettagli

PROCEDURA DI GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

PROCEDURA DI GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE Pagina 1 di 8 PROCEDURA DI GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE REDAZIONE VERIFICA APPROVAZIONE 17/11/2014 19/11/2014 30 DICEMBRE 2014 INDICE DI CAPITOLO/PARAGRAFO DATA DI APPROVAZIONE MOTIVO DELLA REVISIONE

Dettagli

PROGETTAZIONE E SVILUPPO Procedura PG. 01 REV.00 del

PROGETTAZIONE E SVILUPPO Procedura PG. 01 REV.00 del Pag. 1 di 5 COPIA CONTROLLATA SEZIONE 07 NORMA UNI EN ISO 9001.2008 PROCEDURA GESTIONALE 01 Attività di produzione PIANIFICAZIONE E CONTROLLO Data Rev Descrizione modifiche 00 Approvato ed emesso da Verificato

Dettagli

Riesame della direzione 1 SCOPO CAMPO DI APPLICAZIONE RIFERIMENTI NORMATIVI DEFINIZIONI MODALITÀ OPERATIVE...

Riesame della direzione 1 SCOPO CAMPO DI APPLICAZIONE RIFERIMENTI NORMATIVI DEFINIZIONI MODALITÀ OPERATIVE... Riesame della direzione PROCEDURA GESTIONALE ProGeS_5.6 Pagina 1 di 3 INDICE 1 SCOPO... 2 2 CAMPO DI APPLICAZIONE... 2 3 RIFERIMENTI NORMATIVI... 2 4 DEFINIZIONI... 2 5 MODALITÀ OPERATIVE... 2 6 MODELLI

Dettagli

Capitolo 4 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

Capitolo 4 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ Pagina 1 di 14 Capitolo 4 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ 4.1 REQUISITI GENERALI 4.1.1 IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI 4.1.2 PROCESSI IN OUTSOURCING 4.2 REQUISITI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE 4.2.1 GENERALITA

Dettagli

COPIA CONTROLLATA N... ASSEGNATARIO... FUNZIONE...

COPIA CONTROLLATA N... ASSEGNATARIO... FUNZIONE... Pagina 1 di 5 COPIA CONTROLLATA N... ASSEGNATARIO... FUNZIONE... Descrizione della modifica L.M. RAQ L.M. RAQ M.D.C. DIR N Rev. Adeguamento alla UNI EN ISO 9001:2015 Redatto Verificato Approvato Riferimento

Dettagli

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO Ambiente e Sicurezza. Acquisti di beni e servizi INDICE

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO Ambiente e Sicurezza. Acquisti di beni e servizi INDICE INDICE 1. DISTRIBUZIONE... 2 2. SCOPO... 2 3. APPLICABILITÀ... 2 4. RIFERIMENTI... 2 5. DEFINIZIONI... 2 6. RESPONSABILITÀ... 2 6.1 Resp. Acquisti... 2 6.2 Resp. Produzione... 2 6.3 Resp. Manutenzione...

Dettagli

Procedura GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Procedura GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE Pag. 1 di 12 Oggetto Procedura GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 3 30.06.2015 REVISIONE PER MODIFICA DISTRIBUZIONE RGQ DT PRS 2 20.05.2013 REVISIONE PER RIORGANIZZAZIONE INTERNA E.MINELLI A. PLACUCCI V.F.

Dettagli

Social Performance Team

Social Performance Team Procedura Gestionale Pag. 1 di 5 del 22.04.17 Registrazione delle revisioni Rev. n e data Elaborato Verificato Approvato 0 del 22.04.17 Rev. n 0 1 Emissione Descrizione modifiche E' vietata la riproduzione

Dettagli

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO Ambiente e Sicurezza. Comunicazione e consultazione INDICE

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO Ambiente e Sicurezza. Comunicazione e consultazione INDICE INDICE 1. distribuzione... 2 2. SCOPO... 2 3. APPLICABILITÀ... 2 4. RIFERIMENTi... 2 5. SIGLE E DEFINIzioni... 2 6. RESPONSABILITÀ... 2 7. PROCEDURA... 3 7.1 Gestione delle comunicazioni con le parti interessate

Dettagli

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA. OBBLIGATORIO PER ATTIVITA IN ARTICOLO 6 E 8 DEL D.Lgs. 334/99

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA. OBBLIGATORIO PER ATTIVITA IN ARTICOLO 6 E 8 DEL D.Lgs. 334/99 Riesame della Direzione MIGLIORAMENTO CONTINUO Modello Proattivo Sistemi di Gestione Controlli e azioni correttive Implementazione Pianificazione Impegno e Politica Aziendale CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

Dettagli

PROCEDURA SGQ PRO-PRG. Procedura per la Progettazione del Servizio 1. SCOPO CAMPO DI APPLICAZIONE...2

PROCEDURA SGQ PRO-PRG. Procedura per la Progettazione del Servizio 1. SCOPO CAMPO DI APPLICAZIONE...2 PROCEDURA SGQ PRO-PRG Procedura per la Progettazione del Servizio Rev. 02 Data 31.01.2011 INDICE GENERALE 1. SCOPO...2 2. CAMPO DI APPLICAZIONE...2 3. RIFERIMENTI...2 3.1 PROCEDURE CORRELATE...2 3.2 MODULI

Dettagli

4.0 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ E PER L AMBIENTE

4.0 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ E PER L AMBIENTE MQ02 MQA SEZ. 4 4.0 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ E PER L AMBIENTE 4 Sistema di Gestione per la Qualità e per l Ambiente 4.1 REQUISITI GENERALI Il sistema di gestione della qualità e dell ambiente

Dettagli

^ o O. a < S,C.A,R, SRL S. MARCO EVANGELISTA PROCEDURA DI GESTIONE, ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI. PG02 Foglio 1 di 1 Rev.

^ o O. a < S,C.A,R, SRL S. MARCO EVANGELISTA PROCEDURA DI GESTIONE, ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI. PG02 Foglio 1 di 1 Rev. ^ o O S,C.A,R, SRL Foglio 1 di 1 Rev. 02 a < T3 ZJ o 03 CD a -I» o t/ì ZJ O Q 3 O < H Q 0) e: o w > S.C.A.R, SRL Foglio 2 Rev. 1 02 di Parag n. DESCRIZiONE NOTE 0 Emissione Revisione generale Documenti

Dettagli

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO Ambiente e Sicurezza Non conformità, infortuni, azioni correttive e preventive INDICE

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO Ambiente e Sicurezza Non conformità, infortuni, azioni correttive e preventive INDICE INDICE 1. DISTRIBUZIONE...2 2. SCOPO...2 3. APPLICABILITÀ...2 4. RIFERIMENTI...2 5. ACRONIMI E DEFINIZIONI...2 6. RESPONSABILITÀ...3 6.1 Responsabile di funzione/servizio...3 6.2 Rappresentante della direzione...3

Dettagli

PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI DOCUMENTI E DELLE REGISTRAZIONI

PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI DOCUMENTI E DELLE REGISTRAZIONI Pagina 1 di 14 REGIONE TOSCANA PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI DOCUMENTI E DELLE REGISTRAZIONI DISTRIBUZIONE CONTROLLATA NON CONTROLLATA COPIA N DESTINATARIO 00 15-12-2014 Prima emissione Rev. Data Descrizione

Dettagli

BILANCIO SOCIALE SA 8000

BILANCIO SOCIALE SA 8000 SA 8000 REVISIONE 04 DATA 11/01/2018 SOMMARIO 1. PREMESSA... 3 1.1. Politica Aziendale e Stakeolders... 3 2. ELEMENTI IN INGRESSO AL RIESAME... 4 2.1. STATO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA SA 8000... 4 2.2.

Dettagli

SEZIONE 4 - SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

SEZIONE 4 - SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ SEZIONE 4-4.1 Requisiti generali (UNI EN ISO 9001 4.1)... 2 4.1.1 Interazione tra Processi..3 4.2 Requisiti relativi alla documentazione (UNI EN ISO 9001 4.2)... 5 4.2.1 Struttura del Sistema Qualità (UNI

Dettagli

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE AZIENDE SANITARIE

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE AZIENDE SANITARIE SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE AZIENDE SANITARIE PG 05 Riesame e miglioramento del sistema Fornisce le indicazioni in merito alla gestione del riesame e del miglioramento del SGS. La revisione

Dettagli

MODULO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE. ALLEGATO 23 Verbale del Riesame VERBALE DEL RIESAME. Data: 27/09/2011 Ora e luogo: 18.

MODULO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE. ALLEGATO 23 Verbale del Riesame VERBALE DEL RIESAME. Data: 27/09/2011 Ora e luogo: 18. VERBALE DEL RIESAME Data: 27/09/2011 Ora e luogo: 18.00 (Sede) VALUTAZIONI SUGLI ELEMENTI DEL SGA ANALIZZATI Evoluzione occorsa dalla precedente riunione relativamente allo scenario ambientale, alle attività

Dettagli

GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE REGISTRAZIONI

GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE REGISTRAZIONI 1. SCOPO GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE REGISTRAZIONI La presente procedura definisce i principi per la gestione della documentazione del Sistema Gestione Qualità, la documentazione interna ed esterna

Dettagli

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AQ

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AQ pag. 1 di 6 Sommario 1 SCOPO... 1 2 CAMPO DI APPLICAZIONE... 1 3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO... 2 4 DEFINIZIONI... 2 5 RESPONSABILITA... 2 6 GESTIONE DELLA... 2 6.1 Redazione e verifica dei documenti... 2

Dettagli

Sezione Formazione, sensibilizzazione e competenze

Sezione Formazione, sensibilizzazione e competenze Sezione 4.4.2. Formazione, sensibilizzazione e competenze 0 Emissione Sandro Paci Sandro Paci Lucia Naviglio REV. DESCRIZIONE REDAZIONE CONVALIDA APPROVAZIONE Ė vietata la riproduzione anche parziale del

Dettagli

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO Ambiente e Sicurezza Monitoraggio ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO Ambiente e Sicurezza Monitoraggio ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro INDICE 1. DISTRIBUZIONE... 2 2. SCOPO... 2 3. APPLICABILITÀ... 2 4. RIFERIMENTI... 2 5. DEFINIZIONI e ABBREVIAZIONI... 2 6. RESPONSABILITÀ... 3 6.1... Amministratore Delegato...3 6.2... Rappresentante

Dettagli

PE GESTIONE COMUNICAZIONE ETICA

PE GESTIONE COMUNICAZIONE ETICA PROCEDURA ETICA Pag. 1/6 PE 9.13-01 GESTIONE COMUNICAZIONE ETICA DATA EMISSIONE 01/07/2014 EDIZIONE 2 Secondo la norma SA8000:2008 REVISIONE 1 SOSTITUISCE 2.0 INDICE DELLA PROCEDURA 1. SCOPO E CAMPO DI

Dettagli

Gestione della documentazione e delle registrazioni

Gestione della documentazione e delle registrazioni PO 1-4.1 Ed.1 Rev.2 del 31/10/13 Red. RSG App.DS Sistema Gestione Qualità per la Formazione Marittima ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE R. Del Rosso - G. Da Verrazzano Via Panoramica, 81-58019 Porto

Dettagli

PROCEDURA QUALITA 1. SCOPO CAMPO DI APPLICAZIONE RIFERIMENTI LEGENDA RESPONSABILITA...2

PROCEDURA QUALITA 1. SCOPO CAMPO DI APPLICAZIONE RIFERIMENTI LEGENDA RESPONSABILITA...2 Data 05/11/2007 Pagina 1 di 5 STATO REVISIONI Revisioni effettuate Rev.: Data Paragrafo Oggetto della revisione 0 01/09/2003 tutti EMISSIONE 1 26/02/2004 tutti Cambio di denominazione della struttura competente

Dettagli

ALPHA SGR S.p.A. MANUALE DELLE PROCEDURE INTERNE PARTE GENERALE

ALPHA SGR S.p.A. MANUALE DELLE PROCEDURE INTERNE PARTE GENERALE MANUALE DELLE PROCEDURE INTERNE PARTE GENERALE INDICE 1. Informazioni sulla Società ed attività autorizzate... 3 2. Autore del manuale delle procedure interne... 4 3. Finalità del manuale... 4 4. Contenuto

Dettagli

ALLEGATO 7 ESEMPIO DI I PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI REQUISITI LEGISLATIVI E TECNICI

ALLEGATO 7 ESEMPIO DI I PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI REQUISITI LEGISLATIVI E TECNICI ALLEGATO 7 ESEMPIO DI I PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI REQUISITI LEGISLATIVI E TECNICI Indice 1 Scopo... 2 2 Campo di applicazione... 2 3 Definizioni... 2 4 Modalità Operativa... 3 4.1 Gestione e aggiornamento

Dettagli

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO Monitoraggio dei processi e di salute e sicurezza sul lavoro

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO Monitoraggio dei processi e di salute e sicurezza sul lavoro 1. DISTRIBUZIONE A tutti i membri dell organizzazione ING. TOMMASO 2. SCOPO La presente procedura definisce i criteri e le attività necessarie per il monitoraggio della soddisfazione dei Clienti (Utenti,

Dettagli

Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i ciechi ITER RIABILITAZIONE REGIME RESIDENZIALE

Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i ciechi ITER RIABILITAZIONE REGIME RESIDENZIALE INDICE 1. SCOPO...2 2. CAMPO DI APPLICAZIONE...2 3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO...2 4. MODULISTICA UTILIZZATA....3 5. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI......3 6. RESPONSABILITA..... 4 7. MODALITA OPERATIVE......4

Dettagli

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO Ambiente e Sicurezza. Gestione dei rifiuti INDICE

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO Ambiente e Sicurezza. Gestione dei rifiuti INDICE INDICE 1. DISTRIBUZIONE... 2 2. SCOPO... 2 3. APPLICABILITÀ... 2 4. RIFERIMENTI... 2 5. DEFINIZIONI... 2 6. RESPONSABILITÀ... 2 6.1 Rappresentante della Direzione... 2 6.2 Responsabile Gestione Rifiuti...

Dettagli

MANUALE per la QUALITA dell Istituto

MANUALE per la QUALITA dell Istituto MANUALE per la QUALITA dell Istituto secondo la NORMA UNI EN ISO 9004:2009 COPIA OPERATIVA (CONTROLLATA) N n. b. copia controllata è una copia che viene aggiornata con continuità anche dopo la distribuzione

Dettagli

PROCEDURA GESTIONE DOCUMENTI E REGISTRAZIONI

PROCEDURA GESTIONE DOCUMENTI E REGISTRAZIONI REDAZIONE, VERIFICA, APPROVAZIONE REDAZIONE VERIFICA APPROVAZIONE RGQ Nome prima stesura Nome prima stesura DIR Nome prima stesura STATO DELLE REVISIONI Nr. Data Redazione Aggiornamento Verifica Approvazione

Dettagli

Rev 2 del 14/01/2010 Pag. 1 di 13

Rev 2 del 14/01/2010 Pag. 1 di 13 Pag. 1 di 13 1 GENERALITÀ... 2 2 LA DOCUMENTAZIONE... 4 3 TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI DOCUMENTI... 4 3.1.1 IDENTIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE... 5 3.1.2 CLASSIFICAZIONE... 5 3.1.3 DISTRIBUZIONE, MODIFICHE

Dettagli

PROCEDURA GESTIONALE ADDESTRAMENTO E CONSAPEVOLEZZA DEL PERSONALE File PG INDICE

PROCEDURA GESTIONALE ADDESTRAMENTO E CONSAPEVOLEZZA DEL PERSONALE File PG INDICE PAGINA 1 di 6 INDICE 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE... 2 2 RIFERIMENTI... 2 3 RESPONSABILITA... 2 4 DEFINIZIONI... 2 5 MODALITA OPERATIVE... 3 5.1 DEFINIZIONE BISOGNI FORMATIVI E PIANIFICAZIONE DELLE

Dettagli

COMUNICAZIONE PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

COMUNICAZIONE PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE Pagina 1 di 9 COMUNICAZIONE PARTECIPAZIONE E INDICE 1. Scopo... 2 2. Campo di Applicazione... 2 3. Terminologia, Definizioni, Abbreviazioni... 2 4. Responsabilita... 2 5. Modalità operative... 3 6. Riferimenti...

Dettagli

ALLEGATO_19 CHECK LIST PER AUDIT SGSA

ALLEGATO_19 CHECK LIST PER AUDIT SGSA Pagina 1 di 5 Struttura ed organizzazione del sistema E stata individuata una figura aziendale quale Responsabile del Sistema di Gestione per la Sicurezza Antincendio ( SGSA/RTSA )? Nomina formale. Deliberazione

Dettagli

Manuale della Qualità. QUALITÀ Pag. 1 di 10

Manuale della Qualità. QUALITÀ Pag. 1 di 10 Ediz. 02 - Rev. 00del QUALITÀ Pag. 1 di 10 SOMMARIO 4. QUALITA 4.1 REQUISITI GENERALI 4.2 REQUISITI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE 4.2.1 Generalità 4.2.2 4.2.3 Gestione dei documenti 4.2.4 Gestione delle

Dettagli

PROCEDURA OPERATIVA STANDARD P.O.S.1 UFF.II MINISTERO DELLA SALUTE DGSAN. In vigore dal:

PROCEDURA OPERATIVA STANDARD P.O.S.1 UFF.II MINISTERO DELLA SALUTE DGSAN. In vigore dal: P.O.S.1 UFF.II VALIDAZIONE MANUALI DI CORRETTA PRASSI OPERATIVA Pagina 8 di 8 In vigore dal: INDICE 1.0 SCOPO 2.0 CAMPO DI APPLICAZIONE 3.0 DEFINIZIONI 4.0 RIFERIMENTI 5.0 DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA 5.1

Dettagli

1. VERIFICA DELL AVVENUTA ADOZIONE DEL MOGS

1. VERIFICA DELL AVVENUTA ADOZIONE DEL MOGS Pag. 1 di 8 01 Integrazione DM 13.02.2014 e revisione tabella evidenze Giugno 2014 00 Prima emissione Luglio 2013 Revisione Motivo Data 1. VERIFICA DELL AVVENUTA ADOZIONE DEL MOGS carattere CORSIVO GRASSETTO

Dettagli

AUDIT AUDIT. Tipo documento: Procedura Area Qualità. MAM - 06 Rev.3. Pag. 1 di 6 INDICE

AUDIT AUDIT. Tipo documento: Procedura Area Qualità. MAM - 06 Rev.3. Pag. 1 di 6 INDICE Pag. 1 di 6 INDICE 1. Scopo e campo di applicazione 2. Termini e definizioni 3. Legenda 4. Documenti di riferimento 5. Flusso delle modalità operative 6. Modalità operative aggiuntive 7. Descrizione delle

Dettagli

Sistema di gestione UNI EN ISO 9001 Manuali ed elenchi Allegati al manuale Procedure Modulistica Check list

Sistema di gestione UNI EN ISO 9001 Manuali ed elenchi Allegati al manuale Procedure Modulistica Check list Organizzazione AZIENDA s.p.a. C.so Garibaldi, n. 56-00195 Roma (RM) Tel. 0612345678 - Fax. 0612345678 Web : www.nomeazienda.it E-Mail : info@nomeazienda.it di qualità in riferimento alla Norma UN EN ISO

Dettagli

PRISMA S.r.l. PROCEDURA PR.07/02. Processi relativi al cliente STATO DI REVISIONE. 1 22/12/03 Ovidio. REVISIONE Emesso da. Verificato da.

PRISMA S.r.l. PROCEDURA PR.07/02. Processi relativi al cliente STATO DI REVISIONE. 1 22/12/03 Ovidio. REVISIONE Emesso da. Verificato da. PROCEDURA PR.07/02 Processi relativi al cliente NUMERO REVISIONE DATA Emesso da COM 0 15/07/03 Ovidio Morgantini 1 22/12/03 Ovidio Morgantini 2 3 4 5 STATO DI REVISIONE Verificato da Rappresentante della

Dettagli

Domanda di Accreditamento per Laboratori Medici

Domanda di Accreditamento per Laboratori Medici Titolo/Title Domanda di Accreditamento per Laboratori Medici Application for Accreditation of Medical Laboratories Sigla/Reference DA-08 Revisione/Revision 00 Data/Date 2014-12-19 Redazione Approvazione

Dettagli

Procedura GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Procedura GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE Pag. 1 di 6 Procedura GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INDICE 1. SCOPO 2. CAMPO DI APPLICAZIONE 3. DEFINIZIONI 4. CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE 5. ELENCO DEI DOCUMENTI E DEI DATI 6. MODIFICHE AI DOCUMENTI

Dettagli

GESTIONE DELLE NON CONFORMITA

GESTIONE DELLE NON CONFORMITA Pag. 1 di 6 INDICE 1. Scopo e campo di applicazione 2. Termini e definizioni 3. Legenda 4. Documenti di riferimento 5. Flusso delle modalità operative 6. Modalità operative aggiuntive 7. Descrizione delle

Dettagli

GESTIONE DEL SISTEMA SICUREZZA OHSAS CON L UTILIZZO DI QUALIBUS CASO DI STUDIO Q061

GESTIONE DEL SISTEMA SICUREZZA OHSAS CON L UTILIZZO DI QUALIBUS CASO DI STUDIO Q061 GESTIONE DEL SISTEMA SICUREZZA OHSAS 18001 CON L UTILIZZO DI QUALIBUS CASO DI STUDIO Q061 Rev. 3 Febbraio 2014 Sommario Il caso studio riguarda l utilizzo degli applicativi di Qualibus per la gestione

Dettagli

Elenco generale dei files contenuti nel pacchetto PROCEDURE SGSL v2.0 Edizione WINPLE ITALIA

Elenco generale dei files contenuti nel pacchetto PROCEDURE SGSL v2.0 Edizione WINPLE ITALIA Pacchetto completo con manuale, procedure e modelli necessari alla realizzazione di un sistema per la gestione della sicurezza in azienda SGSL conforme alla norma BS OHSAS 18001:2007 - Linee guida UNI

Dettagli

GESTIONE RISORSE UMANE

GESTIONE RISORSE UMANE 1 di 5 1. SCOPO Scopo della presente procedura è definire la gestione delle risorse umane del Comune, in termini di competenze, addestramento e qualificazione necessari per raggiungere i seguenti obiettivi:

Dettagli

La procedura per la rilevazione degli infortuni e quasi infortuni

La procedura per la rilevazione degli infortuni e quasi infortuni UN PROGETTO PER LA SICUREZZA DEL LAVORO NEL SETTORE SOCIO SANITARIO La procedura per la rilevazione degli infortuni e quasi infortuni C. Esposito, B. Principe, G. Tamigio CONsulenza Tecnica Accertamento

Dettagli

VERSIONE DIMOSTRATIVA

VERSIONE DIMOSTRATIVA > Manuale e documenti Manuali ed elenchi Documenti per la sicurezza Procedure Gestionali Operative Modulistica Gestionali Operative OHSAS 18001:2007 Controllo di distribuzione Copia

Dettagli

MOTIVO DELLA DIFFUSIONE NOTA OPERATIVA

MOTIVO DELLA DIFFUSIONE NOTA OPERATIVA MOTIVO DELLA DIFFUSIONE Nuova emissione Sostituisce la procedura del :... NOTA OPERATIVA Questa diffusione sostituisce ed annulla eventuali edizioni precedenti che devono essere considerate superate e

Dettagli

Gestione delle infrastrutture

Gestione delle infrastrutture Pag. 1 di 6 SOMMARIO 1. Scopo 2 2. Applicabilità 2 3. Termini e Definizioni 2 4. Riferimenti 2 5. Responsabilità ed Aggiornamento 2 6. Modalità operative 3 7. Flusso operativo interventi manutenzione ordinaria

Dettagli

PROCEDURA GESTIONALE AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE INDICE

PROCEDURA GESTIONALE AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE INDICE PAGINA 1 di 5 INDICE 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE... 2 2 RIFERIMENTI... 2 3 RESPONSABILITA... 2 4 DEFINIZIONI... 2 5 MODALITA OPERATIVE... 3 AZIONI CORRETTIVE... 3 AZIONI PREVENTIVE... 3 5.1 RICHIESTA

Dettagli

cos è nel quotidiano

cos è nel quotidiano I SGS in pratica cos è nel quotidiano Il sistema di gestione è un modello di funzionamento e di regole che l organizzazione si da per realizzare quotidianamente i processi aziendali. Alcuni modelli definiti

Dettagli

PROCEDURA INSERIMENTO-ELIMINAZIONE-MODIFICA ANAGRAFICA PRODOTTI DEL DATABASE AZIENDALE

PROCEDURA INSERIMENTO-ELIMINAZIONE-MODIFICA ANAGRAFICA PRODOTTI DEL DATABASE AZIENDALE originale copia controllata copia non controllata N. distribuzione interna a cura del RQ bozza La presente procedura definisce ed uniforma le modalità di gestione dell archivio generale di tutti i prodotti

Dettagli

GESTIONE INFORMAZIONI DOCUMENTATE

GESTIONE INFORMAZIONI DOCUMENTATE Pagina 1 di 6 0. INDICE 0. INDICE... 1 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE... 2 2. RIFERIMENTI... 2 3. MODALITÀ OPERATIVE... 2 3.1 Emissione... 2 3.2 Identificazione... 3 3.3 Distribuzione... 4 3.4 Modifica

Dettagli

Procedura OFFERTA E RIESAME DEL CONTRATTO

Procedura OFFERTA E RIESAME DEL CONTRATTO Pag. 1 di 9 Oggetto Procedura OFFERTA E RIESAME DEL CONTRATTO 1 20.05.2013 REVISIONE PER RIORGANIZZAZIONE INTERNA RGQ DT PRS 0 14.04.2003 EMISSIONE E. MINELLI M. TRAVERSINI V.F. FILIPPETTI Rev. Data Descrizione

Dettagli

Esercizio Attuazione del SGA

Esercizio Attuazione del SGA Esercizio Attuazione del SGA Sulla base dei criteri di redazione allegati (allegato 1) redigere una sintetica procedura di gestione dei rifiuti prodotti dall attività di seguito descritta (allegato 2).

Dettagli

Funzione Commessa Tipo Rev. 00 Numero Progressivo

Funzione Commessa Tipo Rev. 00 Numero Progressivo Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 29/09/2015 Pag. 1 di 5

Dettagli

BILANCIO SOCIALE SA 8000

BILANCIO SOCIALE SA 8000 SA 8000 REVISIONE 03 DATA 10/01/2017 VERSIONE DISPONIBILE ALLE PARTI INTERESSATE SOMMARIO 1. PREMESSA... 3 1.1. Politica Aziendale e Stakeolders... 3 2. ELEMENTI IN INGRESSO AL RIESAME... 4 2.1. STATO

Dettagli

PROCEDURA GESTIONE DOCUMENTI E REGISTRAZIONI

PROCEDURA GESTIONE DOCUMENTI E REGISTRAZIONI REDAZIONE, VERIFICA, APPROVAZIONE REDAZIONE VERIFICA APPROVAZIONE RGQ GEPROF DIR STATO DELLE REVISIONI Nr. Data Redazione Aggiornamento Verifica Approvazione Modifiche apportate 0 03/01/2005 DIR CAF GEPROF

Dettagli

Allegato 2. Regolamento Organismo di Vigilanza

Allegato 2. Regolamento Organismo di Vigilanza Allegato 2 Regolamento Organismo di Vigilanza CESVIP Lombardia Regolamento Organismo di Vigilanza REGOLAMENTO OPERATIVO DELL ORGANISMO DI VIGILANZA Sezione I - FUNZIONAMENTO dell ODV - 1. RIUNIONI L Organismo

Dettagli

COMUNE DI ROCCA D EVANDRO PROVINCIA DI CASERTA Medaglia d Argento al Merito Civile. Contratti stipulati in modalità elettronica REGOLAMENTO

COMUNE DI ROCCA D EVANDRO PROVINCIA DI CASERTA Medaglia d Argento al Merito Civile. Contratti stipulati in modalità elettronica REGOLAMENTO REGOLAMENTO CONTRATTI STIPULATI IN MODALITA ELETTRONICA Approvato con delibera del Consiglio Comunale N 5 Del 13/03/2013 DISCIPLINA ORGANIZZATIVA PER CONTRATTI STIPULATI IN MODALITA ELETTRONICA ARTICOLO

Dettagli

Modifiche rispetto alla versione precedente

Modifiche rispetto alla versione precedente 0 Ciclo di emissione e modifiche Nominativo Funzione Firma Data Redatto da: Elisabetta STEFANI Resp. Gest Qualità Verificato da: Simonetta BARILE Dirigente Scolastico Approvato da: Simonetta BARILE Dirigente

Dettagli

MANUALE DELLA QUALITA SISTEMA GESTIONE QUALITA SISTEMA GESTIONE QUALITA

MANUALE DELLA QUALITA SISTEMA GESTIONE QUALITA SISTEMA GESTIONE QUALITA Revisione Data Capitolo/Paragrafo Modifiche modificato 01 10/06/03 4.1 Interazione dei processi 02 13/06/04 4.2.3 Adeguamento linee guida regionali 03 03/10/09 4.1 Nuovo logo, Pitagora, tabella A e tabella

Dettagli

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ Pagina 1 di 8 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ 1. REQUISITI GENERALI Il COMUNE DI FIDENZA si è dotata di un disegnato in accordo con la UNI EN ISO 9001:2008. Tutto il personale del COMUNE DI FIDENZA

Dettagli

REGOLAMENTO DI GESTIONE DONAZIONI, OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI E ALTRE LIBERALITA

REGOLAMENTO DI GESTIONE DONAZIONI, OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI E ALTRE LIBERALITA REGOLAMENTO DI GESTIONE DONAZIONI, OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI E ALTRE LIBERALITA Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 16 gennaio 2018 1. SCOPO Il presente regolamento ha lo scopo di

Dettagli

TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLE REGISTRAZIONI

TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLE REGISTRAZIONI PROCEDURA Sistema di gestione per la qualità TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLE REGISTRAZIONI Rev Descrizione Data Redazione Verifica Approvazione Emissione Soggetto Staff qualità RSGQ SG 02 Terza emissione

Dettagli